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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2020-03-31 15:20:50</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>CENTRO NAVALE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-03-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2019</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-navale/trasparenza-appalti/anno-2019/centro-navale/allegati/Trasparenza%20appalti%202019.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>V 2028 LT 950 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>Servizio certificato di collaudo per corretta esecuzione di pedana idraulica retrattile di carico/scarico su semirimorchio marca Lecitrailer Gdf 315 R, Centro Navale Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>VNDRKY75L22Z401K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ROCKY VENDITTI</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>VNDRKY75L22Z401K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. ROCKY VENDITTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>CENTRO NAVALE - FORNITURA NR. 10 KIT WI-FI EVINRUDE E-LINK DA INSTALLARE DUI MOTORI F/B IN DOTAZIONI ALLE UU.NN. CLASSE V. 900.</oggetto>
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<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>UTENZA TELEFONICA FASTWEB  MESE FEB/MAR 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>UTENZA TELEFONICA FASTWEB MESE FEB/MAR 2019</oggetto>
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<importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>Prenotazione di spesa Fastweb: Fattura nr. PAE0022020 del 31.07.2019</oggetto>
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<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>548.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>548.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>V. 5019 - SERVIZI DI CARENAGGIO PERIODICO E SOSTITUZIONE, CON FORNITURA, NR. 12 TUBI AD ALTA PRESSIONE DELL'IMPIANTO FLAPS.</oggetto>
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<ragioneSociale>OCEANICA NAVAL CANTIERE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02616150849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCEANICA NAVAL CANTIERE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>manutenzione condizionamento g.200 di civitavecchia</oggetto>
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<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>CONTRATTO CONSIP 6 N. 888011211892 (UTENZE CENTRO NAVALE) - PERIODO 5° BIMESTRE 2019</oggetto>
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<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1541.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI MAN/TA - GDF070BB</oggetto>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI GAN TARANTO</oggetto>
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<codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>Servizio di pulizia ordinaria dei locali della Caserma De Turris per il mese di Marzo</oggetto>
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<ragioneSociale>C.G.M. -COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3039.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA CASERMA DE TURRIS MESE APRILE</oggetto>
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<ragioneSociale>C.G.M. -COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M. -COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3039.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>LAVORI CARENAMENTO P.V. 3 DI BARTOLO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>FORNITURA APPARATI RADIO E ANTENNE PER UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>53130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>FORNITURA TENUTE MECCANICHE PSS E IDROSTOP</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81633.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2020-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81633.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>servizio revisione generale invertitori</oggetto>
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<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>410000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>169136.37</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>rimotorizzazione vedetta V.906 con propulsori Evinrude 300 hp G2</oggetto>
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<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>RIMOTORIZZAZIONE DELLA V.900 DELLA STAZIONE NAVALE DI ADDESTRAMENTO DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>Rimotorizzazione V.909 - V.908</oggetto>
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<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
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<importoAggiudicazione>6834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6834.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7800409d21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>lavori di rimotorizzazione V.910</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL CENTRO NAVALE E F 2019/2021</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>119700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>119700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78007262BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6810.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78007262BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PER LA RIMESSA IN EFFICIENZA DI AUTOMEZZI VARI IN DOTAZIONE AL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3977.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3977.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DOTAZIONE AUTODRAPPELLO CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5691.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5691.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78007262BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI NN.RR.81426/2019 DEL 06/08/2019 - 81489 DEL 06.08.2019 E 85140 DEL 20.08.2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02846970594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1514.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1514.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7803900FA4</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RICAMBI VOLVO PENTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>887.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>887.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7803902FA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA  E POSA IN OPERA MOTORI E PIEDI POPPIERI MARCA VOLVO PENTA VAI 300-400-500 STAZIONE NAVALE VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7805235BAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAP.4279/03/2019 Fornitura e posa in opera di ricambi per motori fuoribordo marca Mercury per unità navali classe MSF e BSO dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7805235BAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA RICAMBI MOTORI F/B MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6009.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6009.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>780602037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOVIMENTAZIONE MOTORI E MATERIALI DI ELEVATA PORTATA PRESSO IL COMPRENSORIO LOGISTICO DI CAPO MISENO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>780602037C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOVIMENTAZIONE MOTORI E MATERIALE DI ELEVATA PORTATA PRESSO IL COMPRENSORIO LOGISTICO DI CAPO MISENO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1426.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>780602037C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOVIMENTAZIONE MOTORI E MATERIALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07165680633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGON S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7806108C18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ECOLCELL UU.NN. DEL CORPO ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7806108c18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO ECOLCELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7806108C18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E DISTRIBUZIONE DI PARTI DI RICAMBIO RELATIVI AGLI IMPIANTI “ECOLCELL” INSTALLATI A BORDO SULLE UNITÀ NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7806108c18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO ECOLCELL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7806108c18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO IMPIANTO ECOLCELL - G.94 CAPPELLETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2628.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2628.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7806108c18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E DISTRIBUZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DI PARTI DI RICAMBIO RELATIVI AGLI IMPIANTI “ECOLCELL” - G.202 SALERNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>780615313e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura assi porta eliche, boccolo, ogive, supporti ed eliche per le unità navali del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210709.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210709.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7806644958</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTI RICAMBIO SISTEMA MESUSA MK3L - MK4L</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.P.A. - DIVISIONE SISTEMA DI DIFESA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.P.A. - DIVISIONE SISTEMA DI DIFESA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>201685.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7818361B97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio necessaria per la manutenzione correttiva dei motori principali del Guardacoste G.L. 1400 dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7822358E04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAP. 4279/03/2019  Servizio di movimentazione motori e materiali vari di elevata portata su unità navali alate o agli ormeggi</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02554240792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVARIN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02554240792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PREVARIN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7825844AC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI GAN TARANTO EF 2019 2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7825844AC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI MAN/TA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LPRGPP38E66L049D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1271.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1271.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7825844AC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI MAN/TA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LO PRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00122140734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA GUARINI DI LO PRESTO GIUSEPPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2215.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7829607C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E CONSEGNA ZATTERE DI SALVATAGGIO PER LE UU NN DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7829607C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ZATTERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1948.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1948.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7833727406</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIRURA PNEUMATICI E PRESTAZIONE ACCESSORIE PER GLI AUTOMEZZI RENAULT G. DI F. 615 BD E 616BD E G. DI F. 205BD IN DOTAZIONE AL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4339.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI NR.81486/2019 DEL 06/08/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7833727406</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORDINE DI ESECUZIONE LAVORI NR.81982/2019 DEL 07/08/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>827.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>827.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatture inerenti la fornitura di dispositivi E.P.I.R.B. PER STAGUARFI BARI E CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7834738653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RADIO EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7834738653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA EPIRB OCEAN SIGNAL MOD. SEASAFE E100G COMPLETO DI CUSTODIA E GANCIO IDROSTATICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7834738653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI RADIOLOCALIZZATORE E.P.I.R.B..</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7834738653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura radiolocalizzatori E.P.I.R.B. V.2017- G.203 ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7839309D79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA: LAVORI DI SBARCO E SUCCESSIVO IMBARCO DI N.01 MOTORE SEATEK 620 PLUS (LAVORI DA ESEGUIRE DURANTE IL CARENAMENTO PERIODICO).</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9436.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>78430208D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DOTAZIONE AL II REPARTO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05846061215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05846061215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2119.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2119.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>78436901c1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura assi porta eliche, boccole, ogive, supporti ed eliche per le unità navali classe &quot;Bigliani&quot; II serie e &quot;Corrubia&quot; II e III serie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83290.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>83290.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>784873228B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TORRETTA OTO MELARA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.P.A. - DIVISIONE SISTEMA DI DIFESA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.P.A. - DIVISIONE SISTEMA DI DIFESA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7852271B02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZI LAMPEDUSA E F 2019/2021</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7852271B02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7853071F2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CARENAGGIO, RIMOTORIZZAZIONE PV. STEN. PAOLINI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04006300653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SCHIAVONE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04006300653</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SCHIAVONE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116347.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>116347.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7855924192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e TVCC caserma Cappellini di Nisida e Comprensorio di Capo Miseno.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19962.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19962.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>785626287D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOVEICOGLI GAN E STAGUARFI MANOVRA CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSGNN65A11H118Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIRAS GIOVANNI MARCO IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSGNN65A11H118Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIRAS GIOVANNI MARCO IMPRESA INDIVIDUALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19886.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19886.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78598021CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOVEICOLI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03094040833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA PUGLISI DI PUGLISI ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03094040833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA PUGLISI DI PUGLISI ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19886.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19886.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7860764BA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio per i servizi di manutenzione necessaria per le seguenti UU.NN. del Corpo: Vedetta V. 1624 - V.1629 - V.1696 - V.1667 dipendenti dalla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9652.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9652.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>78611970FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE COLLARI GALLEGGIANTI DEI GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B.L. S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B.L. S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>786129510C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MAGLòETTE GRIGIE TIPO POLO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143427.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>143427.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7869274A54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CEDOLE GASOLIO LIDO DI OSTIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>788229539B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMP. ELEVATORI CASERMA &quot;DE TURRIS&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00299810655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00299810655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARAVIA ELEVATORS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1449.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7887328CF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI N.S. VACCARO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7891416a7c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio revisione generale motori sbarcati G.78 Ottonelli</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>790004073D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione previsto al raggiungimento delle 1200 ore di dei MM.PP. in dotazione alla Vedetta V. 801 dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79019417FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO QUINQUENNALE ASSI PORTAELICHE G 117 SANNA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79040070EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO MOTORI MARINI  PER LA MANUTENZIONE MOTORI MARINI ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79040070EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FORNITURA DI PARTI DI RICAMBI PER I MOTORI MARINI E DI ASSISTENZA TECNICA PER LE LAVORAZIONI PROGRAMMATE E CORRETTIVE, CARENAGGI STRAORDINARI PER LE UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11097.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11097.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7905071EF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO G 123 SALONE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7905071EF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.13 Salone - Servizi di carenaggio e manutenzione straordinaria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7906890C08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CEDOLE GASOLIO CATANIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219938.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219938.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7907881DD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Rinnovo polizza assicurativa per trasporto natanti, motori marini e ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTRFNC75A23D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – AG. GENERALE DI FORMIA G.125 (PETRILLO FRANCESCO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PTRFNC75A23D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – AG. GENERALE DI FORMIA G.125 (PETRILLO FRANCESCO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79095352C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CEDOLE GASOLIO GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>196900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7910424065</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 10 SISTEMI GOROBUSSOLA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286786.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286786.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7912672F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTO ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO CASERMA DE TURRIS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06691110727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LO BIANCO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06691110727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LO BIANCO NICOLA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7918039C7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO CICLO SILICONICO, MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO SCAFO E DELLE SOVRASTRUTTURE. SI ALLEGA PREVENTIVO DI SPESA DELLA DITTA OFFSHORE NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38615.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>791814217D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIGENERAZIONE ELICHE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7919023881</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE DEL GL 1404 E GL 1405 DIPENDENTE DELLA STAZIONE NAVALE CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34045.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79205883fd</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RICAMBI E REVISIONE KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95187.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95187.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>792059381C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 2 CARRELLI</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05708521009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUERRI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58247.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58247.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7920598C3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORGANI GOVERNO - PINNE STABILIZZATRICI QUANTUM QC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79312144D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAREMAGGIO PERIODICO V 2066 V 911</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7931244D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio periodico v 915 v 2012 v 906 v 607 bso 413</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7933141B0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.5 apparati  multifunzione Raymarine di cui 3 per la Stazione Navale  di Venezia, 1 per la Stazione Navale  di Genova e 1 per il II Reparto Tecnico di Supporto Nisida per le unità navali della classe 600.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STDFNC55H08F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STDFNC55H08F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7933146F2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 carrello portabarca necessaria per le esigenze funzionali della Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79404266D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione carrozzeria gdf 761 al gdf 407 bf</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLMSM73A25C034F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROP CAR DI DELLA ROSSA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLMSM73A25C034F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA EUROP CAR DI DELLA ROSSA MASSIMILIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4917.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4917.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7942840EE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria da effettuare per le esigenze funzionali del Pattugliatore P.01 “Monte Sperone” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19695.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79445691BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORI SEATEK 02046-02017 V 2013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7945005987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONE TEST ANNUALI EPIRB ANNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7945440083</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA PER RIPRISTINO SELETTORE DI MARCIA  V2020 STAGUARFI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16182.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7946787815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione motori seatek</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79469449A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE A4 INVERTITORE ZF INSTALLATO A BORDO PV 9 CINUS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8726.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8726.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7948136152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, QUALE ESECUZIONE CONTROLLI PERSONALE QUALIFICATO RINA V 803-V807-V809</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCRGPP69M12H205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHD ING. GIUSEPPE SCRIVANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCRGPP69M12H205P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PHD ING. GIUSEPPE SCRIVANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>795589436C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MM PP VM V 619</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA QUALE RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORE V 2073 STAZ. NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALE RICAMBI JET KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>221025.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221025.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO V 2000 V 900 V 600</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>P. 02 MONTE CIMONE - FORNITURA   LT. 59998 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>44998.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44998.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiali occorrenti per la manutenzione programmata (5.000 ore moto) ai GG. EE. Installati a bordo pattugliatore P. 03 Denaro dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>24104.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24104.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE ELICA SINISTRA (CORRETTIVO) V.5018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TENUTA MECCANICA WARTSILIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>115423.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115423.67</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio riparazione nr. 2 motori Seatek 725 Plus per V.6000 e fornitura nr. 4 motori 620 plus per V.2000</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242833.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOANUTENZIONE MM PP PER UU NN VARIE STAGUARFI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30449.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria per le manutenzione preventive e correttive dei motori entro fuoribordo Mercruiser in dotazione alle UU.NN. della classe V.1600 e del BSO 113 dipendenti dalle Stazioni Navali di Bari e Termoli per l’anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA: B.S.O.119 (BARI) - ACQUISTO MATERIALI; MANUTENZIONE PROGRAMMATA: B.S.O.113 (TERMOLI) ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEI PROPULSORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>79941884A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO MERCRUISER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07933150729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTE N</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18246.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI GRUPPI ELETTROGENI MASE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>138328.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138328.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7998515cc3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GUANTI IN TESSUTO E PELLE</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05698900635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURE SANNINO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05698900635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIFATTURE SANNINO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143424.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>143424.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80067766EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO ARMI CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02869060604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERO ARMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02869060604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERO ARMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8009590AC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO BV GRIFONE FIAMME GIALLE</oggetto>
<sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5226.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8009902C39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO, ORDINARIA E STARORDINARIA MANUTENZIONE P.02 MONTE CIMONE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00757190327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00757190327</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTUBI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302839.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301839.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8010645161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, QUALE LAVORO MOTORE SEATEK V2068 STAGUARFI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6206.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8010645161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, QUALE LAVORO MOTORE SEATEK V2068 STAGUARFI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6206.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>802575568A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di prolungamento del marciapiede per la realizzazione di un parcheggio per motocicli all'interno della caserma De Turris sede del Centro Navale Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSLLGU65T02D708I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSLLGU65T02D708I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8026885B0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione correttiva: lavori di sbarco di n.4 motori , ripristino efficienza e relativo imbarco , varo dell'unità.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21063.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21063.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>802963693D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 3 COPPIE DI TENUTE MECCANICHE PER LE UNITA' LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47730.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>47730.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80301018F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 8 COMPRESSORI ARIA AVVIAMENTO MOTORI UNITA' LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>114224.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114224.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8035228FE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 4 SISTEMI ANTIDETONANTI POSIZIONATI ALL'INTENO DEI SERBATORI DELLE SEGUENTE UUNN: MSF2-MSF8-MSF12-MSF15</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00765820139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMILIO GALBIATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80375289EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IDROPULITRIEC CAVIBLAST</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80375289EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA V 803</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8037550C13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE NAUTICO NECESSARI AI FINI DELLA MANUTENZIONE DELLE UNITA' NAVALI LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12756.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12756.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8037553E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNTIURA DI N 2 CONTAINER PER LE ESIGENZE DELLE UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00461550345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW HOUSE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00461550345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW HOUSE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80401540FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON FORNITURE DI PARTI DI RICAMBIO DI N 2 GGEE IN DOTAZIONE AL G103 TREZZA DA DESTINARE A BORDO DEL G98 FELICIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01799240799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA2 DI G.B. CURRAO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01799240799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA2 DI G.B. CURRAO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6321.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6321.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8041320330</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura manodopera specializzata su motori mtu</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8042408508</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONE E FORNITURA RICAMBI PER MANUTENZIONE MOTORI MTU UNITA' NAVALI GUARDIA COSTIERA LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1295999.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1295999.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>804694336F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N 1 TENDALINO T-TOP PER LE ESIGENZE DEL BSO 1300 STAZIONE NAVALE RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGNNRN56B27C574R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGNANI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6513.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8047260906</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 4 GIROBUSSOLE E NR. 2 PLANCE FURUNO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61583.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61583.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80472955E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TENUITE MECCANICHE FLUITEN</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75537.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75537.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>80473291F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PITTURE SILICONICHE PER UNITA' LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273593.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273593.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>804752213E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR. 1 COPPIA MOTORI CUMMINS</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85874.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>85874.23</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>80487262D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ANNUALE LICENZE PER CARTOGRAFIA ELETTRONICA PER 53 UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106885.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106885.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8049960D21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI STRUTTURALI ORMEGGI SEZ.OP.NAV. GALLIPOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04520790751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALGI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04520790751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALGI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15448.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8052090ADD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RISAGOMATURA UFFICI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDILS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047320591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CEDILS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>48269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>48269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>80600503AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA BATTELLO BSO 107 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00128370590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE APREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00128370590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE APREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8062059D8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E MODIFICA IMP ILLUMINAZIONE CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14772.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14772.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>80621443B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di revisione Travel Lift e bilancini in dotazione allo Scalo di Alaggio di Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8062618AD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE RIGENERAZIONE BOCCOLE P.03 STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05011030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05011030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>806569346c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura gg.ee.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8065716766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GG.EE. ISOTTA FRASCHINI E LAVORAZIONI STRAORDINARIE SCAFO E IMPIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91082.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>91082.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>806588962A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ADEGUAMEWNTO RETE RADIO</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41479.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41479.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8074545d50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura 3 motori e revisione w6 di 2 motori sbarcato P.V. Paolini</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1968000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1968000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>8096266210</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 14.300 BUONI PASTO CARTACEI</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81052.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81052.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>82970BB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI PER G.213 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>A1A298E66C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3005 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>f29022ac</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRAVE LEGNO SCALO ALAGGIO VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MGNNTN81C11F537S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA MIGNOLO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MGNNTN81C11F537S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA MIGNOLO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>976.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>f29bc32f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione G.E. del g.126 man. messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2928.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>87.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>87.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019 (MESSINA)</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019 (MESSINA)</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZA TELEFONICA 3° BIM.2019 (LAMPEDUSA)</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>X330155E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FATTURA NR.8T00478593 DATATA 06.08.2019 RELATIVE AL 5^ BIM. 2019 ( GIUGNO LUGLIO ) MISENO BACOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z00279EA49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO ED IMPIANTO ELETTRICO MOLO VESPUCCI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01729900595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARZULLO MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01729900595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARZULLO MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>291.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0027A0B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO PERIODICO B.S.O. 120 STAZ. NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z00285F5DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FIAT PUNTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02952980734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERARDINETTI OFFICINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02952980734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERARDINETTI OFFICINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>251.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z00288CF54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GUARNIZIONI E MATERIALE VARIO PER G.88 DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z002914FF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione per il Centro Navale Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>841.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>841.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z00292D43C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio test in conformità IMO MSC 1040, completo MSC 1040 occorrente alla V.2052, V.918 e V.908, dipendenti dalla Stazione Navale di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z002930738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARREDO VAI 408 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z002945A76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONDIZIONAMENTO ARIA G.98 E V.2007 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02018600565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.GE.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02018600565</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.GE.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2858.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2858.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0126CC887</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P. 03 DENARO - FORNITURA LT. 25.003 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23677.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23677.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0126D908B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 605 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1012.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1012.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0127488FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 11.376 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8463.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8463.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z01277F298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.1101 LT. 601.07 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>911.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>911.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z01278A023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI P.V.5  E P.V.7 MANOVRA CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2654.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z01278A023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI PV 7 E PV 5 MANOVRA CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2654.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0127D7387</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORO DI ALAGIO E VARO SUCCESSIVO SBARCO IMBARCO DEL MOTORE VM V.621</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012817CF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z01287503c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale vario unita' navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3386.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z012894b23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione antincendio unita' navali varie bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z01289725B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE MOTORE V.1667 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0128B4BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SFILAMENTO ASSI E MONTAGGIO BOCCOLE OCCORRENTI AL G.99 GARZONE DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4899.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0128D5F56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 205 FINANZIERE SANGES - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04124711211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTODAVIDE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04124711211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTODAVIDE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0128E6EED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO ANTINCENDIO N/S CINI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03794120109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03794120109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012912FE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER INTERNI ARREDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZNCRCR70P18I452R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Z.SAILS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZNCRCR70P18I452R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Z.SAILS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012929D99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PANNELLI LED</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2513.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z01299254C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI SALA CONTROLLO OPERATIVO TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012A440A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 123 SALONE - FORNITURA DI BANDIERE E GUIDONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012A45F0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di sostituzione del quadro elettrico di avviamento automatico delle pompe di sollevamento acque nere presso il Comprensorio Logistico di Capo Miseno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18213.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18213.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z012B14D1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMETARI  - SATZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0227634C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 180 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z02279C2A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 212 FINANZIERE LA PICCIRELLA - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z02279CE64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 FORNITURA LT 397 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>553.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>553.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0227B19CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V628 LT 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0227DEE5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.3170 buoni pasto cartacei del valore nominale di €.0,70 per il personale di vigilanza del II RTS di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z022871E80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione convogliatore gas di scarico, con fornitura, occorrente al P.V.6 Barbarisi, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3689.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3689.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z02287B774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 539 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>382.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>382.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0228D6E50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE NR.1 COLLETTORE DI SCARICO ALLA V.2020.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3358.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3358.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0228FA40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI BOW THRUSTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01957341207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TWIN DISC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01957341207</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TWIN DISC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0229200FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. PARABREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z02292BD3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO INTERCOOLER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0229A2964</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.920 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00794910273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00794910273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2127.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0229A3A0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PER MANUTENZIONE MOTORI BSO 111 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z022A3D127</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2033 - FORNITURA DI RICAMBI KAMEWA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z022ADE7B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 203 COL. ROSSI - MANUTENZIONE IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01345390593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01345390593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3819.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3819.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z03271D167</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 LT 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z032751D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V628 LT 230 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032765F2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0327710A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 251 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0327710A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 251 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>317.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032781F41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE UNITA' G.209 PRATA VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1037.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1037.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z03280C236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO IMBARCO TORRETTA G123 SALONE LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032819DD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 8 PLACCHE ADULTI E N. 8 BATTERIE PER DEFIBRILLATORI UU.NN. STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032839E9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2019 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z03285E8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 88 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>129.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>129.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032865E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio stipula Polizza Assicurativa per il trasporto via mare di un container marittimo in Montenegro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTRFNC75A23D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – AG. GENERALE DI FORMIA G.125 (PETRILLO FRANCESCO)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PTRFNC75A23D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A. – AG. GENERALE DI FORMIA G.125 (PETRILLO FRANCESCO)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z03287E3D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>346.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0328BE374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORI SEATEK V.2013 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCGNN45H18L781O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI BIANCHI OFFICINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCGNN45H18L781O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI BIANCHI OFFICINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2036.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0328BFAFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 380 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>513.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>513.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0328F61A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 10.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z032941A8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.3 DI BARTOLO - FORNITURA LT 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0329439EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z032949EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI VAI 407 E 406 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0329953EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER ORMEGGI PORTO VALONA MISSIONE ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0329987E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILTRO PER GG.EE. UU.NN. LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0329CCF2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione allo scafo occorrente alla V.613, dipendente dalla Stazione Navale di Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1353.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1353.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z032A47238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DOTT.SSA ARNONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01454240597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ARNONE IMMACOLATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01454240597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ARNONE IMMACOLATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z032AB3AA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI OCCORRENTE ALLE UU.NN E NUCLEO SOMMOZZATORI DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0427194E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2272.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0427C7E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 8 batterie accumulatori necessaria per le esigenze funzionali del Guardacoste G.123 Salone dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIN PANDOLFI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIN PANDOLFI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0427C7E3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.8 ACCUMULATORI G.123 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0427DEBF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.1525 buoni pasto cartacei per il Nucleo Sommozzatori del II R.T.S. di Nisida (NA)</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2347.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2347.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z04282E595</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUSSOLE E CUSCINETTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z04285EB2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 455 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z042869AAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 550 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z042874642</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambi motore seatek v.2005 ii rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0428F9EB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02049820513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BS LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02049820513</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BS LUBRIFICANTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z04290B236</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>595.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z04293BCB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 424,66 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z04295B2B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>810.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z042A03AFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 6 - REVISIONE GIUBBOTTI DUI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1287.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1287.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z042A2A89C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z042A4A674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 7000 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI ALIMENTAZIONE DA 63 A, PER LE ESIGENZE DELL'UNITA' NAVALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNCL62P27E885H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEKTRODIGIT DI TROIANO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNCL62P27E885H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELEKTRODIGIT DI TROIANO NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z042AD1D4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.03 DENARO - FORNITURA RICAMBI PER GG.EE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>346.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0526BF2E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1629 - FORNITURA LT. 704 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1037.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1037.69</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z05276CC8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>536.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0527BE689</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2026 - FORNITURA LT. 1.250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0527DF21B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.1.300 buoni pasto elettronici del valore nominale di €.0,70 per il personale di Vigilanza del G.A.N. di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0527EC0FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0528AA652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione radioboa Epirb occorrente al G.216 Fin. Verdecchia, dipendente della Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0528C8AAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0528FC04E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MOTORE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z05293ED04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.2060 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z05295CE6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VISITA RINA PER CERTIFICATO DI CLASSE N.S. CINI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03794120109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03794120109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0529D6D8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente alla V.3000 e V.3006, dipendenti dalla Stazione Navale di Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3093.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3093.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0529DBB04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.914 - Servizi di alaggio e varo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z052A28981</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BANDIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>913.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>913.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z06273B39F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2026 LT 1250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0627D9A22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 114 PULEO - FORNITURA LT. 4.096 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2539.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2539.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z06283C7A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413.23</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z06286BD88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 808 - FORNITURA LT. 1.050 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z06288DCB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PITTURE G.123 SALONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062942DFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>762.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062954A55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE LOCALI ASGI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062999570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VALVOLA PER PV.5 MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434590923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR DHARMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434590923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR DHARMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>772.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>772.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0629B5A6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER BSO 127 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0629EFAEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 804 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE BOCCOLE ASSI PORTA ELICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0629F260F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 199 RIPARAZIONE TUBOLARE PRODIERO DX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062ABFC97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONE AI MM.PP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z062AC4911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 1 GE MASE NONCHE' SMONTAGGIO E MONTAGGIO BOCCAPORTO INGRESSO MOTORI GL 1404 STAZIONE NAVALE CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z06ABBFCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01717960841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEAP s.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01717960841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEAP s.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0726BA110</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 177 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z072762A55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V610 LT 260 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z072781E5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3002 E V. 3003 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0727EA903</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 733,77 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>991.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>991.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0727F605C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS MARZO MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07281245B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07282DF87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 100 candelieri di nuova generazione in vetroresina con tecnologia &quot;Filament Winding&quot; completi di accessori per passaggio draglie e bulloneria, per le esigenze delle unità navali del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z072832EF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SERBATOIO VAI 303 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03694210273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03694210273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z07287AA18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0728A2766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio carenaggio con fornitura per la V.916, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0728AB2A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI UU.NN. V.1667-V.1626</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0728B2848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>738.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>738.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0728FDE42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>383.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>383.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z072950016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 2000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z072A9A2DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5011 FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082714D68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 122 LT 824 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1280.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0827DB42A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 FORNITURA LT. 1200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0827EBFD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V2060 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1693.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1693.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z08285AF76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 410 - FORNITURA LT. 110,42 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082860BA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO BANCHINA ORMEGGI NAVALI DELLA STAZIONE NAVALE DI BARI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ECCEZIONALI ACCADUTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05153870729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE PALMISANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05153870729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE PALMISANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0828696DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 171 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z08287D96D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO G 126 DE ROSA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z082897539</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CLIMATIZZAZIONE UNITA' NAVALI VARIE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2007.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2007.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0828C849E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0828C849E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0828D0EDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale occorrente al G.88 La Malfa, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01953460639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ILLIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01953460639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ILLIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2709.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2709.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z082A2DF9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082A5D584</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 619 - SERVIZI DI ALAGGIO, SOSTA E VARO E RIPARAZIONE TUBOLARE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z082A76491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 68 BOTTIGLIE VINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02719790806</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA VINICOLA TRAMONTANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02719790806</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA VINICOLA TRAMONTANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082AA76E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO V808 STAZIONE NAVALE VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z082AEA97F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MSE 1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z09272847C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 LT 300.02 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z09273D7BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GRUPPI ELETTROGENI PV 7 PAOLINI MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2001.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2001.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z09279A719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 89 ROSATI - FORNITURA LT. 5.600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0927A268F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 204 GARULLI LT 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2968.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0927C4F8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio</oggetto>
<sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0927C4F8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Impianto fisso antincendio presso la caserma &quot;Cappellini&quot; - Nisida e il Comprensorio Logistico di Capo Miseno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0927E40A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CONTAINER ASSISTENZA UNITA' NAVALI LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586750992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOA LOGISTIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586750992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOA LOGISTIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2062.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2062.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0928AA766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI PER G.214 DI LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>527.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0928CFE77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROGRAMMTA 100H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z092921196</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.A.I. 303 - FORNITURA LT. 106 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04330760275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R S.R.L. (PORTO LEVANTE)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04330760275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R S.R.L. (PORTO LEVANTE)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.04</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z092928B2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z09298024B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 2000  GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z09299FD32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CARROZZERIA FIAT DUCATO GDF 998 GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00070970843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUADAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00070970843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUADAGNI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2816.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0929BA557</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONI OCCORRENTE AL B.S.O. 72 E MANUTENZIONE AI MOTORI OCCORRENTE ALLA V.3000 LAGO DI COMO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2557.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2557.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z092ABC583</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 921 MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORI FUORIBORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z092AC6B36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI SACRIFICALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z092ADD7F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 903 - FORNITURA NR. 12 CANDELE PER MOTORI EVINRUDE MOD. E-TEC 300HP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A277118D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 RIFORNIMENTO LT. 255 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>426.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A277118D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 FORNITURA LT 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>215.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0A27DAAE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 215 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.91</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A27E6FF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORNICE LEGNO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLSSFN62B05H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORNICI ARTISTICHE DI PLESCIA STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLSSFN62B05H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORNICI ARTISTICHE DI PLESCIA STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A27EEC7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 504 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>742.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>742.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A28B1967</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 102 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A28C99BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 128 STANISCI LT 3200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1952.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A299A43E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI MOTORI BSO 126 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2A96002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO E LAVORI AGGIUNTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A2AA202E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>g. 206 fin. corrias - servizio di rimozione totale del ciclo siliconico preesistente.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2702231</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 905 LT 408.14</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>618.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>618.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2793EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MOTORE DX BSO 120 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1792.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B27C4E1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI V. 2009 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B27D52ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B283C8FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2072 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>537.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>537.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B288EFB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 808 - FORNITURA LT. 580 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B28D3007</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B28DA5AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ALAGGIO E MATERIALI PER LA V.631 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B28DC60A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARABREZZA PER VAI 408 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B28DCAF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PESATURA BONBOLE ESTINTORI G.104 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B29155E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO JET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B29219F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4725.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B29CCE61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto propulsivo occorrente alla V.5018, dipendente dalla Stazione Navale di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B29E8E74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>05-DIALOGO COMPETITIVO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0B2AB41B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1301 - SERVIZIO DI ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2676.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B2AE57F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMESSA EFFICIENZA AUTOCISTERNA GDF849BN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2579.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2579.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C26737EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 205 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C273891E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 FORNITURA LT 377 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>631.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>631.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C27FB607</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C292EDEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOPRALLUOGO E REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA SECONDO IL DLS 271/99 (DVR) PER ATTIVITA’ DA ESPLETARE SULLE IMBARCAZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSGPP49B11G482Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROSPERI Ing. GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSGPP49B11G482Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROSPERI Ing. GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2996412</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISPEZIONE &quot;BOAT LIFT&quot; STAZ. NAV. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C29D33A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura abbigliamento per Sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C29S243E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2049 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241970110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CANALETTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241970110</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CANALETTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2523.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2523.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2A4E46B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLE 100 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C2A99483</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO VARO PER L ESECUZIONE STACCO PIEDE POPPIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C2AA420E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER RIFACIMENTO ARREDI UU.NN. VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D279E206</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 905,85 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D27F67DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2040 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D28223EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MONITOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2879529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI UNITA' NAVALI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4389.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4389.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D28A67C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03026330831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERPESCA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03026330831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERPESCA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D28BFABD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITUTA COLTELLI SMZ GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00088040936</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00088040936</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D28EDE03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 345 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>577.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>577.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D28F52B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERTITORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12959960159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anderol Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12959960159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Anderol Italia S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D2925556</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D293BF21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO UU.NN. VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>764.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>764.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D29C41BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.916 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1826.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1826.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2A22F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO AMBIENTI DI LAVORO STAZIONE NAVALE VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00230470270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDI MARGHERA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00230470270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDI MARGHERA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11415.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2A834CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D2AC48FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUCL. SOMM.RI - SERVIZIO DI REVISIONE PROGRAMMATA BIENNALE DI NR. 22 BOMBOLE ARIA E REVISIONE GENERALE NR. 5 EROGATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395280413</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO COLLAUDI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395280413</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO COLLAUDI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3011.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3011.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E26F4F38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E27190E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 6001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4332.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4332.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2733556</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>669.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2797C53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 208 MARESCIALLO CASOTTI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E27F3DF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>376.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E27F7FA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>338.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E28072D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.7 PAOLINI - FORNITURA LT 7500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E284DD4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI -  FORNITURA LT. 3600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2268.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E286ECCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURAZIONE OPERA MORTA G 205 SANGES</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6318.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E2880825</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione motori occorrente al P.V.5 Oltramonti, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00478630957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00478630957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>693.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E28AC724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA LIQUAMI G.122 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123310746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVICIENTI AMBIENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123310746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVICIENTI AMBIENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>757.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E28AF052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione occorrente alla V.6012, G.203 Col. Rossi e V.5001, dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E292F471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 609,59 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0E2931E9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 150 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>251.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2932577</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO BSO 409 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z0e299f7ae</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO MOTORE V.2055 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2A0CBDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CASERMA DE TURRIS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E2AACBDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OGGETTISTICA PER RAPPRESENTANZA - GRUPPO AERONAVALE DI TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01826410738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICA ARTISTICA CIRO BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01826410738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERAMICA ARTISTICA CIRO BENTIVOGLIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F27DFB85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F28A9372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TENDALINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F291B805</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO P.03 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F291D95B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CLIMATIZZAZIONE CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RI.GAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RI.GAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F293909B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BITTA V.2028 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F294335D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2912.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F2982F0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO BSO 129 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F29E9279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 253 SERVIZIO DI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>871.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>871.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z10271246C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2571.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2571.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1027A8983</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1027FE821</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 410,96 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z10280C0D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 550 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>325.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>325.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z10280CD8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z102898A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE BATTERIE BSO 130 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1028C6089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTREZZATURE VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1028CC19A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1028F8E53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02939820599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEO SERVICE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02939820599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEO SERVICE SRLS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z102986F0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SELETTORE DI MARCIA E CARENAMENTO V.2020 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1029C36C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI MOTORI V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885770321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEODINAMIC PNEUMATIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885770321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEODINAMIC PNEUMATIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z102A897A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARE AGLI IMPIANTI ELETTRICI IN DOTAZIONE AL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5539.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z102B0F6F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 214 F. ROCCA - SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO LASER DI RAISER DI MINIMA DEL MOTORE PRINCIPALE SINISTRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z112762339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 706 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1037.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1037.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11280524A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 255,39 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11285EEAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA  LT. 2400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z112899119</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.203 Col. Rossi - Fornitura pittura e diluente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2418.