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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2020-04-07 09:33:05</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>CENTRO DI AVIAZIONE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-04-07</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2019</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/trasparenza-appalti/anno-2019/centro-di-aviazione/allegati/Trasparenza%20appalti%202019.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<cig>627036875C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di servizi di telefonia mobile a favore delle pubbliche Amministrazioni per 30 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4134.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>6621540BA8</cig>
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<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento secondo semestre 2019 del servizio di lavaggio, disinfestazione e stiratura di capi di biancheria ed effetti tessili. PROROGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02645990603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITER CARE</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02645990603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITER CARE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3173.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>664757693F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga affidamento di fornitura di gas propano liquido (G.P.L.) per le esigenze della Mensa Obbligatoria di Servizio del Centro di Aviazione e per la Sezione Aerea di Manovra di Catania sito all’interno dell’area aeroportuale di Catania Fontanarossa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butan Gas s.p.a.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00894461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Butan Gas s.p.a.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4542.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>69651320C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Proroga contrattuale del servizio di manovalanza occasionale e trasporto masserizie per le esigenze di questo Ente e dei reparti da esso amministrati.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>10474501003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDOLINI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10474501003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDOLINI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>6250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6194.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>75622863D3</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Preparazione e distribuzione del vitto con derrate direttamente approvvigionate dall’impresa aggiudicataria, nonché pulizia e riassetto cucina, refettorio ed ogni altro locale di pertinenza del servizio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01245130792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.R.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>13027351009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANNY KAYE ONLUS Soc. Coop. Sociale e di Lavoro</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04825541008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GLOBAL SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03472760580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INNOVA S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10978691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09476630968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BEGIALMA SERVIZI S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01245130792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.R.C. S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>810200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>213754.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7625067458</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rimessa in efficienza apparati avionici appartenenti ai sistemi di comunicazione e/o navigazione sugli aeromobili HH-412C e U-166C, per il triennio 2018-2020</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IES S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>11609771008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Avioelectronics S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03821611005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IES S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>299775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20367.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7658463B96</cig>
<strutturaProponente>
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<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di assistenza psicologica triennio 2019-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNLCU66D50Z133U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR.SSA LUCIA DESANTIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNLCU66D50Z133U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR.SSA LUCIA DESANTIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8317.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8317.93</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7660769A8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di aviorifornimento denominato “GRIFUS”, per una durata di 36 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00933470585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.F.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00933470585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.F.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295483.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82078.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>770459943A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di medico competente, in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 
avente durata triennale dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLLLNR74H47H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gallo Eleonora</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08721541004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diagnostica Nuova Florida S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04523931212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>626 MI.RO. S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>GBBSFN53L11H501X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gobbi Stefano</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06840481003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gruppo Maurizi S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>13956611001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Insula S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLLLNR74H47H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gallo Eleonora</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10134.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7761391677</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria impianto SAUTER 36 mesi (Quota ordinaria aggiudicata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>09452950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTER ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09452950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAUTER ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16704.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7777773552</cig>
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<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura combustibile avio per la flotta aerea del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56926.66</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7786372D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto e fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici collegati con le centrali termiche del comprensorio aeroportuale della Guardia di Finanza di pratica di Mare. Per tutto l'esercizio finanziario 2019, il fabbisogno complessivo di gasoli</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108644.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7799208E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell'impianto elettrico, messa a terra, impianto rilevazione incendio e pavimentazione aviorimessa in uso alla Sezione Aerea di Pratica di Mare Canone 2019 (</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08542291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3 C TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08542291003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3 C TECNOLOGIE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114650.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114620.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>780158037B</cig>
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<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per la sostituzione di tutte le vetrate fisse, aventi certificazione EI90 con omologazione completa (telaio e vetro), posizionate al piano rialzato degli hangars C&quot; ed &quot;L&quot; sede del ll Gruppo Aereo all'interno del comprensorio della Guardia di</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>97388.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97358.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>781122284E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio concernente la fornitura della connettivit</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96866.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96836.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7832780688</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di gestione logistica e manuitenzione periodica dei giubbetti di salvataggio SECUMAR&quot; in dotazione ai reparti del Corpo.&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78346215C6</cig>
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<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazioni meccaniche ed elettriche, con relativa fornitura di parti di ricambio, materiale di consumo e soccorso stradale da eseguirsi sugi automezzi in dotazione al CAV. Durata 24 mesi dalla data della stipula</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
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<codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77698.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75023.74</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7836168267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di n.700 borsoni da viaggio con ruote e n.300 borse con ruote CABIN SIZE&quot; personalizzati servizio aereo&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01743421008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOTEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01743421008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROMOTEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131138.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131108.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7841550BC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corsi di: risoluzione emergenze simulatore volo ATR42/500; abilitazione uso simulatore volo ATR42-P42/500; abilitazione  pilotaggio ATR42MP-P42-Acquiisizione licenze ACOS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>1234567890</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ATR TRAINING CENTER SARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>1234567890</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ATR TRAINING CENTER SARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84861.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78429184AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CONCERNENTE L’ISPEZIONE ANNUALE, LA MANUTENZIONE CORRETTIVA DEFINITA E LA MANUTENZIONE CORRETTIVA NON DEFINITIVA DEI GALLEGGIANTI DI EMERGENZA INSTALLATI SUGLI ELICOTTERI OH500A/B – HH412C IN DOTAZIONE AL CORPO, PER L’ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26333.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>784338453B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA Servizio manutenzione straordinaria di urgenza settore termoidraulico per la realizzazione di un impianto di filtrazione e clorazione dell'acqua dell'intere rete idrica e di n. 4 impianti per il trattamento antilegionellosi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55969.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55969.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7846887001</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Copertura assicurativa per gli infortuni di volo del personale aeronavigante e delle persone aerotrasportate sugli aeromobili del Corpo, per un periodo di 36 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00818570012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>176700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>785891991D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Calibrazione e rimessa in efficienza di attrezzature e banchi prova</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66469.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78590304B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso informativo addestramento al simulatore di volo FNPO II MCC elicottero AW139 con relativo pacchetto ore volo al simulatore</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05960740487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Heli Protection Europe S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05960740487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Heli Protection Europe S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7862019751</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria annuale, manutenzione correttiva definitiva al raggiungimento delle 500/100 ore di funzionamento e la manutenzione correttiva non definita, per l'anno 2019, dei trattori elettrogeni XT-150ITV e dei trattori elettric</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93837.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7863065681</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione e calibrazione ordinaria annuale e manutenzione correttiva definita e non definita delle attrezzature TECNOSERVICE&quot; per l'esecuzione della manutenzione sugli aeromobili del Corpo.&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01982680165</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136021.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7866161169</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n.1 banco prova impianti idraulici e n.04 serie di kit attacchi rapidi per la manutenzione degli elicotteri bimotori AW139</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. Barberi S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267960128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.B. Barberi S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>109980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7866988BDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione e calibrazione ordinaria correttiva e non correttiva apparati di produzione  D.MARCHIORI&quot; per l'anno 2019&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00083240598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D. MARCHIORI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00083240598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D. MARCHIORI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19248.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>786909027F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e calibrazione annuale delle attrezzature di produzione AERTEKNO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06197881003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aertekno S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06197881003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aertekno S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115231.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7873045244</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio smaltimento rifiuto R.S.A.U. per la durata di 36 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77193.