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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2019-01-30 17:36:15</abstract>
	<dataPubbicazioneDataset>2019-01-31</dataPubbicazioneDataset>
	<entePubblicatore>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2018</annoRiferimento><urlFile>www.gdf.gov.it/GdF/it/Bandi_di_gara/Trasparenza_appalti/AO020/AO020_2018.xml</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>Atto locazione per apparti radio Plateau Rosà Cervino S.p.a. - Rateo passivo 2017</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO ASCOLTO PSICOLOGICO PROROGA GENNAIO-MARZO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>DLVGPP77R21A662I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. GIUSEPPE DEL VESCOVO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DOTT. GIUSEPPE DEL VESCOVO</ragioneSociale>
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<oggetto>FORNITURA SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA MEDIANTE TELERISCALDAMENTO</oggetto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>Fornitura di energia termica mediante teleriscaldamento per l'anno 2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>50000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34831.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Fornitura di energia elettrica in convenzione Consip.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IREN Mercato S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45804.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Fornitura di energia elettrica in &quot;Fornitura di ultima istanza&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Enel Energia SpA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>101.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Energia elettrica servizio maggior tutela</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CVA Trading S.r.l. a s.u.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01032450072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CVA Trading S.r.l. a s.u.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Fornitura energia elettrica - Mercato di Salvaguardia</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>Enel Energia SpA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29843.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA FORESTERIE STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA DI N. 1 RUBINETTO CONTATORE DELL'ACQUA.</oggetto>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA DI PIUMATTI GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO MILITARI CINOFILI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ArcaPlanet</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ArcaPlanet</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1398.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>Fornitura di guanti DPI per le dipendenti Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Cervinia ed Entreves.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>La Coltze di Domaine &amp; C. Snc  &quot;Les Piramides&quot;</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00451140073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Coltze di Domaine &amp; C. Snc  &quot;Les Piramides&quot;</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
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<ragioneSociale>EXITONE S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07874490019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXITONE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2494.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>04406950875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>771.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 1 - CARNI ROSSE E SALUMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6363.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5307.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E25D9A83</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>817.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ratifica Servizio di manutenzione urgente scavo ispettivo presso parcheggio Caserma C/do Regionale Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z112520276</cig>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA SPESA RELATIVA ALL' INTERVENTO MANUTENZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO ALLOGGIO A.S.G.I. N. 5262 DI VIA CLAVALITE' N. 16.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>PRRRFL61R25A773J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERRONE RAFFAELE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRRRFL61R25A773J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERRONE RAFFAELE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z17245084A</cig>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>LAVAGGIO INTERNO DI N. 2 AUTOVETTURE DI SERVIZIO.
RISCHIO BIOLOGICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>PCKLNS78M03Z100C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACUKU ALFONS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCKLNS78M03Z100C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PACUKU ALFONS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PRESSO LA CASERMA E. LUBOZ.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DISPENSER E RICARICHE DI GEL IGIENIZZANTE .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03986581001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENTOKIL INITIAL ITALI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00506540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDOZ M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06951610010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROELEVATOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00506540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERDOZ M. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRAULICO DELLA CASERMA DELLA BRIGATA GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01104570070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil Art di Romani amedeo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01104570070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Edil Art di Romani amedeo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPURGO PRESSO GLI IMPIANTI FOGNARI DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E DEGLI ALLOGGI ASTC E ASGI DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI CANCELLERIA DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2182.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B23A7C2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 2 BANDIERE DI PRESIDIO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE PER ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE, EVENTO DEL 19/12/2018.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01188270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA CATERING S.N.C. DI MORABITO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01188270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA CATERING S.N.C. DI MORABITO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E24E8F9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI UNA BOMBOLA DI &quot;FOOD 2&quot; PER L'EROGATORE D'ACQUA POTABILE &quot;NIAGARA SL 120 WG&quot; INSTALLATO PRESSO LA MOS DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00625820071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA VALFER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00625820071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA VALFER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2424CE9AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio extrarete per le caserme e gli immobili amministrati dal Comando Regionale Valle d'Aosta - Edizione 10 Lotto 10</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532740667</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.P. ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23232.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9147.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2425DEEE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA ESEGUITA SULLA FRESA DA NEVE DELL' AMMINISTRAZIONE MARCA HONDA MODELLO HS 1390i, IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01055630071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agrimec di Simeoni Davide</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01055630071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Agrimec di Simeoni Davide</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.55</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2525820C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI ENTREVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00832780530</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREPI DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00832780530</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREPI DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2623A7D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TONER E MATERIALE DI CONSUMO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1472.