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z11289CDEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 684,93 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1128D2AC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE FLUITEN</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1128ED83A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORE PORTONE PALAZZINA IN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02894340831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02894340831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO SICUREZZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>757.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z112938270</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.113 E G.108 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>416.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1129DA6B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente alla V.624, dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1293.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1293.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z112A04F2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERTITORE ZF G 130 DE FALCO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4928.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z112A9D692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO OLIO PER RABOCCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z112AC4917</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. VARIE TERMOLI - SERVIZIO REVISIONE  E CONTROLLO IMPIANTI ANTINCENDIO DI BORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>742.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>742.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1226C9A20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>331.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z122702319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12282EF3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12285464E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI MERCURY V.3006 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1501.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z12286B114</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 1.150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>839.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>839.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z12289CF2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 232,88 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1228EC3E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PULIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00834700320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834700320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z12290C89D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.4 AVALLONE - FORNITURA LT 11000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9075.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1229124C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3006 E BSO 72 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z12293D8FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 290 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z12294EC80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER REALIZZAZIONE ORMEGGI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1229989F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UU.NN. LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1229C4219</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.603 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2161.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122A0C12B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROG. MOTORI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122A88399</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03359620832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BNO INFORMATICA SRL LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03359620832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BNO INFORMATICA SRL LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4977.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4977.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122A9ADA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 808 - FORNITURA ANODI SACRIFICALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122A9CE04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.5006 V.5014 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z122ADE13C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VITI DI PASSAGGIO PER LA MANUT. GG.EE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>905.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>905.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z13268D1B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z13270DF9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 LT 285.71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z13288CE91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER CARENAMENTO STAZ.NAV. VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLLFNC59E07F537D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIPPO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLLFNC59E07F537D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIPPO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1317.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1317.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1329804FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z13298E584</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.918 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1329A6DB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.912 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z132A68BE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>I RTS FORMIA - SVUOTAMENTO DEL POZZETTO BIOLOGICO PRESSO GLI ORMEGGI DEL CORPO PRESSO IL MOLO VESPUCCI DI FORMIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSSNTN53M18F224X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RSSNTN53M18F224X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z132A93B37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1 APPARATO RADAR TENUTA PRESIDENZIALE CASTEL PORZIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9149.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9149.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1427EB652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V2017 LIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1078.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1428327AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 8001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6104.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6104.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1428AA576</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.808 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1428B8502</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1763.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1763.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z142910205</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo occorrente al B.S.O.1300, dipendente dalla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z142921B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO V.612 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01075450443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01075450443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1429521FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. CLIMATIZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1998.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z142955207</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK UU.NN. VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4183.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z142989C40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CAPO NISENO NAPOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07197740637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROMETAL S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07197740637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROMETAL S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z14298B2CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER SOMMOZZATORI DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3023.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3023.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z142993F02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 127-101-102-125 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2853.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2853.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z14299EC8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PORTE ANTIPANICO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02415000591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPAGGI IANNIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02415000591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMPAGGI IANNIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2339.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1429C05D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3004 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1429DE356</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.1102 - Servizi per la rimessa in efficienza del G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00522870831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ve.mab S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00522870831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Ve.mab S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1379.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1379.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1429EAD50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z142AA404A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIA PER LA VEDETTA V.2002 E V2016 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7519.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7519.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z142AEC152</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 506 MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z142B1B84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z15277BF1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUBOLARE V.3007 STAZ NAV. LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1527B442B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA  LT. 3000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2226.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1527B59BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 114,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z152821B49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER ALLESTIMENTO BSO 130 DELLA STAZIONE NAVALE DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4954.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4954.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1528B8C24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1528C4282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.4 AVALLONE - FORNITURA LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1528D66B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 321,92 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1528EC3BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto gas scarico con fornitura occorrente al G.88 La Malfa, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1528FB6E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1763.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1763.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z152914DC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z15296A0A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA  LT. 1300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1053.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1053.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z152982EB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z15299968A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE UNITA' NAVALE ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1725.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1529C878A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione giubbotti di salvataggio occorrente al G.208 Maresciallo Casotti, dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z152AC8113</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMP. CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z16261CA5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 658 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>964.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>964.63</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z16261E2DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1301 - FORNITURA LT. 132,83 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03120090836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03120090836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO DI CAPO D'ORLANDO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>201.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1626739A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 6.249 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4724.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4724.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 6008 LT 1500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z162721932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE V. 2073 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z16281FC2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 830 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1224.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1224.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1628560E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 206 FINANZIERE CORRIAS - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z162874635</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>518.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>518.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 808 - FORNITURA LT. 680 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1628BF35C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 180 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>114.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1628C8E46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AI MOTORI DELLA V.2023 DI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2552.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1628ED3B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 94 CAPPELLETTI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z16295ED7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE INIETTORI GG.EE. DEL G.104 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z162981190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK V.2020 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z162984391</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MOTORE BV GRIFONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13289.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13289.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1629B0B63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1602.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z162AD8A12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 1202 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLO SCAFO ( PIANO DI CALPESTIO E COPERTA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172673503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 850 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1249.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1249.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1727D581F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 206,85 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172826D34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO V. 607</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z17285D8C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTANZIONE INVERTITORI PV 6 MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z17289105B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. varie - Servizi di pulizia e sanificazione condotte di ventilazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13749.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1728A20ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 310 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1728AC4AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>534.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1728D11ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3005 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172953B4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRASFORMATORE V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00184820280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROVENETA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172982862</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORE V.2048 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2734.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1729ADE8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI G.118 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1729B35D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE V.809 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172A11CB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>v. 604 - fornitura nr. 1 passerella da sbarco/imbarco.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172A62CE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 124 CAVATORTO - FORNITURA DI PITTURE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z172AED2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N 2 FLACONCINI ALLERGENE PRE LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09453740152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLERGY THERAPEUTICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1826A479E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182735477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA lt. 233 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>343.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182745363</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182762035</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 10.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1827992A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO UNITA' NAVALI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z18279A738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1827EB570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 609 CARENAMENTO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>806.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z18282CB99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RADIOBOA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z18282EBF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182844223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico ed elettronico per il Laboratorio Radar Centrale - II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3337.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1828EA335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE G.2 GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1828F85B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GRUPPO GRUETTA G 127 ZOCCOLA</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8291.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z182989968</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 132 - Servizi allestimento U.N.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z18299E0E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 127 - FORNITURA  LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1927B84FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>259.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1927EEC9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z19282BA38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESA CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>759.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z19282E366</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 114 PULEO - FORNITURA LT. 5.400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z19283C7D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 2.869 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2234.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2234.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z192869979</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1928A9A10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE SMALTI ANTIVEGETATIVE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1928B894C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLCCLD71S20L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA &amp; VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLCCLD71S20L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA &amp; VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z192926551</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO STRAORDINARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z19292D030</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PITTURA OCCORRENTE ALLE UNITA' NAVALI G.207 M. CORTILE E V.5013</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4672.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4672.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1929A87D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORRETTIVA MOTORI V 5009</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14823.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14823.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z192AA553F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 635 - FORNITURA DI MATERIALI PER RIPARAZIONE DEI FLAPS E TIMONI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04153240280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04153240280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>658.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z192AA553F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 635 - FORNITURA DI MATERIALI PER RIPARAZIONE DEI FLAPS E TIMONI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03775110160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL NAUTIC SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03775110160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL NAUTIC SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z192AC2AE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 111 FORNITURA MATERIALE E POSA IN OPERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A27A71BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A27F57C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 608 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A282CC23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 430 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>616.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>616.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A28346B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante (cod. 103350 = 10 secchi) occorrente al G.L.1403, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2850BAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO G.78 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A285C7EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto acqua dolce occorrente al V.2033, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>766.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A2862EDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI PV5 E PV PAOLINI MAN CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2068.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2068.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A28D4A9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 11.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A28D6CF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 708 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>419.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>419.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A28DDDB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A28E3EC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 4200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2494.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A29D3282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI IMPIANTO EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1038.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1038.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A29E1ECD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMMISSARIATO CENTRO NAVALE - FORNITURA DI NR. 1 PORTATABLET MOD. OFFICE E NR. 20 NASTRO BIADESIVO GOMMATO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH DI CECCA BENEDETTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01215620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECH DI CECCA BENEDETTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1A2AED496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 301 - MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4998.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B26C124E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>THEMIS 18 - G 127 ZOCCOLA LT 1500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B27690CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 340 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>427.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B2825D9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V 909 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B28A068D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1B28AC6B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B28BECDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 493,15 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z1B29971EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO ESAURIMENTO SENTINE G.123 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B29A0ADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE PV.9 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413640119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOREFIT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413640119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOREFIT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3319.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B29D7864</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura abbigliamento per Sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRADA IMPEX S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00987530326</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRADA IMPEX S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>727.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>727.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2A07914</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 613 - SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2A2F080</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2AB1FC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 613 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 600 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589920121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.R. SNC DI BIANCHI ROBERTO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01589920121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.R. SNC DI BIANCHI ROBERTO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2AB57A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 78 FORNITURA FERRAMENTA NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B2AC45E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 52 MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI MM.PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1262.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C221093B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di energia elettrica febbraio, marzo, aprile 2019 per le esigenze del II RTS Nisida -ormeggi-.1</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C221093B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 411908367445 del 10/9/2019 emessa da HERA COMM per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1.1.2018 al 30.4.2018 per le esigenze del II RTS Nisida -ormeggi-.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C2739C23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 230 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>339.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>339.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C2824B41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONI CARRELLI ELEVATORI I RTS NISIDA(NA)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02065830743</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02065830743</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PTS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1759.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z1c287acd0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione autorespiratori g.117 II rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C28E6684</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2075 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C291C64F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ELETTROPOMPA CONDIZIONAMENTO V.2059 DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324640398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324640398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMENICALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C2948F1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER BSO 126 VIBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578770265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMAC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578770265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PNEUMAC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C297D082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 15 GRUPPI DI CONTINUITA' E N. 1 TASTIERA PER IL NULCEO FRONTIERA MARITTIMA DURAZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03509620484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2059.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2059.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C297D082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1 RUNNER FENIX NECESSARIA PER LE ESIGENZE DEI FREQUENTATORI DELLA PALESTRA DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANATTA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823340433</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANATTA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4174.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D2763334</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 114,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D27FB2C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 -  FORNITURA D  LT. 1400  GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1213.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1213.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D282CDED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2959.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2959.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2847E50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D285EA11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 320 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D285F9C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D28DAB84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2952178</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura etilometri</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03618890101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOM INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03618890101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECOM INDUSTRIALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D295556F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 3200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D2961969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE CIME ORMEGGI P 03 MONTE SPERONE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D298280A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT ANODI V.1201 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2782D65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenaggio da eseguire alla Vedetta V.3007 dipendente dalla Stazione Navale Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4825.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E28631E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E290805A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI G.105 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E291C6D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST RADIOBOA EPIRB V.2059 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>165.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E291F3F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00851740092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SPARANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00851740092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SPARANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>710.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z1e299c12a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO UU.NN. LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2045.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E29DE9F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di verifica annuale alla gru-ponte</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>271.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>271.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E2A218A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN II RTS NISIDA- FORNITURA N. 1 CONTATTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>365.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1E2A377A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GIUNTO CARDANO E PARAOLIO INVERTITORE DX.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1634.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1634.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2AA6F1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VOLTA  AD OTTENERE IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' SATELLITARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E2ACBE54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 MANUTENZIONE AI MM.PP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z1f27218ae</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE MOTORI YAMAHA B.S.O. 125 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1114.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2725287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 LT 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F27C4DA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 950 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F27CE986</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verniciatura opera morta v 5534</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F2827B20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA IDROGETTO V. 2066</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F285F07D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot; B.S.O. 52 - FORNITURA LT 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>435.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>435.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F289D891</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione impianto antincendio per il G.214 Fin. Rocca dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00732670112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.TE.MAR. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00732670112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.TE.MAR. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F292583A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER P.01 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02606400832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDITERRANEA FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02606400832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDITERRANEA FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F292A6AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MAATERALI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F299B3B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 412 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>362.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F29A9537</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2004 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F29C35EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 GRECO -  FORNITURA LT. 12000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1F29FBDE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BOMBOLE NUCLEO SOMM.RI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01289820324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIGNANI SUB</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01289820324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIGNANI SUB</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20267386B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 455,04 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.01</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2026C6312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 6008 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z20271997D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 563,48 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2027BB6E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2027EEC8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 166 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20280AC9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z202853E50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z202899143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente al B.S.O414, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1748.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20291B1D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20291E1DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 260,75 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20292529D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 1.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>892.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>892.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20298CAA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER G.79 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441020104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441020104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z202A222F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO NECESSARIA PER LE ESIGENZE DELLE UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z202A967E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1101 SERVIZIO DI RIFACIMENTO ANTISDRUCCIOLO PIANO CALPESTIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3089.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3089.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2126EB486</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 99 GARZONE - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4735.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4735.45</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2127482EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 7 PAOLINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3760.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3760.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z212796CDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO UNITA' NAVALI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2046.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2046.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z212854281</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>539.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z212858432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione invertitori zf PV 8 Greco man taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z212865509</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 1.050 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>655.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2129EA7FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3000 SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2226738F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 572 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>843.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>843.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z22268EE3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2051 LT 1100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z222707AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2051 LT 981 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>725.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>725.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2227816F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 RIFORNIMENTO LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z22279CD36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1302 - FORNITURA LT. 169 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2227E4761</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2076 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2228701DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z22288DC6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA UN KIT PER MOTORI SEATEK DELLA V.2046 DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2228AA64B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIVESIMENTO SEDILI FINTA PELLE DELLA V.2076 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2228AEFD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto propulsore con fornitura occorrente alla B.V. Grifone Fiamme Gialle III, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222938DE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BORSA ELETTRICISTA V.1304 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01779510682</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GERARDO FERRAMENTA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222953477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERBATOI CARB. BSO 131</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6836.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z22297C36B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z22297E5BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 GRECO - FORNITURA LT. 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8730.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222985778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE G.E. PER G.200 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1818.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z22298C73E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GALLEGGIANTI BOAT LIFT PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222A0450A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 5 FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSPORT DI TAULA VITTORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00306580903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSPORT DI TAULA VITTORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222A8C6A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z222AB334C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV.9 F. CINUS - SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLA POMPA DEL VUOTO EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1818.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2326FD552</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2815.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2815.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z23271FC58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z23272F36C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z232747F88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 116 LAGANA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z23278801F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO BSO 1205 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>853.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>853.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2327BBE94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 370 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2327C7EC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>504.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2328256F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio e ulteriori interventi occorrente alla V.2017, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z23285F969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 126</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2328A6FA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 128 - MANUTENZIONE CORRETTIVA AI MOTORI YAMAHA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2328D9A81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI VAI 506 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z23291FF1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2329721E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.2023 DI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2329882E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA UTENSILI G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z232A1B4FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.1.MAZZEI; G. 2 VACCARO - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI LIQUAMI DELL'IMPIANTO EVAC DI BORDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02730970593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.R. ECOLOGIA Rossini S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02730970593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.R. ECOLOGIA Rossini S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z232ABEBE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24277CA06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.627 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24287D921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V 5008 V 5018</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5406.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z242901C00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24290939E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 4 AVALLONE - FORNITURA LT. 10.003 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8102.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8102.43</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2429414BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.98 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24294E49B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA CONTROLLO UPS G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24298AB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI- FORNITURA LT. 4409 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3289.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3289.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2429A82F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO V. 2012 E V. 2053 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2429E16B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA REFRIGERANTE E SCAMBIATORE ARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2048.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z242A08745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 5 - PV 7 FORNITURA GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z242B14CBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI  -STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2526BE3FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z25285F7FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 1.027,4 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z25287DB5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORNITURA  E INSTALLAZIONE APPARATO RADAR</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSONTN73H11E098Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO BLU' DI TOSO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSONTN73H11E098Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRO BLU' DI TOSO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2528864A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.428 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25288B7F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO E POMPA ALTA PRESSIONE V.901 NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05496461210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS. MOTONAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05496461210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS. MOTONAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2529.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25289DD20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 4 AVALLONE - FORNITURA LT. 12.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z252987A98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE AUTORESPIRATORI ARO SOMMOZZATORI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25298CAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 KIT MANUTENZIONE PER V.2067 DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z252AAD019</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGI COMPLETI AUTOVETTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02995930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARAS OIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02995930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARAS OIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z252AB9918</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROGRAMMATA 300H DI MOTO MM PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z252ADBA3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ai tubolari v.900 fornitura e posa in opera cavo occorrente alla v.6012</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1616.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1616.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26261CBBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 200 BRIG. BURATTI LT. 6500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4062.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4062.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26273B94E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 206 FINANZIERE CORRIAS - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262741382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2013 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262781DE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2627F8FEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.903 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE INIETTORE E MONITORAGGIO E MEZZO DIALOGATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26281DD32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>241.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>241.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262824EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>607.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2628807C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione occorrente al B.S.O.417, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00292240637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00292240637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2628CD251</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura licenza cartografia elettronica occorrente al G.104 Apruzzi,  dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2628CEFBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26297E8C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI LUGLIO 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2603.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262980149</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PITTURE VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02154670737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02154670737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2962.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2962.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z262A956E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 7000 - BSO 110 FORNITURA N. 1 TRANSPONDER E RIPARAZIONE APPARATO RADAR FURUNO NAVNET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z272714BF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2026 LT 1250 GASOLI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2728A70BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione parabrezza con fornitura occorrente alla V.606, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTOFRC88A61G273U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZAPLAST EVOLUTION DI NOTO FEDERICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NTOFRC88A61G273U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANZAPLAST EVOLUTION DI NOTO FEDERICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2728D1833</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 208 MARESCIALLO CASOTTI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2652.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2652.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2728E1D01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE PITTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2728FE7EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 910 - FORNITURA LT. 757,18 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1086.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1086.12</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z272988104</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SACCHI DESTINATA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROCELL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00619780497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROCELL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2729A0548</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura bottazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z272A2AC29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2041 SERVIZIO DI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02421350279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.NA.VAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02421350279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.NA.VAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1677.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1677.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z272A9504B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5005 - FORNITURA DI N. 02 BATTERIE ACCUMULATORE PER GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1383.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1383.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2826AD241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 DE FALCO - FORNITURA LT 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7576.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z282770FD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 114,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z282831295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1492.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2828406B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE LEVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z28284F4F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 346 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z28287BC68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFASCIMENTO INTONACI AULA DIDATTICA CAPO MISENO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03320331212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMAYOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03320331212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMAYOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3555.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2829096A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z28296FA14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 3 BARTOLO LT 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z28298E54B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO PER SBARCO E IMBARCO MOTORE V.606 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04035380825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIMICCI LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04035380825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIMICCI LORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z282AD5222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER APPARATI TELECOMUNICAZIONE PER LE ESIGENZE DEL GRUPPO AERONAVALE DI TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582350738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PUNTO ELETTRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582350738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PUNTO ELETTRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2336.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2927AD1F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 114,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2927BFDF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.1667 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2811.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2811.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z292810166</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 9 CINUS RIPRISTINO IMPIANTO DI VENTILAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1374.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z292815E8B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE V.607</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2928216DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 270 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2928283B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CARENAGGIO PERIODICO BSO 413</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1969.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1969.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z29286F50C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.5013 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2211.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2928897B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 857 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>599.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2928ACA7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2928B89B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>815.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>815.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z29292A570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PER LA SPERIMENTAZIONE DI N 300 GIUBBOTTI IN PILE DA NAVIGAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30936.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z29292A570</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 300 GIUBBOTTI ADDENDUM ALL'ORDINE N. 981281</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10312.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z29297e89a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>generi alimentari man. taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1545.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z292A9DFFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN MESSINA - FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 1 CLIMATIZZATORE PRESSO GLI UFFICI DEL GAN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1208.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z292A9EFAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO AI MMTTPP IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z292A9F87E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVAZIONE ITER AMMINISTRATIVO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL MOTORE FUORIBORDO DEL B/S A BORDO DEL P.V.9 FIN. CINUS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z292AC4AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO E MOBILE OCCORRENTE ALLE UU.NN RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>4484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4484.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A272E1B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A281F5CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 7.001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5362.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5362.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A28423B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA POMPE E FILTRI OLIO V.5020 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A2896EB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VOLTO ALLA MANUTENZIONE DI N. 2 MOTORI SEATEK PRONTO IMPIEGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26506.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A28B1061</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 127 - Servizi per il ripristino del bottazzo perimetrale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6513.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A28B27E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 15000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A28B89F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A28FEB9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di visita medico sportiva agonistica per la partecipazione alle esercitazioni tecnico-nautiche di Gaeta di n.1 militare della Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01836240737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MEDICINA DELLO SPORT TARANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01836240737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MEDICINA DELLO SPORT TARANTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A2902867</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A29106F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 397,26 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A2980067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2062 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A29AE0BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 05 paia di stivaletti tattici “SPELEO BOOTS”  per le esigenze del personale impiegato a bordo del P. 03 Denaro dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2A29EF4EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI N.22 LAMPADE DA TAVOLO A LED</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A2AE0DF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Corso di formazione per Addetti Antincendio Rischio Medio per n.20 militari del Gruppo Aeronavale di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80009990732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80009990732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TARANTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1624.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2743340</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>669.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B277600F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE FIAT PUNTO NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2797860</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2051 LT 953 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>705.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B280DCAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva alle
seguenti UU.NN. del Corpo: Guardacoste G.201 G. De
Ianni, V.1629 e V. 5005 dipendenti dalla Stazione
Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2B2825433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TEST ANNUALE EPIRB V. 915</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2840A78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 800 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2844160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica impianto ascensore degli alloggi ASGI sito in via La Farina 241 di Messina (Gruppo Aeronavale di Messina).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03051870834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) MESSINA- SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE DI LAVORO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03051870834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) MESSINA- SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA AMBIENTALE DI LAVORO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B284DD45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione piano coperta occorrente al G.79 Barletta, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1868.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1868.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2851819</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.122 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2167.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2167.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B286967B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 10.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02200210751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02200210751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELLO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B28D570C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ANODI OCCORRENTE A VARIE UU.NN. DI GENOVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1604.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B28D90E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ricambi manutenzione motori v.917 messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1946.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B28EC4C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura batterie gruppo continuità UPS occorrente al G.211 App. Gottardi, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07694151213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHIP SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07694151213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SHIP SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B28F82F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01264120831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI PIETRO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01264120831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI PIETRO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29182C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCIO IDROSTATICO EPIRB UU.NN. VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29407ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 40 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>55.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>55.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B294F62E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GG EE INSTALLATI SU G 73 ARTEMA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6567.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6567.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29862B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO MOTORE V.2015 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B29FE27A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 213 SERVIZIO CICLO PITTURA ANTIVEGETATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2222.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2A37737</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. VARIE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AGLI IMPIANTI ANTINCENDIO FISSI E MOBILI DI BORDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01676970922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA ANTINCENDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01676970922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA ANTINCENDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2205.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2205.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B2A90FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 130 FORNITURA MATERIALI PER LA MANUTENZIONE  AI MM.PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C27585C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 118 INZUCCHI  LT 5084 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3843.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3843.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2769654</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 750 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2779C23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE ENI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C277BF6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO VV. 3002 E 3003 STAZ. NAV. LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C27BAA74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE MOTORI MTU UNIT' NAVALI CEDUTE ALLA LIBIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2822.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2822.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C27E4045</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE EVINRUDE V.919 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1879.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1879.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C28142EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GNCI PER ZATTERA G.123</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2870490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot; V. 5008 &quot; FORNITURA LT. 1200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>828.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C28982D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 200 BRIGADIERE BURATTI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C28E65ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPA ANTINCENDIO G.1 MAZZEI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>634.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>634.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C2982829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT MANUTENZIONE V.2038 VIBI VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C29ABB09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.905 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3041.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3041.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2C29AEDOA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 -  FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C29C328E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 01 compressore portatile compresi ricambi consumabili per ricarica bombole per le esigenze di bordo delle unità navali cedute alla Guardia Costiera Libica</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4162.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C2AD1C4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 SERVIZIO DI ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C8CC43F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IDROPULITRICE CALA NOCCHIERI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2789477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di parti di ricambio necessaria per le esigenze funzionali del motore sx della Vedetta V.634  dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GHSGPP51P16C469Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GHSGPP51P16C469Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2155.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D27F58F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074&quot; - Fornitura lt. 700 gasolio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>497.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>497.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D27F60CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>837.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>837.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D28CFB6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARAOLIO SOST.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D28FC148</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di pitture necessaria per il servizio di manutenzione, quale carenaggio periodico del Pattugliatore P.03 Denaro dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2976260</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MACCHINA TAGLIACARTE LABORATORIO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00872821004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00872821004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIUSEPPE TIRASSA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>973.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>973.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D298577E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3006 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>813.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>813.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D29E5FBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA CARENAGGIO PERIODICO V1667 STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2A1C372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA ATTREZZATURE MEDICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D2ACDDD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.V GRIFONE F.G. III - FORNITURA CUCINA DI BORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2311.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E27E40CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO MOTORE V.2055 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00602950495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETTARINI E FIGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E282BCF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione quadriennale autorespiratori, e fornitura, in dotazione al Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E2868F72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 420 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>559.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>559.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E2869845</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E28BA487</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE AI MOTORI OCCORRENTE ALLA V.904 DI NISIDA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E28E28B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E290BC8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UNITA' NAVALI LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1123.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1123.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E292FC16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E293E475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI MOTORI V.805 DI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1018.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1018.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E297028F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GL 1400 STAZIONE NAVALE DI LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E29822D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBOLARE BSO 124 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E29852DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE BSO 50 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>691.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E29C8865</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di acqua minerale naturale occorrente alla 2^ Sala di Controllo Operativo di Lampedusa dipendente dal Gruppo Aeronavale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02397610817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSIGLIO TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02397610817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSIGLIO TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>584.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E29CBB61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE POWER TRIM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2AB7839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E2AEA40D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 50 PORTABLOCCHI PERSONALIZZATI, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09192591007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE G SAS DI GENERALI SIMONE &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09192591007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUE G SAS DI GENERALI SIMONE &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3044.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3044.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F26CEE6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 116 LAGANA LT 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F275F07B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2026 LT 1250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F275F07B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2026 - FORNITURA LT. 1.250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F282A7A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00732670112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.TE.MAR. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00732670112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SI.TE.MAR. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2840996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2871DE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione gruppo elettrogeno occorrente al P.V.8 Brig. Greco, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2976.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2976.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F28AC92C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 496,99 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>809.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>809.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F28D61EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti dal P.02 Monte Cimone, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F28F7558</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA. ACQUISTO N.2 COMPRESSORI VOLUMETRICI COMPLETI DI GOMMINI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F29349D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2033 E V.2005 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F2954A99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FOR. SOST FINESTRE LATERALI V 2005</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F2988718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3606.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2F29EF452</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TELEVISIONE PER SALA BRIEFING</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07907091214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07907091214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2A4DD2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 104 APRUZZI - SERVIZIO DI RIPRISTINO TRATTAMENTO SILICONICO ALL'OPERA VIVA E AI FLAPS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F2A7A30B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>uu.nn. varie - servizio di manutenzione programmata agli impiantio antincendio fissi e mobili di bordo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4619.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4619.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3025AD20D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. FE000120190001424914 del 28/8/2019 emessa da AGSM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel periodo di luglio 2019 per le esigenze del Condominio La Farina Messina. TALE FATTURA E' COMPRENSIVA DI CONSUMI PRIVATI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z30278624A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA PER V. 921 DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z30278BC7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA SILICONICA N.S. VACCARO GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9538.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9538.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30281C957</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 219 FINANZIERE BIANCO - FORNITURA LT. 3500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2159.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2159.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30288E517</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z3028bfa5e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura vetro centro navale formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02915150599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANGOLO DEL VETRO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02915150599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANGOLO DEL VETRO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30290251E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE E VERNICIATURA PARAURTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00756280632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA CIPOLLARO NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00756280632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA CIPOLLARO NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30291AF44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA PROPULSORI V.1104 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324300902</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI VIRGILIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324300902</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI VIRGILIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2248.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30294150A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z302944AF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK V.2029 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z30297cb1d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio v.624 di genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1315.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z302992633</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2071 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3029B7085</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ZANZARIERE CASERMA STAZ NAV MAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3029CCD91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.2039, dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3029D4339</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROG. MOTORE SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2229.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3029F965E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SCAFO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2593.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2593.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z302A2F23D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR2 VALVOLE RIDUTTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCPLLN58L44D708S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SCIPIONE DI SCIPIONE LILIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCPLLN58L44D708S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SCIPIONE DI SCIPIONE LILIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z302A86E45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 201 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z302ADD7AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 214 FIN. ROCCA - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE PERDITA DI ACQUA SALATA DAI RAISER DEL MOTORE DI DRITTA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3698.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3698.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312712A60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 206 CORRIAS FORNITURA LT 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z31272EC69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 130 DE FALCO LT 3000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31272EC69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 VICEBRIGADIERE DE FALCO - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31285F16B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31288F21B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 206 FIN. CORRIAS - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3128DF685</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST RADIOBOA EPIRB G.200-210 E V.2050 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3128E1EB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA METAL DETECTOR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14977031005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14977031005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMPHIBIA SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312928933</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1811.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1811.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3129404A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico con annessa revisione al sistema idrogetto Kamewa in dotazione alle Vedette V.2003 e V.2042 in forza presso il Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo (Albania).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5105.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31295496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE LOCALI ASGI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZZGPP72E02F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZZGPP72E02F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10993.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10993.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312954A28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL CPI ANTINCENDIO CASERMA DE TURRIS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10973.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10973.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312A36634</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 30 TELEFONI ANALOGICI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01103530588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELCOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312A52B2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z312AB9963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CERTIFICATO RINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01917980847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEM FIRE di Alfonso Falzone</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01917980847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SYSTEM FIRE di Alfonso Falzone</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z32274B2A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 119 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>737.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z322782028</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 376 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z32283144C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.3001 E V. 3005 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>803.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z32284B018</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FILTRI V.806</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3228A71BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.628 LT 100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>85.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z322926614</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE PITTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3229A956F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale tecnico per corso OSSP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07329010636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEROU SEA ENGINEERING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07329010636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEROU SEA ENGINEERING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3327E6283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3328050AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 350 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z332821CB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>718.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>718.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z332822846</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.1304- MANUTENZIONE CON FORNITURA N. 2 FLESSIBILI SCARICO PER IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01249380690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ESTINTORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01249380690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ESTINTORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3328269F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI VAI 1202</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z33283B753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.118 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05531210820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BN SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05531210820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BN SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3328D610C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti dal P.02 Monte Cimone, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3329061BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO PROGRAMMATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1787.