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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2020-03-18 09:17:51</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2020-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>COMANDO GENERALE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-03-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2019</annoRiferimento><urlFile>www.gdf.gov.it/GdF/it/Bandi_di_gara/Trasparenza_appalti/RM001/RM001_2019.xml</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>L’OSPITALITÀ PRESSO INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ DELLA STESSA DI APPARATI RICETRASMITTENTI E/O DI COLLEGAMENTO E/O SISTEMI IRRADIANTI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL’ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHÉ INTERPOLIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>05820021003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI WAY S.P.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05820021003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RAI WAY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>855182.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-04</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>848106.42</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO FISCALITA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SO.GE.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02327910580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SO.GE.I. S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2010-01-01</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>834050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1497500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1334595.62</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1440200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1037345.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEL REGISTRO PROTESTI PER LA DURATA DI 36 MESI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOCAMERE SCPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4606500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA’ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA’</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15570195.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3497572.79</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>SPC CONNETTIVITA'</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA SPA (ORA ENTERPRISE SERIVICES ITALIA SRL )</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00282140029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA SPA (ORA ENTERPRISE SERIVICES ITALIA SRL )</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
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<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2007-08-15</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12532275.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>2586409439</cig>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>SPC CONNETTIVITA'</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00282140029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA SPA (ORA ENTERPRISE SERIVICES ITALIA SRL )</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
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</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00282140029</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDS ELECTRONIC DATA SYSTEMS ITALIA SPA (ORA ENTERPRISE SERIVICES ITALIA SRL )</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2009-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7172505.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 894 DI REP. DEL 22/06/2016 AL CONTRATTO N. 14 DI REP. DEL 16/06/2006</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-06-22</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1311261.44</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 893 DI REP. DEL 22/6/2016 AL CONTRATTO N. 127 DI REP. DEL 17/12/2007</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>30676977A4</cig>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1078 DI REP. DEL 26/03/2018 AL CONTRATTO N. 477 DI REP. DEL 15/2/2012 , PER L’ACQUISTO DELL'ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER DUE PATTUGLIATORI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1404800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1404200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>30677936DD</cig>
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<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 453 DI REP. DEL 21/12/2011, PER L’ACQUISTO DI ULTERIORI DIECI BATTELLI PNEUMATICI DA 9,5 MT</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>3641319F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 845 DI REP. DEL 16/09/2015 AL CONTRATTO N. 460 DI REP. DEL 22/12/2011 RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI MOTORI MTU</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2000000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-11-20</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>6462623535</cig>
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<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>L’AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DEL “SISTEMA C4I” IN DOTAZIONE ALLE SALE OPERATIVE DEI REPARTI AERONAVALI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2625541.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1796397.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>6523904FE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 908 DI REP. DEL 26/07/2016 AL CONTRATTO N. 883 DI REP. DEL 28/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>970000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24114.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>65239906DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 907 DI REP. DEL 22/07/2016 AL CONTRATTO N. 882 DI REP. DEL 28/12/2015</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>02512010121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUSTAWESTLAND S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>02512010121</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGUSTAWESTLAND S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>6662504839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 974 DI REP. DEL 28/12/2016 AGGIORNAMENTO DELLA CONFIGURAZIONE E SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO,  INTERESSANTI AI SISTEMI PROPULSIVI ALLISON ROLLS ROYCE MODELLO 250 (VARIE SERIE)</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1731092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1583072.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>6662504839</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 1044 DI REP. DEL 17/11/2017 AL CONTRATTO N. 974 DI REP. DEL 28/12/2016</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>346218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-04</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>66902622DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1761
APPARATI MULTIFUNZIONE A3 MARCA
OLIVETTI MODELLO D-COPIA 4500MF PLUS
CON PRODUTTIVITÀ ALTA (42.000 COPIE
TRIMESTRALI) E N. 1.761 OPTIONAL
DISPOSITIVI “SICUREZZA”&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6345235.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1585954.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>66950409C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N.  954 DI REP. DEL 30/11/2016. ACQUISIZIONE, IN LOTTO UNICO, DI PRESTAZIONI CONCERNENTI LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E CORRETTIVA DEI MOTORI MARINI MTU INSTALLATI SULLE UNITÀ NAVALI DEL CORPO, DELLA RELATIVA RICAMBISTICA E DI MOTORI MARINI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10091310.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500233.38</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>66950409C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO GGIUNTIVO AL CONTRATTO N.  954 DI REP. DEL 30/11/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1295404.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>669513475A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 957 DI REP. DEL 05/12/2016, ACQUISIZIONE DI NUOVI ELICOTTERI DI TIPO BIMOTORE A TURBINA DI CLASSE MEDIA E PER LA FORNITURA DEL CORRELATO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO E ADDESTRATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>98911114.71</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23012141.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>669513475A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO n.1032, DEL 27/10/2017 AL CONTRATTO N. 957 DI REP. DEL 5/12/2016, A FAVORE DELL’INTERO SEGMENTO DI FLOTTA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>84007750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13000000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>669513475A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1060 DI REP DEL 18/12/2017, AL CONTRATTO N. 957 DI REP. DEL 05/12/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI ULTERIORE SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO E L’INCREMENTO DELLA QUOTA NON PROGRAMMATA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7414731.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-22</dataInizio><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>669513475A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1220 DI REP DEL 10/07/2019, AL CONTRATTO N. 957 DI REP. DEL 05/12/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13754387.73</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataUltimazione>2020-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6695942224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1086 DI REP. DEL 070/5/2018. ACQUISIZIONE, IN LOTTO UNICO, DI VEDETTE VELOCISSIME MULTIRUOLO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>01357280591</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00946350345</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MES S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02232770467</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OVERMARINE S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<partecipante>