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7876347728</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria presso hangar E&quot; all'interno del comprensorio aeroportuale della Guardia di Finanza di Pratica di Mare&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7882131C42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera sistemi di apparati trasmissivi e ricettivi per il completamento dei sistemi di comunicazione &quot;Video-Link digitale D-ATKS&quot; installati sugli elicotteri MCH-109A e PH-139</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01445560129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana Ponti Radio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01445560129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana Ponti Radio S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1284930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1284930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7892013726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria degli infissi e delleporte degli edifici del Cav e straordinaria CAC per la durata di 36 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06987391007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18359.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18359.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>789281904A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e la calibrazione ordinaria annuale, la manutenzione correttiva definita e la manutenzione correttiva non definita dei sistemi di bilanciamento Rads-at mod. 29333306, per il triennio 2019 - 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>789344333A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e la calibrazione ordinaria annuale, la manutenzione correttiva definita e la manutenzione correttiva non definita dei sistemi di bilanciamento di produzione Chadwich Helmut, per il triennio 2019 - 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurotech S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00669210148</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurotech S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16593.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7895334BB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la revisione generale, la manutenzione correttiva non definita delle zattere P/N SAR10UMK8 di produzione RFD, per il triennio 2019 - 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROVINIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROVINIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7896420BEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la calibrazione annuale, la manutenzione correttiva definita e la manutenzione correttiva non definita dei sistemi di bilanciamento Rotortuner RT2000, per il triennio 2019-2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03363861208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helitune S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03363861208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Helitune S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39896.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7907079801</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente l'approvvigionamento di n.4 sistemi autonomi di autolavaggio compressore completi di attacchi, per elicotteri serie OH500AB -HH412C- MCH109A- AW139-AW169</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05547010487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' IDEE AVIONICHE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05547010487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' IDEE AVIONICHE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133639.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>133639.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7910649A0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO, PER 36 MESI, DEI GRUPPI ELETTROGENI, CABINE ELETTRICHE DI SEZIONAMENTO TRASFORMAZIONE MT/BT E QUADRI ELETTRICI, IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07739700586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMITRON S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14750251002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TE.COS.IM. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03214610242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEMMO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04571101007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BURLANDI FRANCO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7910902AD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n. 355 tuteda volo, n. 260 giubbetti da volo e n. 315 kit sotttocombinazioni termiche ignifughe antistatiche, personalizzati Servizio Aereo Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133439.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>133439.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7911693799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA PROGRAMMATA E PRONTO INTERVENTO, PER 36 MESI, DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI E TECNOLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04571101007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BURLANDI FRANCO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTNPFC48A01C740B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11465791009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFICACE IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03214610242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEMMO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05111260583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECIR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06363471001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEELCOND IMPIANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04571101007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BURLANDI FRANCO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>791234627A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 15.875 buoni pasto per il personale del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01964741001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93116.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93116.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7913058E06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di energia elettrica per 12 mesi alla SAM di Catania (NB: pervenuta comunicazione di ANNULLAMENTO in data 24/07/2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9641.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7914962145</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo periodico e manutenzione ordinaria e straordinaria e di pronto intervento per 36 mesi, dell'impianto antincendio, sia idrico che a schiuma, all'interno del comprensorio aeroportuale Guardia di Finanza alla sede dl Pratica di Mar</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11787341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLY ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11787341004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLY ENERGY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41727.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22224.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7916724F4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento materiali di consumo materiali per la manutenzione post-garanzia nel settore informatico</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50969.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50948.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7921672289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di apparecchi distruggi documenti di prima categoria su delega del CO.GE.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN Spa</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175392.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174999.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>792180504B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di tute c.s. grigio scuro&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ST PROTECT S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02372680187</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ST PROTECT S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174935.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173195.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79227457FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento polo, pantaloni, giubbetti e tute da lavoro manutentori aeromobili</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46753.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46753.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7929266d4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di guanti in pelle femminili</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03260961218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIM ITALIAN GLOVES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03260961218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIM ITALIAN GLOVES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>171200.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>171170.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7930872A9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 01 gru a cavalletto mototrizzata, comprensiva di manutenzione trimestrale e annuale, sezione aerea Varese</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79399795F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 25 kit di vestiario da montagna personalizzato servizio aereo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01689490470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORWARD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01689490470</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORWARD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44997.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44997.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7941542FC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di conbustibile avio per il rifornimento degli aeromobili del Corpo suglie aeroporti di Pantelleria, Lampedusa e Comiso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>91020.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79478537C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione piattaforme, scale, carrelli elevatori e transpallet</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44720.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79488839C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per l'esecuzione di opere edili e di manutenzione presso piano terra dell'edificio A-Z all'interno del sedime aeroportuale della Guardia di Finanza di Pratica di Mare</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13846081001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL 3M SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13846081001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL 3M SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54912.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7965232D5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento utensileria per manutenzione aeromobili del corpo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84608.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7965232D5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ordine integrativo RDO n. 2344496 del 9 agosto 2019. Approvvigionamento di utensileria necessaria per la manutenzione degli aeromobili in dotazione al Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58195.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58195.83</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7965627359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione ordinaria, manutenzione correttiva definita e manutenzione correttiva non definita di motospazzatrici, lavasciuga - spazzapavimenti e trattorini tagliaerba in dotazione ai Reparti di volo del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40963.88</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7966513E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria 36 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN Spa</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>133225.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47694.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79697448CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di servizi D.R.S. e supporto tecnico e logistico alla flotta Piaggio P166DP1</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>537366.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7970081EE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di n. 2 carrelli per la movimentazione degli elicotteri bimotore AW 139 e n.1 carrello per la movimentazione degli elicotteri bimotore AW 169 in configurazione standard o con apparato Flir.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.A.R. TECNOLOGY S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11396870153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.A.R. TECNOLOGY S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7971447629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria delle coperture del corpo centrale (hangar) e del corpo basso (laboratori) dell</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10195091003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPERTECNO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10195091003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPERTECNO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141887.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131857.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7971447629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura del servizio di tracking satellitare e LTE per le esigenze operative degli aeromobili in dotazione al Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7973058799</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di n. 18 avviatori di emergenza portatili per TT/MM degli elicotteri</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05547010487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' IDEE AVIONICHE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05547010487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' IDEE AVIONICHE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>126390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>126360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7980779B2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>D.Lgs. 81/2008 - Oneri per la salubrit</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125651.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115621.65</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7980779B2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE INTEGRATIVO LAVORI MANUTENZIONE STRAORD copertura edifici f e h RDO 2354131</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7986076E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la revisione generale e la manutenzione correttiva non definita degli equipaggiamenti e sistemi di salvataggio di produzione Eurovinil, per il triennio 2019-2021.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROVINIL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01117410538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROVINIL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79890314F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la manutenzione ordinaria , la manutenzione correttiva definita e la manutenzione correttiva non definita della cabina di verniciatura, delle cappe aspiranti per ricarica e lavaggio delle celle batterie e delle cappe di aspirazio</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06525311210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.L.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06525311210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.L.C. GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8002323DD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di ore di docenza per lo svolgimento di corsi per il conseguimento delle licenze di Manutentore Aeronautico Militare (M.A.M.L.) ai sensi delle PP.TT. AER (EP).P-66</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01918080431</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSC LEONARDO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01918080431</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSC LEONARDO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8014440D19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manovalanza e trasporto masserizzie</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>14701141005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB SERVIZI SCARL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>14701141005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LB SERVIZI SCARL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45866.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8019137133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>D.Lgs. 81/2008 - Oneri per la salubrità luoghi lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70642.