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	<ANNO_x0020_2019>
		<Titolo>Pubblicazione 1 legge 190</Titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2020-01-31 08:38:04</abstract>
		<Data_x0020_Pubblicazione>2020-01-30T00:00:00.000</Data_x0020_Pubblicazione>
		<Ente_x0020_Pubblicatore>Re.T.L.A. Lombardia</Ente_x0020_Pubblicatore>
		<Data_x0020_ultimo_x0020_aggiornamento>2020-01-31T00:00:00.000</Data_x0020_ultimo_x0020_aggiornamento>
		<Anno_x0020_Riferimento>2019</Anno_x0020_Riferimento>
		<Url_x0020_file>http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/trasparenza-appalti/trasparenza-appalti-2019</Url_x0020_file>
		<Licenza>IODL 2.0</Licenza>
		<CIG>Z0B27A03CD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 03 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano. Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ15116 - SQ22587 - SQ22550.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2317.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2317.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB127A0371</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati multifunzione presso la Compagnia di Treviglio e la Compagnia di Vigevano Riparazione nr. 02 apparati multifunzione :</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10293440151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMARK INTERNATIONAL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>570.96</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>570.96</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDB27A03FA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione rete Lan presso il Gruppo di Monza Manutenzione rete Lan presso il Gruppo di Monza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02328520966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTRICA 2000 S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3333.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3333.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEC27A03A8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparato informatici in dotazione al Nucleo PEF di Milano e al Nucleo PEF di Pavia Riparazione nr. 02 apparato informatici: SC2LC11662 - C2LC11633</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>297.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>297.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1527A038E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Comando Regionale Lombardia Milano Riparazione nr. 01 apparato informatico mat. SQ19963</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>192.05</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>192.05</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8527A0359</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione rete Lan presso la Compagnia Gaggiolo Manutenzione rete Lan presso la Compagnia Gaggiolo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02132480175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROLEADER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1884.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1884.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z46278C753</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di box doccia e soffioni per il locale spogliatoi della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. fornitura di nr.3 porte a 3 ante 92,56-97,50 ARBLU-Mercurio profilo argento vetro piumato, nr.3 soffioni doccia Bossini mod. OVO/2.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1343.22</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1343.22</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z42277BB8F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione PULIZIE PARTI COMUNI MESE DI MARZO 2019 PULIZIE PARTI COMUNI MESE DI MARZO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC. COOP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1159</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1159</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z42277BB8F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione PULIZIE PARTI COMUNI MESE DI APRILE 2019 PULIZIE PARTI COMUNI MESE DI APRILE 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC. COOP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1671.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1671.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3C278C697</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo svuotamento, pulizia delle fosse biologiche e lavaggio delle tubazioni fognarie della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Svuotamento e pulizia di nr.3 fosse e della vasca separatore oli per un totale di mc 36. Lavaggio delle tubazioni fognarie. Trasporto e smaltimento liquami presso impianto di depurazione</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02089110130</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GUARISCO S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3432</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3432</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCA270BE95</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>scaffalatura metallica presso la nuova sede del Comando Priovinciale Varese Fornitura e installazione scaffalatura metallica presso la nuova sede del Comando Priovinciale Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00718830292</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INGROSS FORNITURE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>17055.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>17055.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9F27A0574</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>visite medico-sportive per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport, per il personale selezionato a partecipare alle Gare Invernali di Sci della Guardia di Finanza. visite medico-sportive per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00202030144</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1352.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1352.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF927BC44B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Soccorso stradale per Iveco OP targato GDF 114AY in uso presso la Compagnia Guardia di Finanza di Bergamo. Soccorso stradale per Iveco OP targato GDF 114AY</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09558290012</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI NATALE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>138.65</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>138.65</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z45267BBF8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione di miscelatori doccia per la foresteria sita in Milano, via Soperga nr.53 fornitura ed installazione di nr.10 cartucce per miscelatori Zucchetti per lavabo, doccie e bidet.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>780.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>780.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC527A3EC2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ACQUISTO N.30 VASSOI PORTACORRISPONDENZA ACQUISTO N.30 VASSOI PORTACORRISPONDENZA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01663050480</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRAGANTI ANTONIO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1116.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1116.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2B275002B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l’esecuzione di visite mediche del personale aeronavigante della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. •	n. 18 accertamenti tossicologici di assenza di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