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1472.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2726174BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER LE SUPERFICI DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E DEGLI ANNESSI ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z28265D4B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DELLA POMPA DI CIRCOLAZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z292370F7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CREPUSCOLARE, FORNITURA E POSA DI CAVO DI UN PORTA DI SICUREZZA NELLA CASERMA &quot; G.E. LUBOZ&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A22AD61A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE IMPIANTO IDRICO SANITARIO DELLA CASERMA SEDE DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A25B6A5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA DI POTENZA E LOGICA DELLA PORTA RAPIDA SITUATA PRESSO L'AUTORIMESSA DELLA CASERMA &quot;E. LUBOZ&quot; SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D 'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3122E7D65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA M.O.S. DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>467.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>467.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3224E901C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIPULA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER I SERVIZI ALLOGGIATIVI DI AOSTA, CERVINIA ED ENTREVES AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184550075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI INA ASSITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184550075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI INA ASSITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z342290036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE N. 01 UPS ALL'INTERNO DELLA CABINA ELETTRICA DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z34265C93B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI TECNICO-PROFESSIONALI PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO P.E.F. DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3524E8FF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 01 CORONA ALLORO, DEPOSTA PRESSO LA TARGA DI MARMO INTITOLATA AL MILITARE E. LUBOZ, IN OCCASIONE DELLA VISITA ISPETTIVA DEL COMANDATE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - GEN. C.A. GIORGIO TOSCHI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FZRCCT61M71L219V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAZARI CONCETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FZRCCT61M71L219V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAZARI CONCETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z35265CD6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI n. 02 CANCELLI PRESSO LA CASERMA DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3824E8FC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERATTIZZAZIONE CASERMA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B23AA819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura urgente di 5000 litri di gasolio artico destinata alla Stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza di Cervinia  non in convenzione Consip.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2865.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2865.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B261C796</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA BANCO DI DISTRIBUZIONE E APPARECCHIATURE DELLA M.O.S. DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11596280013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lumar S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11596280013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Lumar S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D21BDFA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMBUSTIBILE GPL PER LA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01954640403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società italiana Gas Liquidi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01954640403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società italiana Gas Liquidi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12775.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D25A32CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I MILITARI CINOFILI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08041740963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOGSPORTING DI RADICE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08041740963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOGSPORTING DI RADICE MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F25765A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DELLA M.O.S. DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3F257669D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'ALLOGGIO N. 5 DELLA FORESTERIA UBICATA PRESSO LA CASERMA SEDE DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z42265d1e8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione degli impianti di aereazione della caserma sede del Comando Regionale Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01088580053</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOSTICCO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z442370FE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI PER IL SERVIZIO &quot;CINOFILI ANTIDROGA&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z442576600</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE N. 2 ARMADI FRIGO &quot;ANGELO PO&quot; UBICATI PRESSO LA MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00081270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA VALDOSTANA DI GHIRALDINI ALBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00081270076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIGO TECNICA VALDOSTANA DI GHIRALDINI ALBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z442603FDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04160880243</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4522B23F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N. 1 CARRELLO MULTIUSO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02097170969</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z452380645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 25 crest per spese di rappresentanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05641680011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z46265D2FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI DELLE PALAZZINE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO UBICATE IN AOSTA IN VIA MONTMAYEUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z49221F9CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI. ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A265CC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE DEL GRUPPO ELETTROGENO E DELLA CABINA DI MEDIA TENSIONE INSTALLATI PRESSO LA CASERMA E. LUBOZ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00148210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aimar Matteo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00148210073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aimar Matteo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3123.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4D25202F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BUONI CARBURANTE GASOLIO DISTRIBUTORI AGIP PERLE ESIGENZE DEI REPARTI MONTANI DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3982.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3982.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4D25D4E59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER L'INFORMATICA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04654610874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORMATICA.NET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>682.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F244F416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI EVENTI RAPPRESENTANZA COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>316.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>316.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z511FCE907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 3 - FRUTTA E VERDURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00364390070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI BISSON DI BISSON &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4807.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4638.