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70642.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8019137133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE INTEGRATIVO  - LAVORI MANUTENZIONE STRAORD COPERTURA EDIFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10631661005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.A.U.M. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8030419F62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione attrezzature utilizzate per la manutenzione dei velivoli del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42759.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8046202FED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cicli informativi “Pilot Recurrent Emergency Training” (risoluzione emergenze sul simulatore di volo) elicottero A109N-MCH109A</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8059679184</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n. 2 dispositivi di taratura e regolazione Stahlwille</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06197881003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aertekno S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06197881003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Aertekno S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81832.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81832.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8073807C4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di abbonamenti alle pubblicazioni di volo Jeppesen-Bottlang per il periodo dicembre 2019</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63248.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63218.12</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>80840175DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura energia elettrica CAV</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8090973224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n 8.800 buoni pasto cartacei del valore nominale di</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49999.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49969.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8109105523</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1.049 buoni acquisto carburante per le esigenze del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39889.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39889.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>814530999E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio da riscaldamento per le esigenze del CAV anno 2020</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-18</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z002758C8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di attrezzature tipografiche ed informatiche</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. di PAOLO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805450689</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. di PAOLO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18487.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18487.88</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z00295380C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 40 schede termostato marca AERMEC per le esigenze del Drappello Manutenzione Immobili del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02350320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02350320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Laser srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z002A4EBF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria Urgenza a seguito di fuoriuscita continua di liquami fognari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z01297E7A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di bonifica e smaltimento di nr. 01 QUERCUS ILEX adiacente il piazzale di volo all</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13918441000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELAVI' GARDEN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13918441000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELAVI' GARDEN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012A4E851</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente applicazione della P.T.A. AER.14 – SECUMAR - 112 edizione  28 MARZO 2011.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04495751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5638.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5638.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012AB6927</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto Livree realizzate su pellicole 3 M, da applicare sugli automezzi del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09331470154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PSP di Lorenzo Trimboli &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09331470154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PSP di Lorenzo Trimboli &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1032.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1032.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0227DD4DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiali per i supporti addestrativi e di presentazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597320595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMO ADVERTISING SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597320595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMO ADVERTISING SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9225.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z022A158C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia straordinaria presso i locali e uffici della Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7106.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7106.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z032A329C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n.01 scrivania corredata da due cassettiere per il Corpo di Guardia della SAM di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05097170871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Bottega dell Artigiano SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05097170871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>La Bottega dell Artigiano SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1494.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1494.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0527F4072</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale sanitario - placche adesive per defibrillatori Powerheart AED G3 ed elettrodi adulti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIKRON Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIKRON Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062906937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n 2 kit tute sperimentali Serv Aereo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1834.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062A545D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiale occorrente per il funzionamento delle attrezzature di riproduzione e preparazione manuali addestrativi</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23788.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23513.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062A545D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiale occorrente per il funzionamento delle attrezzature di riproduzione e preparazione manuali addestrativi. Ordine Integrativo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5886.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5886.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062A79FD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica periodica annuale dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04721260877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP CATANIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04721260877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASP CATANIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z072941F8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ampliamento rete elivideo per i sistemi di comunicazione video link digitale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01445560129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana Ponti Radio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01445560129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Italiana Ponti Radio S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48678.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0827E4932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di meccanica Fiat Grande Punto G.di F. 288BG in uso Sezione Aerea di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02829850730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE SANTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02829850730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE SANTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>576.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0928D3464</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di n. 400 coltelli di soccorso tagliacinghie personalizzati Servizio Aereo per personale aeronavigante del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00108700931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLTELLERIE MASERIN SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00108700931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLTELLERIE MASERIN SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C270BF56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Anicchimento vitto in occasione del Seminario del Servizio Aereo, da servire in data 7 febbraio 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01337360596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIORISTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>572.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2A35C3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisti vari mobili per completamento arredo ufficio Nucleo Efficienza della SAM Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Style &amp; arredo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Style &amp; arredo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1640.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1640.37</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D28AFAD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione di URGENZA&quot; .Smaltimento e stasamento linne condotta fognaria &quot;&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTUCCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTUCCI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5182.37</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5182.37</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2791E33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di apparecchiature elettriche/elettroniche utilizzate per la riproduzione di manuali per le attivit</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14373241000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XOFFICE GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14373241000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XOFFICE GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29902.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E294226D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di una cassaforte per la conservazione dei buoni pasto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03653630982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casseforti d'autore  Bulla Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03653630982</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Casseforti d'autore  Bulla Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3172.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2A2C8B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio lavanderia 14 divise</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02608970592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MODERNA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02608970592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MODERNA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F284478E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione biennale dell'impianto di messa a terra presso la SAM Grottaglie (TA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08463950017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCERT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2A599A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pubblicazioni/cartografia aeronautica di produzione Aeronautica Militare per l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIFESA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIFESA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10974.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10974.34</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2A84505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale igienico sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10788691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10788691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22153.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22153.19</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z10286E677</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio assistenza tecnica , in materia di igiene del lavoro e per la verifica dei rischi relativi alla presenza di materiali contenenti amianto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL Viterbo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01455570562</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL Viterbo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4664.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1128F7615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>1 Corso PALS provider AHA;2. Corso PTC Base provider IRC certificato IRC;3. Corso PTC-A provider Prehospital Trauma Care Avanzato Esecutore 4. Corso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05233441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINAMICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05233441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DINAMICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122921CD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva definita, manutenzione correttiva non definita ed eventuale fornitura di bombole di azoto da 27 lt per l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z15291EBA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Movimentazione mobili e masserizie per trasferimento d'autorità T. Col Vaporieri</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13638081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SERVIZI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13638081003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STEMA SERVIZI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172983FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione edile da eseguirsi presso la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Grottaglie (TA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02569830736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RICCHIUTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02569830736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL RICCHIUTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182938649</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature per l'adeguamento standard sicurezza sui luoghi di lavoro SAM Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05072340879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F.T. TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05072340879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F.T. TECHNOLOGY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14333.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14333.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182A772AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvigionamento di materiali per la preparazione di timbri per le articolazioni del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10056331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DG INTERNATIONAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10056331001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DG INTERNATIONAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4847.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4847.