<codiceFiscale>04485970968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21420000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6744920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6695942224</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 1086 DI REP. DEL 07/05/2018. ACQUISIZIONE, IN LOTTO UNICO, DI VEDETTE VELOCISSIME MULTIRUOLO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6775135A43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 964 DEL DEL 15/12/2016   SUPPORTO LINEA DI VOLO AW139</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2903620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6775135A43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO 1151 DI REP DEL 31/10/2018 AL CONTRATO N. 964 DEL 15/12/2016 DEL SUPPORTO LINEA DI VOLO AW139</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1537500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-01-11</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>394789.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6857975400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 953 DI REP. DEL 30/11/2016. ACQUISTO DI N.1 (UNA) VEDETTA MODELLO “V.800”.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1360600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2017-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1360600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6920512B28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI COLLEGAMENTO ALLE BANCHE DATI CERVED</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08587760961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERVED GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08587760961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERVED GROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>819600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6932817592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 980 DI REP. DEL 19/04/2017, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO - LOGISTICO “INTEGRATO” IN FAVORE DEGLI AEREI ATR42MP IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12609801001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MACH AVIATION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9957029.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6932817592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1062 DI REP DEL 19/12/2017 AL CONTRATTO N. 980 DI REP. DEL 19/4/2017, PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1700000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>147722.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6932817592</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1180 DI REP. DATATO 18/12/2018, AL CONTRATTO 980 DI REP DEL 19/04/2017</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05981720633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATITECH S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6676108.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1813229.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>6945051490</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE HEWLETT-PACKARD</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00734930159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HP ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00734930159</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HP ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2017-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>274474.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7050923DB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 2: PANTALONI ESTIVI E INVER. PER IL PERSONALE FEMMINILE - PANTALONI INVER. PER IL PERSONALE MASCHILE- DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE FEMMINILE -DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE MASCHILE-DIVISA INVER. PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
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<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00231960972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. PECCI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06188080482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B.G.P. S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>PL7960035194</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>B&amp;M Clothing Company Sp. zo.o</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00296360977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTARIF S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
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<codiceFiscale>01911090445</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFEZIONE MARY SRL</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03624080481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSSITURA SARTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO437510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MONDOCONF SC</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1614511.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1614511.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>705095367B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 3: “PANTALONI OPERATIVI ESTIVI E INV. GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE DEL CORPO”  “PANTALONI OPERATIVI ESTIVI E INV. GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE FEMMINILE DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01911090445</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFEZIONE MARY SRL</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO437510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MONDOCONF SC</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00633980487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCOPPIATURA PRATESI</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>07083390158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTESA SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03429410131</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNOFABRIKA SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08033310965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NT MAJOCCHI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
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<codiceFiscale>00235470135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOVERS S.r.l.</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero>RO 9720439</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>SC LOVERS ROMANIA SA</ragioneSociale>
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</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4400023590002</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>PREMIER d.o.o. Doboj</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L47814601G</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GRASSI ALBANIA SH.p.k.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02260230137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA MOLTENI PALMIRA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO24498175</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>S.C. TROTUSTEX S.r.l.</ragioneSociale>
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<membro>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01623580261</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRETESSILE S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02292790603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.L. ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
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<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4400023590002</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>PREMIER d.o.o. Doboj</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1241741.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1241741.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7051464C2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO 6: TUTE DA NAVIGAZIONE PER IL PERSONALE IMBARCATO PANTALONI DA NAVIGAZIONE “TIPOLOGIA B” PER IL PERSONALE IMBARCATO TUTE C.S. GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE UNIFORMI PER O.P. GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
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<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4400023590002</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>PREMIER d.o.o. Doboj</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02292790603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.L. ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00152662203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA di CREVACUORE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4400023590002</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>PREMIER d.o.o. Doboj</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1889241.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1889241.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7051491275</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 9: LOTTO UNICO, IMPORTO COMPLESSIVO FINO ALLA CONCORRENZA DI € 350.000,00 (IVA INCLUSA):“GILET TATTICO PER SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO” - FINO ALLA CONCORRENZA DI € 350.000,00.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4401432620009</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Sparta d.o.o. Banja Luka</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02292790603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.L. ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01911090445</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFEZIONE MARY SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO437510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MONDOCONF SC</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03624080481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSSITURA SARTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00633980487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCOPPIATURA PRATESI</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4401432620009</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>Sparta d.o.o. Banja Luka</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>286870.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>286870.17</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7071781A49</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1023 DI REP. DEL 11/10/2017, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE, RIMESSA IN EFFICIENZA,DEI PROPULSIVI PRATT &amp; WHITNEY PT6T-6B.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>869212795RT0001</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>VECTOR AEROSPACE HELICOPTER SERVICES INC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1178909.78</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7113715752</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>896175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>896175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7122030514</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1056 DI REP. DEL 06/12/2017 LOTTO 1: FORNITURA PARTI DI RICAMBIO AERONAUTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2587008.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1078560.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>712203378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1056 DI REP. DEL 06/12/2017 LOTTO 2: SERVIZI DI MANUTENZIONE AGLI ELICOTTERI AB412HP IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1787991.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>712203378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1067 DEL 27/12/2017 AL CONTRATTO N. 1056 DI REP. DEL 06/12/2017, PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L’INCREMENTO DELLA QUOTA NON PROGRAMMATA DEL LOTTO 2 (CIG: 712203378D).</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>71400679AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE - FASE 1A E FASE 1B</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>245340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>717967573</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1055 DI REP. DEL 06/12/2017 FORNITURA  SUPPORTO LOGISTICO-MANUTENTIVO IN FAVORE DEGLI ELICOTTERI A109N DELLA GUARDIA DI FINANZA.