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1787.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3329228AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 441 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z33296A5C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GUARNIZIONI PER V.5010 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z332976303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALE POLIAMBULATORIO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z332A7E9BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE 600 H DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>745.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>745.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342836441</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342916EA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICOSTRUZIONE TUBAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01629670926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RE.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01629670926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RE.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342954EE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z34297F755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO UU.NN. PER LA FESTA DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06070391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRONE TRASPORTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06070391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARRONE TRASPORTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3429E9690</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>149.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>149.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342AA21B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTA  ALL'ATTIVITA' PREVENTIVA E CORRETTIVA DEI MOTORI MTU IN DOTAZIONE ALLE UUNN CEDUTE ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z342AC44CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE TECNICO SOMM.RI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLCFRZ70R05I480B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL BURANCHETTO DI FABRIZIO FALCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLCFRZ70R05I480B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL BURANCHETTO DI FABRIZIO FALCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3527216C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOFFIETTI GIUNZIONE COLLETTORI SCARICO V. 6009 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01019170990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01019170990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z35272D4FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 FORNITURA LT 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3527B8E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 99 GARZONE - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z3527c509e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07720620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COSTANZO GOMME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07720620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COSTANZO GOMME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3527F62F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 543 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3528103A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA LIQUAMI G.213</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00855270112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLFO DUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00855270112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLFO DUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3528E3754</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORE ENVIRUDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1933.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1933.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z352915087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio ripristino impianto aria condizionata, con fornitura, occorrente alla V.2067, dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TTTPLA73T26G273M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARE SERVIZI DI PAOLO TUTTO IL MONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TTTPLA73T26G273M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARE SERVIZI DI PAOLO TUTTO IL MONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1483.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z352925169</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 140 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>92.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>92.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z35292F71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z35299C662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.910 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1036.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3529C8B43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 5175 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3995.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3995.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3529EFBD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE DEFIBRILLATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI MEDICAL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10213970154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI MEDICAL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z352AC7FE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE GASOLIO G127 Zoccola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z352AD6749</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTUCCE TONER PER STAMPANTE  OCCORRENTE AL GRUPPO AERONAVALE DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>156.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z362722E91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3002 LT 170 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z362762E2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIVERI PER LE MOS DI BORDO GENNAIO 2019 MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z362762E2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VIVERI MOS DI BORDO GENNAIO 2019 MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03170300838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITY MARKET SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03170300838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITY MARKET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3627862ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO G.79 STAZ. NAV. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z36280517A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,72 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 619 - FORNITURA LT. 281 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>202.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>202.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>177.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>31352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31352.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3628BE95B</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAN IMPIANTO CARBOLUBRIFICANTI V.1629 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2043 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>752.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z362A96501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. PNEUMATICI E INVERSIONE AD AUTOVETTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3726A60A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5013 LT 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411350719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLPESCA S.A.S. DI D'ASCANIO C. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02411350719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLPESCA S.A.S. DI D'ASCANIO C. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3728278C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1052.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1052.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37283CA0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 12.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37284C317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LICENZA CARTOGRAFICA ELETTRONICA G.114 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3729132AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.129 Sottile - Servizi di smontaggio, sbarco, reimbarco e collegamento GG.EE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7799.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7799.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z372931706</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCALO PER MSF 9 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027730278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO MESTRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027730278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO MESTRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37296D9D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 1100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37299C3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO V.614 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>616.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>616.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3729D131B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE POMPA ACQUA MARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3729EA032</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z372AB1E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3007 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2285.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z372AD496E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAOR. MONTE SPERONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06496690824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LO CASCIO A. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06496690824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LO CASCIO A. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38261CAB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 116 LT 245 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>361.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3827434CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 282 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38280CB98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3828254C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente al B.S.O.113, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z382869129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003  LT 320 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z382869129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 LT 320 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382908E39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. ASSE MOTORIDUTTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00762530111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00762530111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>491.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z38290EB5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 923 - FORNITURA LT. 618 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00177360831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ME.COMB. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00177360831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ME.COMB. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>922.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>922.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z382919ECB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio esami strumentali per sorveglianza sanitaria occorrente ai militari del Centro Navale Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382939AAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GANCI IDROSTATICI UNIT' NAVALI VARIE TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z38293C2E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2028 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2231.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z38293C2E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2028 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2231.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382949A94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3829B33ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO PER MANUTENZIONE MOTORI V.2040 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3829CCFB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G..88 MANUTENZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1187.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382A8AA46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02719790806</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA VINICOLA TRAMONTANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02719790806</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA VINICOLA TRAMONTANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>116.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z382A9E501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TRASDUTTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z39272E4C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2074 LT 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>621.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z392778917</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>olio lubrificante unità navali staz.nav. Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1038.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1038.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3927F6408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS DI BORDO TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5191.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5191.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z39282E238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 270 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3928388E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>607.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>607.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z39288d8cf</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura 2 smart tv e n.3 stampanti per nucleo di durazzo albania</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3928C2FC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE SEATEK 620 PLUS DOTAZIONE ALLA V.2039 DI VENEZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1248.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3928D0680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 70 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z39297E512</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA -  FORNITURA LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2677.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2677.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z392987438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO EVAC G.99 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>858.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3929A85AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA:LAVORI DI FORNITURA ASSI, ELICHE E EQUILIBRATURE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3929A85AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13065.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13065.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3929B7FB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.2 CLIMATIZZATORI CASERMA DI TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3929C3419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA IDROGETTI KAMEWA V.2049 STAZ. NAV. GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z392AACBAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI AL GRUPPO AERONAVALE TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02554730735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERGOM DI VENERE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02554730735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENERGOM DI VENERE ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>564.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2738CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3004 LT 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A279AB7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione di tre climatizzatori presso la Centrale Telefonica e presso la Sezione Tecnica Navale del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RMNWTR77E11D708K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI WALTER ROMANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RMNWTR77E11D708K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROIMPIANTI DI WALTER ROMANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6767.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6767.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A27FA8EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per l'esecuzione dei carenamenti presso lo scalo di alaggio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MZZCMN68C10F537L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC CLEMENTE MAZZEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MZZCMN68C10F537L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MC CLEMENTE MAZZEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A286377F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante (cod. 161718 = 1 fusto) occorrente a V.2039, V.2041, V.2063, V.632 e V.633, dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>578.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A28DD4AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 220 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>145.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>145.86</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A28E02C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCI PER ZATTERE UU.NN. RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A291F698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 2 BOCCAPORTE V.2066 DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A295F43E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>JO FRONTEX 2019 - V 2067 LT 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A298FAD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO BOMBOLE ARIA COMPRESSA G.94 E G.103 VIBO BALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2A15F05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV. 5 OLTRAMONTI - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO DI BORDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A2A15F05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV. 5 OLTRAMONTI - SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO DI BORDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734080920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3A2ACEF0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 2 VACCARO  FORNITURA PITTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3A2AD04A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02570080594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA T.I.A.R. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02570080594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA T.I.A.R. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>895.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>895.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B26EE6AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 78 OTTONELLI - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06602041219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI MARITTIMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06602041219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI MARITTIMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2734854</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV7 PAOLINI LT 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6032.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B279BF5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO E MOBILE UNITA' NAVALI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1016.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B27F6688</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO UNITA' NAVALI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>863.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>863.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B2828989</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti presso gli ormeggi della Stazione Navale di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01597020401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIAJET S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01597020401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIAJET S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>925.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3B282B3B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 607 - FORNITURA LT. 170 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2856FC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO G.216 STAZ.NAV. PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B28A451A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio volto alla sostituzione dei tubi alta pressione del sistema olio idraulico P.02 Monte Cimone e della v r di pressione del G.126 De Rosa Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B29094EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 70 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>97.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2944907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO G.209 VIBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B298C528</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 119 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2AC7AA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SET KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B2ACCDFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio  noleggio estintori corso addetto servizio antincendio - rischio medio per il militari del Gruppo Aeronavale di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C269BB4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C26CA657</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C279FC6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI YAMAHA BSO 243 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C286EF62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO PV 6 BARBARISI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23961.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C2871C7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto EVAC, e fornitura, occorrente al P.V.6 Barbarisi, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1483.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C29360ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2058 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1868.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1868.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C297A044</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.920 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00794910273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00794910273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2127.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C299B3AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE V.2016 BARI IN ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C299EOC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.801 - FORNITURA LT. 420 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C2AE46C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERILAI INFORMATICI PER ESIGENZE DEL GRUPPO AERONAVALE DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02213420926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02213420926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC OFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1189.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D26A0131</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 270 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.69</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D26A022C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 9.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8523.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8523.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D284CF7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI GAN E STAZ. NAV. MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068650831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.P.I. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068650831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.E.P.I. ANTINCENDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>154.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>154.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D2867227</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMODATO D'USO VASCA PER LAVAGGIO COMPONENTI MECCANICI SATMM II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1244.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3D28AC41F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5014 LT 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D28D5218</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAPPO SERBATOIO LIQUIDO MOTORE OCCORRENTE ALLA V.2041 DI VENEZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D28D7950</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ANNO 2019 OCCORRENTE ALLA UU.NN. DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D28E2AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali vari occorrente alla V.912, dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D291D12A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO BSO 114 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z3d291d320</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE UU.NN. VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D294C420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FILTRI V.2061 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2956EBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE PALA TIMONE G.123 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D296D885</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 VICEBRIGADIERE DE FALCO -  FORNITURA LT. 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D29860B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMESSA EFFICIENZA CONDIZIONAMENTO P.V.4 MAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D29A58AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO PER LAVORI PROPULSORI V.1104 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02270130905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02270130905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D29BFF40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER BSO 406 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2129.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D2ACD855</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI PER ESIGENZE DELLA SEZIONE COMMISSARIATO DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08797611210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI FORMIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08797611210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPANIA AUTORICAMBI FORMIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2827BA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE - FORNITURA NR. 28 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE MOD. PUSH S1P SRC PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1893.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1893.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2827BA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE - FORNITURA NR. 28 PAIA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE MOD. PUSH S1P SRC PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1893.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1893.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2863B84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS BORDO APRILE 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E291D947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TENUTA MECCANICA V.2012 DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2930743</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IDROPULITRICE SOMMOZZATORI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1677.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1677.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E294F27A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 3800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2978073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 6051 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2994F3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK MOTORE SX V.2039 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1265.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E29B1C0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E29C89C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2016 V.2073 MANUTENZIONE AI MM.PP SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2A779FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO IMBARCO MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02301560906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02301560906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2776.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2776.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E2AA14B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FERRAMENTA PER UU.NN. NUCLEO DURAZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2317.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2317.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2799160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1624 BARI - SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1809.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1809.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F27B1B86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOILER PER UNITA' NAVALE G.211 NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2965.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2965.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F28A1914</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F29A0CBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE NUCLEO SOMMOZZATORI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01650520495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA NAUTICA SERVICES DI STEFANINI ELENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01650520495</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA NAUTICA SERVICES DI STEFANINI ELENA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1712.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z3f29c8813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale unità navali ii rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F2ADC720</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO LA CESRMA FI.M. NICODEMO BACCOLLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411020924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIMPIU S.A.S. DI MURA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02411020924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PULIMPIU S.A.S. DI MURA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z40261E077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 150 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>251.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4026F21DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 260 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>246.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z402783C71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenaggio necessario per le esigenze funzionali della Vedetta V.615  dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4028D6E5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 7000 - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4028DA834</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per flaps della V.2005, II Reparto Tecnico Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>829.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>829.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4029464D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.3 DI BARTOLO - FORNITURA LT. 13000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z40299645C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE G.130 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z40299CB4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONAMENTO  V.2022 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z402A04257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. GUARNIZIONI E BULLONERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z402A440F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 619 - SERVIZIO DI RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORE VM MATR. 072C03781</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1228.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z402A68B4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUCL. SOMM. VENEZIA - FORNITURA DI NR. 1 METAL DETECTOR COMPLETO DI BORSA DA TRASPORTO E NR. 2 BATTERIE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03558340408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03558340408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURITALY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z402AA4549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO PROPULSIVO E SCAFO M.T. 1 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z402AAFAAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 212 LA PICCIRELLA - G 120 CALABRESE - SERVIZIO DI REVISIONE VALVOLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z41281B955</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.83</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z41282D3B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio assistenza tecnica per applicazione ciclo siliconico al G.202 App. Salerno, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4128490D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio visite/esami di sorveglianza sanitaria in favore di un militare della Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VALLE VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VALLE VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4128DBB1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 383,65 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4128E831E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2035 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4128FB40B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ANNUALE AUTORESPIRATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z412910262</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrente alla V.2013, dipendente dalla Stazione Navale di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4129343E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 51 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02287350819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICAL SERVICE SNC DI PATTI ORAZIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02287350819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICAL SERVICE SNC DI PATTI ORAZIO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z41296167C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIUTA PITTURE G 203 ROSSI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6022.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6022.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z412973AAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 1500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>892.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>892.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4129C2691</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.902 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2494.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4129EDEB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni specialistiche ambulatoriali in Osteopatia,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSTNDR86A20D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. MASTANTUONO ANDREA  OSTEOPATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSTNDR86A20D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. MASTANTUONO ANDREA  OSTEOPATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z412A76925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.621 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE TUBOLARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z412AAA990</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 10 BUONI PASTO DAL VALORE DI € 7</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z412ADF8B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE FORMIA - SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA E SANIFICAZIONE TENDE -</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO S.R.L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4226ECE16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 LT 400,19 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>574.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>574.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z422714778</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z42273F0E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRAVASO GASOLIO UNITA' NAVALI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO IMPIANTI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO IMPIANTI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z42275DE12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE DEL G.221 STAZ.NAV. RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02228671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOPROTEZIONE ZANOLI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02228671208</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOPROTEZIONE ZANOLI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4227C98C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 390 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>543.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4227E4051</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATO CARTOGRAFICO DEL G.201,PIU' HARD DISK VEDETTA V 2015 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1238.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z42280B9B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1302 - FORNITURA LT. 140 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.28</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z422880679</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CICLO SILICONICO G 206 CORRIAS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6519.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6519.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4228AC47D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 395 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>661.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>661.23</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4228F7786</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO ALLA RIPARAZIONE DI N 2 MOTORI SEATEK CLASSE V 2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z42291B80A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER PV.4 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z422989ED8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale tecnico per sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNQMHL41D21L049Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA SUB DI CINQUEGRANA MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNQMHL41D21L049Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARA SUB DI CINQUEGRANA MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9356.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9356.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4229EF48A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE QUALE PITTURAZIONE IGNIFUGA STAZIONE NAVALE PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3467.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3467.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4229FA11A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 506 FORNITURA MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z422A2C902</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2016 SERVIZIO ALAGGIO E VERO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z422AAFC31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3001 - SERVIZIO DI ALAGGIO E VARO UNITA' E MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4328441F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO PER RIPARAZIONE BOTTAZZO VAI 307 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02042940276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO CHIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02042940276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO CHIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1737.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1737.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4328D1FBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 479,5 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>781.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>781.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4328E8F6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAVO ACCIAIO G.89 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00178180394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMET S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00178180394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMET S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4328F8C62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1338.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1338.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z432A1D233</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO E INTERVENTO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2857.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2857.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z432A4ABAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FPRMITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1837.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1837.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z432AC3440</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO V.618</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z432ACBB8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2024 FORNITURA RICAMBI  G.E. MASE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4427637D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VACCINO MILITARI STAZ.NAV.MAN.CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00935680903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL 8 CAGLIARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00935680903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL 8 CAGLIARI DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z442771B4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI POLIAMBULATORIO E PILE ESAUSTE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02765890591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02765890591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMBROSELLI MARIA ASSUNTA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z442817E55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>426.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4428C8DED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO ANNUALE AL RADAR OCCORRENTE AL G.202 DI PALERMO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4429B2E56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI BAUER UNITA' NAVALI LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z452765B66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4527840BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4527840BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02643450121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICAM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02643450121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICAM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z45279CFC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 200 BRIGADIERE BURATTI - FORNITURA LT. 3.300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2013.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4527F5E71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS DI BORDO MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z452834A71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 359,79 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>498.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z45286F6B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E INFILTRAZIONE ACQUA BSO 123 DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4528C960A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURAZIONE V.1626 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1282.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4528D62F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z452995BE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATO RIPETITORE DR2000 PER G.204 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02232120929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GA.PI.MAR ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02232120929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GA.PI.MAR ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2211.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z45299F1EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z452A89253</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIA PER LE ESIGENZE DELLE ARTICOLAZIONI DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z452AB1583</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3004 SERVIZIO ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>687.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>687.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4624B0F78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 3048643259 del 7/8/2019 emessa da Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel periodo di giugno 2019 per le esigenze del Comprensorio Logistico di Miseno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3335.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4625F7D4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 191 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.53</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4627BD2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 11.002 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9098.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9098.65</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z462860CA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. Libiche - Fornitura lenti e visori notturni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17659.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17659.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4628AC882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4628B3D2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA UU.NN. DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z462949878</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2010 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2105.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z462983FD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE APPARATO AIS CAMINO V.5013 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4629ABB2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE COLLETTORE G.210 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3367.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3367.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4629C0599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.3006 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z462A90163</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2043 V2060 FORNITURA DI VARI FILTRI PER LA MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z472713535</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 FORNITURA BENZINA LT 171.42</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z47273D2DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NS MAZZEI LT 15001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11250.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11250.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z47273D2DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.S. MAZZEI - FORNITURA LT. 15.001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11250.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11250.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z472749114</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1302 - FORNITURA LT. 80 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z47276CBB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>669.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>669.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z47278E211</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARENAGGIO PERIODICO V.2009</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01063540452</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRARA YACHT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01063540452</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARRARA YACHT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1606.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z472794518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2026 - FORNITURA LT. 1.250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 204 GARULLI - FORNITURA LT. 3.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4727E36E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.1 BATTERIA OPTIMA RTS BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIA OPTIMA V 2016 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z47282ECDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 260 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>175.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z47285F94F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA V.2070 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>326.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4728ADB68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 110 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z47291CEF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472A04F03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE DOTAZIONI DI BORDO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02963520834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO DELLO STRETTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02963520834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO DELLO STRETTO SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472A7853C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472A7BD1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G201 FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472AA90B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 202 APP. SALERNO - SERVIZIO DI SFILAMENTO DEGLI ASSI PORTAELICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472AD14E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI MM.PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z472AD83AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.1 MAZZEI FORNITURA DI N. CONTATTORE LOVATO PER EROGAZIONE DA TERRA DELL'ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4826CED50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1696 V 1629 LT 1981 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2919.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2919.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4826D01E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5013 LT 2000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z482781F39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFACIMENTO PIANI DI CALPESTIO V.3001 E V.3005 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4827FA9C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.103 TREZZA-V.2078-V.807-V.2038-V.2048- MANUTENZIONI VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10179.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10179.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z482821D44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4828329EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4828361CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E DISTRIBUZIONE GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4828361CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER G.L.1405 (EX CARABINIERI).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4828361CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura giubbotti di salvataggio per BSO 408.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4828361CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER BSO 131</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4828361CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura giubbotti di salvataggio.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z48286394F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPA IDRAULICA PER V. 3002 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1049.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1049.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z482890DE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS MARZO 2019 UU.NN. MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03026330831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERPESCA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03026330831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERPESCA SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>314.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>314.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4828E0F59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI GRUPPO ELETTROG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPSMSM82C29G964K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MASSIMILIANO ESPOSITO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPSMSM82C29G964K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MASSIMILIANO ESPOSITO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4829D5E48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2497.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2497.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z482AB5DE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. MOTORE MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06728420826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KON-TIKI SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06728420826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KON-TIKI SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z482AC1D16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2004 - FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2081.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2081.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4892E8EF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TVCC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4087.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4087.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4927CF2E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>888.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4927E308E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI RICAMBIO SILENT BLOCK V.2016 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z492816B17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI SACRIFICALI V.911</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49283C80A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 300,02 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.06</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49289D629</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di anodi per il G.118 Inzucchi, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>421.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>421.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4928AA700</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROPULSORI DELLA V.907 STAZ.NAV.LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1616.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1616.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4928C44C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 479,45 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>644.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4928D5E27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4928E2C0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4929449DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE BSO 121 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3009.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3009.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z4929734fa</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>contatore ups g.213 genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02216960100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALDO RAPALLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02216960100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALDO RAPALLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49298B35C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO PER LA MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLA V.2077 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11078.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CONNETTORI IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA PER PV. 5 MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL DI MANCA GIOVANNA MARIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL DI MANCA GIOVANNA MARIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>163.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E SOSTITUZIONE COMPONENTI ALLA V.2073 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNIITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A273467D</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 902 - FORNITURA LT. 426 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>565.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>565.67</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 RIFORNIMENTO LT 125.71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 177 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>260.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A27F61C0</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>495.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z4a2859521</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione epirb g.130 manovra taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A2884C48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A2884E3E</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 413 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>691.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>691.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A290DF8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2021 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>621.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z4a29399a5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE G.E. V.2035 DI TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024150318</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.G. SERVIZI PER LA NAUTICA DI GON MAURO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024150318</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.G. SERVIZI PER LA NAUTICA DI GON MAURO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A2953B53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.4 OBLò V.2071 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A298CB29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE G.E. PV. 9 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A2A26D0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 506 - SERVIZI DI ALAGGIO, SOSTA E VARO, PULIZIA CARENA E VERNICIATURA DELL'UNITA' NAVALE.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B26C63E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5013 LT 2000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B27631E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA  LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3576.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B27E6705</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2049 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B28126FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 170 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221.34</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B2840D36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione all'impianto antincendio delle UU.NN</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B284F39F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>406.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B28AC3F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B28B8716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2953.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2953.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z4b28dd554</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per conservazione motori seatek uu.nn. civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B28DE118</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B2919E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di boccole per assi portaelica occorrente alla V.5020, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B293EC46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.809 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2731.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B29CAF96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 10 TRASMETTITORI  UU.NN. VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B2A9C4DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2059 FORNITURA NR. 2 VALVOLE PRESE A MARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2352.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B2E8E471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1508.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C272C88C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 FORNITURA LT 1350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4C27DA237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C27E9173</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di mappatura dei materiali contenenti amianto presenti sul G.58 ATZEI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2817D8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 122 - FORNITURA LT. 1.000 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1669.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1669.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C281CCF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 876,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C282CCDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z4c289dcda</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT PER MOTORI UNITA NAVALI VARIE PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4683.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C28EA37F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO E REVISIONE SISTEMA IDROGETTO KAMEWA V2042 STAZ NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11658.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11658.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C291C680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST RADIOBOA EPIRB V.913 E V.919 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2923A32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CONTENITORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>622.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>622.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C296DE86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI ASSI V.5018 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C29A1A0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C29C1EBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 5991 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4529.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4529.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C29F5C39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 72 - FORNITURA NR. 1 ELICA MERCURY A TRE PALE E OLIO PER MISCELAZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10732950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNSWICK MARINE IN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10732950158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNSWICK MARINE IN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>908.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>908.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2A1B540</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORIZZAZIONE CENTRO NAVALE - SERVIZIO DI RIMESSA IN EFFICIENZA AUTOCISTERNA FIAT IVECO MOD. 150E27 TARGATA G. DI F. 849BN SOTTOPOSTO A CONFISCA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02191040738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA NAPOLITANO di NAPOLITANO MICHELE &amp; C. S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C2A2F3E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 6008 - SERVIZIO DI ALAGGIO E VARO PER LA MANUTENZIONE ALLE SFERE TRIMAX.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D26BE5EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3004 LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D26F4E8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 117 FORNITURA BENZINA LT 677.60</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2712723</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 627 FORNITURA LT 310 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>293.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>293.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D27E969F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO G 121 URSO</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21134.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D28439DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 410 - FORNITURA LT. 158,46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D288E21F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 BICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3087.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3087.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D28B0C16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST RADIOBOA UNITA' NAVALI VARIE DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>497.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>497.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D28C257B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI PULUZIA IMPIANTO GASOLIO ALLA V.2062 DI BARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D28E2B2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione impianto elettrico/elettronico occorrente al G.99 Garzone, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLEMRC73M23F839Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELI MARCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLEMRC73M23F839Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELI MARCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D29424B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 346 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D2AF66B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3006 MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI MM.PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1223.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E273EE3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E27CB86C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOLLA SERRANDA ACCESSO CARRABILE PALAZZINA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03084800832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRICONE MIRENDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03084800832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRICONE MIRENDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E27F90E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 02 SERBATOI DA 2500 LT PER ACQUA LAVANDA IN USO ALLA 2^ SALA CONTROLLO OP. DI LAMPEDUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525230841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA ANGELO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525230841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA ANGELO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E284FB4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E285EB82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT 238 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.41</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z4e2900dd4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE RADIOBOA EPIRB DEL G.94 E G.89 DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E292824F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI REV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E293E82E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UNITA' NAVALI LIBICHE PRESSO II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1958.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1958.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E296E8D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI PER G.98 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01473780532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSEAL FOUNDRY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01473780532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSEAL FOUNDRY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>971.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>971.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2996436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SOVRASTRUTTURA G.129 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLNGLC83L31L049F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLNGLC83L31L049F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>877.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>877.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E29C4B68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CLIMATIZZATORE 2^ SCO LAMPEDUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRMSVT67P27A089O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAORMINA REFRIGERAZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRMSVT67P27A089O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAORMINA REFRIGERAZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1121.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1121.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E29CCECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di kit manutenzione occorrente alla V.2031 e alla V.2074, dipendenti dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2A90195</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>p.v. 7 s.t. paolini - servizio di controllo linearita' assi portaeliche.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E2ACEAA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TERMOVENTILATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2673661</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 120 CALABRESE - FORNITURA LT. 7.001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5960.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5960.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F279EA02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Incarico di psicologo a favore dei militari dipendenti presso lo “Sportello di Ascolto Psicologico” del Centro Navale della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F27B9774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCHEDE RIPETITORE RADAR GEM V.2062 MISSIONE ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F27DF467</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO GRUPPI ELETTROGENI G.119 VITALI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04035380825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIMICCI LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04035380825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCHIMICCI LORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1224.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1224.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F27E1B9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO NR 1 MOTORE IN DOTAZIONE ALLA V.2073 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>606.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F281486E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE MOTORE F/B BSO1205</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293540464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCULATI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293540464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSCULATI &amp; C. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F281CBD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 5.671 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4366.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4366.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F282A093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4021.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4021.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F287E8A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O.  104 RIFORNIMENTO LT 165 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.21</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F28D0E64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione alla Fiat Doblò targata GDF 409 BF in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04960380634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.lli RECANO S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F28D62B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti alla V.2053, V.2049 e V.2066, dipendenti dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2906B3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2043 LIVORNO - FORNITURA DI RICAMBI KAMEWA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2017.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2017.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2939BF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2035 E V.2057 DI TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3399.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3399.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F29953D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO PER MOTORI YAMAHA PER BB.SS.OO. MISSIONE ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3168.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F29E8E27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di tende interne per n.11 locali uffici della caserma &quot;Lorenzo Greco&quot; sede del GAN e della Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BLNGLC83L31L049F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BLNGLC83L31L049F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2311.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2A0795E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2021 - FORNITURA DI RICAMBI SEATEK ( NR. 2 KIT MATERIALI PER STEP 2).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F2AD89BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>vai 506 - servizio di manutenzione allo scafo ( piano di calpestio e coperta)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z50284A397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05531210820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BN SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05531210820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BN SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z502860685</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VALVOLE V.2005 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>766.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>766.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z502866D78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.L. 1400 - Servizi di manutenzione straordinaria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z502870571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GUARNIZIONE V.1696 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>117.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5028789CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI SACRIFICALI E CINGHIE V.901 E V.904 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>944.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>944.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5028D0EA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione al gruppo elettrogeno Caserma Cappellini del II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1047.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1047.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5028D4E64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI G.130 MAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1279.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1279.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z50295E0AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiali pulizia uu nn varie</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5805.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5029B357E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE BSO 110 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>492.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5029C88BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente alla V.2074, dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>775.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z502AACDF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURAZIONE RINGHIERA BALCONE CASERMA TOMAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5127820AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INSTALLAZIONE COMPONENTE IDRAULICA CONTAINER NUCLEO SOMMOZZATORI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SSSRRT76L30D969M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROZENA DI SASSANO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SSSRRT76L30D969M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROZENA DI SASSANO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5128B4317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 636,98 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5129034E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 204 FINANZIERE GARULLI - FORNIRURA LT. 2.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z512921B30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE EPIRB V.917 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z512953463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SISTEMAZIONE SAFT POWER SYSTEM G 200 BURATTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7251.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5129847B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2036 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z512A600B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1500 RISME DI CARTA A4 E A3 STAZIONE NAVALE DI MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LMLMNC90A50F158H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEM DI LA MALFA MONICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMLMNC90A50F158H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEM DI LA MALFA MONICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4998.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4998.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z512A953C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. VARIE - FORNITURA DI ACCESSORI NECESSARI AI POSTI MENSA DELLE UNITA' NAVALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z513806194</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>354.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5227E4B7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO LUBRIFICANTE UNITA' NAVALI VARIE STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52281B808</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 210 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z522822ABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PITTURE PER LE UUNN DEL CORPO DELLA STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13695.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z522831514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' PER IL NUCLEO FRONTIERA MARITTIMA DURAZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52283514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1 GRUPPO DI CONTINUITA' UPS NUCLEO FRONTIERA MARITTIMA DURAZZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6793.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6793.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z52289D79B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di batterie accumulatori per la V.800, dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2346.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z522909440</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 950 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1401.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1401.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z52291A1E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione gruppo elettrogeno gl 1405 di cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z522935B17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ZATTERE G.113 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z52297f0b6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO CASERMA &quot;DE TURRIS&quot; FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RI.GAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01593770595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.RI.GAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1479.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1479.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z522984FD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UU.NN. VARIE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>369.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>369.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z52298FA6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT MANUTENZIONE V.2048 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z52299B3BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER V.5010 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5229DEC34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 119 - Servizi di alaggio e varo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03379490752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03379490752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z522A4A9D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA NECESSARIA PER LE ESIGENZE DEL G.A.N. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTARIA VAL.DY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01543240921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTARIA VAL.DY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53278AA79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA ALLOGGI ASGI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532797F3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 164 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>244.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>244.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5327B1B08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.611 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5328267CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GIUBBOTTO V1309</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53287626A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.121 E G.112 STAZ.NAV.BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5328AC71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5328AC71C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 4 AVALLONE - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532923B1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI STAZ. NAV. MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443790734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA E VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02443790734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA E VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z53299047E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.922 E V. 924 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03063200921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L'ANCORA DI MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03063200921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L'ANCORA DI MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z5329b23ac</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2015I</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2038.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2038.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5329C2684</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 405 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRZDGI76P10D150N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAROZZI BOATS DI TAROZZI DIEGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRZDGI76P10D150N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TAROZZI BOATS DI TAROZZI DIEGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>386.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532A361A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNTURA DI N 10 STAMPANTI BROTHER CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121130197</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C2</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1259.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1259.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z532AD28C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. MOTORE 1500H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>776.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>776.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5427A262F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 280 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5428D71C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 360 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>469.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5428df917</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio v.628 cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02270130905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02270130905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z542907760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERTURA IN TELA G.209 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z54291D17B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UNITA' NAVALI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2598.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2598.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z542996cb1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IDRICA P.O3 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01937820833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01937820833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z542A9E0C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 921 FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1885.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5527D9DC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 208,25 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z552836358</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Appalto di fornitura di materiale di cancelleria necessaria per le esigenze funzionali del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z552863BD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS DORDO APRILE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5528768D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione generale dei GG.EE VM del Guardacoste G. 125 Fusco e del Pattugliatore Veloce P.V. 3 Di Bartolo e servizio per le esecuzione del collaudo funzionale di n 2 GG.EE da destinare in territorio estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5528A93AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5624FB52B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5627410C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 8.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6545.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56276C9DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V2019 LT 750 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56277FCC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2000 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1477.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1477.