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52265D53D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPERMEABILIZZAZIONE DEL LOCALE CALDAIA DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01146670078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.ALP DI EMANUELE BONETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01146670078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.ALP DI EMANUELE BONETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5323B4880</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di medicinali per il servizio “cinofilo antidroga” del Gruppo Aosta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z53265CAB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE, EVENTO DEL DEL 19/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08652300156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.S.C. S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5424E8F78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI DESTINATI AD EVENTI DI RAPPRESENTANZA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>403.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>403.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5725D9A94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N, 1 IDRO-PULITRICE A CALDO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00934261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1303.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z582405BFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL MINUTO MANTENIMENTO DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z582547969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA MEDICA CONDUTTORI CINOFILI SAGF PER L'ESPLETAMENTO DEI TURNI DI ELISOCCORSO PROTEZIONE CIVILE VALLE D'AOSTA 2018/2019,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177330073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUSL VDA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2434FC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA. TONER.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1395.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1395.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2520311</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI UNA VENTOLA DEL MOTORE DI AEREAZIONE UBICATO NELL' AUTORIMESSA DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C2581FE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PUBBLICAZIONI TECNICO - PROFESSIONALI E TESTI LEGISLATIVI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D265C97F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE, EVENTO DEL DEL 19/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01154890071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>&quot;LA EVENTES&quot; DI ADDARIO LUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01154890071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>&quot;LA EVENTES&quot; DI ADDARIO LUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z602686FCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI TENDE OSCURANTI PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI AOSTA ED ENTRVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096890072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTASIE TENDART DI DE ROCHI ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096890072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FANTASIE TENDART DI DE ROCHI ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6123F21B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA PORTA RAPIDA DI ACCESSO ALL'AUTORIMESSA DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622220C50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO TELEPASS TRIENNALE - 2° SEMESTRE 2017 - APPARATI N. 45</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L' ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L' ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>139.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>139.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z64265CA67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE SANITARIO VALIGETTE PRONTO SOCCORSO E KIT DI RIPRISTINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6524A440B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE EROGATORE &quot;NIAGARA SL 120 WG&quot; ACQUA POTABILE INSTALLATO PRESSO MOS COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01129860076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU S.A.S. DI DUCRET MICHEL &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01129860076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU S.A.S. DI DUCRET MICHEL &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>337.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>337.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6725AFB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERATTIZZAZIONE (N. 3 INTERVENTI) PRESSO LOCALI SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00517260014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.D.A.M. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6825381BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI RICARICA TELEFONICA PER TELEFONI SATELLITARI IN DOTAZIONE ALLE STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA ED ENTREVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z692334954</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di pneumatici e servizi connessi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00579470071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Delta Pneumatici Parolo Michel</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B261C7C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA DELLA SPESA RELATIVA ALL'INTERVENTO PRESSO LA CASERMA DEL GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C23FE1EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione e riparazione di n. 14 pozzetti di raccolta acque delle piovane ubicati all’interno del perimetro della Caserma sede del Comando Regionale Valle d' Aosta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C2622E04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORNITURA DI N. 16 BATTERIE ERMETICHE AL PIOMBO PER ALIMENTAZIONE DEGLI APPARATI DELLA RETE DIGITALE IN PONTE RADIO INTERPOLIZIA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01516051008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.M.I. ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F25F6BE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI MULTIFUNZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>784.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F265D43B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO SULLA SICUREZZA PER LA FORMAZIONE DEI MILITARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01152390074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISAMED S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01152390074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISAMED S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6269.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712686E82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 2 TV CON INCLUSA STAFFA GIREVOLE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09156181001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7525F6B90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06628860964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2236.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z75261752C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria del gruppostatico di continuità della rete LAN del Comando Regionale Valle d'Aosta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00230510281</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTIV S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z78265D7A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LIQUIDO LAVAVETRO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z79268A0B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA SPURGO PRESSO GLI IMPIANTI FOGNARI DEL CANILE UBICATO PRESSO LA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468910070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL-A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B265CCAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DELLA TETTOIA IN LAMIERA E DELLA RECIZIONE DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17446.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F24E8F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA, EFFETTUATO IN REGIME DI SOMMA URGENZA, PRESSO L'ALLOGGIO A.S.T.C. N. 5267 DI AOSTA, VIA CLAVALITE' N. 16.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01189160078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBM SERVICE DI BARBARA PODDINE E GILBERTO MARIANO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01189160078</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBM SERVICE DI BARBARA PODDINE E GILBERTO MARIANO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F258217C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL CANCELLO UBICATO PRESSO LA CASERMA SEDE DELLA STAZIONE SAGF DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01168500070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHATRIAN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z802370E6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE PRESSO ALLOGGIO A.S.T.C. N. 5665 DI SCHEDA, SITO IN AOSTA (AO), VIA MONTMAYEUR N. 1/A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z812520241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA DI N. 01 COMIGNOLO PRESSO CASERMA SEDE DELLA BRIGATA GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01227810072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.CO.SE. S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01227810072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.CO.SE. S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8223F27AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N. 4 DRUM ORIGINALI XEROX 113R00670 PHASER 5550.