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7300000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2428997.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>72452476F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI GESTIONE OPERATIVA E LA CONDUZIONE DI APPLICAZIONI WEB-BASED PER L’ANNO 2018</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020593.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1019569.84</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7249221669</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE N. 1157 DI REP DEL 05/12/2016, L’ACQUISIZIONE DI ELICOTTERI DI TIPO BIMOTORE A TURBINA DI CLASSE MEDIO-LEGGERA E DEL CORRELATO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO E ADDESTRATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280231835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2028-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30719964.21</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7271219FB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL &quot;SISTEMA C4I - SOTTOSISTEMA DI COMUNICAZIONE E DATI IN HF E VHF CANALI DIRETTI” IN DOTAZIONE AL CORPO PER I COLLEGAMENTI AERONAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505404.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>504043.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7275822640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE 1101 DI REP DEL 050/7/2018 PER L’ACQUISIZIONE DI UN AEREO BIMOTORE PER IL PATTUGLIAMENTO AEROMARITTIMO E RELATIVO SUPPORTO TECNICO, LOGISTICO E ADDESTRATIVO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43880036.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2027-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29600000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7275822640</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO IN. 1238 DI REP DEL 09/10/2019, AL CONTRATTO N. 1101 DI REP. DEL 05/07/2018 , PER L’ACQUISIZIONE DI 3 AEREI BIMOTORE E RELATIVO SUPPORTO TECNICO, LOGISTICO E ADDESTRATIVO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>153800011.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2027-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6543515.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>727729991B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE - FASE 2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7300960EC6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL “SISTEMA C4I –SOTTOSISTEMA RETE RADIO RAFD” IN DOTAZIONE AL CORPO PER I COLLEGAMENTI AERONAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239657.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>235111.99</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7313273FC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP Accademia Bergamo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11863.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11602.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7313305A32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP Legione Allievi Bari</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11576.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11215.09</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>73133184EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP Centro Sportivo Castelporziano</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11576.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-02-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11534.57</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7313331FA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP COMANDO TUTELA ECONOMIA E FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12019.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11923.73</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7313361869</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP COMANDO UNITA' SPECIALI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12019.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11803.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7313389F82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP RETLA REPARTI ISTRUZIONE OSTIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11576.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11337.77</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7313403B11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP  RETLA SPECIALI ROMA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31248.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30923.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7313422ABF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP QUARTIER GENERALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12293.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12141.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>731344099A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>approvvigionamento di centrali telefoniche e terminali telefonici VOIP  QUARTIER GENERALE - REPARTO TECNICO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42375.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2017-12-13</dataInizio><dataUltimazione>2018-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41867.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7317785B35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2275427.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-02-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2264050.06</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>73310952FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 165 FIAT TIPO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6090519.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2027-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>707291.64</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 38 ALFA ROMEO GIULIETTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1406235.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2027-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159986.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7331967293</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI N. 11 ALFA ROMEO GIULIA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>581870.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2027-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70399.11</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>73382302F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE PER L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO MRO2</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>193056.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2018-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>193056.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7352846079</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER APPARATI HPE E DELL</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04303141008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NSR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04303141008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NSR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>843750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>843749.99</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>735883920D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CISCO SMART NET E SUPPORTO SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>212624.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>62264.31</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7387140CC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITÀ DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA A FAVORE DEL CED DEL COMANDO GENERALE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01442240030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IBM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06310880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INFORMATIVI SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01442240030</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IBM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05359581003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06310880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI INFORMATIVI SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1557134.38</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770373.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7388422EB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DEL SISTEMA CYBER ARK PER LA PRIVILEGED ACCOUNT SECURITY</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05348521005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAI SOLUTION GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05348521005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAI SOLUTION GROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>464837.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>334101.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>73917010A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SUPPORT &amp; MAINTENANCE DELLE LICENZE DEI PRODOTTI DI ANALISI
DELLE INFORMAZIONI DELLA IBM-I2 LTD. ED S&amp;A, NONCHE’
DELLE LICENZE TETRAS HPG</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04869021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI &amp; AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04869021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI &amp; AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173672.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>172641.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7400833099</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;CONTRATTO N. 1077 DI REP. DEL 23/03/2018 LOTTO 1 ACQUISIZIONE DI
SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO DEL TIPO “CHIAVI IN MANO” IN FAVORE DEGLI AEROMOBILI P180 AVANTI II- &quot;</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1705000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>965150.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7400846B50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1077 DI REP. DEL 23/03/2018 LOTTO 2 CORSI DI ADDESTRAMENTO A FAVORE DI PILOTI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03748280108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIAGGIO AERO INDUSTRIES S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-11</dataInizio><dataUltimazione>2020-04-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>119796.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7402109D92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di refurbishing, manutenzione preventiva e correttiva per 6 anni e 2 mesi della “Rete Radar Costiera” in dotazione al Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25379932.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2107.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7407637F6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE 1108 DI REP DEL 02/08/2018 LOTTO 1 - PARTI DI RICAMBIO AERONAUTICHE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>628748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>317924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7407655E46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE 1108 DI REP DEL 02/08/2018 LOTTO 2 -  SERVIZI DI MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01415510039</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.G. Mecaer Aviation Group S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7411038606</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 242 ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 120 CV E6, IN COLORI D’ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4196117.86</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4024169.03</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7411509AB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE – FASE 3</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>711072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480792.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>74186038DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 392.750 CARTUCCE CAL. 7,62 NATO ORDINARIE PiU’ TRACCIANTI (4 + 1)</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>00810220137</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>00810220137</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>FIOCCHI MUNIZIONI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>239942.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>239942.76</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7427101D9F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 15 ALFA ROMEO GIULIA 2.0 TURBO BENZINA AT8 280 CV RWD Q2 PROTECTA, IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1161462.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2018-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1161462.75</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7436097D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE PER L’APPLICATIVO INTEGRAWEBDOC (ARES – IWD)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>111900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-18</dataInizio><dataUltimazione>2018-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>111900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7436223558</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE PER IL SINAV</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7437944190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE PER LE MANUTENZIONI EVOLUTIVE GEMAT/VECOM</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-04-23</dataInizio><dataUltimazione>2019-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>299760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7438239500</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO SERVIZI DI SVILUPPO/INTEGRAZIONE PER IL NUOVO SIBICO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474804365</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>IMPLEMENTAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA HARDWARE E SOFTWARE PER IL PROCESSO DI BACK UP DEL CED DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06162650581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06162650581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1508000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1294909.98</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>74749045EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO 1: “CAMICIE ESTIVE A MANICHE CORTE DI COLORE GRIGIO PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE” CAMICIE INVERNALI A MANICHE LUNGHE DI COLORE GRIGIO PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORINT S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00227390135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTORIA LOMAZZI S.r.l</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4029011509242</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GRANDTEKS LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00780360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA DI NOSATE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00885540153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCIONI S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>11355130151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA ZUCCHETTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>8976510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CONFEX MATEX INTERNATIONAL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>421842141003</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>BONTEX</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>8976510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CONFEX MATEX INTERNATIONAL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>421842141003</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>BONTEX</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475375.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>83980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>74749045EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. 1183 DI REP. DEL 20.12.2018 PER LA FORNITURA DI CAMICIE ESTIVE E INVERNALI MASCHILI E FEMMINILI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00167200245</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORINT S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00227390135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TINTORIA LOMAZZI S.r.l</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>4029011509242</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GRANDTEKS LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00780360152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA DI NOSATE S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00885540153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASCIONI S.p.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>11355130151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA ZUCCHETTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>8976510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CONFEX MATEX INTERNATIONAL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>421842141003</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>BONTEX</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01996870265</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA FRATELLI BORTOLOTTO S.N.C. di Bortolotto Claudio &amp; C.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>8976510</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CONFEX MATEX INTERNATIONAL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>421842141003</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>BONTEX</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1229479.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474923598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO 2: “CAPPOTTO IMPERMEABILE MOD. 2011 PER IL PERSONALE MASCHILE DEL CORPO” FINO ALLA CONCORRENZA DI € 300.000,00; “CAPPOTTO IMPERMEABILE MOD. 2011 PER IL PERSONALE FEMMINILE DEL CORPO” FINO ALLA CONCORRENZA DI € 150.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368676.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368676.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474923598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO DI SOTTOMISSIONE AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1169 DI REP. DEL 12.12.2018 PER LA FORNITURA DI N. 1.824 CAPPOTTI IMPERMEABILI PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73708.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474951CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 3: DIVISE ESTIVE E INV. GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE FEMMINILE E MASCHILE DEL CORPO, PANTALONI INVERNALI GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE DEL CORPO”</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
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<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
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</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
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<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
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<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
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</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1638968.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1638968.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474951CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1170 DI REP. DEL 12.12.2018 PER LA FORNITURA DI N. 1.691 DIVISE ESTIVE E INVERNALI 
MASCHILI E FEMMINILI PANTALONI INVERNALI MASCHILI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
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<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
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<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00286820972</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOM S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>CZ60710756</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>NOVA MOSILANA A.S.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>14942091</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>incom vranco s.a.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1638927.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474975083</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 4: “GIACCA A VENTO MASCHILE” - FINO ALLA CONCORRENZA DI € 500.000,00; “TENUTA PER CLIMI RIGIDI – GIACCA E COPRIPANTALONE” - FINO ALLA CONCORRENZA DI € 250.000,00</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO24498175</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>S.C. TROTUSTEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02260230137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA MOLTENI PALMIRA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO24498175</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>S.C. TROTUSTEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02260230137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA MOLTENI PALMIRA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>614559.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>614559.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474988B3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 43.599 MAGLIETTE GRIGIE TIPO POLO PIQUET MANICA CORTA IN POLIESTERE, POLIAMMIDE E CARBONIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00575500483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.P.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03269180174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIT S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01622640488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03461400487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTETORTO S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>11556160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.I.G. TESSUTI INDEMAGLIABILI GREGGI S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00512870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03461400487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTETORTO S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01622640488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03269180174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIT S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00575500483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.P.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819661.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>243098.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7474988B3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICOAMMINISTRATIVA