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56281F7DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z562863C1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1133.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1133.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56286C84F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UNITA' NAVALI VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1627.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628A1D51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ELETTRODI E BATTERIE NON RICARICABILI DEFIBRILLATORI CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01769610997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAM APPARECCHI MEDICALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3039.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628A71A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione infrastrutture presso il Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02902800271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02902800271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1438.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628A71A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione infrastrutture presso il Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02902800271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02902800271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2299.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628F6176</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ELETTROPOMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281090991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARECCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281090991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMECCANICA ARECCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5628FE8C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti da unità navali, dipendenti dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56292F924</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 256 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>428.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56298CA79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE BOX TERRAZZO ALLOGGI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01885650836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METAL 2000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01885650836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METAL 2000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>554.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5629B662C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CAPPE DI COPERTURA G.213 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00706780111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEDROTEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00706780111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEDROTEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>439.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>439.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5629C3317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 02 Notebook 15 DW0090NL INTEL CORE I5-8265U, 8GB, HD 1 TB, GEFORCE MX 110 2GB, 15,6”, WIN 10 HOME, occorrenti per le attività di bordo del P.V. 03 Di Bartolo dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannone computer sas di giannone franco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannone computer sas di giannone franco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1064.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5629D6DD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente alla V.805, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3787.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3787.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z562A9B439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 807 - FORNITURA N. 01 CARICABATTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1458.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z562AC3187</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO ALLESTIMENTO IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2807.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z57270dc60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z57272a15a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sopralluogo anomalia motore seatek v.2018 Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z57272A15A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOPRALLUOGO ANOMALIA MOTORE SEATEK V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TGLNNE61H25E473G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZA NAUTICA DI TAGLIAROLO ENNIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TGLNNE61H25E473G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZA NAUTICA DI TAGLIAROLO ENNIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z57284F9CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FIN. SOTTILE - FORNITURA LT. 7000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z572871BEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE G. 73 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1709.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1709.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z57287B2E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2065.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2065.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5728846F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 128 STANISCI LT 5300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3339.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3339.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5728AB1A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER G.201 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2529.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5728ACB21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5728D65D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 VICEBRIGADIERE DE FALCO - FORNITURA LT. 8.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z572914DED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio sostituzione n.4 pneumatici autovettura Fiat Doblò targata GDF 212 BB, in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07720620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COSTANZO GOMME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07720620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COSTANZO GOMME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z572995307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VAI 407 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>798.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>798.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5729C0547</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO V.3002 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5827A7B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 LT 171 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>238.28</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58282FC39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE TIMONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z582886796</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 104 LT 377 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>555.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>555.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58288F2D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2052 - Servizi di manutenzione programmata al motore Seatek</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5766.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5766.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58289BCCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACUISTO CARRELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01946990742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA VERDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01946990742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDEA VERDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5828C43E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 230 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5828DFF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOTORIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02019020680</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DBS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02019020680</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DBS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5828F3AC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z582921E0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti a unità navali varie, dipendenti della Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4341.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58292D46C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione scafo occorrente al G.207 Maresciallo Cortile, dipendente dalla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5829328BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2065 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z58293C794</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FRIGO PER GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02942020153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.A. CEREDA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02942020153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.A. CEREDA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z58299D0CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA TRAVEL LIFT SCALO ALAGGIO II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05566471008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05566471008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERIA PER L'INDUSTRIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z582A1B0A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 FANCOIL E N. 1 CALDAIA  GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3055.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z582A7F0C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NUCLEO SOMM.RI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MON.MAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MON.MAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3004.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z582AA0FF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z582AC817C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 99 GARZONE - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO E MOBILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z592817C26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>944.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>944.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z59282B8D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 210 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z59283C969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 170,39 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>258.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5928DF19D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOMBOLA ANTINCENDIO PER G.205 DEL  II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z59297FE5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AI PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRGGZL64E70Z110X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L’ANCORA di  MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRGGZL64E70Z110X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L’ANCORA di  MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2642.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2642.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z59298FD49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z59299548C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CENTRALINA RIPRISTINO EFFICIENZA ACQUE NERE PER G. 204 GARULLI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5929D4864</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIP.QUADRO ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRMRA53A29H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMOLA MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRMRA53A29H501O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMOLA MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5929E8EE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 132 MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A27C8D93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOCCOLE TIMONI G.122 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A27F06F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A27F5F33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLCCLD71S20L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA &amp; VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLCCLD71S20L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA &amp; VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A28AA6AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione radioboa Epirb occorrente alla V.5019, dipendente della Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A28D7C3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR.2 CARTUCCE PER CARTOGRAFIA BSO 113 DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A292BD6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE SEATEK V.2007 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A293CB0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2015 E V.2040 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A299FD75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE ALLOGGI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3188.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A29CD301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A29EDAA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICHIESTA RICAMBI MOTORE SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3094.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3094.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A2A09ABA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02283020739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RISTOR PLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02283020739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RISTOR PLUS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2279.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2279.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A2A66B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2014 - SERVIZIO DI RICONDIZIONAMENTO SERBATOIO CARBURANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02287350819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICAL SERVICE SNC DI PATTI ORAZIO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02287350819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICAL SERVICE SNC DI PATTI ORAZIO &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A2D0C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.6 PNEUMATICI AUTOMEZZO STAZ. NAV. MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02583740739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRGOM DI GALEONE NICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02583740739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRGOM DI GALEONE NICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B27EC975</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.4 eliche occorrente al B.S.O. 126 della Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B2803F04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B2857860</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nuovi dispositivi mod. “Diablo” – mod. “Diablo” in dotazione alle UU.NN. del Corpo  per l’anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04476541000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.I. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2857860</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NUOVI DISPOSITIVI, ADEGUAMENTO DEGLI APPARATI ALLA NORMATIVA VIGENTE E OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA DEI DISPOSITIVI” RELATIVO AGLI AUTORESPIRATORI “DIABLO” IN DOTAZIONE ALLE UNITÀ NAVALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B286A07A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 90 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B288DC17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI PER G.73 E G.210 STAZ.NAV. CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1442.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1442.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B28A2587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi per il G.120 Calabrese, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>208.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B28C16A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Caricabatterie v.1103 palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B28CACC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GUARNIZIONE SETTORIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05748330638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARN INDUSLTRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05748330638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARN INDUSLTRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>962.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>962.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2934CD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO CIRCUITI ALIMENTAZIONE V.1201 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01711890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCRAFT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01711890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCRAFT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B298BA2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione motori e fornitura n.2 kit manutenzione occorrente al B.S.O.13300, dipendente dalla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B29935B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI SEATEK V.2066 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>767.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>767.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2A27A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIVERNICIATURA PERIODICA VAI 406</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B2A4E424</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OFFICINA NAVALE - SERVIZIO DI NOLEGGIO NR. 1 BOMBOLA DI ACETILENE E NR. 1 BOMBOLA DI OSSIGENO DA 40 LT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08804430158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5C26D918A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1696</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1459.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1459.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5C26E569D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>489.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C27C1D5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 1.800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1355.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1355.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C28A7E0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AUTOGRU MOVIMENTAZIONE PONTILE ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>638.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>638.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C28B28A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE PER L'ELIMINAZIONEDELLA PERDITA DI ACQUA SALATA ALLA V.1626 DI BARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5C299D0E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO MANUTENZIONE MOTORI BSO 1300 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5c29bf4fa</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE VAI 307 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03694210273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03694210273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D24D0D14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRECONSEGNA MOTORE SX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D261CADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 025 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D261CBD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 142,86 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D27BA9EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE Unità NAVALI &quot;V.A.I.&quot; VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D280EB23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURAZIONE V.2017 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D28712C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI G.129 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D288E76A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>412.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>412.61</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D28A7E4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione periodica V.618 Stazione navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D28D1AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA MM PP 100H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D28F4CCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SENSORE SENTINA G.89 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885020156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E.R.I. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885020156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.E.R.I. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2900B02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 motore marino marca Volvo Penta D4 225DPH comprensivo di accessori standard ed extra necessaria per le esigenze funzionali della Vedetta V.503 dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773360276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773360276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2914E90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GOLFARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5d2961c12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione motori bso 243 bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1978.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1978.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D298C484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI E CARENAMENTO BSO 50 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1292.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D29DA798</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai servizi igienici della caserma De Turris, sede del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2379.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2379.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2A446D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE CARENAGGIO PERIODICO BV FIAMME GIALLE E G.203 COL. ROSSI STAZIONE NAV. ADD GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2AC16FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO ALLA SOSTITUZIONE DI PLAFONIERE PRESSO IL I RTS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3892.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3892.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D2AC3F2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 CARENAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1636.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5E27902BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva, quale riparazione del collettore di scarico del propulsore e pulizia carena della Vedetta V.2020 dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7657.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5E27B4632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5E28140B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERNICIATURA UNITA' NAVALI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03027730278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO MESTRINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03027730278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO MESTRINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E28EC2D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura antenna GPS occorrente al B.S.O.111, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01699221006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE PAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01699221006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE PAN SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5E2935871</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI BORDO UNITA' NAVALI MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2084.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F26E7AB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F26F7F86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 410 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F27B195D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 208  MARESCIALLLO CASOTTI LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F287D958</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 97 BARLETTA MANUTENZIONE CENTRALINA ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03483910836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03483910836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2899193</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori del B.S.O.122, dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F28DF04A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.125 Fusco - Fornitura e installazione di un proiettore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11624.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F28ED0D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 13.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2928DC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CASSETTA SPESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>974.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>974.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2964AB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI MOTORI BSO 118 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2281.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2281.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5f2983dc0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROPULSORI MOTORI BSO 120 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F29D1BED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CENTRALINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01160510457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTROITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01160510457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTROITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F2A12848</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER PONTILI GALLEGGIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5Z2AA871F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 808 MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02713440846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE INDUSTRIAL CONSULTINGS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02713440846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE INDUSTRIAL CONSULTINGS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z60278722B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione programmata da eseguire all’impianto antincendio del Guardacoste G.120 Calabrese dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1239.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1239.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z602869AF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 52 RIFORNIMRNTO LT 150 DI BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>251.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>251.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6029168DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUIESTO E MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01676970922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA ANTINCENDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01676970922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA ANTINCENDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>103.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>103.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z60292f10d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DERATTIZZAZIONE COMPRENSORIO LOGISTICO MISENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3249.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3249.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6029D6C98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.2061 e alla V.2008, dipendenti dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1579.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1579.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z602A5F60F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DPI NECESSARIA PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z602A9C796</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE G E REVISIONE PARZIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z612673559</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 905 LT 372.11 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>564.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>564.26</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6127D546B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 240 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z61285EFA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6128615E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PIASTRA V.616 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z612898D36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2806.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6128AC6F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 610 LT 320 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6128AC6F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>623.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>623.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6128E2BA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3056.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3056.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6128F47FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AI PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>704.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6129369EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UU.NN. PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z61293AAA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.904 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z612987437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATO ELMAN V.2005 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6129AE0DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7014.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7014.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6129DBB4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2041 FORNITURA RICAMBI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6225812CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 7500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5002.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5002.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62272181C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BSO 127 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>795.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6227E48F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2 BATTERIE ALIMENTAZIONE PONTE RADIO VALONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PTRSNT57D57L049R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRA DI A. PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PTRSNT57D57L049R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRA DI A. PETRICCIUOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228503A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione all’autovettura Fiat Stilo GdF 073 BB , dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LSCGNN47B06F727I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA LISCI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LSCGNN47B06F727I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA LISCI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228620F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO E SBARCO MOTORE V.6008 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62287D92C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 130 FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15059.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15059.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62287D92C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 130 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15059.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15059.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228820BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO MOTORE AUTOVEICOLO DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z6228820bf</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>olio per autoveicolo del ii rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62288C090</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI V.921 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62289004B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 479,45 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228D5243</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228E0B92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6228F5BDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SUPPORTO PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622955662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO - FORNITURA LT. 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62299DF42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI IMPIANTO EVAC G.203 GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6229CB7BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6229F10C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 3670 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2833.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2833.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622AAD0DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 8 B. GRECO - FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02154670737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02154670737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TARA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1436.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622ABD1BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZ. PROFILO POPPIERO</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1879.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1879.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z622AD736A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO TV ALLOGGI CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02130760594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNELL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02130760594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNELL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1078.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6324F0867</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>376.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z632716108</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 330 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>473.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>473.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6327196F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 376,34 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z63273EFFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 620 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>911.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>911.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6327FAE1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 351 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>207.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>207.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6328573AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.1 SNORKEL V.5003 NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MBRMRC67T28G088K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA LUIGI AMBROGETTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MBRMRC67T28G088K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA LUIGI AMBROGETTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6328639B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale per B.S.O.119, B.S.O.249, B.S.O.104, V.1667, V.1696, dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1434.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1434.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z632889F7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GANCI HAMMAR</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6328FA7A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z632925ECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI ASSI V.5013 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3701.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z632977FA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6329B6E94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 4643 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3505.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3505.47</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z632AA644A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2039 FORNITURA CILINDRI IDRAULICI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z632ACBF47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA COIBENTAZIONE TERMOACUSTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMO CLASSIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMO CLASSIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2487.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2487.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64272622F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 LT 650 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1088.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1088.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6427CB19B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64281DC42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00962360533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA MAREMMANA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00962360533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA MAREMMANA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64282B4F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2391.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z642847CDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>539.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6428C60A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA UNITA' NAVALE P.V.7 S.TEN. PAOLINI DI CAGLIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.COM.SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00561630955</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.COM.SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>401.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64291C716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER SATMM STAZ. NAV. VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03200490278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03200490278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2191.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2191.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64292E36C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z642993241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GG.EE. G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1697.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6429BB66C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di buffet per evento presso il Centro Navale di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>81000770594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAND HOTEL FAGIANO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>81000770594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAND HOTEL FAGIANO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z642A953FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. VARIE - FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE IMBARCATO SULLE UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z652367319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 114,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z652834B39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 803 LT 950 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>851.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>851.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z652893802</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA BOAT LIFT STAZ.NAV. ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z6528E067F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.916 DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6528E29CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 230 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z65298EBEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTUATORE VENTILAZIONE MOTORI SERRANDE V.2016 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6529ABAB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBOLARE V.629 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6529EF526</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z6627bfdbd</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio bso 129 bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6627E4CF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATI DI NAVIGAZIONE E SCOPERTA BSO 130</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4829.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4829.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z662822946</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6629838C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK UU.NN. VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1908.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1908.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z662999EA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE PER G.209 VIBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02557490048</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCUMULATORI GIDI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1716.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1716.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z662ABFDF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 626 SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO AL VM MR 706 LH</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6727EB529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale nautico
necessaria per le esigenze funzionali delle seguenti
UU.NN. del Corpo: G.121 Urso - G.122 La Spina
dipendenti dalla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1438.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6727FB510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.83</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.83</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z672828E88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04129350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOFFOLO OFFICINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04129350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOFFOLO OFFICINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z672858B4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 180 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6728D5F60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO RIPRISTINO G.E. DELLA V.914 DI GENOVA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01060070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01060070990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z672966F2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ELICHE BIGLIANI IV SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z67296E0E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK  V.2073 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6729EE6FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2038 SRVIZIO DI COSTRUZIONE DI ELEMENTI IN ACCIAIO PER FISSAGGIO DELLA PASSARELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6729EE6FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2038 SERVIZIO DI COSTRUZIONE DI ELEMENTI IN ACCIOAIO PER IL FISSAGGIO DELLA PASSARELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03121770782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OF.IN.MET.SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03121770782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OF.IN.MET.SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z672A65321</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>II RTS NISIDA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI PERDITA IDRICA DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA CASERMA CAPPELLINI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSSNTN60T14E173L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITORE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSSNTN60T14E173L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITORE ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z672A8959B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENI SPECIFICI PER LA SANITA' PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEL POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z672A97040</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 7 MUTE STAGNE COMPLETE DI N 7 PINNE PER I NUCLEI SMZ NAPOLI E RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16723.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16723.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z682765EF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO G.107 CARECA BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z68276738A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MORE SEATEK V. 2059 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2864.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2864.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6828105A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2019 - FORNITURA LT. 950 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z682844512</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva,
quale sostituzione di n. 2 timoni e delle relative losche
in dotazioni alla Vedetta V.6004 dipendente dalla
Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12851.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12851.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z68288EC57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 126 - FORNITURA LT. 1.430 DI GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1001.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1001.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6828D0E44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per la V.3004, dipendente dalla Stazione Navale di Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6828FF18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO AUTOVEICOLI MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01280080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI SALVATORE RUGGERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01280080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI SALVATORE RUGGERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z68291CE0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 320 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>416.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>416.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z68299DAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE TUTELA SALUTE DEL PERSONALE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3753.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3753.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6829BBC67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO ALL'APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SILICONICO PER IL G211 APP.TO GOTTARDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17402.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6829E5238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 DE FALCO - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE, CON FORNITURA, NR. 7 ELEMENTI IN PLEXIGLASS DEL PARAVENTO IN CONTROPLANCIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>869.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>869.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z682A6E096</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 800 - SERVIZIO DI SBARCO E SUCCESSIVO IMBARCO DEI MOTORI PRINCIPALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07536501005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cantiere Nautico ALTAMAREA S.u.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07536501005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cantiere Nautico ALTAMAREA S.u.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2828.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z682AA1D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BANDIERE STAZ. NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1827.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1827.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z682AC6D49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2020 SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE STELO ATTUATORE TIMONERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6927CF0B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 450 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6927E47E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 277 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.98</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z692866D58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.1629 - Servizi di manutenzione allo scafo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7021.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7021.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6928D0E89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzioni motori per la V.3004, dipendente dalla Stazione Navale di Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z69291DC0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO - FORNITURA LT. 12.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z692992BC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE CIRCUITO IMMISSIONE RETE FOGNARIA VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A26E3135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 116 LT 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A277B7A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 610 LT 220 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>158.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>158.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A2824BB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z6a28d3606</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>antenna radar v.2039 venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2046.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2046.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A28D7AA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A28FE35F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 380 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.86</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2916E80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 1 APPARATO RADAR MULTIFUNZIONE G 73 ARTEMA STAZ. NAV. CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10207.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2926B76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI SALVATAGGIO G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A292EDDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA RADAR V.1101 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1759.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1759.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2952F5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU PER V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00947420329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERTRANS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00947420329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERTRANS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2968977</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CLONAZIONE G.2 DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A2970BDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Attivazione iter amministrativo di nr. 8 &quot;corsi di formazione personale&quot; ai sensi dell'art.51 del D.Lgs 81/2008 presso il Comprensorio Logistico di Capo Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03948800614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03948800614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z6b2786e45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 lt 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B27EA788</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.5010 FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2812BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.02 M. CIMONE FORNITURE DI MATERIALI PER L'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2577.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2577.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B28BE30D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA V.2012 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B28C732E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR.1 INTERRUTTORE COMPACT NSX160F 36KA 4P OCCORRENTE DEL P.V.7 PAOLINI DI CAGLIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02791700921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAREDDU RAIMONDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02791700921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAREDDU RAIMONDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>466.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B28E5788</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 1.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2927F57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLETTORE SCARICO MOTORE VM PV3</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1315.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1315.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2929FB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCIO IDROSTATICO PER V.2052 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2A05E99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RICAMBI IMP. ACQUA LAVANDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2A86E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNTIURA DI N. 2 CARRELLI ELEVATORI NECESSARIA PER LE ESIGENZE DEL STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15004.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2A97C1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARE AGLI INFISSI  DI N. 4 ALLOGGI ASG GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B2AA065C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE D'ARREDAMENTO - GRUPPO AERONAVALE MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B2AAF78E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 124 F. ROCCA - SERVIZIO SOPRALLUOGO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C272E5C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 105 BALLALI LT 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2777485</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE N.2 GRU A PONTE I° RTS FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05747181218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05747181218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C277C4EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 107 LT. 267.46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C277C4EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 117 LT 267.46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C279BED7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2053 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00851740092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SPARANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00851740092</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI SPARANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C28839FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C288F543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 9.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5607.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5607.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2948D24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PONTILI GALLEGGIANTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2988CC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARTOGRAFIA ELETTRONICA VAI 100 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01774020406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAINE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01774020406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAINE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>109.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C29A21AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARICABATTERIA V.808 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1458.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C29B3B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DEBATTERIZZAZIONE ACQUA DOLCE G.129 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03636740759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C29B5979</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO MOTORE SEATEK V2016 STAGUARFI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6168.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2A9542F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 - FORNITURA DI RICAMBI PREVISTI AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C2AA31C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI SETTEMBRE 2019 - STAZIONE NAVALE GDF TARANTO MANOVRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D261E0D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 8.009 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5806.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5806.53</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D2707D51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3004 LT 234.29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>336.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>336.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2718AF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>331.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>331.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D2721727</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TUBI TIMONI V. 5010 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>167.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>167.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2743A41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 122 LT 878 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1390.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2743A41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 122 - FORNITURA LT. 878 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1390.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D275E4C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO G.221 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2326.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D275E4C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO G.221 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03629070404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03629070404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2326.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D280A7E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2043 LIVORNO - FORNITURA DI RICAMBI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO UNITA' NAVALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1436.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2820CC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597990456</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUSTY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00597990456</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUSTY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1241.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1241.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D288C57D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D29215FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2011 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D29220C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01377800097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA DIESEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01377800097</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA DIESEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>872.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>872.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D294DCD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI E REVISIONE PIEDI POPPIERI V 1696</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7597.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z6d29643ae</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO V.804 DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>727.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>727.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D2992CD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELEBUSSOLA FURUNO BSO 101 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D29AAD2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 9 FINANZIERE CINUS - FORNITURA LT. 20000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D29D6D28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio e ulteriori interventi occorrente alla V.5018, dipendente dalla Stazione Navale di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E273B433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 734,66 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2781EAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GANCIO IDROSTATICO G.89 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E282BC8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante (cod. 128850 = 1 secchio) occorrente alla V.611, dipendente dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E282BD85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente al B.S.O.1302, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E2849039</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio distruzione munizionamento vario del Centro Navale Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1531.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1531.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E284FE09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 399 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>283.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>283.29</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E2854B7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO DI VENTILAZIONE G.128 STAZ. NAV. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E285F909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 107 LT 347.99 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>527.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>527.69</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E28AC786</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E28DA5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di manuali giuridici occorrenti al Centro Navale di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02291270599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BIBLIOGRAFIA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02291270599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA BIBLIOGRAFIA GIURIDICA DI DE MEO PASQUALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>943.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>943.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E28E78B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER BOAT LIFT DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1151.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E294075B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E296B3B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 6500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4946.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4946.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E298575D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT MANUTENZIONE V.2078 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E29A5B17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TUBAZIONI TIMONERIA V.5020 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E29C64B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMBUSTIBILE PER G.E. II SALA OP.VA LAMPEDUSA MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02107790848</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL SERVICE LAMPEDUSA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02107790848</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL SERVICE LAMPEDUSA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2A078E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 808 - FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2A2DEAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. LIBICHE - FORNITURA NR. 1 POMPA DI INIEZIONE E NR. 1 ATTUATORE PER MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2088.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2088.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2AB1AAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZCCMRA65D27D761S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO CARROZZERIA ZECCHINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZCCMRA65D27D761S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTO CARROZZERIA ZECCHINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2423.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F26D4643</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2861C9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MARZO 2019 PV.5 OLTRAMONTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1048.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F2889DD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATO NAVIGAZIONE GARMIN PER VAI 100 DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01774020406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAINE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01774020406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAINE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3204.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F28A93D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PULSANTIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F290A2EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO GARE NAUTICHE GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F298CA59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI CASERMAGGIO CASERMA CAPPELLINI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05998410632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05998410632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDO GAMMA OFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1903.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1903.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2992B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST RADIOBOA G.79 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F29B827B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di abbonamento televisivo (rinnovo – codice cliente 16310715) per dodici mesi, con decorrenza 1 novembre 2019, all'emittente tv SKY occorrente alla 2^ Sala Controllo Operativo di Lampedusa dipendente dal Gruppo Aeronavale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F29B827B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di abbonamento televisivo (rinnovo – codice cliente 16310715) per dodici mesi, con decorrenza 1 novembre 2019, all'emittente tv SKY occorrente alla 2^ Sala Controllo Operativo di Lampedusa dipendente dal Gruppo Aeronavale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2A1C687</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA POMPA ACQUA DOLCE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2722.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2A35B76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE LAVORI VOLTI ALL'ADEGUAMENTO DELLA SALA CONTROLLO OPERATIVO GAN CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03680570920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILLOCO GIANFRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03680570920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CILLOCO GIANFRANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5625.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2A8890E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DI ARMI IN DOTAZIONE AL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2AB4A03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI E POSA IN OPERA CANCELLI AUTOMATIZZAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM IMPIANTI DI PALAGIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02859520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MM IMPIANTI DI PALAGIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2ABD733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTIVATORE PISTONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F2AC8AA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LE ESIGENZE DEL FUNZIONAMENTO GRU STAZIONE NAVALE DI MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16036.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7026D02E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 6008 LT 1050 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z702791E24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7028A1D76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN VARIE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA CON FORNITURA DI MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2155.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7028AA6BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE PER V.5008</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01348060425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01348060425</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA ELETTRAUTO DORICO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2652.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2652.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z70298aa43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCIO IDROSTATICO E REVISIONE EPIRB G.118 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z70298C4BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBOLARE CONO POPPA V.621 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z702996588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA INVERTER IMPIANTO VENTILAZIONE PER P.O1 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1895.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1895.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z702996683</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z712738A11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712742F91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 99 GARZONE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712743769</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 326 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z71289908B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per il B.S.O.1205, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z7128a7dd1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO POPPIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2499.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7128D8463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT INTERSLEEK G.117 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7128EBC2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAGLIANDO MOTORE SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>934.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>934.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z71291453F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. DI BARTOLO - FORNITURA LT. 15000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712919C82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712922D9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.02 coppie di catene da neve</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02855340838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02855340838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEMME SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z71293ADF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z712A7FF59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2042 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DELL'INTERO  BOTTAZZ, LUCIDATURA DELL'OPERA MORTA E BONIFICA DEI CARBOLUBRIFICANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3888.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z712A9E0C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN MESSINA - FORNITURA E POSA IN OPERA NR. 1 CLIMATIZZATORE PRESSO GLI UFFICI DEL GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03597960875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1208.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1208.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z722796B28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>279.18</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7227F5FC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z72287EA3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE SEATEK V.2029 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>762.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>762.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7228BAFFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TEST ANNUALE EPIRB E100G V.2001 V.2032 V.901 V.2033 DI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7228DA503</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FLUSCH KIT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7228E2F42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2076 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7228E3429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z722902D1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7229034F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FUNE IN ACCIAIO PER AUTOGRU VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00178180394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMET S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00178180394</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALMET S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>486.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z72294a745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2015 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7229CBA19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 1 VIDEOSCOPIO UUNN LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLYMPUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLYMPUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>26555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26555.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z722A04CE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO DEPURATORE GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7261CA3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 104 LT 184 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>271.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>271.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z732736526</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV8 GREGO LT 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7574.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7328093EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7328C7F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7328CC2CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio test radioboa Epirb occorrente alla V.5004 - II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z73292D3DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione impianto EVAC occorrente al G.207 Maresciallo Cortile, dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03248560710</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGO DI RICCIARDI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03248560710</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSPURGO DI RICCIARDI FRANCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7329A6F11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE FLAPS G.210 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4447.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4447.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7329E8E0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera tende parasole</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03085900730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Conte di BLANDAMURA GIANLUCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1507.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1507.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z732A1AE1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 123 SALONE - SERVIZIO LAVAGGIO SENTINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z732A965C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER LE UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z732AAD183</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MONTAGGIO AUTORADIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08019160723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCLUB SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08019160723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCLUB SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z732B0D1E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio buffet per 85 unità per le esigenze del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00113050595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA FORMIA S.R.L. (GRANDE ALBERGO MIRAMARE FORMIA)</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00113050595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA FORMIA S.R.L. (GRANDE ALBERGO MIRAMARE FORMIA)</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2337.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z74285193B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE EPIRB E GANCIO IDROSTATICO P.03 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z74287D438</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATI TRASPONDER DEL G.124 STAZ.NAV.BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z74287F689</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 206 FINANZIERE CORRIAS - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z742889369</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE POMPA ACQUA DOLCE MOTORE SEATEK V.2059 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>838.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>838.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7428B293A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2035 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7428F8405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z74291cc61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>anodi uu.nn. varie genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z74298C3DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO IDRAULICO ENI PER UNITA' NAVALI VARIE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>396.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z742A17C61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTIT. POMPA SERVOSTERZO MOTORE MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1661.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1661.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z742A77FB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TELEFONO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1635.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z742A93115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBOLARE BSO 102</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02120590738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA PEDONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02120590738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA PEDONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1899.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z742A9F432</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - STAZIONE NAVALE VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00853710796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOSISTEM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7526D8B88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 GRECO - FORNITURA LT. 11.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z75285FDDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7528891B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Appalto di fornitura di defibrillatori semiautomatici completi di accessori e segnaletica necessaria per le esigenze del Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06387590012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06387590012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z752896580</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE UU.NN. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z752896680</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER MANUTENZIONE UU.NN. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7528D2466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARREDI PER LA VAI 502 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1516.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7528ED1D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7529227D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.50 batterie per UPS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7529A66C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE BSO 121 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2914.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7529CDD39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2039 FORNITURA RICAMBI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>467.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>467.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z752AA228C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI - MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3885.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z76277BECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI UNITA' NAVALI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509540538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSEAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509540538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOSEAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1223.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1223.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7627FA870</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCALO ALAGGIO VIBO VALENTIA - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' CARRELLO VOLVENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03115030797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MAZZEO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03115030797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO MAZZEO S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7628DEDAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.916 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7628F8299</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI PROIETTORE DEL G.213 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>184.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>184.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762939EA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER STAMPANTE LABORATORIO CASERMA DE TURRIS FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1603.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z76298578F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.1624 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1809.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1809.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762999731</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PV.8 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7629C3ABC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 02 mute complete per sommozzatori occorrenti al personale di bordo delle unità navali cedute alla Guardia Costiera Libica.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4332.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4332.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7629C8736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante (cod. 230311 = 1 fusto) occorrente a V.2008, V.2037, V.2061, dipendenti dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762A5D5C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 52 - FORNITURA CON POSA IN OPERA, DI RICAMBI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA PIEDE MOTORE F/B VERADO 250 HP.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z762A953F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2002 FORNITURA N.1 BATTERIA ACCUMULATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z762AC0E08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 627 MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z772781D2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO PER MOTORI V.808 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z77282145D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 180 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z77283B21F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Corso FULLDC (BLSD e PBLSD per 25 corsisti del Centro Navale Guardia di Finanza.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02746980594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO SUD PONTINO GAETA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02746980594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO SUD PONTINO GAETA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z77288ED71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 10.998 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8248.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8248.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7728C8EED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori della V.2054, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06353470823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG SERVICE HI TECH SNC DI MARIO FRITTITTA E GIOVANNI MELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06353470823</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MG SERVICE HI TECH SNC DI MARIO FRITTITTA E GIOVANNI MELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4189.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7728ED64E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di 15000 fogli carta 45x32 avorio e 15000 pocketfix a4 trasparenti  necessari per le esigenze funzionali del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7729BDDDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O  116 - FORNITURA LT. 50 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z772A900DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCANNER E TELEFONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03274460371</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>783.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>783.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z772ADB5DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROGRAMMATA MOTORE SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78269AF0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 LT 348 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z782721923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LA V. 609 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78280B2AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LT 4350</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2740.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2740.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78282BB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z782858cf0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>pulizia impianto evac g.130 man taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78285E433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO IMPIANTO GASOLIO  G. 129 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3849.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3849.