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2A35A1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per personale impiegato all'estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03123170650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03123170650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATONTI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6099.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C288341E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria di</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6244.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D277D1F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese consumi idrici della Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Grottaglie (TA)</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22483.11</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2880BBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di stampante per la Sezione Stampa e Relazioni Esterne del Comando Operativo Aeronavale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11410261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPLSOFT.IT S.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11410261009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GPLSOFT.IT S.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1629.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1629.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z202974466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione periodica (controllo, revisione e collaudo) estintori in dotazione alla SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manigrasso Antifortunistica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manigrasso Antifortunistica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>786.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2228FD6D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Adeguamento agli standard sulla sicurezza - SAM CATANIA -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05657220876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOME S.r.l.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05657220876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOME S.r.l.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222A701AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la riattivazione impianto disoleatore installato presso la Sezione Aerea di Manovra di Catania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2326EEFE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO COMPETENTE (Proroga mesi febbraio-aprile 2019)</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLLLNR74H47H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gallo Eleonora</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLLLNR74H47H501B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Gallo Eleonora</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1995.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2329FD393</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia straordinaria presso l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03756280875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poliservice societ</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03756280875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Poliservice societ</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2626A35D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto lt 30000 di gasolio da riscaldamento Pratica di Mare</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01252710403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRONCHI COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17105.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26290932D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione n. 10 estintori in dotazione agli automezzi della SAM di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04769080872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO CIVICA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04769080872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO CIVICA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>109.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A2A74E5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione elettrica varia da eseguirsi presso la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Catania (CT)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01695230894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.GE.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01695230894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.GE.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13463.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2AF7C77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali ed attrezzature necessarie per il regolare funzionamento dei servizi tipografici e di stampa del Centro di Aviazione.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10788691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10788691003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19998.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19998.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2B23980</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di combustibile Avio occorrente agli aeromobili del Corpo nel corso dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATIONS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-23</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3328C6AF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali ferramenta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3328FB52C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n. 3 librerie per la SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>92359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Style &amp; arredo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>92359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Style &amp; arredo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3329EFB48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento della rete telematica presso la 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3428BB7CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di n.3 Kit equipaggiamento e vestiario specializzati Antincendio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z352A15FA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione sistema di sicurezza CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04568680872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Spada Engineering</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04568680872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli Spada Engineering</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3829203C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Programma di medicina preventiva in favore del personale della dipendente Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VILLA VERDE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VILLA VERDE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382953C5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n. 1 teca in polimetilmetacrilato (PMMA) per la custodia di modellini in scala, raffiguranti le unit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z392AE2889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Procedure per la gestione dei rischi per imparzialita dei processi per il Laboratorio Merceologico della Guardia di Finanza Accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01822800668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Noesis srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01822800668</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Noesis srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C282EBDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L’approvvigionamento di n. 30  &quot;Electronic Device For Digital Charts&quot; e n. 30 &quot;Smartwatch&quot; idonei alla gestione degli applicativi SKYFLIGHT e HERMES necessari per garantire agli equipaggi di volo, impiegati su elicotteri AW169</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C CONSULTING SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C CONSULTING SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29715.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29715.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D26CF718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale vario per intitolazione della sala conferenze del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01560641001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galleria Parati s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01560641001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galleria Parati s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1616.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1616.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2A2A267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>D.Lgs 81-2008. Corso di Aggiornamento per addetto antincendio&quot; - Rischio Alto&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03795460876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anticendio Sgroi di Sgroi Eugenio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03795460876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anticendio Sgroi di Sgroi Eugenio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2966613</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di testi e supporti didattici conformi ai sensi delle PP.TT. AER(EP). P-66 Military Aircraft Maintenance Licensing</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02931780593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.O.A. Solution di D'Agostino Massimo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2A2892E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria dei cavi anti-caduta presso l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F29A7990</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Seminario formativo Direzione dei lavori&quot;&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05383391009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGISLAZIONE TECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z402843468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di combustibili per il funzionamento dei mezzi campali in dotazione alla Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02511880730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.DE. S.n.c. di Alabrese Giuseppe &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02511880730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.DE. S.n.c. di Alabrese Giuseppe &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>945.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>945.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z402A6CCFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto acqua per le esigenze della Sezione Aerea di Catania ai sensi del D.M.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2762.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2762.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4127B0B65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA Servizio manutenzuone straordinaria di urgenza nel settore idraulico ripristino piena funzionalit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10988101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGRAZIA LAVORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10988101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILGRAZIA LAVORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7654.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7654.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4228AFE56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavatura telerie per le esigenze della SAM Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04368800878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Varancelli Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04368800878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Varancelli Giuseppe</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4328CDC18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di lingua inglese</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11810051000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11810051000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC LANGUAGE SCHOOL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z432A8840F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria presso l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05273650589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marino &amp; Figli Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z452A25EF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rimessa in efficienza urgente di n.1 stampante ricamo Brother modello PR100 compreso di servizio di assistenza tecnica dal mese di novembre 2019 al mese di novembre 2020</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15051881009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Miele Luigi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15051881009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ditta Miele Luigi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z452AEC8A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 526 buoni acquisto carburante per le esigenze del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20092.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20092.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z492768A8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia e sanificazione straordinaria del magazzino situato nella palazina Q&quot;&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05594340639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05594340639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1995.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49283593F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>l’approvvigionamento e l’installazione di n. 01 “MINI PLASI” presso la Sezione Aerea di Palermo e n. 1 tavolo professionale da laboratorio presso la Sezione Aerea di Elmas</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49291E31B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura alimentatori per pc</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07235031007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW ALFATEL 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07235031007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW ALFATEL 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A28E9A22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione aree a verde e giardini Sam Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02702580735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02702580735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIT STOP S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4096.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4096.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D28CD015</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di n. 40 Electronic Device For Digital Charts&quot; e n. 70 cosciali &quot;I-Pilot&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04606020875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETT DI TORRISI FELICE &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E27915F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto apparecchiature per videosorveglianza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01203550353</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERSYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3685.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3685.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2A4EF58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione straordinaria di urgenza nel settore termoidraulico, per il ripristino della piena funzionalità del microclima negli ambienti interessati agli interventi in argomento necessari per la salubrità dei luoghi di lavoro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32086.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32086.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F27B87C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di meccanica per la rimessa in efficienza dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06775531004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVALLINO TYRE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06775531004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAVALLINO TYRE SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1707.