N. 1217 DI REP. DEL 3.6.2019 PER LA
FORNITURA DI N. 43.599 MAGLIETTE GRIGIE TIPO POLO PIQUET
MANICA CORTA IN POLIESTERE, POLIAMMIDE E CARBONIO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00575500483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.P.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01622640488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03269180174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIT S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03461400487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTETORTO S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>11556160155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>T.I.G. TESSUTI INDEMAGLIABILI GREGGI S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00512870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BALDUCCI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03461400487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTETORTO S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03269180174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEKNIT S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01622640488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.T. S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00575500483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIFINIZIONE NUOVE FIBRE S.P.A</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L51707022M</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>CBF SH.P.K.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819661.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>747500379C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO N. 6: “PANTALONI OPERATIVI ESTIVI E INVERNALI GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02252100249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANZO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01623580261</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRETESSILE S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00512870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>108563418</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>R-DEXA TRADING LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO24498175</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>S.C. TROTUSTEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L47814601G</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GRASSI ALBANIA SH.p.k.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02260230137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA MOLTENI PALMIRA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03985530967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLOPMAN INTERNATIONAL S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>108563418</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>R-DEXA TRADING LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3278589.69</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>747500379C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1182 DI REP. DEL 20.12.2018 PER LA FORNITURA DI PANTALONI OPERATIVI ESTIVI E INVERNALI GRIGIO SCURO PER IL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE DEL CORPO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L31303011J</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>ULTRA SAFETY Sh.p.k</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02252100249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DANZO S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01623580261</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRETESSILE S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00512870023</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FINISSAGGIO E TINTORIA FERRARIS S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>108563418</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>R-DEXA TRADING LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00182620120</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFREDO GRASSI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>RO24498175</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>S.C. TROTUSTEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>L47814601G</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>GRASSI ALBANIA SH.p.k.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>02260230137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TESSITURA MOLTENI PALMIRA S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03985530967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLOPMAN INTERNATIONAL S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01292760228</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINERGY GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BE0414196928</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>UTEXBELL S.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00895500239</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WINDTEX VAGOTEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>BG 202222966</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>DEXA GROUP LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>108563418</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>R-DEXA TRADING LTD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>245890.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>74750194D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LOTTO 7: SCARPE DA NAVIG. INV.; SCARPE OPERATIVE MASCHILE -SCARPE OP.VE 5 FORI FEMMINILE SCARPE TIPO DECOLLETÈ FEMMINILE STIVALETTI A GAMBALETTO ALTO STIVALETTI A GAMBALETTO ALTO MASCHILE STIVALETTI CON CERNIERA ESTIVI STIVALETTI CON CERNIERA INV.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>203939209</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MY PICUS EOOD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00231470436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01205600446</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPPELLETTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO MONTE BOVE S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00100020510</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO F.LLI SOLDINI S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<identificativoFiscaleEstero>203939209</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>MY PICUS EOOD</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00231470436</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO LONDON DI F. MARZETTI &amp; C. S.a.s.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>01205600446</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAPPELLETTI S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00147670434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALZATURIFICIO MONTE BOVE S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1618451.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1618451.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7503337D8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GECOM SRL</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>13251800150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GECOM SRL</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75146938D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE, FORNITURA E MESSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONE PER L’AMPLIAMENTO DELLA RETE IN FIBRA OTTICA PER I COMANDI DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>04596040966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRTI</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3704746.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>751511878E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 13.799 POLTRONCINE GIREVOLI CON BRACCIOLI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.T. FORM 2 S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.r.l.,</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.r.l.,</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819660.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>819660.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>751511878E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1166 DI REP. DEL 07.12.2018, PER LA FORNITURA DI POLTRONCINE GIREVOLI CON BRACCIOLI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.T. FORM 2 S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.r.l.,</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE S.r.l.,</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655716.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75151409b5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LA FORNITURA DI N. 106 SERIE MOBILI DA UFFICIO PER DIRETTIVI, N. 17 SERIE MOBILI DA UFFICIO PER DIRIGENTI (SENZA TAVOLO RIUNIONE) E N. 9 SERIE MOBILI DA UFFICIO PER DIRIGENTI (CON TAVOLO RIUNIONE)</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597730621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G8 MOBILI S.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02722120421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR CONTRACT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>437124.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>437124.02</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75151409B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1164 DI REP. DEL 6.12.2018, PER LA FORNITURA DI SERIE MOBILI DA UFFICIO PER DIRETTIVI, PER DIRIGENTI CON E SENZA TAVOLO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597730621</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G8 MOBILI S.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02722120421</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR CONTRACT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>243471.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75151512cb</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 580 SERIE MOBILI POSTO LETTO Pe.I.S.A.F.  (RIDOTTA)</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00145810528</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00145810528</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>491695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75151512CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA N. 1165 DI REP. DEL 6.12.2018, PER LA FORNITURA DI N. 483 SERIE MOBILI POSTO LETTO PEISAF</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00145810528</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<partecipante>
<codiceFiscale>07675550631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAEZZA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>01586320622</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00145810528</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METALPLEX S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>409463.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7531796AAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE N. 1154 DI REP DEL 05/11/2018 PER LA FORNITURA DEI SERVIZI CC.DD. D.R.S. A FAVORE DELLA FLOTTA AEREA ATR-42 IN DOTAZIONE AL CORPO, CIG: 7531796AAC.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>750000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-01-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>523872.81</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7545374F96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RC