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z782890c1b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>saldatura supporti candelieri per g.123 di livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01498190493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREVISI LEANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01498190493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TREVISI LEANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78289D80B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori del B.S.O.122, dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3267.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3267.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7828AC35B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V916 LT 564.75 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>781.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>781.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78291B2FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO BSO 114 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z78298c4ee</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERNICE SILICONICA PER G.220 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCRGNN72D20G141P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE ACCARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCRGNN72D20G141P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE ACCARDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z782A5D54F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN TARANTO - FORNITURA DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DI DELEGAZIONI NAZIONALI ED ESTERE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90231580730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL GRIFONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90231580730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSOCIAZIONE IL GRIFONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>587.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>587.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z782ABA5A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TRASDUTTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>265.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z782AD7762</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TARATURA INIETTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>653.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>653.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z787292BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE PER MOTORI SEATEK INSTALLATI A BORDO DELLE UU NN DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7926AD284</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79272186D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER MOTORI YAMAHA BSO 101 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7927C4D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GRUPPO ELETTROGENO G.L. 1400</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16643.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16643.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7927D9FA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79281FA6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.181 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>873.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>873.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z792848E49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto antincendio occorrente al G.2 Vaccaro, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1904.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7928AC982</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 587 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>982.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>982.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z792908931</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO V.3002 E V.3003 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79292F7CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 452,06 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79293B6FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva impianto igiene e depurazione installato a bordo del GL 1405 dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6012.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6012.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79294B3F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AGGIORNAMENTO SOFTWARE SOMMOZZATORI PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04072370408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE STORE DI ALBERTO PETRONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04072370408</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE STORE DI ALBERTO PETRONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7929A8837</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 25 MULTIPRESE ELETTRICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALKIMIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11861041009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALKIMIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>589.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z792A140F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 120 CALABRESE - FORNITURA DI NR. 2 SCAMBIATORI DI CALORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06527950585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIRAX SARCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06527950585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPIRAX SARCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z792A4B06B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5019 - SERVIZIO DI REVISIONE NR. 2 ELICHE NIBRAL 4 PALE DX E SN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z792A7B020</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 407 FORNITURA MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A261E164</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V905 LT 456 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>722.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>722.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A278E9EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2791417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 204 GARULLI - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A28704FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A289DD7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>373.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A28AC6D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>584.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A28DB0F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.635 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A28DF0B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER V.2041 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A29238DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA  LT. 7100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A292C418</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>rimotorizzazione 1 g 120 calabrese</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19057.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19057.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A29E60E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2047 FORNITURA RICAMBI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2AD82B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE MEDICO PER LE ESIGENZE DEL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1486.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1486.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A2AEC839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V2012 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03223670104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONCINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03223670104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONCINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1915.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1915.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B26983BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3002  LT 300 benzina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B281253A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B282843C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.806 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4044.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4044.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B284D084</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORI V.906 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B28A650F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 -  FORNITURA  LT. 148,80</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B28D4950</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 857 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>599.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B28D5128</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 94 CAPPELLETTI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B28F4B14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ISPEZIONE ANNUALE BOAT LIFT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2894.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B2956BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E MANUTENZIONE MOTORI BSO 107 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B297E922</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONE N. 2 GGEE UUNN GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B298068C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI -  FORNITURA LT. 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3005.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B29C7EC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.615 MANUTENZIONE AI MM.PP ENTROBORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B29D17B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GUARNIZIONI COLLETTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B29D6720</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2041 RICAMBI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B2AC4649</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA DI UN BOCCAPORTO BASCULANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C2742E9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 9951 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7403.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7403.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C27F6180</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 338 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>565.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C282C341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TARATURA INIETTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1892.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1892.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C28635AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.806, dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C28AA60A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione radioboa Epirb occorrente al G.119 Vitali, dipendente della Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C28B003E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ATTIVATORE IMPIANTO EVAC PER G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C28B42EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO EVAC AL G.99 GARZONE DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>858.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>858.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C28C43CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BOCCOLE ALLA V.6008 STAZIONE NAVALE DI BARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05011030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05011030151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARAVEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>328.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z7c291b7fc</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>anodi per P.02 della staz. nav. man. messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>516.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C29289CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>279.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C298A898</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER G.219 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01611360817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROFORNITURE MALTESE GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>182.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C29C066D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3002 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1129.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C29EBA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3554.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7C2A138EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2021 - Servizi per rifacimento arredi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D277696A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>444.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>444.67</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D27880D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE GRUPPI ELETTROGENI G.126 DE ROSA MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5617.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5617.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D2796A33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 99 GARZONE - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D27E7A61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA PER G.78 OTTONELLI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>773.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>773.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D27EA199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO N.SECCHIA VEDETTA V2073 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D281D05E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 350 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D285FD14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 450 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D2877B76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione estintori per gli automezzi in dotazione alla 2^ Sala di Controllo Operativo di Lampedusa del Gruppo Aeronavale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01846950846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01846950846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D28AC99B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D295A346</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER G.124 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03162050102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSNAV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03162050102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSNAV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2983626</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI AGGIUNTIVI A SEGUITO SOSTITUZIONE VALVOLE MOTORI V.2033 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2AC2C5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1300 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI MM.PP MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3453.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3453.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D2AD0022</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1204 FORNITURA RICAMBI PER MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05640741210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SV SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05640741210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SV SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3288.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E27EB770</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI RIPRISTINO EFFICIENZA V.2043 V.2009</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E289D5BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione n.2 autorespiratori Diablo occorrente al G.120 Calabrese, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10783780157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E28A1C55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>637.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>637.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E28A1D50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 508,35 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E28AA599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI IDROPULITRICE PER SCALO ALAGGIO BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05542390728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FG SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05542390728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FG SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E28BE054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>371.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E28DE6FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P. 03 DENARO - FORNITURA LT. 8.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E291361F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO OGGETTISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E298D63C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.801 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E29B5194</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE V.615 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7E2A34BE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO PERIODICO E SOSTITUZIONE VETRI ANTIPROIETTILI P 4 AVALLONE STAZIONE NAVALE MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25064.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7EC2A0501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARMADIO PORTAMEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01423940467</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANUCI DI BIANUCCI C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01423940467</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANUCI DI BIANUCCI C</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F27353CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 FORNITURA LT 420 DI GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F276C055</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F28168FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di lt.2400 dI GPL per la caserma del Gruppo Aeronavale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIQUIGAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIQUIGAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F28A49B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.921 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI N. 02 MOTORI FUORIBORDO MARCA EVINRUDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2884.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2884.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7F28D7D60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURAIMPIANTO ELETTRICO AL BSO 111 DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F28DA498</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z7f28df112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>strumenti per g.205 del ii rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02054790155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02054790155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>628.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>628.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F28EA57A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F294F740</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI ZF INVERTITORI Unità NAVALI VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2988039</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PARTI RICAMBIO DISSALATORE PV. 4 AVALLONE MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1710.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F2AA8D2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CORPI ILLUMINAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8026BE303</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8027845D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI MERCURI VERADO V. 3000 STAZ.NAV. LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8028441BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo impianto antincendio del G.205 Fin. Sanges, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z802884930</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8028BF47A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 230 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z802931DF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 634 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1061.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z802949965</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 2000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z80297E885</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI LUGLIO 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02408450746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z802984996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MUNIZIONAMENTO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1562.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8029b6aa1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>cime per ormeggi unità navali man. taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z802A13EE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N .1 SET DIAGNOSTICO PROFESSIONALE PER IL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z802AA558E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 503 - FORNITURA NR. 1 ESTINTORE AUTOMATICO CO2 KG. 5 COMPLETO E OMOLOGATO RINA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z802AAA5F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2007 FORNITURA RICAMBI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1606.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8126CB324</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 500 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8127302F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 FORNITURA LT 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81274B25C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V2025 LT1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81275FCC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 101 LT 342,46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>445.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>445.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z812770F4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 FORNITURA LT 552 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81278628D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenaggio necessario per le esigenze funzionali delle Vedette V.2039 e V.2063 dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2807.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8127B8B70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8127E4588</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE PER UNITA' VARIE STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05893711217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MALDOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05893711217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MALDOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1499.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81288DC87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 418 DI LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81289C3EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SCALDACQUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z812931370</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alaggio v.623 di civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z812941A34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI LAVORI G.E. V.807 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01799240799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA2 DI G.B. CURRAO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01799240799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA2 DI G.B. CURRAO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z812A0EDCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PERIODICA 1500 H DI MOTO V.603</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZ. CASSONI GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IDROPULITRICE SUBACQUEA DEL NUCLEO SOMMOZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z812AE6133</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE PRODOTTI DETERGENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02422120739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXY DI FERRARA MADDALENA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8186BD59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>correttiva bso 121, correttiva v 808, correttiva mm pp v912,correttiva gg ee g94 cappelletti</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z822734DBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P. 03 DENARO - FORNITURA IDRICA PRESSO IL PORTO DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2058 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8227A018F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 LT 484 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>810.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>810.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8227F7BA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.112 Nioi e V.5015 - Servizi di carenaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z822942C1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MASSERIZIE MAGG. CILONE SEDE DA TARANTO A BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02619390731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GREGORIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02619390731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI GREGORIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z82298443E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 8500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6341.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8229A4020</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO PV.5 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z822A11548</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RICAMBI GRUETTA DI BORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00441020104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00441020104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8327EB5D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO 2009 LIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298080118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRABELLO SHIPYARD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298080118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRABELLO SHIPYARD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83282594A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Corso di formazione per Addetti Antincendio Rischio Elevato per 26 corsisti del Centro Navale Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>80003830595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LATINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>80003830595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO LATINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83282B479</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ULTIMAZIONI LAVORI G.78 OTTONELLI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11686.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11686.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83289D716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori del B.S.O.1303, dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8328A7DC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2780.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8328AD507</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE EPIRB V.2076 E V.5015 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83290BCE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI GRUPPI ELETTROGENI NITA' LIBICHE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>689.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>689.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z83292C0A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI FOGNARI CASERMA DE TURRIS FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01277980593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01277980593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8329A425B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI G.202 E G.216 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8329F5770</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE - FORNITURA  LT. 6500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z842743B8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 RIFORNIMENTO LT 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z84283614E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2020 E BSO 52 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2556.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2556.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84288230C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 520,55 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8428D5395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 170 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>102.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>102.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8428D9932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER PROPULSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84293CF84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI V.1667 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1736.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1736.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z84299CCF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO G.78 OTTONELLI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00534470109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JONASSOHN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00534470109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JONASSOHN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>355.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>355.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8429DA26B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA MOTORI SEATEK N 3000 ORE DI MOTO STAZIONE NAVALE DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z842A26C01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 213 F. PERISSINOTTO - FORNITURA PACCO BATTERIA TRON START</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z842A2F34F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - SERVIZIO DI ELIMONAZIONE INFILTRAZIONE DI ACQUA ALLA LOSCA DEL TIMONE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z842A9957B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 200 B. BURATTI  MANUTENZIONE GAS SCARICO E ACQUA SALATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8526A0002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1101 LT 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>865.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85277736A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT 15001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11850.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11850.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8528ACAC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.550 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8528D0374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA V. 2063 DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>541.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>541.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85291D0F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z852932725</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6075.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z852948336</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2058 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z852992C71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PISTONE ATTUATORE IDRAULICO G.125 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z86273E6CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 314,49 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z862748C7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 314,3 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8627A716E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BORSA CON MATERIALE ANTIFALLA V.1304 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8627B88DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 240 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>353.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8627F6A14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IDRICA P03 DENARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86282E93F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento dell’appalto del servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto antincendio della caserma “De Turris” e degli ormeggi del I R.T.S. di Formia per il periodo triennale 2019-2020-2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6734.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8628A1A91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3033.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3033.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86291DA0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT . 4100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z862921DB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE G.E. P.V.8 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86292B99A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1083.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1083.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z8629317ba</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARREDO VAI 407 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z86297456B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z862987949</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3000 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>813.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>813.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8629E961D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO IMP. ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z862ACC7BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 205 F. SANGES - FORNITURA N.2 CARATTERI ALFABETICI IN OTTONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z872767312</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO V.913 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1859.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1859.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8727D4E1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 203 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.22</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8727EB7E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 630 CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z87285C7E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di n.5 raccolta e smaltimento cartucce e toner esausti, presso la caserma de Turris sede del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02595190600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO. SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02595190600</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO. SERVICES SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8728ED5B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 365 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>477.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>477.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z872913696</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VALVOVA TERMOSTATICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z87292BEC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio lubrificante &quot;Anderol 800 20w50&quot; per motori Seatek</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z87292BEC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio lubrificante Anderol - 800 20W-50 - per le esigenze dei motori Seatek.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8729646C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura braghe per scalo d'alaggio</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04421011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITURE GENERALI ITALIANE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04421011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNITURE GENERALI ITALIANE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8393.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8729996DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA COMPRESSA PER PV.6 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8729BF3D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA MOTORI SEATEK V2034-V2045-V2075 DIPENDENTI DALLA STAZIONE NAVALE MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8729C753E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SOUNDBAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8729D0E32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO UNITA NAVALE ALTRO REPARTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8729DA726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale e posa in opera occorrente al B.S.O.127, dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8729F219C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MEDICINALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1908.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1908.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z872ABABAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 78 OTTONELLI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8827EB82C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cap.4315/03/2019 - Fornitura pitture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88280C0CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TEST ANNUALE APPARATO EPIRBG. 78 OTTONELLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z882834CD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1035.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88286931D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8828B3F49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 171,24 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8828D6A3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8828E878C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BUSSOLE CUSCINETTO KAMEWA GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8829268C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88292E839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione iII Livello timoni e bow thrust g 200 e g 210</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5045.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88294153A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE INVERTITORE V.629 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8829ba01d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO ACQUE OLEOSE MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8829C5528</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5015 -  FORNITURA LT 848 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05021310759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLBARBA SRL  - P.I. 05021310759</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05021310759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLBARBA SRL  - P.I. 05021310759</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z882A4ABA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2042 - Fornitura e montaggio di n.21 tubi idraulici</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z882A795C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN VARIE  BARI - FORNITURA MATERIALI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3845.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3845.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z882AA1ED8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE D'ARREDAMENTO - GRUPPO AERONAVALE MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>729.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>729.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8927D78CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORI SEATEK UNITA' NAVALI VARIE DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>706.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>706.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z892832CBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 110 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>104.17</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z892863B24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS BORDO MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02443790734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA E VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02443790734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRUTTA E VERDURA D'ALCONZO CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z892899A3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z89292FA24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 723 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>484.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>484.41</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z892938D36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CARENA V.1626 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z892947E68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89297E8FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OGGETTISTICA PER RAPPRESENTANZA PER DURAZZO ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8929C9EF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8929EDE7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in Angiologia,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCLSN60B24E778U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RICCI ALESSANDRO ANGIOLOGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCLSN60B24E778U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RICCI ALESSANDRO ANGIOLOGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z892A7FEF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02421040599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL PARATI 3000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02421040599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL PARATI 3000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>991.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z892AAD967</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARRELLO ELEVATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z892AB3496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1103 FORNITURA ANODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A26EDD92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A27158EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1302 LT 242 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2825A32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO BOTTAZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311070995</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSUB SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311070995</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALSUB SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A282E471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 440 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>648.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>648.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2856F79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI SI SALVATAGGIO G.202 E G.212 STAZ.NAV. PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2884214</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 220 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A2893A23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A28A7CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione motori V.618 di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216530402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA 2000 SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A28B9FE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO SEMESTRALE ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A298CAC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER P.02 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A29ABAE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE UU.NN. VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1628.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1628.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A29AE023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI PER Unità NAVALI LIBICHE DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A29C89A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A29D16D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8  GRECO -  FORNITURA LT. 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8523.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8523.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2776653</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 51 - FORNITURA LT. 47,01 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRNFNC60C01F061S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRNFNC60C01F061S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRUNO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71.41</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71.41</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2793FE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.622 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02683370833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIROCCO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02683370833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIROCCO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B27EA755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 601 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>347.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>347.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B283C82E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 130 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>94.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>94.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8b28acb6b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA LIQUAMI G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02123310746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVICIENTI AMBIENTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02123310746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEVICIENTI AMBIENTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B28D6528</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2921059</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 684,93 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B2AAA404</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO NR2 ALBERI TRASMISSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>496.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>496.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C25DABCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TENUTA MECCANICA &quot;KAMEWA&quot; V.2012 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C27EBE27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 418 CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>602.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C28704F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TARGHE UNITA' NAVALI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1746.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1746.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2872357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATICA 100 ORE MOTO BSO 107 STAZ.NAV. CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8c2921e58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI GIUGNO 2019 TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8c2925736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale per g.127 messina man.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01121240103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEICH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01121240103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEICH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C2A2F286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA DI NR. 1 CARENATURA PRODIERA DEL SUPPORTO PORTAELICA LATO DX E NR. 6 VITI DI FISSAGGIO DELLO STESSO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>592.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2A5FEFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2067 LT 1150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1110.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C2AA3774</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO MOTORE, PULIZIA SCAMBIATORI CALORE V.2065 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4623.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4623.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C2AACC7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TINTEGGIATURE STRAOR. PARTI DI ASGI TOMAI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00090240730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPLENDOR SUD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8C2AD013C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 2 VACCARO - FORNITURA DI BOCCOLE BASSE LOSCHE TIMONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D25F7DCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 272 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.92</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D273D707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 105 BALLALI LT 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D273D707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 105 BALLALI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D2776AC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 105 BALLALI - FORNITURA LT. 5.501 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4290.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4290.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D27F9139</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.123 V.2012 REVISIONE GIUBBOTTI DISALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00534470109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JONASSOHN SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00534470109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JONASSOHN SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D28A67F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2011 - SERVIZIO PROGRAMMATA AI GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D29B9E2D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE SEATEK V.2025 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D29D4C9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOCCOLE EVOLVENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D2A52B77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5013 - SERVIZIO DI REVISIONE NR. 5 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>199.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>199.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E27A8150</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - LT 4600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2792.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2792.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E28171EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 6.002 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4561.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4561.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E2848F0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione impianto antincendio occorrente al P.01 Monte Sperone, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VADAS TERRA MADRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VADAS TERRA MADRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1551.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z8E28C16A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI PER V.119 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E28CC335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione motori occorrente alla V.2024, II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E28FF0FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 912 - FORNITURA LT. 614 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00882060791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO SAVERIO COLLOCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00882060791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO SAVERIO COLLOCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E28FF0FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1204 - FORNITURA LT. 228 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331160634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO &amp; F. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331160634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO &amp; F. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E293C18B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 50 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E294BF7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.2029 E 2044 DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1148.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E2955F4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2002 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO PER MANUTENZIONE MOTORI V.3001 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03178580126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03178580126</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E29CB2F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO UUNN LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8E2A0F247</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PARZIALE MOTORE V.616</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3819.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3819.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F279CF23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 107 LT 138,67</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F285F143</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 905 - LT 291.26 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>441.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>441.66</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F28D6155</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrenti dalla V.2049, dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F28DE5B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 5.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F28EDFB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 910 - FORNITURA LT. 529,97 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>782.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>782.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F2931736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRU SCALO ALAGGIO VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>puppinato &amp; picinque srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>puppinato &amp; picinque srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>826.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>826.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2966751</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 14000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F298EA81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PORTELLONE POZZETTO POPPA V.2071 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F29B7A70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CIME UNITA' NAVALI LIBICHE PRESSO II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2AA24A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA MM PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F2AB2684</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 02 ZATTERE AUTOGONFIABILI OCCORRENTI ALLE UU.NN DIPENDENTE DALLA STAZIONE VAVALE DI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z90278500B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO V.613 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1191.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1191.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902840D2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO E MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02348560794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.MA. AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02348560794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.MA. AUTORICAMBI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3066.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3066.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9029279A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO E LAVORI V.1102 DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>637.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z902954A45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO G213</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9029D7792</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>M.S.E. 2 - MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERILAE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z902ad6d2f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto materiali multimediali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA - S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA - S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z902AD6D2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE MULTIMEDIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>508.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z91274324F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 220 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9127DA134</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 180 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.46</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9128006FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z91282BD26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica annuale piattaforme aeree in dotazione al I Reparto Tecnico di Supporto di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02660410602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CON FOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02660410602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CON FOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z912873B3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AVARIA REFRIGERANTE OLIO V.2005 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912880923</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione impianto elettrico/elettronico occorrente al P.V.5 Oltramonti, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9128845ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI PER SCALO ALAGGIO DELLA STAZ.NAV. VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRRGMB57R22F537Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA 2 DI CURRAO G.B.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRRGMB57R22F537Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA 2 DI CURRAO G.B.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9128C572F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA CON FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AI MOTORI SEATEK ALLE VEDETTE V.2073 E V.2071 DI BARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1513.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1513.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9128C9FBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMOLI FERRARI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00123060030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMMOLI FERRARI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912912A93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2867.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z91297B632</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI -  FORNITURA LT. 7000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5271.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5271.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912986A9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER V.2024 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1867.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912A07982</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 6009 FORNITURA SOFFIETTI DIGIUNZIONE DEI COLLETTORI DI SCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01019170990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01019170990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1904.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1904.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z912AA3DB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI G.218 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z922781D99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE MAUTICO V.808 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LIEGNN84R03H224R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LIEGNN84R03H224R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z92281F75D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.3001 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI MM.PP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9228C49BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 216,46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>328.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z922A1A6C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 211 APP. GOTTARDI - FORNITURA NR. 1 RADAR TRANSPONDER MOD. SAILOR SART II.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 624 FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER IL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03473920548</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMBONI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03473920548</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMBONI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>16162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16162.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AUTORESPIRATORI STAZ. NAVA. ADD GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8913.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8913.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
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<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 LT 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 LT 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 105 BALLALI LT 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9327A7CC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 105 BALLALI - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z932846B22</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI SCALO ALAGGIO MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9328ACAA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9328BB301</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 100 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9328C8EA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AL BOAT LIFT SCALO ALAGGIO DI PALERMO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2894.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z9329172b0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOMBOLA OSSIGENO MEDICALE PER SS.MM.ZZ DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02006400960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z93291C7FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PRESTAZIONI SANITARIE MILITARI TARANTO MANOVRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00935650903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS AZIENDA TUTELA SALUTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00935650903</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATS AZIENDA TUTELA SALUTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5002.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5002.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z932928D10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DEL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1122.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z932954A19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP TVCC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10097.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10097.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z93298859D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO SCAFO VAI 505 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9329B3100</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva, quale lavoro di ripristino efficienza motore sn marca Seatek in dotazione alla Vedetta V.2068 dipendente dalla Stazione Navale Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9329D7861</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZ. PROGRAMMAYA 100 H DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9427F6AE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO UNITA' NAVALI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4472.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9428A8354</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO POMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>859.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9428E095C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.V. Grifone Fiamme Gialle - Fornitura e posa in opera di un refriferatore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4062.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4062.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z942906940</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASMETTITORE VDO V.2044 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>215.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9429118C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 5.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5335.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z942929EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO PER V.2011 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9429CCE0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi occorrente al P.02 Monte Cimone, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>206.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z942A41DC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ERVZIO DI MANUTENZIONE PER I RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE NAVALE DI MANOVRA DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03469030831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMBIO STILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03469030831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMBIO STILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22456.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22456.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z942DFA41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 280 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>361.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>361.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z952779C01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI PV7 E PV5 MANOVRA CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2279.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2279.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z95279834c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 125 FUSCO LT 3500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9527D3769</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LT 6030</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4510.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4510.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z952826FCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z95282884D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLZDNC72H20G273I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALIZZI DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLZDNC72H20G273I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALIZZI DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9528790A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z952898899</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1578 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1104.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1104.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z95289E1D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 806,11 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1274.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1274.46</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9528AC83B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 190 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9528D08BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z952917049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 342 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>572.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>572.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z952918EAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA SILICONICA G.104 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z95292A718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z95292A718</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 200 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z95293EC9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE V.1667 E V. 1626 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2901.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2901.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z95294A4F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STOVIGLIE G.99 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04060880715</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POPOLO HOTELLERIE 3 P SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04060880715</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POPOLO HOTELLERIE 3 P SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z95296D5C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI  - FORNITRURA LT. 3500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2103.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2103.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z952A80135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03210430926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSINESS FREECOM SRL ABC IMPIANTI SICURI.IT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03210430926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUSINESS FREECOM SRL ABC IMPIANTI SICURI.IT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z952AA0BCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI IMPIANTO EVAC G.129 STAZ.NAV. MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1672.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1672.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z962741157</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z96283B2A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di consulenza tecnica per la stesura di un Piano di Adeguamento Tecnico dello Scalo Alaggio del Comprensorio Logistico di Capo Miseno, a completamento del D.V.R..</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03754901217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERE PASQUALE ESECUZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03754901217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGEGNERE PASQUALE ESECUZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4946.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9628734BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE RIDUTTORE GRUETTA DEL G.104 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>816.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>816.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z96287B52F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2032 E V.2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9628CBF7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.467 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1480.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1480.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9628EC335</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrente alla V.5005, dipendente dalla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1206.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1206.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9628F525B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 50 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9628FE377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.906 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9629A5D0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE PV.7 MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z962AA7DCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO E STIRATURA TELERIE MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03472760838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA SPRINT SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03472760838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIA SPRINT SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1165.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1165.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9726A9ADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z9726d7166</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 104 LT 203 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>303.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9728283F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOTORIZZAZIONE V.804 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4201.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z97282B3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 500 DI GASOLIO sac</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>307.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>307.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z972891B53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE POSTI LETTO CASERMA CAPPELLINI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1602.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9728FE99E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasloco mobili e masserizie per il Colonnello Alemanno Cristino dalla sede di Messina a quella di Pratica di Mare - Pomezia (RM).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02845320833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTISTICA TRASLOCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02845320833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTISTICA TRASLOCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2268.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z97291CFEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2011 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z972954A32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BOCCAPORTI UU NN CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9729CF031</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.211 GOTTARDI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z972A3EF82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 17 BOX DOCCIA E N 4 SET ALLOGGI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4902.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z972AADE28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3005 - SERVIZIO DI ALAGGIO E VARO E RIPRISTINO EFFICIENZA POMPA DELLA BENZINA MOTORE MERCURY; V. 613 - SERVIZIO DI ALAGGIO E VARO E SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO MOTORI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3042.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3042.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>z972ad081f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura ricambi g e</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4408.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9827EE0C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI BSO 130 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1008.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1008.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9828D8C8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9828E4544</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ERVIZIO DI CONSULENZA FINALIZZATO A REVISIONARE SFTWARE PER LA GESTIONE DATI TECNICI DEI SISTEMI INFORMATICI DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>41480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z982919D37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrente al G.1 Mazzei, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589570595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.R.I. ARTICOLI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01589570595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.R.I. ARTICOLI INDUSTRIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z98295F707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER G.121 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4623.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4623.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z98298AC38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.114 Puleo - Servizi di carenaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4698.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4698.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z98298B7FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 125 - Servizi di rimotorizzazione con fornitura di parti di ricambio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9062.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9062.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9829CA10B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z982A8CB03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9926CB0C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2026 LT 1250+625=1875 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z99279BF34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1059.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1059.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z99280D417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGIOE PULIZIA CARENA V625 LIV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>867.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z99280D417</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E PULIZIA CARENA V.625</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>867.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>867.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z992844B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ELIMINAZIONE OSMOSI BSO 1300 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z992893F29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 215 FINANZIERE BERTOLDI - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3105.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9928ABC90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 243 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3561.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9928C16AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPA PER G.112 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02729400966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JABSCO MARINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02729400966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JABSCO MARINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>933.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>933.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9928D5A39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 712,33 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9928EC9E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z99298AE73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 11 BATTERIE PER DEFIBRILLATORI PER LE ESIGENZE DELLA STAZIONE NAVALE MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9929C056B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO V.3004 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9929CF2B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MTU UUNN LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18681.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18681.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z992A166FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AVARIA GRUPPO COMPRESSORE ROTAR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01072640400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUP DI PICCIONI VALERIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01072640400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUP DI PICCIONI VALERIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4841.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4841.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z992A8BE89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2058 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI MM.PP. SEATEK 620 PLUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2828.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z992AA5473</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2041; V. 2063 - FORNITURA NR. 2 ELETTROVALVOLE PER IMPIANTO GASOLIO E NR. 1 CAVO COMANDO VALVOLA PRESA A MARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>673.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>673.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A2721784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 249 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A2721784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO BSO 249 STAZ. NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03379490752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03379490752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO TURISTICO MARINA DI LEUCA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A276B305</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ESTINTORI V.609 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A27FA951</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.117 SANNA - SERVIZIO DI COSTRUZIONE DI NR.2 RAISER GAS DI SCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8968.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A2914E56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura bearing housing steering occorrente V.2022, II Reparto Tecnico Supporto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2920A96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z9a29c6ba8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura timbri II rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2A04ED5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2006 - MANUTENZIONE MOTORI SPERIMENTALI CUMMINS 600 HP</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2272.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2A7A082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VOLTO ALL'ESECUZIONE PER ACCERTAMENTI TECNICI MOTORE G207 CORTILE STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00903541001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SVILUPPO MATERIALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00903541001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SVILUPPO MATERIALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A2A8FF84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MESE OTTOBRE 2019 GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9A2A9C0AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SVUOTAMENTO SERBATOIO E PULIZIA, RETTIFCA ASSI PORTAELICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1925.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B268ED86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 116 LAGANA'</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11310.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B27EC232</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CASERMA DE TURRIS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02324960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAX MARTELLI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3727.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3727.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B284E7D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2891A71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 998 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>621.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>621.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B28B3F81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.627 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>148.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2960B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER RADAR BSO 110 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>183.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2980077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI PER V. 2062 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2A186E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PITTURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B2B14D71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA DI BORDO  - STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C27B8DD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 122 - FORNITURA LT. 1.000 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C27EA50D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 7.247 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5435.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5435.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C288FB56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9C28F89F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NANUTENZIONE ASCENSORE MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423400837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423400837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>529.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>529.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C2914EE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino funzionalità condotta di scarico delle acque scure asservita a uno dei locali servizi igienici del II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05646941210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATURO ASFALTI S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05646941210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATURO ASFALTI S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>678.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C29804A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 20 BROTHER PER LE ESIGENZE DI BORDO STAGUARFI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>617.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>617.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C29A9592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.918 - Fornitura di un finestrino</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>398.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>398.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9C29E8E51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5082.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5082.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D26FD6D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 410 - FORNITURA LT. 100,02 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.81</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D27976BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 254 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D27AD2D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 314,29 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D280F295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BOMBOLE PER SOMMOZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07284760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN-O-SUB ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07284760159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN-O-SUB ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1092.