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1707.15</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z512941FE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 7 supporti in legno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1964.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1964.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53279CFA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e montaggio di complementi di arredo e ufficio per esigenze Frontex</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19094.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18882.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53279CFA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE INTEGRATIVO RDO 2258901</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2247.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-13</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532A5A228</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiali di arredo ufficio per le esigenze del CAV e COAN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6865.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6865.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532AFBE98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di combustibile necessario per il funzionamento del gruppo elettrogeno in dotazione alla Sezione Aerea di Manovra di Catania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02857010876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALADINO SALVATORE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02857010876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALADINO SALVATORE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z542603A5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento dei seguenti</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14648.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14648.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628429AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria annuale delle porte hangar presso la SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02934390739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02934390739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z582976815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Prevenzione Sanitaria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08721541004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diagnostica Nuova Florida S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08721541004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Diagnostica Nuova Florida S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21002.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5829A8148</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Smaltimento rifiuti SAM Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04149510879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICICLANDO di Sebstiano Santagati</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04149510879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICICLANDO di Sebstiano Santagati</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2A5F2D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di prodotti per la manutenzione e la pulizia delle armi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>562.18</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2AF9E88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto attrezzature palestra</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02063310599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Total Fitness Temple di Caputo Carlo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02063310599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Total Fitness Temple di Caputo Carlo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2177.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2177.18</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z60297D617</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di ferramenta per interventi di piccola manutenzione da parte dei militari del Drappello Manutenzione degli Immobili del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05191161008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurofer S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05191161008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurofer S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2999.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z612851CD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori di manutenzione straordinaria meccanica per la rimessa in efficienza degli autobus del Corpo Iveco Daily targato G. di F. 339 BE e Iveco 100 18/C targato G. di F. 632 AV in uso al Reparto Comando</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11428901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11428901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5576.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5576.71</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z612B0632A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza CAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666660788</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Amarelli fabbrica di liquirizia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666660788</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Amarelli fabbrica di liquirizia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62289AAE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di n. 1360 gradi su velcro e di n. 200 kit distintivi di specialit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00858580251</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. Marco Paternesi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00858580251</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP. Marco Paternesi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2496.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622A3E816</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRELIEVO ED ANALISI DI CAMPIONI DEI FANGHI PRESENTI NELLE CADITOIE SAM CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04988740876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Chimico Ambientale S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04988740876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Studio Chimico Ambientale S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z632B21CEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di supporti didattici.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06759271007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.AT. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06759271007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.AT. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z662A047AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione ordinaria e correttiva sugli automezzi del Corpo (Lavori di meccanica) in uso alla Sezione Aerea di Manovra di Catania (CT).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08646110072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Officina Scuderi di Sebastiano Scuderi 95045 Misterbianco (CT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08646110072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Officina Scuderi di Sebastiano Scuderi 95045 Misterbianco (CT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1021.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6727588F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento del servizio di manutenzione periodica programmata e di pronto intervento per mesi n.7(sette) dei gruppi elettrogeni, delle cabine elettriche di sezionamento trasformazione MT/BT e quadri elettrici, nonch</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30750.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29926.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6727588F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione della palazzina E&quot; e impianto di distribuzione edificio &quot;A&quot; - Ordine Integrativo RDO 2242544&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2297.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2297.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6727588F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione periodica programmata e di pronto intervento per mesi n.7(sette) dei gruppi elettrogeni, delle cabine elettriche di sezionamento trasformazione MT/BT e quadri elettrici, nonch</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2250.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2250.86</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6729845CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi relativi alla copertura assicurativa per la responsabilit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10051.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z682AF48B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 34 cravatte personalizzate con il logo del Corpo per le esigenze di rappresentanza del Comando Operativo Aeronavale (10) e Centro di Aviazione (24)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00958520678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Santo Stefano di  Italo Ferretti s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00958520678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Santo Stefano di  Italo Ferretti s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A27E0095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale idraulico per interventi di piccola manutenzione da parte dei militari del Drappello Manutenzione degli immobili del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05295211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. E T. Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05295211006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C. E T. Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1298.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A29BD283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento su stampanti GROTTAGLIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1925.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1925.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2AB546E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 700 scatole personalizzate con l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3569.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3569.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C28B03C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria nel settore infissi da eseguirsi sul comprensorio GdF Pratica di Mare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14876201006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLUZZI GINO DAL 1942 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14876201006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLUZZI GINO DAL 1942 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C2AB087E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di sistemi e componenti WI-FI per le attivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4495.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4495.21</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D287FC7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Drug-Test in favore al personale aeronavigante della SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00406970731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFEBRAIN                        Burano e Salzillo srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00406970731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIFEBRAIN                        Burano e Salzillo srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D29C6D41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs.81/2018 e s.m.i.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06541741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.L.A. Assoarchitetti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06541741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.L.A. Assoarchitetti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2A16962</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>prestazione professionale necessaria per il successivo rinnovo e rilascio dei certificati di prevenzione incendi per gli Hangar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05089870007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO.GEN.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05089870007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRO.GEN.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3235.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3235.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z702A66152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di supporti multimediali e informatici per allestimento laboratori didattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06759271007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.AT. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06759271007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.AT. SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z722A5AC79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di n. 161 borse tecniche da viaggio, personalizzate Servizio Aereo del Corpo, per il personale aeronavigante che per esigenze operative/addestrative effettua brevi spostamenti fuori sede.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23989.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23989.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z752A465CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto articoli religiosi cav</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mar Statue Sacre sas</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01549611000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Mar Statue Sacre sas</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>193.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z76286284B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica funzionale per n.3 defibrillatori semi-automatici in dotazione alla S.A.M. Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>329.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762920AB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione alla viabilità stradale ed adeguamento infrastrutturale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01314990662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE DE LUCA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01314990662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE STRADALE DE LUCA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762A33621</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiale di consumo e ricambistica per attrezzature didattiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19788.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19788.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7728EC0BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione agli impianti in uso presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00311620736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.T.C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7828CC90B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stipula polizza assicurativa per danni a terzi per i fruitori delle aree palestra, sala tv e biblioteca/sala lettura.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885351007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>631.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>631.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z782A55BBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Esecuzione analisi di laboratorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960161000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGATRON DI ENNIO FILIPPO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960161000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGATRON DI ENNIO FILIPPO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6265.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6265.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79282C854</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rilascio verbale verifica biennale degli impianti di messa a terra di cui al DPR 462/2001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04344770757</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITCERT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04344770757</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITCERT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>915.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>915.