CLASSI di SOSTANZE ricercate nelle URINE (allegato A del Provvedimento del 18 settembre 2008 – GUI nr.236 – 8/10/2008) OPPIACEI, METABOLITI, COCAINA METABOLITI, CANNABINOIDI (THC), AMFETAMINA- METAMFETAMINA, MDMA-MDA-MDEA, METADONE e BUPRENORFINA
Il militare “Responsabile del Servizio” in forza presso il Reparto beneficiario è il Lgt.cs. Mauriello Vincenzo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03064870181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO SEZIONE DI TOSSICOLOGIA FORENSE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1058</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1058</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F2764C0E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la realizzazione di una targa in marmo di dimensioni 55 x 60 per l’istituzione del nuovo Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza e Brianza. Rimozione della vecchia targa in marmo attualmente esistente. 	Realizzazione di una targa in marmo bianco di carrara lucido con una dimensione di cm 55 x 50, spessore 2 cm, su cui incidere la dicitura in carattere romano di cm 2,5 di altezza, colorato nero della dicitura COMANDO PROVINCIALE MONZA – GRUPPO - COMPAGNIA.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09160060969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BIANCARDI DI PORCHERA VALENTINA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1207.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1207.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6F2764A49</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione porta d’ingresso della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio. Fornitura e posa di nr.1 maniglione antipanico su porta d'ingresso.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02766570135</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALUSTAR di Maurizio Orsi</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4C278C6FB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la levigatura della targa in marmo già esistente e nuova incisione a seguito della revisione organizzativa del dispositivo territoriale del Corpo per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Aggiunta incisione epigrafe "Compagnia" in carattere romano e barretta orizzontale per la prima targa e levigatura lastra più nuova incisione completa di epigrafe e stemma per la seconda targa.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02949470161</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA ARTIGIANMARMI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4527COA6A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione riparazione n.2 distruggi documenti</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00694680968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELCOMAN S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>573.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>573.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF527A42DF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino di n.6 automezzi in uso al Comando Provinciale di Milano e Reparti dipendenti coinvolti in incidenti passivi. Ripristino di n.6 automezzi in uso al Comando Provinciale di Milano e Reparti dipendenti coinvolti in incidenti passivi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>27302.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>27302.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9227AB465</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>emissione di un Certificato di taratura LAT per un serbatoio campione da 20 litri con incertezza estesa dello 0,03% (6ml) in dotazione alla Compagnia Guardia di Finanza di Monza. l’emissione di un Certificato di taratura LAT</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13066900153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ISOIL IMPIANTI SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>612.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>612.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE627COAAB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n.16 dischi in ghisa per la palestra presso il Comprensorio di Rebbio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13044071002</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SPORTSTORE 24 SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>339.65</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>339.65</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8827D1197</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il lavaggio di tendaggi vari per le esigenze del Comando Provinciale Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00745360123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MASINI ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2562</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2562</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1227C60AD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di nr.2 rampe di carico per trattorino trinciaerba per le esigenze della squadra minuto mantenimento della Caserma “5 Giornate". acquisto di nr.2 rampe di carico di portata 600kg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02168180160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IL GIARDINAGGIO DI PREVITALI G. S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z172BE0FDE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionamento della piattaforma per disabili Vimec in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova. Fornitura e posa di nr.3 chiudiporta oleodinamici, nr.1 scheda di controllo sensori, nr.1 interruttore tripolare.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2318</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2318</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1428E100A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di nr.2 targhe in marmo identificative e commemorative per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. Fornitura e posa di nr.1 targa commemorativa in marmo bianco di carrara di spessore  2 cm, lucida in tutte le parti con inciso il fregio e la dicitura come da nostra distinta con applicazione di vernice scura all'interno di tutte le incisioni e nr.4 borchie di fissaggio e nr.1 targa ientificativa in marmo bianco di carrara di spessore  2 cm, lucida in tutte le parti con inciso lo stemma ministeriale e descrizione dei Reparti come da nostra distinta con applicazione di vernice scura all'interno di tutte le incisioni e nr.4 borchie di fissaggio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02970820128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BAJ di Righini Baj Carlo</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3660</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3660</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1128E1131</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità Cinofile in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia n. 01 conf. Luxazone coll fl 3ml;