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D287D963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ASSISTENZA E FORNITURA MATERIALI PER CICLO SILICONICO P 01 MONTE SPERONE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D287D963</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.01 Monte Sperone - Fornitura pitture e assistenza tecnica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D28959BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE ELICHE UNIT' NAVALI CLASSE BURATTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>LBNLCU68R24D869W</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ROLLA SP PROPELLERS SA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>LBNLCU68R24D869W</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ROLLA SP PROPELLERS SA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D289AE0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCALE PER UNITA' NAVALI DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00145500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANGRILLO DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00145500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZANGRILLO DISTRIBUZIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D28D874B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI V.2049 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D29AEC1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in Ortopedia, da effettuare fino al 31/12/2019 presso il Poliambulatorio del Centro Navale Guardia Di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DGRBDT52A16G662I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DI GIORGIO BENEDETTO ORTOPEDICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DGRBDT52A16G662I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DI GIORGIO BENEDETTO ORTOPEDICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D29CC7A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S. TEN PAOILINI - FORNITURA RICAMBI PER POMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00321690067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POMPE GARBARINO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00321690067</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POMPE GARBARINO SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D29DF798</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 116 SERVIZIO DI RESINATURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>408.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D29EE6D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER ACQUISTO IMMOBILI PER CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1716.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1716.16</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D2A04EA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E282BCBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione giubbotti di salvataggio, e fornitura, occorrente al G.130 De Falco, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E2879215</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA INVERTER UNITA' NAVALI V.2022, V.2033, V.2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E28D8AA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE E SBARCO MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3013.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3013.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E28E2D64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. PARABREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3367.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3367.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2966F48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02579390846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autotrasporti GRECO Salvatore</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02579390846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autotrasporti GRECO Salvatore</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6588.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2986548</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E2A88AF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2042-V.2026 FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804440731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMA SISTEMI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F278399D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT ANTISDRUCCIOLO V.3001 E V.3005 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F27A22DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 148,57 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>213.11</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F27C579E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2043 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F27D042E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SMONTAGGIO ASSI PORTA BOCCOLE V.6001 ED ALLAGGIO UNITA NAVALI VARIE STAZ. NAV. GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9697.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F282BFF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06545260637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA Di Bernardo Vincenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>685.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F28326E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 6001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4578.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4578.76</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F2837F22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.5016 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F28676FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA DEFIBRILLATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03617080878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03617080878</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOMED SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F28749CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1302 - FORNITURA LT. 96 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>127.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F287E1C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1004.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1004.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F28EDF20</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F291D8F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA  LT. 1000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>928.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>928.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F294158B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RINNOVO ANNUALE COMODATO D'USO VASCA LAVAGGIO SATMM CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F298F99A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPA TRITURATRICE G.209 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2070.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9F2A1B803</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 SERVIZIO DI RIPARAZIONE TUBOLARE IN ACCIAIO INOX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02785556</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione programmata agli autorespiratori Diablo in dotazione al Guardacoste G.98 Feliciani dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02791D5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>372.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>372.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA0287D937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CATENA ZINCATA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA028DA6A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura antenna attiva, con relativo cavo, per interfaccia con apparato Raymarine Axiom occorrente al II Reparto Tecnico Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STDFNC55H08F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STDFNC55H08F839L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EBC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1289.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1289.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA028E99C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE IMPIANTO DISSALATORE DEL PV. 4 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02941BB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G- 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA029ECB34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIOBNE IMP. ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>716.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>716.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A24287</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI JET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A267C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00983230111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.E.C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00983230111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.E.C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>419.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A6307D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CARTA E CANCELLERIA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEGLI UFFICI DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14627.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02A916B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1205 FORNITURA FILTRI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02AA621A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI SUPPLETIVI SCAFO OPERA VIVA VAI 406</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA02AACEEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI SPEDIZIONE PLICHI E PICCOLI COLLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584250738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PGP SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584250738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PGP SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>366.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>366.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA1261C91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 111 LT 529 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>885.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA12786355</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RITIRO MOTORE SEATEK V.2075 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA127D8238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO STACCO E RIATTACCO E SBARCO E IMBARCO MOTORE V615 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA12819D48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO G. 217</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA12834BB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITUIRA LT. 1150</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1061.45</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA1287B72B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TONER PER LE ESIGENZE DELLE UUNN DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA1289DC3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO G.215 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105700447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALTECNICA COSTRUZIONI NAVALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105700447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALTECNICA COSTRUZIONI NAVALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA128E265B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. TUBAZIONE AD ALTA PRESSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1097.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1097.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA12912AF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.124 Cavatorto - Servizi di carenaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30591.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30591.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA12919CB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOCCOLE IN TEFLON PER IL G.204 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02653800595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TCOMMERCE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02653800595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TCOMMERCE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA1291F8DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2015 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12924C34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI BORDO STAZ. NAV. MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA1295D628</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE INFORMATICO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1032.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12971DA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK V.2066 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12980310</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 2 TELEFONI PER CENTRALINO STAGUARFI MAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>326.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12980310</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI 20 TELEFONI CENTRALINO STAGUARFI MAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>326.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>326.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12A5DA7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA  PER LE ESIGENZE DEL GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12A86E55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2026; V. 2003 - FORNITURA DI RICAMBI PER IL RIPRISTINO EFFICIENZA DELLE UNITA' NAVALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA12ACFD17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINA ULTRASUONI DEL POLIAMBULATORIO DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA226DF4CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA22762DDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA22762DDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 916 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>502.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>502.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA2277FCA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.903 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA227D9714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SUZUKI BSO 129 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA2282FC8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 - FORNITURA LT. 1050 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>939.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>939.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA2283480E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione del compressore Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1721.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1721.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA2283480E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione del compressore Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1721.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1721.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA22853D13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>438.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA2287020D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO E LAVORI MOTORE V.2016 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA2289B44D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. varie - Fornitura aggiornamento software per apparati radio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA228A7865</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TRASPONDER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA228E6079</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE PER G.1 E V.5001 DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA2297F696</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA2298694D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2047 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>za2298adef</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA V.2014 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA3277C9F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI - FORNITURA LT. 4500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2704.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2704.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA327DB1D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO AVARIA ATTUATORE SDS 5 V.5003 NAPOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3277.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3277.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA32860C39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI V.2005, V.2033 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1226.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA32871CCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali occorrente al P.V.6 Barbarisi e P.V.8 Brig. Greco, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1487.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1487.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA328AB37E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.1626</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA328F85E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura termocamera v 2012</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02262900398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.ST.I.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02262900398</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.ST.I.M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA3290E0FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.1200 DI LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1896.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1896.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA32914309</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA329343D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>603.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA32A7F450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VOLTO ALL'EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SALDATORI PER 4 MILITARI STAZIONE NAVALE VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01610240804</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUONAFEDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01610240804</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BUONAFEDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13716.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13716.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA32ABA095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3914.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4274D549</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 LT 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA427587BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 LT 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>212.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4282E882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali vari occorrente alla V.805, dipendente dalla V.805, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2362.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42888FAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo della polizza assicurativa RCT per la palestra del Centro Navale Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02073110591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSITEAM SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02073110591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - ASSITEAM SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4289299D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE CASEMA CAPPELLINI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04267670612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TESSITORE ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04267670612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE TESSITORE ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4289D62D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA428B3EFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AI MOTORI AL B.S.O.113 E V.627 DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1161.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4290193E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTI ACCUMULATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42915BD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI ELETTRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01720990835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EL.SI. ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA429965D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRASPORTO ACQUA PER 2^ SALA CONTROLLO LAMPEDUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02579390846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autotrasporti GRECO Salvatore</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02579390846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Autotrasporti GRECO Salvatore</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1757.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA429EDAFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 920 SERVIZIO DI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42A1902E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. RICAMBI GRUPPO ELETTROGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42A82696</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FARNITURA BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIN PANDOLFI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00623440492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIN PANDOLFI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA42A9915C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N 1 NOTEBOOK PC PER IL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14197361000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO GALAGANT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>446.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>446.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA526DDF10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3003 LT 406,39 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA5272CCE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 204 FINANZIERE GARULLI - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA527EDC6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria
per l'allestimento del Battello B.S.O. 130 per le
esigenze della Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6973.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6973.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA52827BF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA52863AD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VITTO DI BORDO MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01791980731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI COTTE E DI CRUDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA52873EAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria per il servizio di manutenzione correttiva del Guardacoste Litoraneo G.L. 1402 in manutenzione presso il II R.T.S. di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GDNGNN47T02L259Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAUDINO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GDNGNN47T02L259Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAUDINO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA5288F7E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione generale di n. 6 GG.EE VM previsti al raggiungimento delle 3000 ore per le seguenti UU.NN del Corpo: Guardacoste G.126 De Rosa – Nave Scuola Vaccaro – Guardacoste G.119 Vitali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA5288F7E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE N 6 GGEE VM DEL G126 N/S VACCARO E G.119</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA528CADF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO ANTINC.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA528DA508</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MANUTENZIONE PROGRAMMATA 1500 ORE DI MOTO GG.EE.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNNGPP71T30E017R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.R.M.A.C. DI CANNAVO' GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3651.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA528E0B00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO VAI 407 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>301.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA5294492A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCIO IDROSTATICO V.2029 VIBO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA5298C450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE &quot;BOAT LIFT&quot; ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2592.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA529F56CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 1150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>954.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>954.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA52A8104E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione, occorrenti alle vedette V. 3002 e V. 3003; Servizio di disinstallazione di nr. 1 motore f/b dx e reinstallazione di un altro motore f/b occorrente alla V. 3004</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3112.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA52A8A45B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 210 MARRA - FORNITURA DI MATERIALI CON POSA IN OPERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2804.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2804.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA62767E5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 150 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA6281F002</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA628259E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA6282E811</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di approvvigionamento 700 tonnellate acqua lavanda occorrente al G.119 Vitali e unità navali, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RGLNGL69M52Z112K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELA ARGIOLAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RGLNGL69M52Z112K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELA ARGIOLAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA6288B289</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico del P.V.5 Oltramonti, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>767.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>767.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA628AC10C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST ANNUALE EPIRB UNITA' NAVALI VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA628C4746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>371.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>371.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA628D6B74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 450 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>267.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>267.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA629115C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TIMBRI PER IL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02890060590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02890060590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELLEGRAFICA DI SALVATORE LUCREZIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA62936ECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TERMOCONVETTORE V.2008 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA629887CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PASSERELLA V.2014 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357190814</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIACALONE SHIPYARD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357190814</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIACALONE SHIPYARD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA629ABA95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RICARICA DI GAS IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO N/S G CINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA62ACBAC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE ALLE UU.NN CEDUTE ALLA GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1536.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72828359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA728A6EF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA728F63AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 210 FINANZIERE MARRA - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2695.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2695.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA728F63AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 2500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1525.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA729A3E55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI SEATEK V.2048 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72A0E663</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SEZ. TEC. LOG. VIBO - SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PRESSO LE SEZ. OP. NAVALI DI ROCCELLA E REGGIO.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00897240792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA OGGI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00897240792</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLOGIA OGGI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1403.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1403.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72A1C108</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PROTEZIONE IGNIFUGHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72AC03B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 209 B.PRATA MANUTENZIONE AI GG.EE. VM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72ACC4DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE EROGATORI BISTADIO IN DOTAZIONE AL NUCLEO SOMMOZZATORI DEL RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA72AD98A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZ. PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO 1800H DI MOTO GG.EE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA8275A24D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827787A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO BSO 249 STAZ NAV BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827915B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 LT 360 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>259.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>259.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA8279C33F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.2049 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827A70CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3710.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3710.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827B8C25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 - LT. 730 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1222.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1222.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827F5BB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA827F638E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2154.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2154.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8282DDD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>635.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>635.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8284F819</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 749,45 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1184.88</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1184.88</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8286C1FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>MATERIALI UNITA' NAVALI VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8286DC73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI E LAVORI AI N.4 PROPULSORI MODELLO VOLVO PENTA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 500 ORE DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8286DC73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MM PP BSO 126</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8288FD97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.130 De Falco - Servizi di carenaggio e manutenzioni varie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA828A3F2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VOLTO ALL'APPLICAZIONE DEL CICLO SILICONICO G202 DELLA STAZIONE NAVALE PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA828C7BC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTENNE PER RADIO UU.NN. VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA8291E433</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FRENO VARRICELLO DEL G.204 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02311150961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MZ ELECTRONIC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02311150961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MZ ELECTRONIC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA82923594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO G.122 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA82935ABD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE EPIRB V.2039 E V.2041 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA829C8DD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA  V2051 STAGUARFI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA82A174D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA82AA40F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 503 FORNITURA MATERIALI CON POSA IN OPERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA82ADF222</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 51 - FORNITURA E SOSTITUZIONE MATERIALI PER MOTORE SUZUKI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06728420826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KON-TIKI SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06728420826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KON-TIKI SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9275DD66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ELICHE G.221 CAP. CULTRONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00477490403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERDIESEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00477490403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERDIESEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA92820663</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA928BC1C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>557.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>557.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9291AD90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE G.99 DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00809830706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTESANTO  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00809830706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONTESANTO  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>773.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>773.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9299B3A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.2076 E V.2040</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA929B34F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BS 50 DEL G.2 VACCARO ADD.TO GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>288.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA929DF106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2055 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4973.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4973.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA92A2F37A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. CAGLIARI - FORNITURA DI RCAMBI PER GRUPPI ELETTROGENI MASE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>883.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>883.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA92A5EA5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO NECESSARIA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1587.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1587.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA92A80F6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 e V. 3003 - Servizio di alaggio, sosta e varo per le esigenze delle vedette dipendenti.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA2786C9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>THEMIS 2019 G. 105 BALLALI LT 8201 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6396.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6396.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA279A757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 242 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>356.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>356.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA27AA54B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO CIRCUITI MOTORI V.1200 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2946.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA284F6AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA2892E2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA INDICATORE POSIZIONE MERCURY PER BSO 416 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA28D0A7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAA28E56DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOPRALLUOGO TECNICO IMPIANTO ECOLCELL G.125 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA2A4316B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE RIPRISTINO EFFICIENZA IMPIANTO ANTINCENDIO II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08140961213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FENIX ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7167.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7167.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB27DA44A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITUTE OLII LUBRIFICANTI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2817BB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>874.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>874.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2863694</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE BSO 72 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2890543</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria per la manutenzione delle UU.NN. del Corpo cedute alla Guardia Costiera Libia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB28A3B17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTNCL74S02F158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHICCO VENDING COSTA NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTNCL74S02F158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHICCO VENDING COSTA NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB28D6AD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 420,05 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB28EE357</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DEPOSITO BARI - FORNITURA LT. 20.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14103.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14103.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB295322C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA SILICONICA G.213 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2984B5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI PROPULSORI GL 1405</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAB2986BBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 79 BARLETTA - FORNITURA LT. 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2312.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2312.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB299D09E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI V.2008,V.2037,V.2061 DI PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>618.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>618.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB29D7DDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA:LAVORI AGGIUNTIVI AI MOTORI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2AD795D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE VOLTO AL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA DELLA V.502 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6716.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6716.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2ADA481</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB2ADD77D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE - FORNITURA NR. 10 KIT WI-FI EVINRUDE E-LINK DA INSTALLARE DUI MOTORI F/B IN DOTAZIONI ALLE UU.NN. CLASSE V. 900.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2781FB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 111 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC27B8D39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - LT. 750 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>468.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC27DAB6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI RIPRISTINO INVERTITORE V.6008 STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>882.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC27E37A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE NAUTICO BSO 118 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC281CA68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 114 PULEO - FORNITURA LT. 5.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3276.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC281D436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2067 - MANUTENZIONE PERIODICA AI MOTORI SEATEK PLUS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2834AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 308,22 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.42</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2834AC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 93 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC28838CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC28D16CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 910 - FORNITURA LT. 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>590.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>590.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2933C71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC29422DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA  LT. 4850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2910.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2910.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC299640E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ACQUA PV.3 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06767300723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW WATER SYSTEMS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06767300723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW WATER SYSTEMS ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>627.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC29DAF29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 7500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC2AA9466</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 200 MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06211971210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VESSEL TECHNICAL SERVICES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD274525E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 127 FINANZIERE ZOCCOLA - FORNITURA LT. 9.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7068.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7068.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD27B239A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 650 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>958.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>958.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD286247D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02914380791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAFFAELE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02914380791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAFFAELE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD288EA59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 750 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1106.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1106.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD28DE204</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 200 BRIGADIERE BURATTI - FORNITURA LT. 2.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD28F50B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di scaffalatura occorrente unità navale, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRTMRC82A03L113C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CAROTENUTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRTMRC82A03L113C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRAMENTA CAROTENUTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1031.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1031.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zad291030f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.915 DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01242720108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI SESTRI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01242720108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI SESTRI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2AA1FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2034 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI INTERCOOLER DI ENTRAMBI MOTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2AA1FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2034 SERVIZIO DI PULIZIA INTERCOOLER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD2AAFD94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE27B59CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE28172B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI RADAR V.6007 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE282D3AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo certificati di stazza tipo “IRC” e “ORC” occorrenti alla B.V. Grifone Fiamme Gialle e B.V. Grifone Fiamme Gialle III, dipendenti della Stazione Navale Addestramento di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.V.A.I. UNIONE VELA ALTURA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.V.A.I. UNIONE VELA ALTURA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2848FD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione all'impianto climatizzazione installato presso la caserma sede della Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3678.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE285B110</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MONITOR MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMA ELETTRONICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367820012</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOMA ELETTRONICA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE28AC81B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3062.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3062.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zae28dcac1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>antincendio uu.nn. civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>803.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE290742E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAPPEZZERIA V.604 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2917DE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MISCELATORE PER PV7 PAOLINI DI CAGLIARI MANOVRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00753370154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIODUE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zae2967784</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>certificato di stazza grifone iv gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.V.A.I. UNIONE VELA ALTURA ITALIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04629911001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>U.V.A.I. UNIONE VELA ALTURA ITALIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>391.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE29E6DE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO VOLTO ALL'APPLICAZIONE DEL CICLO SILICONICO G212</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2A68B86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN TARANTO - SERVIZIO DI LAVAGGIO TELERIE IN DOTAZIONI ALLE UU. NN. DIPENDENTI DALLA STAZIONE NAVALE DI MANOVRA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01863560742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOLAV SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE2A6E0D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 800 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEI PERNI DI FISSAGGIO DELLA COPPA DELL'OLIO DI ENTRAMBI I MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAE2A82C39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERTITORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2358C0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STAGUARFI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>7081.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7081.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2358C0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fatture n. 3012679497 del 12/02/2019 e n. 3014063115 del 7/3/2019 emesse da Enel Energia per la fornitura di energia elettrica nel periodo di gennaio e febbraio 2019 per le esigenze del GAN Cagliari -officina/SATMM-.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14748.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF27DE323</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SCOLLEGAMENTO E COLLEGAMENTO M.P. V.2014  STAZIONE NAVALE PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357190814</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIACALONE SHIPYARD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357190814</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIACALONE SHIPYARD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAF281B896</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 320 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>303.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZAF28A1FBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA  LT. 686 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1076.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1076.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF28ACA56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 50 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF28D846E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANICOTTI V.2022 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>282.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>282.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF28F38BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAGLIANDON GRUPPO ELETTOGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF28FE83E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pittura per la V.5004, II Reparto Tecnico Supporto Nisida,</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>52.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2911A26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF29775BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2041 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>447.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2995EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V2065 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11715.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11715.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF29AAC57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8  BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAF2A4AB5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2017 - Fornitura di una botola con coperchio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.A.M. SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00490870367</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.A.M. SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>185.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>185.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB026BF0EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 GRECO - FORNITURA LT 10.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB02871D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materassini termoisolanti a protezione di convogliatori gas scarico occorrente al G.129 Fin. Sottile e G.130 Vb De Falco, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02609870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI COIBENTAZIONI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02609870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSI COIBENTAZIONI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2045.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2045.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB0290BC4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico necessario per le esigenze delle UU.NN. della classe V.2000-V.900-V.600 e B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale di Livorno per l’anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB0290BC4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO UU.NN. LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3813.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3813.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB029A5D31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI IMPIANTO EVAC PV.7 MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1508.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1508.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB02A04FDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI COSTRUZIONE DELLE CORNICI DI PROTEZIONE DEI VETRI ANTIPROIETTILE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2292.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB02A117E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROG. MM.PP. MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1926.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1926.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB02AA5D97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 634 V .633 MANUTENZIONE IMPIANTI PROPULSIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02785830270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIOTTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02785830270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIOTTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB02AA87C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI CARROZZERIA AUTOVEICOLO MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03250200833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HSA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03250200833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HSA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>468.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB12673943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 663,34 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB127C2D68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 220 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>208.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>208.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB127E3FD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533160392</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO RAVENNATE di Infante Maurizio</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533160392</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO RAVENNATE di Infante Maurizio</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zb12844137</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO VAI 504 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1014.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1014.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB12870618</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AVARIA MOTORE SEATEK V.2066 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01272070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01272070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.M.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB128C60CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI PRONTO SOCCORSO OCCORRENTE AL P.V. 7 S.TEN. PAOLINI DI CAGLIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274360920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIANCIOLA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274360920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIANCIOLA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB128D2FAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE E BONIFICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01769040856</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSF</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01769040856</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BSF</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB1291381A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INCARICO PROFESSIONALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSCMSM55E21E329G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING.MASSIMO TISCIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSCMSM55E21E329G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING.MASSIMO TISCIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB129829B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE MOTORI SEATEK UNITA' NAVALI VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zb129e8ef1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura agende nautiche</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2275F07E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE GL 1401 STAZ. NAV. PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>448.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2278CFD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenaggio necessario per le esigenze funzionali delle Vedette V.2041  dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1962.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1962.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB227DC29C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 117, V.809, BSO 102, BSO 127 STAZ. NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4901.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4901.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2283B256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 1.287,67 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB22929F39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT DI SEGNALAZIONE PER V.908 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zb229415c3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.1101 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3117.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3117.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB229994BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER V.2059 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB229A1D05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.150 memorie di massa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03142230782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMISIA SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03142230782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMISIA SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1446.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1446.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB229B9971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO BSO 113 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB22A2DE5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. LIBICHE - FORNITURA NR. 4 INTERRUTTORI COMPLETI DI SGANCIATORI E BOBINE.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB22AA00FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 128 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALLE 600 ORE DI MOTO DEI MOTORI F/B.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB22AC4B4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. IMP. ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>986.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zb3269841f</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>v 628 lt 300 gasolio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB3273D581</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE BOMBOLE ARIA COMPRESSA G.79 BARLETTA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB3274D663</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 51 LT 48 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB3274D663</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 51 - FORNITURA LT. 48 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32793EE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.914 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB327F60A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB328082DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1201 - FORNITURA LT. 202 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03877890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPERATIVA ARMATORI E PESCATORI MARITTIMI - LA CONCORDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32863AB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e posa in opera occorrente al G.119 Vitali, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2837.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2837.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32890189</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 350 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>481.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>481.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB328B82C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.2049, dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB328EBB56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STAZIONE SMISTAMENTO POSTA PER IL CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER+KRAFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER+KRAFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB328F9500</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ELETTROVALVOLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03162050102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSNAV</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03162050102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSNAV</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB329004C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>acquisto razzi a mano, per esigenze del naviglio del Corpo, nelle seguenti quantità: n.414 a luce bianca , n. 138 a luce rossa e n. 138 a luce verde</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00083350660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMAD SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00083350660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMAD SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB329004C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RAZZI SEGNALETICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00083350660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMAD SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00083350660</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMAD SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32A14E9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FRIGO PORTA MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02826180131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOMED CONSULTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02826180131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIOMED CONSULTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32A3FFE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUCL. SOMM. MESSINA - FORNITURA DI OSSIGENO IN BOMBOLA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIVOIRA GAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32A6E131</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2044 - SERVIZIO DI LAVORI AGGIUNTIVI CON FORNITURA DI RICAMBI, OCCORRENTI AI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB32A83279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI DPI, QUALE 11 ELMETTI E N 11 PAIA DI SCARPE PER IL PERSONALE DELLE UUNN IN FORZA AL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>993.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB426C9C9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 917 LT 511 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.86</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB4270DDE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 LT. 460.16 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>660.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.07</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB4281BFD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA V.911</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2161.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB4285E996</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 440 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB42869917</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB428713A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>561.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>561.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB428744AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 188 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>314.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>314.71</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB428E7ED1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 750 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>525.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB4298C760</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE G.114 PULEO DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02088370420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIMECS SNC DI GIACCAGLIA MARCO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02088370420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRIMECS SNC DI GIACCAGLIA MARCO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB429E098F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SCALO ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB429E098F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCALO ALAGGIO - FORNITURA MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02445290964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRADY ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02445290964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRADY ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB429E7A50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO MANUTENZIONE PROGRAMMATA AI GG.EE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1535.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB52716190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2030 LT 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB527F612D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 912 - FORNITURA LT. 800 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00139060800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F. LLI CIRCOSTA S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00139060800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F. LLI CIRCOSTA S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1168.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB5282B243</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 5.617 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4375.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4375.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB5285EFBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 9.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9215.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9215.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB52862B8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRU A PONTE I RTS FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05747181218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05747181218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>378.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>378.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB528D7B43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA ANNO 2019 OCCORRENTE AL G.99 GARZONE DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>473.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>473.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB528DDF45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 162,91 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB5291879E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTAINER PER STAZ NAV. DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586750992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOA LOGISTIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586750992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENOA LOGISTIC SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB529A3E2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE TUBOLARE V. 629 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NZLFRZ64P14H501J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NZLFRZ64P14H501J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR DI ANZELLOTTI FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>993.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB529A9477</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 24 BATTERIE NECESSARIA PER IL SISTEMA UPS DEL G130 DE FALCO STAZ.NAV.MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3494.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB52AA8141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESECUZIONE 25 STAMPE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03111170837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI NICOLO EDIZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03111170837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI NICOLO EDIZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB52AB1453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2043 FORNITURA BATTERIE ACCUMULATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261020497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALVAGNO AUTORICAMBI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261020497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALVAGNO AUTORICAMBI SAS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB627C4A35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00821600491</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VINCIS S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00821600491</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VINCIS S.a.s.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB627F917D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE PRESSO ALLOGGI ASGI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB627F917D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORE ALLOGGI ASGI - STAZIONE NAVALE MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>456.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>456.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB6284E06B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERTITORI G.125 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3284.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3284.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB6285EF07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB62863A86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO MAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3181.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3181.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zb62863a86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4286.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4286.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB628698A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 337,88 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>512.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>512.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB628923AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO DEL BSO 416 STAZIONE NAVALE DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>177.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>177.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB6289655F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI MANUTENZIONE V.2073 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zb628d7e79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.1103 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02803540877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GLEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB628ED4A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 116 LAGANA' - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB628F4C46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESTINTORI UNITA NAVALI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB628F766F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 200 BRIGADIERE BURATTI - FORNITURA LT. 3.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2096.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2096.15</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB6290200E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01556580924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORTIS &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01556580924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORTIS &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB6292FB7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1302 - FORNITURA LT. 198 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>258.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>258.19</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB6297FCF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04516430487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSILIUM ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04516430487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSILIUM ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>434.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB62987C6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.5001 - Servizi di carenaggio periodico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB629B1EFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURE LIVREE ADESIVE PV. 5 BARBARISI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB629C3F3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB629EC659</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COSTRUZIONE SAGOMA BERSAGLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB629EE0D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1997.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1997.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB62A1E182</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 128 FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB726D9966</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 356,16 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB72738825</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 260 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>384.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB7280FF79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE F/B V.918</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB72838C77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB7289D083</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2035 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB728D5B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIFORNIMENTO V. 2067 LT 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>583.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>583.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB7292A092</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURA Unità NAVALI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02115160422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2122.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2122.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB72A41978</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 ; P.V. 5 - FORNITURA NR. 4 TARGHE IN PLEXIGLASS CON NOMINATIVO INTERNAZIONALE ( NR. 2 PER OGNI UNITA' NAVALE).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01763760921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEGLAS DI LODDO E STARA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01763760921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEGLAS DI LODDO E STARA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB826918A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 VICEBRIGADIERE DE FALCO - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB828616C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02583740739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRGOM DI GALEONE NICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02583740739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIRGOM DI GALEONE NICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zb82893cbb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ripristino efficienza motore bso 243 bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB8289F319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07836840723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRIMALDI OFFICINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB828A02C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB828F410C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST.PANNELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DRSSVT64A22D708T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMARE di S.D'URSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DRSSVT64A22D708T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMARE di S.D'URSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1003.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1003.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB82922565</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO IDRAULICO PER UU.NN. VARIE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB829D7E6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB829DCAE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione al boat lift</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB82A6640F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 606 - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE PERDITA DI OLIO DALLA CAPPA E COPERCHIO PUNTERIE MOTORE VM MATR. 72C03186</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB82A8CFB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TELEMATICA CENTRO NAVALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIFICA PER FOTOCOPIATRICE HP LASER JET ENTERPRICE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>749.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB9273D529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 1.006,7 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1509.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1509.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB927ADF43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI SEATEK V.2037 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB927C3B54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 177 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>260.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB927E4009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE SEATEK V.2046 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB927E42FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOLLEVAMENTO E SUCCESSIVO CARENAMENTO E VARO ALLE VEDETTE V.5815 V.5534 STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB92826000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISINFESTAZIONE CASERMA CAPPELLINI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3127.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB9284E13A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02054850991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNISERVICE UNISAFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1552.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB928784C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA POMPA G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1531.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1531.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB928EB80D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GANCIO IDROSTATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>76.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>76.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB928FEAF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione occorrente alla V. 607, dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3713.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB9291F0A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO G.E. V.906 DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01206020990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>&quot;F.M.&quot; DI FURIO MARASSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01206020990</codiceFiscale>