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8223F2B99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO TELEPASS TRIENNALE - 1° SEMESTRE 2018 - APPARATI N. 46</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L' ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ AUTOSTRADE PER L' ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z82265D473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MUNIZIONI PER ESERCITAZIONI TECNICO-SCIISTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00468220074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mary Sport &amp; Paolo di Da Val Maria &amp; C. Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00468220074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mary Sport &amp; Paolo di Da Val Maria &amp; C. Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8325B6AD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI DELL'AREA TECNICA UPS DELLA CASERMA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>832.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z832635960</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL PARCHEGGIO DELLA CASERMA DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126360070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHARBONNIER ROSALIA &amp; FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4083.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z842547A7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione meccanica urgente da eseguirsi su 13 automezzi plurimarca in dotazione al Comando Regionale Valle d'Aosta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6243.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6243.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84265CB2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VERBALI PER ATTIVITÀ IN MATERIA DI BENI VIAGGIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441800075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIPOGRAFIA IL TIMBRO DI BIDESE IVO &amp; C SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z861FBABEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI SITI NEGLI IMMOBILI AMMINISTRATI DAL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A24A4436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MOS COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02061550063</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM NORD OVEST  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2547C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione meccanica da eseguire sull'automezzo dell'Amministrazione Fiat Panda GDF736BE in dotazione alla Stazione S.A.G.F. di Cervinia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00567140074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISON SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00567140074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISON SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>726.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>726.26</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C23AE71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESECUZIONE DELLA MESSA A PUNTO DELLA CONVERGENZA DA ESEGUIRE SULL'AUTOMEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE - LAND ROVER DISCOVERY TARGATA GDF 537BA IN DOTAZIONE ALLA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01116600071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMP. AGIP 59001 DI VERDUCI ERMINIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2658D9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO UBICATO PRESSO LA STAZIONE SAGF DI CERVINIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D23039D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gas naturale</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estra Energie S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Estra Energie S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1207.11</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2520387</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTEMEZZI IN DOTAZIONE AL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI NON COPERTI DA GARANZIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00543100077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoriparazioni Giachino Guido &amp; C. Snc</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00543100077</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autoriparazioni Giachino Guido &amp; C. Snc</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28688.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D25D9A6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA. KIT IMMAGINI ORIGINALE LEXMARK NERO + COLORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2686F31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO VARI PER ESERCITAZIONI TECNICO SCIISTICHE DEL CORPO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00518620075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società GAL SPORT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00518620075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società GAL SPORT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902547BC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA ESEGUITA SULL'AUTOMEZZO DELL' AMMINISTRAZIONE - FIAT PANDA TARGATA GDF 736BE IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE S.A.G.F. DI ENTREVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105710073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA LUPINACCI GIAMPIERO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105710073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA LUPINACCI GIAMPIERO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9225C9502</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 17 ATTACCAPANNI E N. 17 PORTAOMBRELLI PER LE FORESTERIE ANNESSE AL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GDF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>918.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z92265CA0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO IN MATERIA DI ACCISE E BENI VIAGGIANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>91063930076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS DI MARIA GRAZIA CARDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>91063930076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMA SAS DI MARIA GRAZIA CARDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2002.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z92265D8CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE TECNICO INVESTIGATIVO PER LE ESIGENZE DEL NUCLEO P.E.F. E DEL GRUPPO DI AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00540710308</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCUBLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9421E57F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA DEI LOCALI PER SERVIZI ALLOGGIATIVI DELLA GUARDIA DI FINANZA UBICATI PRESSO LA CASERMA DEL SAGF DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00538270109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDENTE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12074771002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.R.V.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00582960076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Chamar S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00965350093</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00538270109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIDENTE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z98261C824</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavature tende e telerie della caserma G.E. Luboz</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040710071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040710071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A256BC07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA ESEGUITA SULL 'AUTOMEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE - FIAT BRAVO TARGATA GDF 425BD IN DOTAZIONE AL GRUPPO AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01054200074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BRUCCULERI DI BRUCCULERI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01054200074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA BRUCCULERI DI BRUCCULERI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1369.