CIRCOLAZIONE VEICOLI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4681357.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4681357.58</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7545388B25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI TERRESTRI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>344462.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>344462.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7545406A00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RC
CIRCOLAZIONE NATANTI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33383.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>7545413FC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI NAVALI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>79500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77521.35</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7552518703</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1198 DI REP. DEL 05/03/2019 PER L'ACQUISTO  DI UNITA' NAVALI TIPO COASTAL PATROL VESSEL (CPV)</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12730000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9898848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 28 CITROEN NUOVA C1 FEEL 5P VTI 72 S&amp;S IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318478.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>318478.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7573790938</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 51 CITROEN NUOVA C3 PURE TECH 68 FEEL IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>665457.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-07-24</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>665457.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75842755B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1171 DI REP. DEL 12/12/2018. ACQUISIZIONE, IN LOTTO UNICO, DI 12 VEDETTE COSTIERE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14376000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75842755B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO AGGIUNTIVO N. 1221 DI REP. DEL 10/07/2019 AL CONTRATTO N. 1171 DI REP. DEL 12/12/2018</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7188000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2396000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7590343531</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 6 FIAT FULLBACK MY 2018 DOPPIA CABINA 2.4 150 CV SX, IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>222061.92</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>222055.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7590372D1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 27 FIAT FULLBACK MY 2018 DOPPIA CABINA 2.4 150 CV SX, IN COLORI DI ISTITUTO, CON ALLESTIMENTO SPECIFICO IDONEO AL SOCCORSO IN MONTAGNA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1239983.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1239956.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7590392D9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 8 FIAT FULLBACK MY 2018 DOPPIA CABINA 2.4 150 CV SX, IN COLORE NERO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>248206.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-07</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>248198.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7590422662</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 7 FIAT FULLBACK MY 2018 DOPPIA CABINA 2.4 150 CV SX, IN COLORE GRIGIO TITANIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>217180.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>217173.74</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>75911417B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTO NEGOZIALE N. 1206 DI REP DEL 16/04/2019, PER L’ACQUISIZIONE DI SISTEMI AEROMOBILE A PILOTAGGIO REMOTO (S.A.P.R.) E CORRELATI SERVIZI ADDESTRATIVI E DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO INTEGRATO.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>05374591005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eurolink System S.r.l.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>04872330875</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cognitive technologies and services S.r.l</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<partecipante>
<codiceFiscale>00672210507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDS Ingegneria dei sistemi S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09434470010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Nimbus S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00672210507</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDS Ingegneria dei sistemi S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1564000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2025-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7596100405</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DI SERVIZI A SUPPORTO E MANUTENZIONE SPECIALISTICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAMIRIAL SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02046570426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAMIRIAL SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>178860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39746.65</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7599303737</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI POSTAZIONI DI LAVORO INFORMATICHE</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1499640.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1482824.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7601019F4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di apparati di rete e componenti ad elevata capacità per il potenziamento della rete di telecomunicazioni della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04137280964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADITINET CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04137280964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADITINET CONSULTING S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1426098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-05-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1426098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7623723F3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL &quot;SISTEMA C4I - SOTTOSISTEMA DI COMUNICAZIONE E DATI IN HF E VHF CANALI DIRETTI” DAL 01 GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02156670156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1543799.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7635840E7E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DI SERVIZI SPECIALISTICI DI GESTIONE OPERATIVA E LA CONDUZIONE DI APPLICAZIONI WEB-BASED DAL 1 GENNAIO 2019 AL 30 GIUGNO 2019</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530298.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528306.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>764539183C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1163 DI REP. DEL 04/12/2018 FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO IN FAVORE DEL SISTEMA DI MISSIONE DENOMINATO “ATOS”, INSTALLATO A BORDO DEI VELIVOLI ATR-42MP</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>617049.13</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>76469059A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 30 FIAT DUCATO FURGONE 30 MH2 2.3 MJT 16V 130 CV 6M E6, IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>743883.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>743853.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7647204061</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 13.900 LICENZE SOFTWARE ASSURANCE (8 MESI)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>322341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2018-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>322341.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7666914993</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DELL’UPGRADE DEI SISTEMI FIREWALL CISCO E SERVIZI SPECIALISTICI ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>238772.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-26</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>159799.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7671893661</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 5 IVECO CROSSWAY</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>07580320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRIBUS ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>07580320013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRIBUS ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>09709770011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO S.p.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1040265.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-06</dataInizio><dataUltimazione>2019-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1038615.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7675686078</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1233 DI REP DEL 03/10/2019 RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DI SIMULATORI DI VOLO E SERVIZI CONNESSI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>76812808C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL &quot;SISTEMA C4i - SOTTOSISTEMA RETE RADIO RAFD” IN DOTAZIONE AL CORPO PER I COLLEGAMENTI AERONAVALI, DAL 1° GENNAIO 2019 AL 31 DICEMBRE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>818553.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>769271011E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 25 SUBARU FORESTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01181690213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUBARU ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01181690213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUBARU ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>859767.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>859767.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>770002774A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOLUZIONE REVERSE PROXY BIG IP</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10223951004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SFERANET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10223951004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SFERANET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>656900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>459830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>77002428B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI DI ASSESSMENT</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324396.