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2A16772</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>controllo semestrale degli estintori in dotazione agli automezzi del Corpo in uso al Comando Operativo Aeronavale alla sede.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2A2C76F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera porta Rei presso la Sezione Aerea di Manovra Guardia di Finanza di Grottaglie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manigrasso Antifortunistica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Manigrasso Antifortunistica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C27AFFD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA Servizio di manutenzione straordinaria nel settore elettrico, per il ripristino della funzionalit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13258.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13258.19</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C296C72F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA - Rimozione carcasse roditori, disinfestazione antibatterica e deodorazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02310180795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSAN srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02310180795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSAN srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>597.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D29D2DD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo annuale servizio di fornitura connettivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIDATA  S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06187081002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIDATA  S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3867.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8027F0088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto attrezzature e materiale da ferramenta per le esigenze della Sezione Telematica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIPRIANI UTENSILTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4748.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4748.73</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z802A58AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione impianti elettrici caserma ed acquisto corpi illuminanti per le esigenze della Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie (TA).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02436490730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Global Service</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02436490730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Global Service</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8252.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8252.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z822A35AB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sistemi Motorola con funzione Sala Operativa mobile per comunicazione radio Te.T.Ra.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7661.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7661.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83286F5C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Visite/esami di sorveglianza sanitaria in favore del personale della SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01367410394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMORE HOSPITAL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01367410394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMORE HOSPITAL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4545.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85295EFF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Revisione estintori palazzina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>446.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>446.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z892A01F1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianti ed attrezzature presso la Sezione Aerea di Grottaglie (TA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03086450735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.W. s.a.s. di Massaro Carmine </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03086450735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.W. s.a.s. di Massaro Carmine </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12616.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12616.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2A23948</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rifacimento dei loghi apposti nell hangar della Sezione Aerea di Manovra di Catania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04332060872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Printex SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04332060872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Printex SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B28F769C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria, per l'ottimizzazione degl</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01755560974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXTREMA RATIO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01755560974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXTREMA RATIO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14704.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2AF68B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di generi alimentari per la somministrazione in occasione di visite istituzionali al Comando Operativo Aeronavale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648290599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Disal s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648290599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Disal s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2883529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria di urgenza nel settore idraulico, per il ripristino della funzionalità della rete idrica del Centro di Aviazione di Pratica di Mare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10869151000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.I.T. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F29C62CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione annuale dell'impianto di aria compressa presso Sam Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04423020876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Angelo Foti &amp; CO. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04423020876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Angelo Foti &amp; CO. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2A4F70F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione periodica n.517 estintori - Anni 2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13790181005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Faul Antifortunistica</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30814.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902ABA158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto autodiagnosi BRAI BEE ST9400 CONNEX per le necessit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01093010435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Piangiarelli e Quintaba srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01093010435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Piangiarelli e Quintaba srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9126CFB1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.2 targhe per sala conferenza del Centro di Aviazione utilizzata per visite ed eventi svolte sotto l'egida FRONTEX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01991731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLISTAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01991731009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLISTAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912AD9D7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari per saluto augurale, in occasione delle prossime festivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>651.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9328CD052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione straordinaria meccanica IVECO DAILY GDF 339BE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11428901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11428901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1203.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1203.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z932912927</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione e derattizzazione - 36 mesi -</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04490520725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOGEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3118.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2945.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z95284427E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto corpi illuminanti per le esigenze della Sezione Aerea di manovra di Grottaglie (TA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02355050739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEID SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02355050739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEID SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>719.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9629DD16E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento dell'incarico del sostituto del Dirigente Sanitario - 2020/2021 -</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSSFNC79M14L120N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Francesco Massoni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSFNC79M14L120N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Francesco Massoni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z962A1D10A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di rappresentanza per il Comando Aeronavale Centrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1574.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1574.86</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z972813599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento SKY UFFICIO per le esigenze ICC Frontex</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1141.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z972A1A435</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccolta, trasporto e smaltimento di n. 2 container di grosse dimensioni e fornitura di n. 5 contenitori da 120 lt per la raccolta differenziata</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroservice Servizi Ambientali</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Euroservice Servizi Ambientali</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6744.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9828628A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rispristino della botola di accesso al terrazzo della palazzina uffici presso alla S.A.M. Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z982AFA60D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza CAV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2923CDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di nr.240 paia di stivaletti da volo neri in pelle per personale aeronavigante e n.100 paia di calzature da lavoro per manutentori di aeromobili del Servizio Aereo del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calzaturificio Monte Bove S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Calzaturificio Monte Bove S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B2AAEB00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Arricchimento vitto con acquisto di prodotti natalizi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01245130792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.R.C. S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01245130792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.A.R.C. S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10032.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8499.62</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C262D4E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernenete la bonifica del relitto aereo di valenza storica</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7768.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D28443AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell'impianto di rilevazione fumi e manutenzione annuale dell'impianto antincendio e delle porte REI presso la SAM Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02620020731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.I.P. di Vincenzo Penna S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2953392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento volti a garantire il microclima negli ambienti di lavoro presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03018450737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. di Azzone Nicola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03018450737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. di Azzone Nicola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2A7C9C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio da autotrazione per mezzi speciali.</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01873260606</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROCCA PETROLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4067.19</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA029763F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n 160 batterie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1696.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A8267D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03197890365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODULA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03197890365</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODULA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A9F05E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 8 cuffie avioniche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10755.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10755.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12AA1003</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lavaggio agli automezzi del Corpo in uso alla SAM Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02884660735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cleaning Autolavaggio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02884660735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cleaning Autolavaggio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA629338DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione agli impianti elettrici del Centro di Aviazione presso: l</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29679.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29679.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA82972D3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia straordinaria presso locali/uffici della SAM di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04663220871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.D.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04663220871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.D.M. SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1903.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1903.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA927F33C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione ordinaria e sostituzione di n.3 batterie ascensore presso Sezione Aerea di Manovra Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9293C5E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA. Acquisto materiale cerimoniale in occasione della celebrazione del 245</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01560641001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galleria Parati s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01560641001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Galleria Parati s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1545.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1545.98</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2AA6CA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto prodotti pulizia armi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. SAS AREADIFESA DI ALBERTO COATES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2747716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ripristino autobus del Corpo IVECO 50C15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01940231002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA PONTINA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>116.