<ragioneSociale>&quot;F.M.&quot; DI FURIO MARASSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>894.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB929AEBD3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in Otorinolaringoiatria, da effettuare fino al 31/12/2019 presso il Poliambulatorio del Centro Navale Guardia Di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSTFNC62E16C034A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. TESTA FRANCO OTORINOLARINGOIATRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSTFNC62E16C034A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. TESTA FRANCO OTORINOLARINGOIATRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB929EBA69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB92ACCE9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 8 GRECO - FORNITURA DI ACQUA POTABILE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA273E90A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2829319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 645 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1079.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1079.73</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2842E12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FIN. SOTTILE - FORNITURA  LT. 7000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA28A0644</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CASSA LIQUAMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA28D8474</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COPERCHI WC G.205 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA292181D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V.8 BRIGADIERE GRECO - FORNITURA LT. 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA2924F05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA298E56D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO E SOSTITUZIONE BOCCOLE BRACCETTI V.805 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA29F2688</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER RIPRISTINO IMP. EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2116.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2116.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA2A30BAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTI RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA2ADD6A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DIVANO</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>615.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>615.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2ADD6A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DIVANO CORPO DI GUARDIA MESSINA MANOVRA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA2ADD6A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DIVANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNRDNL76M57F158U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FESTARREDO DI PANARELLO DANIELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNRDNL76M57F158U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FESTARREDO DI PANARELLO DANIELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB27BAAC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI UNITA' NAVALI LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB28219F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FUOCHI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>59.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>59.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2869518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>419.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>419.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2877B81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi vari occorrenti al G.1 Mazzei e G.2 Vaccaro, dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB287A7A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTENZE VARIE PER UNITA'NAVALI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03610140109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESTO SEA GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03610140109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PESTO SEA GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB287BC37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE COLONNEINE ELETTRICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00923190946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENA SINTEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00923190946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENA SINTEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB287BC37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE COLONNINE ELETTRICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00923190946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENA SINTEC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00923190946</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATENA SINTEC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB28AC3C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB28B82F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo e manutenzione ai motori con fornitura occorrente al B.S.O.421, dipendente dalla Stazione Navale di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PZZGRG63L27L424N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIKAPPA DERBY AUTO - NAUTICA DI GIORGIO PIZZIGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PZZGRG63L27L424N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIKAPPA DERBY AUTO - NAUTICA DI GIORGIO PIZZIGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB2905077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 1.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>891.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>891.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB29A7E8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALLOGGIAMENTO CABINA TECNICA PER STAZIONE DI RICARICA DEL NUCLEO SOMMOZZATORI DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB29B2054</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di sbarco, smontaggio, rimontaggio e imbarco invertitore ZF, occorrente al G.121 Urso, dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12361.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12361.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB29B70BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PLAFONIERA PER V.1102 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB29C9ACA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.615 ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>521.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>521.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB29D7088</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MARTERIALI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1882.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC261CAFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 240 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>401.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>401.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC273323B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 116 LAGANA' LT 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC28F5F8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC290B8AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>442.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>442.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC290F283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOPRALLUOGO IMPIANTI EROGAZIONE CARBURANTI STAZ.NAV. RIMINI E SEZ.OP.VA RAVENNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO IMPIANTI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01824660409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO IMPIANTI F.LLI PIERGIACOMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1091.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1091.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC2935849</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBC297C5B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TONER ORIGINALE PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2382.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2382.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC29D46A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.S. Giorgio Cini - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2A2357C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. PROG. MOTORE MERCURY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2ACCE71</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Corso addetto Primo soccorso e formazione BLSO presso il Gruppo Aeronavale di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>90199140733</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MEDICI PER S. CIRO ONLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC2AD21C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE IDROPULITRICE DEL NUCLE SOMMOZZATORI DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD269F792</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 6.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD276ADBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 113 LT 450 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>753.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>753.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD276ADBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 450 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>753.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>753.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2834B69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 267 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>393.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>393.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zbd28aa4ee</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO AUTORESPIRATORI &quot;DIABLO&quot; DEL G.220 DI PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01249380690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ESTINTORI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01249380690</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIATICA ESTINTORI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD28E5B01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO AUTORESPIRATORI SSMMZZ PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3157.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD29DA604</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una maschera subacquea graduata occorrente al V.B. Paratore Carmelo del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02239490879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTA OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02239490879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CTA OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD29DF95B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD2A06BE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA CARENAGGIO STRAORDINARIO TENUTE MECCANICHE G 126 STAZIONE NAVALE MAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7087.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE279D105</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 99 GARZONE - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE27D03B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER UNITA' NAVALI LIBICHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909960437</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSILI ALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909960437</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARSILI ALDO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE27DF3ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E INBARCO GRUPPI ELETTROGENI G.119 VITALI PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05437420820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW EMERIF DI MELI SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05437420820</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW EMERIF DI MELI SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE285583B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva volto all’effettuazione di lavori previsti al raggiungimento delle 1000 ore di moto necessario per le esigenze della Vedetta V.1304 dipendente dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18943.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18943.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE285ED43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 205 FINANZIERE SANGES - FORNITURA LT. 5.001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04124711211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTODAVIDE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04124711211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTODAVIDE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28988DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO G116 LAGANA' E G208 CASOTTI STAZIONE NAVALE CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14543.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE289E11B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2151.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28A065D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICINALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06917060722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA DOTT. SCOMMEGNA ANTONELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE28D1C9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICOSTRUXIONE RAISER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466950833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALSERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2448.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2927D33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE EPIRB V.2034 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2987D98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA APPARATI RADIO G.88 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE29A0DA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI P.O1 MAN,.MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06496690824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LO CASCIO A. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06496690824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LO CASCIO A. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE29B2319</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO PER ISPEZIONE SCAFO P.03 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07281771001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA – STABILIMENTO PRODUZIONE CORDAMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1977.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1977.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE2AB41E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 915 FORNITURA KIT ANODI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>201.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2716151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 101 LT 294.52 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2716151</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 294,52 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2786298</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI EVINRUDE V.921 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF28228C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF288E36F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF28AC4D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 116 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF28C4049</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF28D3A4E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROG.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1259.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1259.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF28EA419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA BOAT LIFT DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2902.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBF29115A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA IDRICA N/S CINI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>489.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>489.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2921C67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01846950846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01846950846</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERRASI ANTINCENDIO DI TERRASI ALFONSO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2992E59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n.01 sottobanchina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05153870729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE PALMISANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05153870729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA EDILE PALMISANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16951.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16951.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBF2A7F20E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICA PERIODICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04282400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTEC ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04282400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERTEC ITALIA S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>739.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>739.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF2AAF2BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2016 SERVIZIO DI REVISIONE PISTONE IDRAULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1604.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1604.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC0271E10C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 51 LT 42 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02265990818</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02767C8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 225 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>376.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.65</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC0279A766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 1.152,78 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC027EEC86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC0280EA5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 60 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02834A42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2072 - FORNITURA LT. 550 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02878F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02907DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 3.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zc0293d0fb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio bso 53 lago di como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02540810303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02540810303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC0296D692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO - FORNITURA  LT. 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC029E3112</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3103.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3103.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02A966E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UFF. PERS. E AA.GG. - FORNITURA NR. 1 ATTREZZO GINNICO &quot;LAT PULLDOWN&quot; PER LE ESIGENZE DELLA PALESTRA DI QUESTO ENTE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3221.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3221.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02A9EF30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR2 ATTIVATORE IMP. EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC02AC6F6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5004 FORNITURA PITTUA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1274D34C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1104 - FORNITURA LT. 955 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1403.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1403.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC127A00E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 11.080 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8354.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8354.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1282BD57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di n.2 gru a ponte in dotazione al Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02660410602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CON FOR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02660410602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CON FOR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>524.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>524.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC12849106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO ACQUE OLEOSE N/S CINI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1288.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1288.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC128AC758</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC128AC758</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 8.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC128B0A04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1204 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03331160634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO &amp; F. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03331160634</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUBRANO LOBIANCO FRANCESCO &amp; F. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC128BA5E9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONEDEL G.94 CAPPELLETTI DI VITO VALENTIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNIFRZ67H24L219U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO IMINEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNIFRZ67H24L219U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO IMINEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1991.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1291C6A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE V.2046 DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01086840400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCI FEDERICO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01086840400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCI FEDERICO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC129414E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO BOMBOLE AVVIAMENTO ARIA COMPRESSA G.98 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC12943156</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2074 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>448.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>448.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1298B745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO E IMBARCO MOTORI BSO 104 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC129A9C9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PITTURE ANTIVEGETATIVA UUNN GUARDIA COSTIERA LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5825.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC129E9654</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI KAMEWA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2408.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2408.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC129EDEE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni specialistiche ambulatoriali in Dietologia, da effettuare dal 01/10/2019 al 31/12/2019 presso il Poliambulatorio del Centro Navale Guardia di Finanza di Formia. (€ 4500,00)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCRDNI86L50F839G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA SCIARRETTA DIANA  DIETOLOGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCRDNI86L50F839G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA SCIARRETTA DIANA  DIETOLOGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC12A8305D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FLANGE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4856.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4856.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC12A9A9D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI X APPARATI RADIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04870540871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELEGRAFOVECCHIO TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2204.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC12AC487C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU,NN. VARIE - FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC227BE779</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 378,03 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC22834CC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 221 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>293.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>293.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC2289F7C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CAPPE TUGA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC228EB2A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC22919101</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 423 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>623.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>623.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC2291DB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER UNITA' NAVALI MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03037010737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOUFFICIO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03037010737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTOUFFICIO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2669.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2669.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC22948BCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MOTORI V.1696 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3493.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3493.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC22954A05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORRETTIVA PROPULSORI V1304</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC2298F93B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER V.2078 E V.2029 DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>719.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>719.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC22AD866D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE TELECOMUNICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582350738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PUNTO ELETTRICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582350738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL PUNTO ELETTRICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC27E478F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLI STAZIONE NAVALE CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2709.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2709.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC327A7EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2074 LT 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC327D9435</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE ANNUALE APPARATI EPIRB IN DOTAZIONE V.5013 E G 122 LA SPINA BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC32821F0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.3 ROUTER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1613.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC32859468</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO LUBRIFICANTE G.79 STAZ. NAV. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.I. S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00905811006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.N.I. S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1984.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC32866D17</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.78 Ottonelli - Fornitura pitture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3902.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3902.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC3287256B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE GL 1402 IN MANUTENZIONE PRESSO IL II RTS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35088.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35088.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC328B4271</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAMBURO SAMSUNG G.99 GARZONE DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00805460706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.CA. UFFICIO DI PANICHELLA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00805460706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.CA. UFFICIO DI PANICHELLA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC328CA755</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 128</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC328ED051</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST.INDICATORE CARBURANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1664.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC32990F12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 503  - Servizi per l'installazione di un propulsore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7015.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7015.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC329A5496</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELERIE G.208 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03722440926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03722440926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABIO SANNA PROTEZIONI SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2042.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2042.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC427F6247</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 1.350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>843.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>843.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC428ED678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANICHETTA ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>231.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>231.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC428FE223</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.04</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC4296BE28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TANICHE OLIO PER Unità NAVALI VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00904381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.COM.CI. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00904381001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.COM.CI. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC429D7EB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI INERENTI ATTREZZATURA ED UTENSILERIA VARIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>39500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC42A229EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO PERIODICO DEI CONTENITORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01731300404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CART</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01731300404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CART</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC5271DF74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 LT 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>430.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.33</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC52756095</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 450 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC527EBECF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA:LAVORI DI MANUTENZIONE PER RIPRISTINO EFFICIENZA AL MOTORE SEATEK MATR.2134</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC528503D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente al B.S.235, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC5289DC21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 100 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC528C48C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>621.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC528F7884</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC52941FC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MASSERIZIE CAP. AMOROSO DA MESSINA A TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02845320833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTISTICA TRASLOCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02845320833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTISTICA TRASLOCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3433.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3433.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC5298C41D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO EVAC G.207 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC529E8E95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SOLLEVATORE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLVLCU67E08G224L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SATES DI LUCA SALVO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLVLCU67E08G224L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SATES DI LUCA SALVO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC529E9572</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52A0F74C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 88 LA MALFA - SERVIZIO DI PULIZIA NR. 10 SERBATOI GASOLIO E TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52AA72F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03203180835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SERVICE DI MUFANO' ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03203180835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SERVICE DI MUFANO' ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52ADE26B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURAZIONE TRALICCIO ANTENNE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07897791211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE MANAGEMENT &amp; SUPPLIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4824.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC52B39A42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE, PATRIMONIALE E DANNI ERARIALI LGT. CS. FORCINA FILIPPO - POLIAMBULATORIO C.N..</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03473920548</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMBONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03473920548</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAMBONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC6272C913</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 FORNITURA LT 372 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC627623F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2051 LT 1300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>962.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>962.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC62784CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’impianto antincendio fisso e mobile in dotazione al Guardacoste G. 98 Feliciani dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC627FAF4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1101 - FORNITURA LT. 800 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02889880593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERTO DISTRIBUTORE S.a.s. di Serto Ofelia</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1258.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1258.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC6289417C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 400 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>573.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>573.77</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC628A3B81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DPTNNN64R30F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI PIERNO antonino</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DPTNNN64R30F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI PIERNO antonino</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC628AAA4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI KAMEWA V.2076 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC628C4618</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5014 - FORNITURA LT. 740 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC629AE09F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCARPE ANTINFORTUISTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047720493</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BC FORNITURE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72794060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PERDITA OLIO REFRIGERANTE V.622 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3582.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC727F3DD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02570080594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA T.I.A.R. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02570080594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA T.I.A.R. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC7280EA4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO POMPA V909 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01813290689</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ALTROPORTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01813290689</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ALTROPORTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72824A48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI SACRIFICALI V. 915</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC7282B040</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA POMPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>973.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>973.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zc728527ac</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI COLONNINA ORMEGGI MOLO 24 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2133.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2133.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72909A4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO CARICA BATTERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>168.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>168.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72929C0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO UNITA' NAVALI DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01334980438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALLOTTINI ANTINCENDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01334980438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALLOTTINI ANTINCENDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC72989F65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI 2^ SALA OP.VA LAMPEDUSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525230841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA ANGELO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525230841</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA ANGELO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>364.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC827E4028</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO VAI 100 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>334.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>334.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82832437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82924802</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO BOMBOLA ARA NUCLE SOMMOZZATORI STAZ.NAV. RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03667520401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOS SUB</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03667520401</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIOS SUB</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC8293E1D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82969EE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 119 VITALI -  FORNITURA  LT. 4000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00061180816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICCARDO SANGES &amp; C. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82982034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI PER CIRCUITO BENZINA V.1626 E KIT POMPA CARBURANTE PER BSO 119 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4879.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4879.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC829AF7B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2076 - Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1997.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1997.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC829E529A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 1 MAZZEI - FORNITURA DI COPERTURE DI COIBENTAZIONE OCCORRENTI AI COLLETTORI DI SCARICO DEI MOTORI PRINCIPALI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04477090635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLEVERS ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04477090635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLEVERS ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82AA9CED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUNTI V.6007 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC82AE4F14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 907 - FORNITURA NR. 12 CANDELE PER MOTORI F/B EVINRUDE E-TEC 300 HP, CON POSA IN OPERA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA VADI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC926EE1CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>THEMIS 18 - G 127 ZOCCOLA LT 2500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1925.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC927B33F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2019 LT 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>639.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>639.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC927F6982</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.124 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOLAVORO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00972010706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MONDOLAVORO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC92873BA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC928C5B7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE UNITA' NAVALE P.V.7S.TEN. PAOLINI DI CAGLIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC928D6242</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi aggiuntivi al carro ponte dello Scalo Alaggio di Miseno del II Reparto Tecnico di Supporto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1129.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1129.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC9291CCBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 220 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130.46</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130.46</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC929202AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO GIUGNO 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2251.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC9299F814</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOVIMENTAZIONE BSO 1303 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>204.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC929A7594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE G.E. G.128 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC929EA636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC92A15971</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. SCATOLA COMANDI TRIIM MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02605810395</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA BOAT SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC92A2CFFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPIANTO ORGANI DI GOVERNO ASSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2373.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC92AB1F99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3000 - SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL POTENZIOMETRO LEVA ACCELERATORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>281.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>281.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA27DED5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.6785 buoni pasto cartacei per il II R.T.S. di Nisida (NA).</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA27E478F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO V.610 V.619 V.628 VG.204 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2539.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA27E4985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DA SOSTITUIRE IMPIANTO DI GOVERNO V.2003 E V.2042 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA282959B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA287A0E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SCALE A CASTELLO ALAGGIO MISENO II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNFNC69P28L049G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNARI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRNFNC69P28L049G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORNARI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2899005</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per la V.1102, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zca289dd7a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura ricariche co2 centro navale formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01719680611</codiceFiscale>
<ragioneSociale>tecnical di arancio domenico</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01719680611</codiceFiscale>
<ragioneSociale>tecnical di arancio domenico</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA293176D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO MSE 2 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA2989375</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CALDAIE ALLOGGIO SERVIZIO GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2673.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2673.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA298E7C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTOTR DX V.614 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01589920121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.R. SNC DI BIANCHI ROBERTO E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01589920121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M.R. SNC DI BIANCHI ROBERTO E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zca2993571</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>riparazione scafo v.631 venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA29BB771</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1696 - FORNITURA LT, 1000 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA29EEF09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>777.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>777.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA2A05001</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GG EE V 2007</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>977.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>977.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA2A19F53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE FORNITURA PARTI DI RICAMBIO GGEE DEL G.126 DE ROSA-G119 E N/S VACCARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11619.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11619.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB274B1B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 - FORNITURA LT. 160 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB2782037</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE TUBOLARE BSO 407 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07754250723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLOSION MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07754250723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EXPLOSION MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB27A5AD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORE SUZUKY BSO 129</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>721.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>721.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB27EB79A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>4291/01/2019 - Fornitura di nr.03 Laptop</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5682.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5682.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB27EEC8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB280621B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 240 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB280621B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 240 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>312.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB28A2843</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot; B.S.O. 111 &quot; - FORNITURA LT.600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1004.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1004.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB28A6608</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTNCL74S02F158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHICCO VENDING COSTA NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTNCL74S02F158D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHICCO VENDING COSTA NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB28CC3F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio occorrente al M.S.E.2, dipendente della Stazione Navale di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zcb28ddc60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione antincendio uu.nn. civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB28E8409</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB28EA078</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 TRASPONDER DEL B.V. GRIFONE DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB292954B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 126 FINANZIERE DE ROSA - FORNITURA LT. 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB2939A19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO V.910 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC27009BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 LT 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC276CD3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 206 CORRIAS LT 3000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC276CD3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 285,71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC2838757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC28441A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO V.920 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2870587</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC288027D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GANCI IDROSTATICI UNITA' NAVALI DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPDNCL63L06F284X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SORIMAR DI SPADAVECCHIA NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC28922BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SISTEMA AIS V.919 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1225.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1225.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC28B878A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>83.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC28ECCDC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n.2 terminali, di cui n.1 Iphone XR gb128 e n.1 One Plus Pro 256 gb, occorrenti al Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. – MEDIA WORLD ROMA 6</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAMARKET S.P.A. – MEDIA WORLD ROMA 6</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2067.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2067.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC28FED1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE SANITARIO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02579090594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO SAS AZZUOLI D.SSA GIULIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02579090594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO SAS AZZUOLI D.SSA GIULIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2924B0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO RADI RICETRASMITTENTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC294984F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.3007 LAGO COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2011.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2011.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC298AC82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale tecnico per il Nucleo Sommozzatori di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03795870108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPSUB DI SILVANO AGOSTINI E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03795870108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOPSUB DI SILVANO AGOSTINI E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5387.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5387.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC299A29B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 3000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC2A4B03D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 904 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA AL RAGGIUNGIMENTO DELLE 100 ORE DI MOTO DEL GRUPPO ELETTROGENO WESTERBEKE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPSMSM82C29G964K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MASSIMILIANO ESPOSITO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPSMSM82C29G964K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MASSIMILIANO ESPOSITO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD27FC6C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2026 - FORNITURA LT. 1.250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD282A51F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORE MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00863350270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BIBIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>501.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD282F199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI SACRIFICALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1084.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD285EF58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 - FORNITURA LT. 567 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>940.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>940.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD28808A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori occorrente al V.2004, dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD289A17F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO PER SCALO ALAGGIO STAZ. NAV. VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zcd28e47c9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI INVERTITORE V.617 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>981.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>981.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD28EA9D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E CARRELLI CASERMA DE TURRIS CENTRO NAVALE PERIODO 2019-20-21</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD296E8C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MOTORI G.98 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD2977307</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE, QUALE SOSTITUZIONE TENUTE MECCANICHE G122 LA SPINA STAGUARFI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD29A310B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD2A7D288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 120 SERVIZIO DI RIVESTIMENTO N. 04 SEDILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zcd2aa6663</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>teca per defibrillatore gan taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>62.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE27BA70E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 275 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE27C80B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 360 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE28200AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO P.03 DENARO MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3591.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3591.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE282E90B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente al G.202 App. Salerno, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4678.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4678.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE28A7C69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORE SEATEK V.2010</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>174.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>174.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE28AA597</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori, con fornitura,  occorrente al B.S.O.1301, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>473.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>473.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE28D309F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P. V. 4 AVALLONE - FORNITURA LT. 6000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE290287C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione autovettura Fiat Sedici Gdf 729BD del II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06864871212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA TAMBARO CARMINE SAS DI TAMBARO BALDASSARRE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06864871212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOFFICINA TAMBARO CARMINE SAS DI TAMBARO BALDASSARRE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE291BD6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO BENI PATRIMONIALI V.5012 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E' AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01413530906</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E' AMBIENTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE291FE21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REV.GIUBBOTTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE2923313</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI MOS BORDO MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE292507D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 410,96 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE29E07BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGR. 3750 H DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE2A0AE3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COMMISSARIATO CENTRO NAVALE - SERVIZIO DI DISINFESATAZIONE DELLA CASERMA DE TURRIS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF2758D70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>894.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF2788066</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOTORIZZAZIONE VAI 100 FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3417.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3417.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF2834675</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di batterie/accumulatori occorrente al G.119 Vitali, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01154690810</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL SHOP DI STABILE MATTEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01154690810</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL SHOP DI STABILE MATTEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF286F0C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI G.123 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>842.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>842.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF29087DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 1102 - FORNITURA LT. 645 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>892.97</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>892.97</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF298DB66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura abbigliamento ginnico per sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02834890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACTION SPORT APRILIA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF299D17F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.915 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1806.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF29DD7F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.616 - Servizi di carenaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF29EFC26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 8500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5070.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5070.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF2A031FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TERMOSTATO E REGOLATORWE TENSIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD02765E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SERBATOIO PER STOCCAGGIO GASOLIO SEZ. OP. CORIGLIANO CALABRO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01488110782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRITRIVEL DI DE MARCO G.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01488110782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRITRIVEL DI DE MARCO G.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7713.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD02834F8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3003 - FORNITURA LT. 275,01 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD0283D7D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURAQ LT. 180 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD028D39FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva necessario per le esigenze funzionali del motore sn Seatek in dotazione alla Vedetta Velocissima V. 6001 dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD029102B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione per V.2059, dipendente dalla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD029C793B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURE TELERIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06758671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVADERIA IODICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06758671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVADERIA IODICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>349.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD02A9A8FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 803 FORNITURA MATERIALE VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD02AE6EA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02579090594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO SAS AZZUOLI D.SSA GIULIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02579090594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA SAN PIETRO SAS AZZUOLI D.SSA GIULIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD127B313A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.140 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>843.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>843.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD127C961E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento della manutenzione ordinaria, periodo 1 aprile-31 dicembre 2019, degli impianti di riscaldamento e raffrescamento della caserma Cappellini di Nisida e del comprensorio di Capo Miseno.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD1287244A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO ACQUE OLEOSE MAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02831690736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCARELLA PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1642.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1642.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD1287C9FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EPIRB G.124 E G.112 E RIPRISTINO RADAR BSO 117,118,119,100.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD128C5BB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE NR.10 GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO IN DOTAZIONE AL P.V. 7 S.TEN. PAOLINI DI CAGLIARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD128DAB02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO  OLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD12920CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 479,46 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD1292D4AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione occorrente al G.L.1400, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4603.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD12999830</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO V.803 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD129B8C3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 52 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>969.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>969.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD129E220B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO PER RIPRISTINO EFFICIENZA MOTORE SEATEK MATR. 2525</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD129EEEF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI IGIENICO SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01668590837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P.O. DI LA ROCCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01668590837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P.O. DI LA ROCCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD12A6196B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE TUBOLARI V.616</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD12AB3753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO BIENNALE BOMBOLE E RIPARAZIONE MUTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCNSBN45E01A662K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIANATICO SABINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCNSBN45E01A662K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIANATICO SABINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3465.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD226D3EA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 LT 322.01 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD2284C0BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI ARIA COMPRESSA G.128 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04391030873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4148.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4148.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD2284EAE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL BATTELLO B.S.O. 131 OGGETTO DI CONFISCA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD228A2349</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 640 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>441.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>441.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD228A835F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE NR.1 CENTRALINA AL MOTOREPRINCIPALE ALLA VEDETTA V.613 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD228AC60B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD2291314F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico necessario per le esigenze delle UU.NN. della classe V.2000-V.900-V.600 e B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale di Livorno per l’anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD22925773</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER PV.4 MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD22992E91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.03 Denaro - Fornitura scaletta tattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05847560488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA TRADING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05847560488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA TRADING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD229C43D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI ENTROBORDO V.809 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD22A54ACF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN TARANTO - ACCERTAMENTO DI IDONEITA' AL TERMINE DI IMPIEGO ESTERO M.C. TIRELLI MASSIMILIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02026650731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL TARANTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02026650731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASL TARANTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD22ABEFEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUCLEO SOMMOZZATORI CIVITAVECCHIA -REVISIONE E COLLAUDO DELLE BOMBOLE ED EROGATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TALASSA SPORT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05519031008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TALASSA SPORT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2024.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2024.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD327B1C32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR.2 GRUPPI DI CONTINUITA' E PACCHETTO DI MANUTENZIONE BIENNALE,PER SALA OPERATIVA G.A.N. TARANTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TIM S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6561.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6561.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD32812374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 1.100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD328A0624</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TRASDUTTORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD328A1EA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 600,21 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00882060791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO SAVERIO COLLOCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00882060791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCO SAVERIO COLLOCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>899.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.11</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD328BDDBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD329354AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI BORDO UNITA' NAVALI MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03404800835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EOLIE RETAIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4328.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4328.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zd32939b46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI V. 2057 E V.2047 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1007.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1007.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32987C64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI RICAMBI JET UNITA' NAVALI VARIE II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS ROYCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1063.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1063.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32989000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2063 - Servizi di manutenzione straordinaria al motore sx</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD3298F9E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO PROPULSIONE G.200 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32A3890B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO- FORNITURA IDRICA PRESSO IL PORTO DI BARI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.ECO.M. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>95.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>95.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32AA2B37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BATTERIE UU.NN. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1613.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD32AC5B10</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 5003 V 2005 - FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2476.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD42719AF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 232 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>341.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>371.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD4275AF24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE E FORNITURA ESTINTORI UNITA' NAVALI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD427E4C37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO LUBRIFICANTE UNITA' NAVALI VARIE STAZ.NAV.BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>193.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD427E96BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER U NN VARIE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00834700320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00834700320</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLORIFICIO ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5136.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5136.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42825892</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento dell’incarico di Medico Competente in attuazione del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro nell'ambito del Centro Navale Guardia Di Finanza - anno 2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42851987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio volto all’ispezione (SURVEY) per ricerca guasti sui n. 2 servoamplificatori per complesso navale Breda 30mm del P.V. 3 Di Bartolo e P.V. 5 Oltramonti dipendenti dalle Stazioni Navali Manovra di Taranto e Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINMECCANICA - DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00881841001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINMECCANICA - DIVISIONE ELETTRONICA PER LA DIFESA TERRESTRE E NAVALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD428FBD45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE VALVOLA RIDUTTRICE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02736440922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELASTO MECCANICA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02736440922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELASTO MECCANICA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD4297C25F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2066 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2484.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2484.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD429B2907</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4584.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD429B418A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.1 AVVIATORE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PV. 3 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04613870726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04613870726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42A0A60A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA MOTORI IN CONTO GARANZIA V809 E N 2 MOTORI G.207 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42A759DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE N. 4 GAV TECNICI E N. 1 GAV RECREATIVI IN DOTAZIONE AL NUCLEO SOMMOZZATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MON.MAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06224600723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MON.MAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>235.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42AA7AE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI MOTORI UU.NN. MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02512830833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02512830833</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02512830833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02512830833</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD42AB3A18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN MESSINA - SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI E UFFICI DELLA STAZIONE NAVALE DI MANOVRA E DEL GAN MESSINA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03289180832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G. PULISERVICE di Santapaola Giuseppe</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03289180832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.G. PULISERVICE di Santapaola Giuseppe</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3316.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3316.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD526B9DC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 52 LT 180 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>301.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>301.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5279A72D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD528A8C06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 205,48 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD528DA82A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 60 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>83.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>83.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD528E81D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI STAZ.NAV GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>44.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>44.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD528FADDA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 804 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>475.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>475.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52919620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER BOAT LIFT DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRNNNN56L08F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES DI TRINO ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>968.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52944A56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.912 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD5295C2D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPA IMPIANTO CLONAZIONE G.112 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024080739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO CHIO.ME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024080739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSORZIO CHIO.ME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2354.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2354.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD52996D25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BANDIERE PER UNITA' NAVALI CEDUTE ALLA LIBIA II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERPONE &amp; COMPANY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00454600636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERPONE &amp; COMPANY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD529E2224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT REISIONE MOTORI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52AA2AC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STAZIONE NAVALE MAN. TA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52AC4608</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2018 - SERVIZIO DI SOSTA SUPPLETIVA PER CARENAGGIO PERIODICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD52ACC192</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 417 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD627AD27D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANODI PER G.78 STAZ NAV DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>899.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD628BA6AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMPIANTO CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TTTPLA73T26G273M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARE SERVIZI DI PAOLO TUTTO IL MONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TTTPLA73T26G273M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARE SERVIZI DI PAOLO TUTTO IL MONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD628ECF8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 216 FINANZIERE VERDECCHIA - FORNITURA LT. 8.400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01648170817</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAL ZOTTO S.A.S. DI DAL ZOTTOARMANDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD628EE22F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD62913263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.104 Apruzzi - Servizi di carenaggio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD6292700F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO DEL G.204 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01169860465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERSILIA MARINE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD629406F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD62958F24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 9 FINANZIERE CINUS - FORNITURA LT. 11000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD629DB499</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 253 - Servizi di manutenzione al motore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03775110160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL NAUTIC SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03775110160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLOBAL NAUTIC SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>458.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>458.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7261CC60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 LT. 420 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>535.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>535.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7279CBFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S.TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 5.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD727D0491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SFILAMENTO ASSI PORTAELICHE PER CONTROLLO LINEARITA' P.V.9 FIN.CINUS STAZ.NAV. MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5516.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD727D53FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 113 - FORNITURA LT. 604 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1011.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1011.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD727D6893</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO TEST ANNUALE APPARATO EPIRB &quot;E 100G&quot;IN DOTAZIONE AL G.121 D'URSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD727F627F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2067 - FORNITURA LT. 350 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD7282547A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione occorrente alla V.907, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01126020533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01126020533</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>627.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD728637A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI AUTODRAPPELLO FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>688.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>688.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD72871D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture, smalti e antivegetativi occorrente alP.V.6 Barbarisi, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD728C16B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ZATTERA SALVATAGGIO V.1103 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VADAS TERRA MADRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01512040898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VADAS TERRA MADRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD728EDC92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1276.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD729317FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARREDO ALLA MSF 12 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNRPLA43A25B563J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUNARI DI MUNARI PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2161.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD7299A2A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N.2 CONVERTITORI P.V.7 MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL DI MANCA GIOVANNA MARIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01834560920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMP.EL DI MANCA GIOVANNA MARIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD729A880F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI NR. 06 (SEI) KIT DI RICAMBI VM, NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE REVISIONE GENERALE AI GRUPPI ELETTROGENI VM MODELLO HR694HT/10</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37702.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD729EE8BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMP. DI SCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD72A62CAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAN TARANTO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO MINIBUS IVECO G. DI F. 195BJ IN DOTAZIONE ALLA STAZIONE NAVALE MANOVRA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00465740751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAICAR INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00465740751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAICAR INDUSTRIALI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2821.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2821.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zd72a9605b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 122 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI MM.PP YAMAHA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD72AA6D01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>3 METRI DI BOTTAZZO V.2015 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD72B0D263</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio buffet presso Miseno per 100 unità per le esigenze del II Reparto Tecnico di Supporto di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05656471215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CYCAS CAFE’ DI ILLIANO FILOMENA &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05656471215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CYCAS CAFE’ DI ILLIANO FILOMENA &amp; C.  S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD8272FB07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 479 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>801.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>801.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD828862DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SEATEK DELLA V.2007 DI CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD8288C5E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2028 - FORNITURA LT. 1.100 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD828D635C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE ALLA V.2039 DI VENEZIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03010950271</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO  MIRO’ SNC DI V. BONAFE’, R. FIORENTINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD829B1489</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO SEATEK  V 2035 STAZIONE NAVALE TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD82A90476</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE ANDEROL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD82A95EAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 104 - SERVIZIO DI RIPRISTINO EFFICIENZA DEI SEDILI DI BORDO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1608.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1608.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD82AB6A3C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GAS TECNICO OFFICINA NAVALE PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>00771260965</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00771260965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>00771260965</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD9262A88A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 LT 270 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD9279A746</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD927B8734</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.L. 1401 - FORNITURA LT. 2.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD92839892</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO GL 1403 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD92850B30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO AUTOGRU OCCORRENTE ALLA V.2018 TRIESTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00947420329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERTRANS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00947420329</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERTRANS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD928589AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 - FORNITURA LT. 1.150 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>851.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>851.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD928A252C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai motori della V.A.I.506, dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2874.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2874.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zd9297a06c</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione motori V.1100 cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03063200921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L'ANCORA DI MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03063200921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA L'ANCORA DI MURGIA GRAZIELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2616.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2616.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD929CB09A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597990456</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUSTY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00597990456</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUSTY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1614.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1614.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD92A5D4FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 213 FIN. PERISSINOTTO - FORNITURA NR. 1 SENSORE BHH-200 MULTISENSOR E NR. 2 BATTERIE 12V - 7AH.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01160510457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTROITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01160510457</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTROITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD92A77F7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2016 SERVIZIO DI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2914.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD92A9A682</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PASSERELLA V.811 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD92B456E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA  MOTORI BSO 11 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA27BA65E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzioni straordinarie occorrenti al G.78 Ottonelli, dipendente dalla Staz. Nav. della G.diF. di Genova.-</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA27EE0E7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO REVISIONE PROIETTORE FLEXLIGHT G121 E G122 STAGUARFI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA285B02D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 808 - FORNITURA LT. 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2873471</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 2.000 DI GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2929374</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VETRO BLINDATO CASERMA DE TURRIS FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02709560607</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTE VETRO DI MASSA DIEGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02709560607</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTE VETRO DI MASSA DIEGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>739.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>739.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2A1E845</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2A2F2F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 117 SANNA - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ALL'IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO E MOBILE DI BORDO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1142.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1142.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA2AA6FC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE IN DOTZIONE ALLA STAZIONE NAVALE MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01280080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI SALVATORE RUGGERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01280080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAZIONE DI SERVIZIO ENI DI SALVATORE RUGGERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>756.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>756.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB27D5706</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 - FORNITURA LT. 330 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>473.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>473.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB28538D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 9.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB29BC5D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G- 130 VICEBRIGADIERE DE FALCO -  FORNITURA LT. 2750 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2604.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2604.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB29D23DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>KIT MATERIALI 750H DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2090.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB29EF499</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>vi.pac srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559860834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>vi.pac srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB2ACE486</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO &quot;LAVORI IN QUOTA PER LAVORATORI A RSCHIO CADUTE&quot; STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02380280731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02380280731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.D. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2733DCC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 FORNITURA LT 347 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2780958</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1584.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2793F2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI V.914 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4149.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4149.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2879416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 280 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>385.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC28A25FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione radioboa Epirb e fornitura occorrente al G.202 App. Salerno, V.2014, V.2023, V.805, dipendenti dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>359.