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121628.04</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7704964170</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 15.465 PISTOLE BERETTA MOD. PX4 STORM FULL SIZE, CAL. 9X19 MM. CON LA SOSTITUZIONE DI N. 10.000 PISTOLE BERETTA MODD. 84BB E 85BB E N. 22 CARICATORI AGGIUNTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5877045.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5737701.06</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7718451B40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio dell’unità centrale di Sala Operativa in standard TE.T.RA., comprensiva di posto operatore di Supervisione, nonché di posto operatore di Comunicazione, per le esigenze di ogni Comando Provinciale della Guardia di Finanza nella regione Molise</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00401990585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEONARDO S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253700.21</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7718474E3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL SISTEMA “MARITIME INTELLIGENCE SYSTEM FOR MARITIME DOMAIN AWARENESS AND ALERTS” DENOMINATO “WINDWARD INTELLIGENCE”</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<identificativoFiscaleEstero>514386903</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>WINDWARD LTD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<identificativoFiscaleEstero>514386903</identificativoFiscaleEstero><ragioneSociale>WINDWARD LTD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>694800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>694800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>772852221D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 4 ALFA ROMEO GIULIETTA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136144.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132260.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>77285465EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 10 ALFA ROMEO GIULIETTA MY 2016</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>173993.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>173993.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>77320999F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 29 SUBARU FORESTER</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01181690213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUBARU ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01181690213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUBARU ITALIA S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>997330.01</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>997330.01</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7732679892</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POTENZIAMENTO HARWARE E SOFTWARE DELLE DOTAZIONI DI MOBILE FORENSICS IN DOTAZIONE ALLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1349665.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-25</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1349665.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7734432F2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI SERVIZI KASPERSKY ENDPOINT SECURITY</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>fastweb s.p.a.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05032840968</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATICMIND SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>299376.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>112266.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>77394414C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE (SUPPORT &amp; MAINTENANCE) DELLE LICENZE DEI PRODOTTI DI ANALISI DELLE INFORMAZIONI DELLA IBM-I2 LTD. NONCHE’ DELLE LICENZE TETRAS HPG DI S&amp;A</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04869021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI &amp; AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04869021008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SISTEMI &amp; AUTOMAZIONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170504.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>127878.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7739818BDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI CERVED GROUP SPA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08587760961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERVED GROUP SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08587760961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERVED GROUP SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>819600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>329350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7740200719</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 39 JEEP RENEGADE MY 2018 2.0 MULTIJET SPORT 4WD ACTIVE DRIVE IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1007024.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006985.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7740676FE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TECNOLOGIE AVANZATE DI MOBILE FORENSICS</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>78680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>78680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7782726CA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UPGRADE DEGLI APPARATI CISCO IRONPORT E RELATIVI SERVIZI DI MIGRAZIONE, MANUTENZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>460080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7791085EB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI N. 689 APPARATI MULTIFUNZIONE A3 OLIVETTI DCOPIA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2576860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261980.76</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7801708D19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI WORKSTATION PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE DELLE UNITA’ DI COMPUTER FORENSICS E DATA ANALYSIS</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1356869.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-31</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1356869.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7821754B95</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CONTRATTO N. 1223 DI REP. DEL 12/08/2019 PER LA FORNITURA DI UNA MOTOVEDETTA A PROPULSIONE “IBRIDA”</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>312000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2020-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>78240534C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI ASSISTENZA PER LE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE SU TECNOLOGIA HPE E DELL DEL CED DI ROMA, DEI SITI DI BARI E LAMEZIA TERME, NONCHÉ DEGLI APPARATI DELL DISLOCATI SUL TERRITORIO NAZIONALE, PER LA DURATA DI 19 MESI</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>07776231008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HMS IT SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>07776231008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HMS IT SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1435200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226610.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7824965564</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 3.515 PC DESKTOP CON MONITOR</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08619670584</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALWARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2213817.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-21</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>782874980B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISIZIONE DI n. 3 SISTEMI IMSI/IMEI CATCHER PER IL MONITORAGGIO DELLA RETE CELLULARE, comprensivi di corso di formazione, GARANZIA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA TECNICO-EVOLUTIVA E SERVIZIO HELP DESK TELEFONICO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>02557620016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATET SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>04751051006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUS.TECH S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
<partecipante>
<codiceFiscale>11873830019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELLXION ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11873830019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CELLXION ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1552157.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2018-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1552157.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7834843CF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 15098 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA E N. 26112  BUONI ELETTRONICI PER  GASOLIO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1541781.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1541781.08</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7844904B91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 47 AUTOVETTURE MODELLO FIAT PANDA MY 2019 EASYPOWER 4X2 CON ALLESTIMENTO IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>09890720155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>09890720155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE AUTOMOTIVE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>707094.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-05</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7844921999</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 94 AUTOVETTURE IN VERSIONE GDF MODELLO FIAT PANDA MY 2019 0.9 TWINAIR TURBO 85 CV S&amp;S E6 4X4 CON ALLESTIMENTO IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1788201.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7844929036</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 61 AUTOVETTURE MODELLO JEEP RENEGADE MY 2019 2.0 MTJ 140 CV SPORT 4WD ACTIVE DRIVE CON ALLESTIMENTO IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00224830133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FCA F&amp;T S.R.L.</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASYS S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1590088.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-09</dataInizio><dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1590027.83</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7844944C93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 105 CITROEN NUOVA C3 PURE TECH 68 FEEL IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1415242.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7865823A79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura dei servizi specialistici di gestione operativa e la conduzione di applicazioni web-based dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2022</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3373119.26</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>787650056B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 30 AUTOVETTURE MODELLO CITROEN NUOVA C1 FEEL 5P VTI 72 S&amp;S IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00775790157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CITROEN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>352292.