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB297C9F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura D.P.I. SAM CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2494.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2991559</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Gas Naturale per mesi 12 presso la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.16</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2A65F93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento arredi per allestimento laboratori didattici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02985030598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. EUREDIL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02985030598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. EUREDIL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2AF6EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 defibrillatori trainer HS1, n. 8 piastre defibrillatore trainer adulti e farmaci per le esigenze dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05806371216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacie Lago Patria Varcaturo del Dott. Micillo e C. s.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05806371216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Farmacie Lago Patria Varcaturo del Dott. Micillo e C. s.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4999.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4999.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2A4395C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di rappresentanza CAV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB02ACD212</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di toner e materiali tipografici per le esigenze del Centro di Aviazione e del Comando Operativo Aeronavale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10792061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10792061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>772.55</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB129B7CBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvv.to n.1000 kit giornalieri per il personale Corsista e Almis</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pam Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Pam Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB12A66036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiale per la fornitura quale ausilio didattico ai frequentatori dei corsi svolti al Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08573761007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINBUC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17324.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB228B8B51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto protezione/copertura per postazione radio installata alla'aperto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINGERLEMETAL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01533450217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZINGERLEMETAL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1662.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1662.23</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB628B5F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento attrezzature per il personale aerosoccorritore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurocom Telecomunicazioni S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB71FA36D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Quinto d'obbligo - sostituto del Dirigente Sanitario - VERBALE di aumento del V</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSSFNC79M14L120N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Francesco Massoni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSFNC79M14L120N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dott. Francesco Massoni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB727DC9D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Realizzazione di uno studio di fattibilità adeguamento e potenziamento  sistema di videosorveglianza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04431051004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THESI TECNOLOGIE Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4227.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB728E9A19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione annuale della cabina elettrica MT oltre che della cabina di trasformazione e servizio di manutenzione annuale del gruppo elettrogeno presso la Sezione Aerea di Manovra della Guardia di Finanza di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6200.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB72AF69C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 8 crest con il logo del COAN e n. 8 Rosa dei Venti per le esigenze di rappresentanza del Comando Operativo Aeronavale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01555280443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Araldica Tarquini di Elisa Tarquini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01555280443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Araldica Tarquini di Elisa Tarquini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB82ABA252</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 40 navigatori satellitari Tom Tom Start 52</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sancilio di Sancilio Francesco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03211130723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sancilio di Sancilio Francesco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6295.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6295.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB82B070CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria impianto aria compressa SAM catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04423020876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Angelo Foti &amp; CO. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04423020876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Angelo Foti &amp; CO. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2878CE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di energia elettrica per 12 mesi alla SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2261.37</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2A3C5F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di carrozzeria leggera e pesante su i mezzi del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11939531007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DRIVE LINE SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14704.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14704.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB286E679</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>programma di medicina preventiva in favore del personale della dipendente Sezione Aerea di Manovra di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00248620874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Clinico G.B. Morgagni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00248620874</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Centro Clinico G.B. Morgagni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2951817</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la fornitura di n.2 computer portatili</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5172.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC287A4F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo degli abbonamenti annuali alle varianti aeronautiche tipo AIP-ITALIA anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENAV SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENAV SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC29374B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento materiali per supporti addestrativi e di presentazione.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597320595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMO ADVERTISING SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597320595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAMO ADVERTISING SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2A0399A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e fornitura pneumatici CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05467840871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLEGRINO GOMME DI PELLEGRINO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05467840871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PELLEGRINO GOMME DI PELLEGRINO MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE27E64AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Esecuzione dei corsi di formazione Multi Crew Cooperation e Teaching &amp; Learning</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05960740487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Heli Protection Europe S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05960740487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Heli Protection Europe S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE2A45920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORD. ANNUALE DELLE CENTRALI TERMICHE IN USO ALLA SAM DI GROTTAGLIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03018450737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. di Azzone Nicola</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03018450737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.E.I.T. di Azzone Nicola</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC0276C51B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese Postali</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5663.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2863.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC027E286E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio smaltimento rifiuti R.S.A.U e speciali sedime aeroprtuale Pratica di Mare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01238290595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOL FLERO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC02954D67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n. 20 batterie P7N 810-2008/K per radiolocalizzatori U.W.B. mod. 120 codice</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01332471000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIPAEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13333.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13333.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC129379FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Esecuzione del corso informativo La comunicazione efficace e la lettura del comportamento nella formazione&quot;&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01140980317</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NeuroComScience Srl a socio unico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01140980317</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NeuroComScience Srl a socio unico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC12A137E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva di carrozzeria sugli automezzi del corpo in uso alla Sezione Aerea di manovra di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04514580879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MEDITERRANEA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04514580879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MEDITERRANEA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4633.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC326D95C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso informativo di addestramento all'ammaraggio fozato Helo Dunker&quot;.&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVIVAL TRAINING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVIVAL TRAINING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC32947391</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di supporti multimediali e videofotografici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06451061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOFORNITURE GUIDO SABATINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC32A8E93B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto attrezzature sanitarie varie per le esigenze dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIKRON Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04707001006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIKRON Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3415.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3415.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52A97ECD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di realizzazione di un by-pass idraulico per la vasca ubicata presso i locali tecnici della palazzina alloggi della Sezione Aerea di Manovra di Catania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05657220876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOME S.r.l.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05657220876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOME S.r.l.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52A9EF8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di materiale e la taratura di strumentazione da utilizzare nelle ordinarie attivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26291.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26291.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC829A4158</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n. 200 coltelli di soccorso tagliacinghie, personalizzati servizio aereo, per personale aeronavigante del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00108700931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLTELLERIE MASERIN SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00108700931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLTELLERIE MASERIN SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82A261E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Appovviginamento di supporti multimediali e informatici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAGRAF SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAGRAF SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82A560A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso BLSD - A</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02873370585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02873370585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2951254</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio concernente la fornitura ed installazione di pareti divisorie per scaffalature metalliche installate negli hangar</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00777150558</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Sogema S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15297.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15297.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2ACC160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale igienico sanitario per le esigenze della Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. - Prodotti Gastronomici Surgelati </ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. - Prodotti Gastronomici Surgelati </ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE2AB7835</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.19 dispositivi luminosi da cruscotto a 6 led e n.1 ad 8 led DASH MOUNT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale>
<ragioneSociale>URBAN CONCEPT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02381210414</codiceFiscale>