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC28F4DB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio dl manutenzione impianto antincendio con fornitura occorrente alla V.2020 , dipendente dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC295C0CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 418</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01430350494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATCH RACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC296C88C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.2073 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1262.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC298F960</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OGGETTISTICA RAPPRESENTANZA DURAZZO ALBANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01555280443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARALDICA TARQUINI DI TARQUINI ELISA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01555280443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARALDICA TARQUINI DI TARQUINI ELISA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC2999545</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione motori fuoribordo occorrente al P.V.7 Sten. Paolini, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00478630957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00478630957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.C. NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC29F3594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1300 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA MICROPERDITA DEL TUBOLARE LATO POPPAVIA DESTRA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1121.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1121.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD26983AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2025 LT 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD26C488E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2051 LT 900 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD27219E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER LA V. 2073 STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD27974A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 370 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>551.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>551.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD27B5BAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante codice 108010 - 4 fusti occorrente al G.78 Ottonelli , dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD286FE58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>EPIRB G.73 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>912.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD292A007</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>OLIO LUBRIFICANTE UNITA' NAVALI DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>598.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>598.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD29B7CD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER MOTORI VAI 100 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1947.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1947.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD29E0005</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD2A26985</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUN PROG MOTORE F/B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE227C831</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 121 LT 120 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>178.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE27E2F89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA MUTE NUCLEO SOMM. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCNSBN45E01A662K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIANATICO SABINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCNSBN45E01A662K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIANATICO SABINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2820BD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE GIUBBOTTI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE287D942</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE COLLARI DI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B.L. S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04494751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.B.L. S.R.L. ROMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE289DDF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ALIMENTATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE28AE7AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT. 3.501 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2538.23</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2538.23</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE28B4CA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI RICAMBI PER LA MANUTENZIONE DELLE 100 ORE DEI MOTORI AL B.S.O. 52 DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE28E3F9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE28F5031</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO G.209 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNIFRZ67H24L219U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO IMINEO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNIFRZ67H24L219U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABRIZIO IMINEO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE29028E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione impianto carbolubrificante occorrente alla V.603 e V.622, dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03567390830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>N. SERVICE. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03567390830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>N. SERVICE. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE293EF9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLETTORE V.2014 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNCLCN78S06F061W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE DI GANCITANO LUCIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNCLCN78S06F061W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE DI GANCITANO LUCIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE2A4406A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 1301 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PREVISTA ALLE 100 ORE DI MOTO DEI M/F MERCURY VERADO F 150.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05158690825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D’ARPA MOTORI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>596.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>596.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF279A6EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 7 S. TEN. PAOLINI - FORNITURA LT. 5000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF282B2CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 114 - FORNITURA LT. 279,01 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF28541C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2035 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF294F4B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.913 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF29750A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO V.1696 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF298E598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE CILINDRO FLAP V.5018 ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>257.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF29B2BFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 801  - FORNITURA  LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2ABCA3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - UU.NN. PRESSO LA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI PORTO EMPODOCLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02567690876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>META SERVICE s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF2ADD7C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 3 DI BARTOLO - SERVIZIO DI ALAGGIO E VARO STRAORDINARIO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE027EBF39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2055 -  CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE0281D86C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OSSIGGENO MEDICALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05912670964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAIR ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05912670964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAIR ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ze02875b51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>materiale sommozzatori ii rts nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1423.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE028A270F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di realizzazione copertura occorrente a unità navali, tra le quali V.606, dipendenti dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MNIRCR91L25G273Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>teloni mineo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MNIRCR91L25G273Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>teloni mineo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE028BEDFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 130 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE028ED822</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 103 TREZZA - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE02963A7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN CORSO INFORMATIVO IN LINGUA INGLESE PER UFFICIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE029693B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V. 5010 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE029781F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PITTURE PER UNITA' NAVALI DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE029ECDBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO COMPRESSORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE029F5608</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 6120 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4724.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4724.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE02A91E26</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V2020 FORNITURA OLIO PER MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE126C6516</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 117 FORNITURA LT 1012.84</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE126C6516</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 117 FORNITURA LT 1012.84</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE126C6516</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 FORNITURA LT 1012 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ze127baa37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione automezzo di nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04594620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA R.E.I.C.A. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04594620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA R.E.I.C.A. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE127D5B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2030 - FORNITURA LT. 950 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE127EEC98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE12828250</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 - FORNITURA LT. 1200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1074.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1074.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE1283F007</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>374.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>374.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE128D1D3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria per le esigenze funzionali degli apparati elettronici delle Vedette V.2018-V2035-V.2047-V.2057 dipendenti dalla Stazione Navale Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229290323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229290323</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>963.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>963.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE128DBE07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESAMI DI SORVEGLIANZA SANITARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VALLE VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00943900738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DI CURA VALLE VERDE FRANCO AUSIELLO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>353.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE128DF4EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCI PER EPIRB V.2046 DI RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE128F5100</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE INVERTITORI V.627 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2844.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2844.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE1290791A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE LOCALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05646941210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATURO ASFALTI S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05646941210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATURO ASFALTI S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE12930713</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SVUOTAMENTO LIQUAMI G.200 E 210 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01277980593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01277980593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSINI ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>319.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>319.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE1293AFB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 120 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>79.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE129C268D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI V.902 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1048.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1048.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE12A15FE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>907.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE12AB9EAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2029 MANUTENZIONE ALL'OPERA MORTA PIANO CALPESTIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2613.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2613.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE12AE1325</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE AL DRAPPELLO MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02745980595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IENERGY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02745980595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IENERGY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1072.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2272C0EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2019 LT 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>578.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE227EB6F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>12 GIUBBOTTI G.214 ROCCA LIV</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2282E792</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino automazione cancello principale e secondario della caserma De turris, sede del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE228531E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELONI PER CONTAINER II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06773851214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDETTO DI LORENZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06773851214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BENEDETTO DI LORENZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4209.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4209.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2285C3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI EVAC</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2285C3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e distribuzione sull’intero territorio nazionale, isole comprese, di parti di ricambio relativi alla gestione degli impianti igienico sanitari “EVAC”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1264.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1264.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2285C3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e distribuzione sull’intero territorio nazionale, isole comprese, di parti di ricambio relativi alla gestione degli impianti igienico sanitari “EVAC”.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE2286F001</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01576780926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEDDE PAOLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01576780926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEDDE PAOLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE2297E876</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI ALIMENTARI LUGLIO 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>246.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE229A4082</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE ELETTRICO PV.5 DI CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>274.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE22AC6402</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>611.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE22ADCDCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI CLORAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE323673B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gas naturale nel periodo di marzo 2019 per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3084.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE323673B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 191900438732 del 28/2/2019 emessa da Estra Energie per la fornitura di gas naturale nel periodo di gennaio 2019 per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5876.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5876.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE323673B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 191900666060 del 28/3/2019 emessa da Estra Energie per la fornitura di gas naturale nel periodo di febbraio 2019 per le esigenze del Centro Navale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3301.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3301.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE323673B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 191901136428 del 29/5/2019 emessa da Estra Energie per la fornitura di gas naturale nel periodo di aprile 2019 per le esigenze del Centro Navale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>377.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE323673B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. 191902155371 del 25/9/2019 - Pagamento fattura n. 1919005210 del 18/9/2019</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESTRA ENERGIE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>701.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE3273ED3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 628 FORNITURA LT 200 DI GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE327D5833</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BATTERIE IMPIANTO UPS OCCORRENTE G.207 CORTILE STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01509520993</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIGANO' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE327DF02C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.400 buoni pasto elettronici del valore nominale di €.0,70 per il personale di Vigilanza del G.A.N. di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>233.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE3282BDAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio occorrente alla V.6005, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657290835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESE AUTOGRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657290835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESE AUTOGRU S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE328AC2C8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 5.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE328AEFE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MONITOR CORPO DI GUARDIA CASERMA CAPPELLINI II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1725.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1725.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE328E12E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AUTORESPIRATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06305150580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06305150580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE328EC45A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MAN. MOTORI V.627 DI TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ze3291c314</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>alaggio straordinario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2545.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE3296470D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N 12 SCANNER BROTHER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3589.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32983D0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 120 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4594.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4594.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32983FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ARREDO UFFICIO MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02811440730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02811440730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLO SCAFFALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1476.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE329D04AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI -FORNITURA LT. 3972 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3066.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3066.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32A23536</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACQUA MINERALE - STAZ. NAV. MAN. CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>701.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32AA5E97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02918190279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA 4 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02918190279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA 4 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE32AC081D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NUCLEO SOMMOZZATORI CAGLIARI - FORNITURA MATERIALE TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01291760559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTEK CENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01291760559</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEOTEK CENTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1609.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1609.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE426DE34C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 LT 400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE4277E448</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2028 LT 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE427B24B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 LT. 60 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.44</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE427BA815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Convenzione &quot;TELEFONIA FISSA 5&quot; sul MEPA per le utenze fisse gestite dal Centro Navale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE4281FAD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 107 - FORNITURA LT. 236,58 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>358.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>358.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE428B2905</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 121 - FORNITURA LT. 440 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>679.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>679.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE4294497A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANODI UU.NN. VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>276.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE429824CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PV 8 GRECO LT 10000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE42AB00A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 609 FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE527AC2EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI G.L. 1405 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3506.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE527AC2EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI MOTORI GL 1404 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3506.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5282525E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5288ACF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO EVAC G.221 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>90011020592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOMECCANICA ENERGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE528AC44D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2051 LT 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00453960957</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLO TERMICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE52910372</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.2012 DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00187340997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSARA RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00187340997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSARA RICCARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3047.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3047.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE52920B31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5293072C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE SCAFO PER VAI 502 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE626A039A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 130 DE FALCO - FORNITURA LT  8000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7736.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7736.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE627DB627</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI V.1626 STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>773.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>773.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE62875612</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI RIPRISTINO GE VM PER IL G213 E V 607 DELLA STAZIONE NAVALE DI GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6927.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6927.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE6288B419</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.629, dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2289.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2289.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE629257F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ESAMI LABORATORIO CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>993.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>993.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE6298A6C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PORTONE INGRESSO ALLOGGIO GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1226.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE629FB8B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO IMP. CONDIZIONAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE726D444A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1104 LT 800 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE728543E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 117 - FORNITURA LT. 465,75 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE72887F6C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2004 - FORNITURA LT. 850 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE7292D8A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>COLLAUDO BOMBOLE SOMMOZZATORI PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00447010687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA COLLAUDO BOMBOLE SNC DEI F.LLI FURLONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00447010687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA COLLAUDO BOMBOLE SNC DEI F.LLI FURLONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>926.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>926.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE729AEC75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio Affidamento per l’incarico professionale volto a prestazioni specialistiche ambulatoriali in Dietologia, da effettuare fino al 31/12/2019 presso il Poliambulatorio del Centro Navale Guardia Di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNZLCU89C49D843O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ssa  D’ANZI LUCIA DIETOLOGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNZLCU89C49D843O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ssa  D’ANZI LUCIA DIETOLOGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE72A4E3A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 8 BRIG. GRECO - FORNITURA DI RICAMBI PER RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DEI FLAPS.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE72AEB97B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 409 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03093830275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DUCALE NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4070.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE80FBD972</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PORTO CANALE CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06655971007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>353.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>353.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE8273B4BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 6008 LT 1250 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE827413D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POMPANTI MOTORE SEATEK V.2013 RIMINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE82742D53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 5 OLTRAMONTI - FORNITURA LT 12001 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00144480902</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>T.&amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8988.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8988.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE828550EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRALE TELEFONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01470020593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.IM. STRAVATO ERASMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01470020593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GE.IM. STRAVATO ERASMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2391.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE82899043</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico del P.V.5 Oltramonti, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02791700921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAREDDU RAIMONDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02791700921</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAREDDU RAIMONDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>802.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>802.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE828B8934</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 1.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ESTINTORI N.S. CINI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622900591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEDAMAR FIRE FIGHTING</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1161.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1161.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO V.1624 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1809.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1809.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE927D7159</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.L. 1401 - FORNITURA LT. 2.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01955770795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA S.A.S. DI MARINO-MARICOLA D.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01955770795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AURORA S.A.S. DI MARINO-MARICOLA D.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1797.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1797.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE92824C95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE9282F925</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 356 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 909 RIFORNIMENTO LT 788 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1319.11</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1319.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE928AF27B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO V.904 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05496461210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS. MOTONAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05496461210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS. MOTONAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE92915BC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 130 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ze9292a052</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura n. 2 boccaporti per v.2052 di ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03280090170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA F4 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03280090170</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA F4 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE92958C6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI BSO 104 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3055.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ze9297d3cc</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione impianto antincendio g.213 di genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>702.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE929865E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI JET V.2001 E V.2032</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92987D6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.212 - Fornitura pitture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6335.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE929C4138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER ECOSCANDAGLIO BSO 412 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04305050751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSEIDON MARINE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04305050751</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSEIDON MARINE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92A04F89</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO IMBARCO  2 GG EE G 130 DE FALCO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7075.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7075.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92A13AD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ANODI IMP. ANTIFOULING CATHELCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1845.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1845.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92A8B2C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00985000116</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINE LVNAE BOSONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00985000116</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINE LVNAE BOSONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>143.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>143.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE92AAE397</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.630 FORNITURA DI MATERIALI VARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>611.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA26D0B40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 78 OTTONELLI LT 6800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA26D0B40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 78 OTTONELLI LT 4992 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163340532</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBURANTI LUBRIFICANTI ARGENTARIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3840.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3840.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA26D9484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3002 FORNITURA LT 114,56 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.33</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164.33</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA26EDEEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 916 LT 502 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>840.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>840.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA27ADEBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 6 DADI SERRAGGIO ELICHE TRIMAX V.611 PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01051560686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01051560686</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.M.C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA27B3837</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P. 03 DENARO - FORNITURA LT. 12.869 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12186.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12186.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA27E4661</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER ORMEGGI UNITA' NAVALI IMPEGNATE MISSIONE ALBANIA DELLA STAZ.NAV.BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1065.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1065.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA27F62B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 275 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA285EA6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 89 ROSATI - FORNITURA LT. 11.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA289C8B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 210 FINANZIERE MARRA - FORNITURA LT. 4.500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2776.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2776.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA28BE3F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORE SEATEK V.2077 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA28F8378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TENUTE MECCANICHE V.624 GENOVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>388.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>388.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA297E8A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI LUGLIO 2019 MAN. TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2502.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2502.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2982D4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA CONDIZIONATORE CENTRO NAVALE FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02836950598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DR CLIMA DI CASALE S.R.L.S</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>846.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>846.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA2983522</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CAVI COMANDO UNITA' NAVALI V.2033 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA29D56F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SBARCO IMBARCO MOTORE SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02657290835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESE AUTOGRU S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02657290835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCHESE AUTOGRU S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>808.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>808.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB27217C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI MANUTENZIONE GRUPPO ELETTROGENO V.2021 STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>93.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB277C9BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO UNITA' NAVALI VARIE TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB27D5574</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 917 - FORNITURA LT. 300 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>384.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB27EB862</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V907 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00069430536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DELL’ARGENTARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1207.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1207.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB283C890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 3.800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2394.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB284DD0E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio controllo impianto antincendio occorrente al G.117 Sanna, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1595.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB28E53CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2298.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2298.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB28E7BFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 128 VICEBRIGADIERE STANISCI - FORNITURA LT. 4.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB28EA23B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 100 - FORNITURA LT. 493,15 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB290C846</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasloco mobili e masserizie per il Cap. Fabio Bia dalla sede di Lampedusa a quella di La Spezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRNGPP61C31A089O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L’ARTE DEI TRASLOCHI DI GIUSEPPE PRINCIPATO E FIGLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRNGPP61C31A089O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L’ARTE DEI TRASLOCHI DI GIUSEPPE PRINCIPATO E FIGLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2452.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2452.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB29B10D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2045 e V.2072 - Fornitura ricambi Seatek</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05142620870</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRINACRIA DIESEL SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB29DA5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.634 FORNITURA RICAMBI ZF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3083.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3083.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB29DA5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.634 FORNITURA RICAMBI ZF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04153240280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFETTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04153240280</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COFFETTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3083.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3083.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB29F90E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN  MANUTENZIONE ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02643450121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICAM SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02643450121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICAM SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>419.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>419.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2A20367</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANETTE SISTEMA  POWER NECESSARIA PER IL GL 1400 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10882.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2A223C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.V. GRIFONE F. GIALLE III FORNITURA MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4237.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4237.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB2AADD12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUT. UFFICI GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTGPP87E18E205C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART COLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTGPP87E18E205C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART COLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zeb2aae80d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione ordinaria e straordinaria servixi igienici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRTGPP87E18E205C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART COLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRTGPP87E18E205C</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ART COLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>986.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>986.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC261CC27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 905 LT 551.03 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>835.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>835.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC272E0A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 111 LT 600 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1004.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1004.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2733753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 140 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC27EEC9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 114 PULEO - FORNITURA LT. 4.701 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01790430894</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRADESERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2961.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2961.63</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC285F1D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5020 - FORNITURA LT. 2.200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1364.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC28A3DE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.126 De Rosa - Servizi per la rimessa in efficienza del G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC295ED50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LETTERE IN OTTONE G.2 GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2112.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2112.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC296D4B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI SEATEK V.2034 E V.2065 DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>734.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC2A98F32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED2798A59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARICABATTERIE V.903 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED27D9E8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2006 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED280F970</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST EPIRB V.2043-903-907</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED2834A9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>483.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>483.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED285E943</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 121 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>202.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>202.55</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED28A0162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCALO ALAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED28E74B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BOCCOLE PER V. 6007 DI MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED2921D09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GIUBBOTTI SALVATAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED2992C0A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IDROPULITRICE MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04987271006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB SEA SERVICE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1537.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1537.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED29937CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.615 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00105070734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE GRECO SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>769.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED2A96E21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO E REVISIONE PISTONE IDRULICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE28289BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale varo per lo stoccaggio dei rifiuti speciali, occorrente alla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2183.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2183.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE28FBA79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE29B0DB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PARTI DI RICAMBIO MOTORI SEATEK V2044 STAZIONE NAVALE VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zee29f2eaa</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ZATTERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02441190697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE ORTONA SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>812.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>812.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE29F7447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VOUCHER 3000 MINUTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3311.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2A94C15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI VARI PER RIPRISTINO E INSTALLAZIONE APPARATI RADIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2AA647F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI N 6 LOCALI DEL II  RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03320331212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMAYOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03320331212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILMAYOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE2ACC659</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 99 GARZONE - MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI AUTORESPIRATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF27EC053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REVISIONE EPIRB</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05343891213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05343891213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2825510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione occorrente al B.S.O.113, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1153.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1153.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF283029B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MENUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3787.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3787.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2842BB0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 5008 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>438.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF2884AAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2052 - FORNITURA LT. 500 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF28C06A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.119 Vitali - Servizi per l'applicazione di pittura siliconica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9246.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9246.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF28D54F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 111 - FORNITURA LT. 627 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1049.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1049.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF28D6A8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4158.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF28E132E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura accumulatori per il P.V.7 S. Ten. Paolini, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00813330586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.E.R.T.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF293EF4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MACCHINARI PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEL LABORATORIO MULTIGRAFICO DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAGRAF SNC DI STOTO MAURIZIO E C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12712981005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAGRAF SNC DI STOTO MAURIZIO E C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF29A6268</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERBATOIO GASOLIO AUTOGRU VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1868.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1868.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF2ACBCD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE IDROPULITRICE E FORNITURA LANCIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02084780614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI DE LUCIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF027C1C12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G 116 LAGANA' LT 3200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00446110066</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T. &amp; T. TRANSPORT &amp; TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2374.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2374.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF027EAA0B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TEST EPIR GAGLIARI PV.5 OLTRAMONTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0282574B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione motori occorrente alla V.2055, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0288E8CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA lt. 190 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179.93</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF028C2355</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE PROGRAMMATA 300 ORE DI MOTO V.901 DI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2119.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2119.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF02A4E31F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE - FORNITURA DI BANDIERE, GUIDONI E DISTINTIVI DI GRADO PER LE ESIGENZE DELLE UU.NN. CLASSE V. 7000.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170500316</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AV FORNITURE NAVALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170500316</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AV FORNITURE NAVALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF02ABE94D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 114 SERVIZIO DI CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2649.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2649.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF125F7B56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 1104 LT 800 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1176.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF127133F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 3004 LT. 102.85 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>147.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>147.54</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF128347C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio/varo occorrente alla V.5019, dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02616150849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCEANICA NAVAL CANTIERE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02616150849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OCEANICA NAVAL CANTIERE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF12843703</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 612 - FORNITURA LT. 240 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01823450448</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROL FISHING S.a.s. di Pignotti S. &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>162.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>162.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF128A7D05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE MONOCAVO DELLO STERZO E CAVI AL B.S.O.406 DI ANCONA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728560422</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA TITO GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>694.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>694.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF128C239A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO FISSO OCCCORRENTE ALLE UNITA' NAVALI V.2024 V.5004 NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>713.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF128C239A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTO ANTINCENDIO OCCORRENTE UNITA' NAVALI V.2024 V.5004 DI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>713.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF128DC352</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZ. PROG. 3000H</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08330330583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEC S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF12910C90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PANNELLO ALLARME MOTORE V.1200 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF1291EF0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALE PER MOTORI V.1696 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF1294DA2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CICLO SILICONICO G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF129C4265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.627 E BSO 52 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2426.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2426.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF129C62C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CONDIZIONATORI G.121 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF129E8EAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MT. 100 DI CATENARIO ZINCATO PER NUCLEO SOMM.RI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4653.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4653.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF12A01DBA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI - STAZIONE NAVALE MANOVRA TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>689.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>689.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF12A6E237</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 618 - SERVIZIO DI SBARCO, SMONTAGGIO,RICERCA ANOMALIA, RIMONTAGGIO E IMBARCO MOTORE VM MATR. 72C03973</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00216530402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA 2000 SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00216530402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA 2000 SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF12A8CB78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 2044 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'OPERA MORTA ED ALLE SOVRASTRUTTURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF12AA45EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>M.S.E.2 E V 2063 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE CON FORNITURA MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF2273B47B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 101 LT 246.57 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2274A4B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 117 FORNITURA LT 884.45 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03009410717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ASCANIO CONCETTA PATRIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2279A726</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 912 - FORNITURA LT. 761 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSNFNC63M02D122T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE SANTIS FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1133.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1133.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF22834AFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 52 - FORNITURA LT. 207 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>346.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2287EA6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORITURA MATERIALER ELETTRICO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2287EA6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RS COMPONENTS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2289108E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G.129 Sottile - Servizi di carenaggio e manutenzioni straordinarie</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03425760877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03425760877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6221.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6221.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF2289D69C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 876 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00076540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARBUREX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF228ED138</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00904971009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00904971009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF229114AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1401.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1401.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF22935EFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale occorrente alla V.2043, dipendente dalla Stazione Navale di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF22A6205A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI TENDE A BANDE VERTICALI UFFICI GAN  CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02561410925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE TENDE DI BANDINO E C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02561410925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LE TENDE DI BANDINO E C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF22A8C1EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GENERI ALIMENTARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF22A989F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>187.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF22AA152D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TONER MARCA HP GAN TARANTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00760870352</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REFILL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF22ADC077</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2017 LIVORNO - SERVIZIO DI MESSA IN ESERCIZIO DA LUNGA CONSERVAZIONE NR. 2 MOTORI SEATEK MATR. 02185 E NR. 02099 DA ASSEGNARE ALLA V. 2017 DELLA STAZIONE NAVALE DI LIVORNO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF32767B97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 5.083 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3842.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3842.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF327935AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 410 - FORNITURA LT. 115,65 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01279560583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GAETA DEPOMAR S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>153.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF327CE1F4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 300 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>255.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>255.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF3284E70E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>151.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>151.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF3285EDD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 104 LT 223 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>328.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>328.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF328ACA09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 104 - FORNITURA LT. 214 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>315.44</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>315.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF328FD1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, QUALE CARENAGGIO PERIODICO PER LE UUNN DIPENDENTI DALLA STAZIONE NAVALE LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF328FDF1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2060 - LAVORI DI CARENAGGIO PERIODICO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2669.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2669.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF32944A94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GANCIO EPIRB GRIFONE GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>134.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF329827DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE ANTINCENDIO G.104 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF3299F3B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 118 INZUCCHI - FORNITURA LT. 6061 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05564170826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS MARINE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4515.45</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4515.45</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF32AC5DCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N 1 TURBOCOMPRESSORE ASSERVITO AL GRUPPO ELETTROGENO - UU.NN. II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF427D5009</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2058 - FORNITURA LT. 600 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01266300597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' COOPERATIVA ARMATORI DELLA PESCA PORTO SALVO SECONDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF42872FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO V.800 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05653701002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERISTICA NAVALE RIVA DI TRAIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF42923288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MATERIALI PER JET KAMEWA UU.NN. VARIE DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF429B979F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MOTORI BSO 113 TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLBCTN74C17E372K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA SPORT DI DEL BORRELLO COSTANTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF429F9F13</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CASSA GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF526739F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V905 LT 420 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>671.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>671.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF526D4038</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 3004  LT 285.71 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF52824BE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00885770321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEODINAMIC PNEUMATIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00885770321</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEODINAMIC PNEUMATIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF52837EC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FIN. SOTTILE - FORNITURA LT. 9000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8730.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF528638E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale occorrente alla V.2056, dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF5286EE43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT INTERSLEEK</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19656.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19656.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF528768D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 101 - FORNITURA LT. 310 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01545530717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GARGANO CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>426.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>426.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF5287D94E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REFITTIMG V 2011 V 2052</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF528CBCA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SCHEDA UPS G.122 DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF528E81A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PACCO BATTERIA G.209 DI VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>536.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF52939B9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BOCCAPORTI V.2009 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF6273838E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRO NAVALE- FORNITURA DI NR.1350 TICKET ELETTRONICI DEL VALORE NOMINALE DI €.0,70</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08122660585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REPAS LUNCH COUPON SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>786.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>786.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF627E4A98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BONIFICA DEPOSITO COSTIERO VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01449900750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01449900750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOKHEIM SOFITAM ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8712.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8712.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF62834C11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2072 - FORNITURA LT. 1.400 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>873.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>873.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF6285306B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE CICLO SILICONICO G.206 STAZ.NAV.MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3209.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3209.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF628A2FEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO PER LE ESIGENZE DEL G119 VITALI STAZIONE NAVALE PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03970540963</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBERTO PISANI OFFICINA MECCANICA NAVALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17301.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17301.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF628DDB38</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICAMBI MOTORI V.2039 VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF6291BF60</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MOTORE SEATEK V.2004 CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF629FD394</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V.2038 FORNITURA RICAMBI SEATEK</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF725AC8F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pagamento fattura n. FE000120190001420038 del 28/8/2019 emessa da AGSM ENERGIA S.p.A. per la fornitura di energia elettrica nel periodo dal 1.7.2019 al 31.7.2019 per le esigenze del Centro Navale. TALE FATTURA E' COMPRENSIVA DI CONSUMI PRIVATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF725F7AFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V 905 LT 529.99 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273730598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLI PER.MAR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>803.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-01-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>803.67</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF7273D62F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRUZIONE DOCUMENTI SCARTO D'ARCHIVIO KG. 1691 FORMIA E CAPO MISENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12632201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRUZIONE DOCUMENTI SRL DI ROBERTO TURSINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12632201005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISTRUZIONE DOCUMENTI SRL DI ROBERTO TURSINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-28</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1702.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF727DF786</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALI MANUTENZIONE CORRETTIVA AL M.P. SEATEK DELLA V.2045 MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1913.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1913.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF727E7215</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva GL1400 e V.1200 dipendenti dalla Staz. Nav. di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF72828452</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF7285C2C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot; V. 3002 &quot; FORNITURA  LT. 370 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.74</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF7286978A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 628 - FORNITURA LT. 200 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01148230905</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO ALGHEMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF7293983B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2057 - FORNITURA LT. 800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00578940934</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO SAN ROCCO MARINA RESORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>584.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>584.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF7299E229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 125 FUSCO - FORNITURA LT. 10800 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6188.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6188.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF729D2C62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTIT. CONVOGLIATORI G.E.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1682.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1682.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF72A7EE85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V1626 CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF72AA9115</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 202 APP. SALERNO - FORNITURA DI RICAMBI, CON POSA IN OPERA, PER LA RICOSTRUZIONE DELLA TUBAZIONE ACQUA DI MARE DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8274B214</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 627 - FORNITURA LT. 140 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF82782094</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CARENAGGIO BSO 113 STAZIONE NAVALE TERMOLI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zf82782094</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio bso 113 termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF827A5A3B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANICOTTI GAS SCARICO MOTORI V. 6009 BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02907050724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNODENI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>654.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>654.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF827E4736</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 610 - FORNITURA LT. 270 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01838290920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORRU FRANCESCO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>191.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>191.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8282897E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 9 FINANZIERE CINUS - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00767550890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCUZZA VINCENZO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8285138B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CENTRALINA ANTINCENDIO PV 9 CINUS MAN. MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07301800632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEFIN S.C.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07301800632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEFIN S.C.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>566.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>566.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF828CC067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 616 - FORNITURA LT. 160 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF828D661A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE BSO 253 STAZIONE NAVALE DI COMO.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>659.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>659.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF828D847F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO PROPULSIVO V.5003 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01814420467</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOAT PROPULSION ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01814420467</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOAT PROPULSION ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF829194C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>G. 129 FINANZIERE SOTTILE - FORNITURA LT. 7.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01859930842</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARULLO CARMELO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8295344C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA KIT REVISIONE GENERALE GG EE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25134.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25134.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8296BD77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ELICHE PER V.1201 CIVITAVECCHIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF829B0797</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE RICOVERO PER UNITA' NAVALI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TSCMSM55E21E329G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING.MASSIMO TISCIONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TSCMSM55E21E329G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO TECNICO DOTT.ING.MASSIMO TISCIONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF82A753E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO VINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00985000116</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINE LVNAE BOSONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00985000116</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTINE LVNAE BOSONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF82A7F1BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BSO 120 - CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF927C546C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione Guardacoste G.123 Salone dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298080118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRABELLO SHIPYARD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298080118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIRABELLO SHIPYARD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16064.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16064.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92865B4A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CENTRALINA ALLARME PERDITA GASOLIO STAZ.NAV. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4551.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF9288EA3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI PARTI DI TAPPEZZERIA NAUTICA V. 2016 E MANUTENIZONE CORRETTIVA V2002 STAZIONE NAVALE BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF928990EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale di pulizia per unità navali varie impiegate in Missione Albania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01999470717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. &amp; G. VITULANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01999470717</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A. &amp; G. VITULANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1487.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1487.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF928E2A77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio manutenzione motori con fornitura materiale occorrente al B.S.O.111, dipendente dalla Stazione Navale di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>351.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>351.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92911D6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 1300 - FORNITURA LT. 50 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01222240663</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.P. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92915D28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UU.NN. varie - Fornitura kit lavaggio motori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-10</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5265.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF929EDB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAGGIO PERIODICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3825.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3825.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92A03B56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOST. RIGOLA E CARENAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2211.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92AA7D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VAI 407 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>406.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92AC1BC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>v. 2059 - fornitura di olio anderol.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF92AD2F48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO D.P.I. IMPIEGO PERSONALE AMBIENTE DI LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02274360920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIANCIOLA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02274360920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIANCIOLA SARDEGNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA27B7911</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2025 - FORNITURA LT. 650 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04534101003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIEFFE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA27C4CD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CAVI ULTRAFLEX V.2000 LIVORNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA27DF65F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 805 - FORNITURA LT. 700 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00562500843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILVIA &amp; FIGLI PRODOTTI PETROLIFERI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>596.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>596.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA27E2C4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 116 - FORNITURA LT. 320 BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152150740</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2P CARBURANTI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>471.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-03</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>471.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA2895271</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA PISTOLA EROGAZIONE GASOLIO E PULIZIA SERBATOIO PER RIFORNIMENTO UU.NN. BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2504.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA28A5644</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PITTURAZIONE VIVA VAI406 E VAI 407 STAZIONE NAVALE VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03420950275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO LIZZIO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6813.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6813.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA28B4D58</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI ANODI OCCORRENTE ALLA VEDETTA V.916 DI TERMOLI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>77.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA28D61BD</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale occorrente al G.205 Fin. Sanges e G.211 App. Gottardi, II Reparto Tecnico di Supporto Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA28DA36E</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>G. 99 GARZONE - FORNITURA LT. 9.000 GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01666590706</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIARDI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>8523.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8523.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>zfa292d6e8</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>ricambi seatek v.2030 di civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1597.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA2988FBA</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>POMPA ACQUA MARE G.216 PALERMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02729400966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JABSCO MARINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02729400966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JABSCO MARINE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>98.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>98.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA2998FA1</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA RICAMBI SEATEK MOTORI V.2038 E V.2029 VIBO VALENTIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA299D057</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>ALAGGIO E VARO MANUTENZIONE MOTORI BSO 72 LAGO DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>381.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>381.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZFA29D6514</cig>
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<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
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<oggetto>ALAGGIO E VARO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>