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>352292.85</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79237537D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI N. 1.000 TABLET ANDROID CON SERVIZI ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>318933.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7943157484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 3.000 PC DESKTOP CON MONITOR ED ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA DURATA DI 24 MESI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1432500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-09-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1383000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79484872F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 400 PC PORTATILI (MOD. HP PROBOOK 430 G5 IN CONFIGURAZIONE BASE CON S.O. WINDOWS)</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>00929440592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFORDATA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03301640482</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAR GROUP SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>189252.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>189252.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7948811E55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 500 TABLET (MOD. GALAXY BOOK SM-W723), COMPLETI DI OPZIONE PENNA (S-PEN) PER LA FIRMA GRAFOMETRICA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONVERGE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>461000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2019-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>460922.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>796344390C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Potenziamento, aggiornamento tecnologico, manutenzione preventiva, assistenza evolutiva e correttiva degli apparati della rete di telecomunicazioni della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00145180923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITROCISET S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00145180923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITROCISET S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3492394.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79727243FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI SPECIFICI PER I PRINCIPALI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<raggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
</raggruppamento>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatarioRaggruppamento>
<membro>
<codiceFiscale>06656421002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
<ruolo>01-MANDANTE</ruolo></membro>
<membro>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
<ruolo>02-MANDATARIA</ruolo></membro>
</aggiudicatarioRaggruppamento>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6932814.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-17</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7978587A45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI N. 98 FIAT 500X 2.0 MJET 140 CV 4X4 IN COLORI DI ISTITUTO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3098289.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2025-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79786015D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO DI N. 2 FIAT 500X 2.0 MJET 140 CV 4X4 IN COLORI DI SERIE</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEASE PLAN ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>47922.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-25</dataInizio><dataUltimazione>2025-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7981808C52</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TRADE IN DEI DUPLICATORI FORENSI IN DOTAZIONE ALLE UNITÀ QUALIFICATE COMPUTER FORENSICS E DATA ANALYSIS (CFDA)</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04759990155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATAMATIC SISTEMI &amp; SERVIZI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>431280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>431280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>79877102D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFEERTE DI LAVORO PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03227380965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03227380965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UVET GLOBAL BUSINESS TRAVEL S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8057947C36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 23 SISTEMI DI SORVEGLIANZA VIDEO E IR (S.S.V.I.R.) OPTO-ELETTRONICO DEL TIPO RAFFREDDATO, DI CUI N. 18 DA INSTALLARE A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08450891000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ASIA S.r.l.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>RHEINMETALL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI UNITÀ NAVALI TIPO “OFFSHORE PATROL VESSEL (OPV)”, ESTENSIONE DELLA GARANZIA PER 36 MESI O 3600 ORE DI MOTO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>129752002.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 11.863 PISTOLE BERETTA MOD. PX4 STORM FULL SIZE, CAL. 9X19 MM. E N. 16 CARICATORI AGGIUNTIVI DA 17 CARTUCCE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01541040174</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4508191.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 27 VEICOLI PER ORDINE PUBBLICO MOD. IVECO A50C18</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IVECO DEFENSE VEHICLES S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO DEFENSE VEHICLES S.p.A.</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 13 VEICOLI PER ORDINE PUBBLICO MOD. IVECO A50C18</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>IVECO DEFENSE VEHICLES S.p.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO DEFENSE VEHICLES S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1638956.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2020-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI REINGEGNERIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DUM – PROGETTO “ANAGRAFICA UNICA”</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatarioRaggruppamento>
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<ragioneSociale>ALMAVIVA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05481840964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALMAWAVE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>INDRA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03230150967</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PC ADVISORY SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>797632.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 14039 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 6378  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE E CENTRALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>766077.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>766077.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 17838 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 4758  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA CENTRO SETTENTRIONALE E CENTRALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>767477.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>767477.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ORNITURA DI N. 14039 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 6378  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA MERIDIONALE E SUD OCCIDENTALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 17838 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 4758  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA MERIDIONALE E SUD OCCIDENTALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 14039 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 6378  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA NORD OCCIDENTALE E NORD ORIENTALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>766077.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>766077.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 17838 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 4758  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI REPARTI DIPENDENTI DAI COMANDI INTERREGIONALI DELL’ITALIA NORD OCCIDENTALE E NORD ORIENTALE DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>767477.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2019-11-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>767477.32</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 3746 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA E N. 8246  BUONI ELETTRONICI PER  GASOLIO PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI COMPARTI ISTRUZIONE, AERONAVALE E REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 10477 BUONI ELETTRONICI PER GASOLIO E N. 4758  BUONI ELETTRONICI PER  BENZINA PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEI COMPARTI ISTRUZIONE, AERONAVALE E REPARTI SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 19199 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA E N. 33150  BUONI ELETTRONICI PER  GASOLIO</oggetto>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 27838 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA E N. 61296  BUONI ELETTRONICI PER  GASOLIO</oggetto>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5274551.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2019-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5274551.62</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 43835 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA E N. 96484  BUONI ELETTRONICI PER  GASOLIO</oggetto>
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<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscaleProp>80194230589</codiceFiscaleProp>
<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 799 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI S.p.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>28790.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2019-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28790.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI N. 507 BUONI ELETTRONICI PER BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ITALIANA PETROLI SPA</ragioneSociale>
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<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RC
CIRCOLAZIONE VEICOLI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI TERRESTRI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO RC
CIRCOLAZIONE NATANTI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>GENERALI ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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<oggetto>&quot;CONTRATTO GENERALE PER LA PRESTAZIONE
DEI SERVIZI INERENTI LE COPERTURE
ASSICURATIVE DEI RISCHI CONNESSI ALLA
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
INFORTUNI CONDUCENTI MEZZI NAVALI&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<denominazione>COMANDO GENERALE</denominazione>
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<oggetto>APPROVVIGIONAMENTO LICENZE SOFTWARE PER STRUMENTI DI ANALISI FORENSE</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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