<ragioneSociale>URBAN CONCEPT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2726.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2726.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF29663FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di “Abilitazione al pilotaggio e conseguimento capacità operativa su elicottero A109N-MCH109A”</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21592.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21592.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF297232B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifiche fughe di gas refrigerante all'impianto condizionamento centralizzato Blue Box&quot; della SAM di Catania&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICES srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICES srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF29F1895</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento della rete telematica presso la 2 S.A.M. NAPOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03849561216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTEC IMPIANTI di Immobile Moralo Bruno</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03849561216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELTEC IMPIANTI di Immobile Moralo Bruno</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2A77EC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di attrezzature, di materiali elettrici/elettronici e di consumo, quali dotazioni necessarie per la manutenzione degli aeromobili in dotazione al Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01532590559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. Technical Services S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35954.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35954.74</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2AA6BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di rappresentanza per il Comando Aeronavale Centrale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09192591007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE G. s.a.s. di Simone Generali &amp;  Co.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09192591007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE G. s.a.s. di Simone Generali &amp;  Co.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1073.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1073.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5282BCD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di manutenzione straordinaria di rneccanica ed elettromeccanica sull'automezzo del Corpo (Fiat lveco Daily targato G diF 422BC) SAM Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08646110072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Officina Scuderi di Sebastiano Scuderi 95045 Misterbianco (CT)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08646110072</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Officina Scuderi di Sebastiano Scuderi 95045 Misterbianco (CT)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>695.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>695.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD52A56421</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto cartelline a tre ante formato aperto cm.72.5L x 32H con stampa in quadricomia su carta patinata da 350 gr.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03932771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKNE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03932771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKNE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD52A61693</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di toner e materiali tipografici per le esigenze del Centro di Aviazione e del Comando Operativo Aeronavale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10792061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10792061003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO DE ANGELIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7337.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7337.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD92B1826E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di due strumenti per la rilevazione e misurazione alla progettazione e alla direzione dei lavori della Sezione Infrastrutture del Centro di Aviazione della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13846081001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL 3M SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13846081001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL 3M SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA27898EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ratifica, ai sensi dell'art. 33 del D.D. 9000/2006, della procedura d'urgenza. lntervento tecnico a carattere di urgenza&quot; per malfunzionamento sistemi monitors (video wall) asserviti alle attivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07235031007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW ALFATEL 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07235031007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW ALFATEL 2002 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2A85389</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pulizia e sanificazione straordinaria del magazzino situato nell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05594340639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05594340639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALA ENTERPRISE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11134.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11113.16</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2AC485C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo abbonamento annuale LLoyd's</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S GROUP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00000000001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>LLOYD'S GROUP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13545.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2973852</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di deratizzazione area caserma della SAM di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616800872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tre Elle  Italia 90 Soc. Coop. A.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616800872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tre Elle  Italia 90 Soc. Coop. A.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2574.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2574.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2A1FB70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Movimentazione dei materiali di arredo della Sezione Aerea di Manovra di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04075890873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Technology Impianti di Giovanni Schiavo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2757E24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione periodica (7 mesi) degli impianti termoidraulici CAV - CAC.</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31211.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2757E24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE INTEGRATIVO - Servizio di manutenzione straordinaria presso il CAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00555680594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTONELLI PACIFICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3039.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3039.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE22A42123</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento materiali per la gestione e il funzionamento dei sistemi informatici in uso al Centro di Aviazione ed ai Reparti amministrati.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02260160599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIEMME UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25236.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25236.41</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32973E21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di deratizzazione area caserma della SAM di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02949170738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IGEA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02949170738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IGEA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5566.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5566.86</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE42987B17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione estintori Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04769080872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO CIVICA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04769080872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO CIVICA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE529F2079</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvigionamento materiali del Servizio Telecomunicazioni da asservire alla centrale telefonica in tecnologia VoIP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09319261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Techno Center S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09319261005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Techno Center S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34999.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34999.13</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE728ECB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00788970739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVECO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1564.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1564.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE9288E107</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto di n. 2 radio Dual Band Submersible Transceivere parti di ricambio per apparati del Servizio Telecomunicazioni per le esigenze della Sezione Aerea di Manovra di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03264840129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSY &amp; SON srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03264840129</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CSY &amp; SON srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92A2D6A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione varia nel settore climatizzazione presso la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Catania (CT)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICES srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICES srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6339.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA29A5450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvv.to n.100 tute da volo, personalizzate servizio aereo G.di F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB29463E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria e correttiva sugli automezzi del Corpo in uso alla Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie (TA).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02829850730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE SANTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02829850730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINE SANTORO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4945.15</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED296A007</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Ratifica di Urgenza Ripristino immediato del parabrezza dell</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04514580879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MEDITERRANEA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04514580879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA MEDITERRANEA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE27FFCBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura complementi d'arredo per le esigenze del Centro di Aviazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07507011000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDOLASCUOLA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3195.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3195.97</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF297E12E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Nomina del coordinatore della sicurezza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01127000626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ROBERTO CORRIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01127000626</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ROBERTO CORRIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF29CFF16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto ferramenta per lavori di piccola manutenzione per esigenze della Sezione Aerea di Catania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05036950870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.FIM. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1298.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1064.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF026CFE29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio coffee break vari connessi ad esigenze di rappresentanza in occasione di eventi e/o visite istituzionali alla sede - fino al 14/07/2019 (Convenzione alle condizioni dell'atto negoziale n. 18 del 27/07/2015).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10923101009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Good Work S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2328.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2328.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF02A32211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutezione straordinaria nel settore elettrico per la realizzazione di una linea elettrica preferenziale presso il Servizio Sanitario all'interno del conmprensoriodella Guradia di Finanza di Pratica di Mare (RM)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARIU FRANCESCO E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9318.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9318.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF22926DCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento del servizio di manovalanza occasionale e trasporto masserizie per le esigenze di questo Ente e dei reparti da esso amministrati sino alla data del 31 dicembre 2019, alla societ</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10474501003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDOLINI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10474501003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDOLINI TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20595.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF42AE28EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di apparecchiature da laboratorio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960161000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGATRON DI ENNIO FILIPPO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960161000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGATRON DI ENNIO FILIPPO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF528E2577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavaggio veicoli del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12754741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARKID SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12754741002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARKID SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF52A599DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento di attrezzature per garantire un adeguato livello di sicurezza al personale Aerosoccorritore durante le attivit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00703180166</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONG SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4198.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4198.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF7295235C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Approvvigionamento n. 200 borse porta casco da volo e cartografia aeronautica, personalizzate Servizio Aereo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Catapano Srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF72B0ACEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisizione di cartografia digitale edita dal Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche di Pratica di Mare.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIFESA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11345641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIFESA SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>1900-01-00</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF829FD032</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>97061500589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO DI AVIAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura distintivi vari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTRMRC73L15A252B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP di Marco Paternesi</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PTRMRC73L15A252B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MP di Marco Paternesi</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2576.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>