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A265D509</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PORTONE D'INGRESSO PALAZZINA ALLOGGI AOSTA VIA SANT'ANSELMO 145.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01154100075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART LEGNO DI SPANO' MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01154100075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART LEGNO DI SPANO' MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2614882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI TIMBRI E BIGLIETTI DA VISITA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01046150072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE ITLA DI COSTA CAVIGLIONE V. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01046150072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAFICHE ITLA DI COSTA CAVIGLIONE V. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D2304DD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILASCIO CERTIFICAZIONE DI RISPONDENZA DELL'IMPIANTO ELETTRICO E ALLACCIAMENTO DEL CONTATORE PRESSO LA FORESTERIA SITA IN AOSTA (AO), VIA SANT' ANSELMO N. 145.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2018-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D24742C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE URGENTE RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CASERMA &quot;G.E. LUBOZ&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D262279D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE PRESSO LA CASERMA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA STAZIONE S.A.G.F. DI CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01185560073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DELLA SICUREZZA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01185560073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DELLA SICUREZZA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F229009E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE PRESSO LA SEDE DEL COMANDO REGIONALE VALLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLNCL67M22L219X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLNCL67M22L219X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCENTRO SICUREZZA AOSTA DI MERLICCO NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3339.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F25D9A60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA1223A18F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DESTINATA ALLE ESIGENZE DELLE FORESTERIE DI ENTREVES E AOSTA (VIA SANT' ANSELMO N. 145).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00469370076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN CESARINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19672.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-01-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA1265D8E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE APPARATI RADIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685260019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERMA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4246903E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE VENTOLE AREAZIONE AUTORIMESSA CASERMA COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSCMRC75L28A326Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA51FCE91E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 4 - PANE E PASTICCERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00113720072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETITE BOULANGERIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4807.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1428.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72547C13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MECCANICA ESEGUITA  SULL'AUTOMEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE - FIAT BRAVO TARGATA GDF 424BD IN DOTAZIONE ALLA BRIGATA DEL GRAN SAN BERNARDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619330079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTORIPARAZIONI CONCHATRE DI CONCHATRE P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619330079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA AUTORIPARAZIONI CONCHATRE DI CONCHATRE P. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB217BEEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO DESTINATO AI SERVIZI ALLOGGIATIVI AD USO FORESTERIA UBICATI IN VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06091670015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIRONE FLLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06091670015</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEIRONE FLLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9642.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB02538285</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L' EFFICIENZA DEI DISPOSITIVI DI PREVENZIONE INCENDI SITUATI PRESSO GLI IMMOBILI  IN USO AL CORPO DELLA VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01202700074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOAN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1734.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1734.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1265D750</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER IL SERVIZIO ALLOGGIATIVO DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA DI CARTA IGIENICA E SAPONE LIQUIDO PER I LOCALI DELLA CASERMA &quot;E. LUBOZ&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMPFPP87C20A851X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIAMPELLI FILIPPO UN SACCO DI RISPARMIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMPFPP87C20A851X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIAMPELLI FILIPPO UN SACCO DI RISPARMIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4211.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB423B482C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto medicinali per il servizio &quot;cinofili antidroga&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB4265D91A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO APPARATI RADIO PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI SAGF DI ENTREVES E CERVINIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01032090076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali vari per il servizio cinofilo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2229.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO IN MATERIA DI ACCISE E BENI VIAGGIANTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00438050072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.I.A. SAS DI BUAT ALBIANA BIANCA TERESA &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI CUCINA E MENSA DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00569140072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00569140072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIERIN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB725F6AB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1911.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB81D64759</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GASOLIO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D' AOSTA E REPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03076310105</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPAM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6558.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB823F2C6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa di n. 4 galleggianti della pompa ad immersione ubicata nella caserma &quot;E. Luboz&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA1FCE8E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 2 - CARNI BIANCHE E UOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01210040075</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JMAV SNC DI LANARI ANTONIO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6363.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4357.76</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA238066E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di medicinali per il servizio di &quot;cinofili antidroga&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB23FE1A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA A NORMA DELL' IMPIANTO ELETTRICO CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE PRESSO L'ALLOGGIO A.S.T.C. N. 5491 DI SCHEDA, SITO IN AOSTA (AO), VIA MONTMAYEUR N. 1/A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00062980073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRATELLI VICENTINI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2659243</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI MATERIALE AUDIO-VIDEO PER L'ATTIVTÀ DEGLI ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRLMRC48L19L219M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MERULA MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1588.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF221FB38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI PER IL SERVIZIO CINOFILI ANTIDROGA DEL GRUPPO AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC225F7A6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE PROGRAMMATA DEGLI EROGATORI D'ACQUA POTABILE DELLA M.O.S. DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01129860076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU S.A.S. DI DUCRET MICHEL &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01129860076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUA2EAU S.A.S. DI DUCRET MICHEL &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC32370DDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA DI DUE CONTATORI PER L'ACQUA A QUADRANTE ASCIUTTO PRESSO L' A.S.T.C. N. 5665 DI SCHEDA, SITO IN AOSTA (AO), VIA MONTMAYEUR 1/A.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01045800073</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MENEGATTI OLAF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC325F6B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06704240636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIENNE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA1FCE949</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DERRATE ALIMENTARI - LOTTO 5 - PASTA, RISO, CONSERVATI, FORMAGGI, LATTICINI E SURGELATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01262010125</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATERLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14090.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13923.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB24E8F30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA CASERMA &quot;E. LUBOZ&quot;. RATIFICA INTERVENTI ESEGUITI NEL MESE DI AOGOSTO 2018 E COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2290000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER LE ESIGENZE DEL CAPPELLANO MILITARE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03250980046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINETTO ELISABETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03250980046</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINETTO ELISABETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE25DEE9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PER IL SERVIZIO CINOFILO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601040074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENVERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1047.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF23A7DA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE URGENTE PORTONE CARRAIO DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI AOSTA (AO), VIA SANT'ANSELMO 145</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LCUNTN67P10I655A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD516DD109</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA PER IL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E I REPARTI DIPENDENTI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1975.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD623F4D06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURA TENDE E TELERIE PRESSO LA CASERMA &quot;E. LUBOZ&quot;.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00040710071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00040710071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA INDUSTRIALE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>523.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2018-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>523.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD82659072</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI SOCCORSO PER LE ESIGENZE DELLE STAZIONI SAGF DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00206830135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.M.P. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00206830135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.A.M.P. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3948.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2687056</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DELL' IMPIANTO TERMICO DELLA STAZIONE SAGF DI ENTREVES.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZDD265D572</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari per  eventi di rappresentanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01184640074</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPERMARCHES DES ALPES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>666.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD265D768</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO APPARECHIATURA DISTRUGGIDOCUMENTI PROFESSIONALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER KRAFT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER KRAFT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2261761E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 02 CARRELLI SPANDICONCIME/SPARGISALE DA 60 LT PROFESSIONALI MARCA &quot;STROCKER&quot; PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E REPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01912150479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDENHOME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01912150479</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARDENHOME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>206.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE323A7E1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SERRATURA CANCELLO DI ACCESSO PEDONALE AGLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI AOSTA, VIA CLAVALITE' N. 16 E RELATIVE DUPLICAZIONI DELLE CHIAVI, NONCHE' MATERIALE DI CONSUMO PER IL MINUTO MANTENIMENTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01059690071</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5256BBA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PARABREZZA ESEGUITA SULL' AUTOMEZZO DELL' AMMINISTRAZIONE ALFA ROMEO 147 TARGATO GDF 594BA, IN DOTAZIONE AL NUCLEO P.E.F. DI AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC21A287C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1399.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED265D4DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONATORI PRESSO L'AREA TECNICA UPS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025540079</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEALCLIMA S.R.L. SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF025F6C5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA DELLA SPESA, RELATIVA ALL' INTERVENTO EFFETTUATO PRESSO LA STASZIONE S.A..F. DI ENTREVES. SOSTITUZIONE DEL TRASFORMATORE DEL BRUCIATORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00410100028</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.T.I. DI VERZA &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1119.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF11DED273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE DEL C.DO REGIONALE VALLE D'OSTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01197180076</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI AF DI AGOSTINO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12729.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF52603F87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI MULTIFUNZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08458520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEBA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>544.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92389BC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DEL TETTO PANORAMICO ESEGUITO SULL'AUTOMEZZO DELL'AMMINISTRAZIONE - FIAT DOBLO' AUTOCANILE TARGATO GDF 155BM IN DOTAZIONE AL GRUPPO AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156130070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AOSTA VETRI AUTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF923CC29A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>ACQUISTO DI N. 10 LATTE DA 10 L. DI SMALTO ACRILICO ALL'ACQUA PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05661590017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORE AMICO S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05661590017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORE AMICO S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1760.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2018-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1760.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF925A58B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>91063930076</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 350 LITRI OLIO MOTORE PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE VALLE D'AOSTA E RAPARTI DIPENDENTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00196410070</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICLI LUCCHINI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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