n. 01 conf. Enteromicro 32 cpr.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461680179</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA CASTELLO - DR. FERRARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>31.23</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>31.23</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA328E1153</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. n. 01 conf. Apoquel 20 cpr; n. 01 conf. Confis Ultra 40 cp; n. 01 conf. Confis ultra 240 cp;
n. 03 conf. Ribes pet 30 prl; n. 03 conf. Resurgen 100 ml; n. 04 conf. Icfvet 12 cpr;
n. 02 conf. Apoquel; n. 01 conf. Sodio cloruro; n. 01 conf. Normalia extra.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>576.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>576.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB527D10F9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Rimessa in efficienza della motoslitta GdiF 12008 in uso alla Stazione SAGF di Sondrio Rimessa in efficienza della motoslitta GdiF 12008</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00150230142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MOTO PERONI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>294.46</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>294.46</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE827FAABB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione n. 16 lavaggi medicati periodici per mantenimento dell'igiene e salute dei cani in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Linate. n. 16 toelettature  (shampoo antiparassitario o disinfettante a seconda della necessità, pulizie orechie, taglio unghie, asciugatura con phon e soffiatore all'ozono per cura della cute).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12641110155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>I GIOVANI ANIMALI S.A.S. DI BENETTI D. &amp; GIUSTACCHINI S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>585.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>585.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAE27D110C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Rimessa in efficienza della motoslitta GdiF 12206 in uso alla Stazione SAGF di Edolo (BS) Rimessa in efficienza della motoslitta GdiF 12206</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02296800986</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TONALE MOTORS SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>535.58</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>535.58</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2E27FAB95</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione n. 16 lavaggi medicati periodici per mantenimento dell'igiene e salute dei cani in forza al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. n. 16 toelettature  (shampoo antiparassitario o disinfettante a seconda della necessità, pulizie orechie, taglio unghie, asciugatura con phon e soffiatore all'ozono per cura della cute).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12641110155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>I GIOVANI ANIMALI S.A.S. DI BENETTI D. &amp; GIUSTACCHINI S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>585.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>585.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9E27B208A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per facchinaggio per spostamento armadio blindato 200kg</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00167310143</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TRASLOCHI AMBROSINI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>488</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD427AB489</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di n. 1 contenitore reperti accise per le esigenze del 3° Nucleo Metropolitano di Milano. Acquisto di n. 1 contenitore reperti accise.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02097170969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MANUTAN ITALIA SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>382.47</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>382.47</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6B27C0FC1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA Acquisto valigetta utensili e accessori</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00594690141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>201.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>201.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1827C0FEF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione. Stampa 1600 verbali per Comando provinciale Varese e Reparti dipendenti</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00198140121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GALLI &amp; C. S.R.L</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>878.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>878.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9E278C783</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione tratto fognario presso la palazzina alloggi sita in Milano, Via Staro nr.15 Riparazione tratto fognario presso la palazzina alloggi sita in Milano, Via Staro nr.15</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3050</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3050</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z022762EDE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di nr.1 infisso dell'alloggio di servizio nr.321 assegnato al luogotenente D’Aloia Pasquale sito in via Carlo Marx nr.660, Sesto San Giovanni (MI). Fornitura e posa di nr.1 vetro 3+3/15argn/3+3 misura 80x250cm e nr.1 maniglia tipo cremonese.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>669.78</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>669.78</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC12764BCC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione tubatura ammalorata presso il locale archivio sito nei sotterranei della palazzina “Finanzieri” della Caserma “5 Giornate” di Milano Sostituzione tubatura ammalorata presso il locale archivio sito nei sotterranei della palazzina “Finanzieri” della Caserma “5 Giornate” di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1037</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1037</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5E27D13FF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA Acquisto vestiario per cerimonia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10265890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRAIZZOLI 1923 SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3416</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3416</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7B26788D5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità delle lampade a led per la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr. 6 alimentatori per pannelli LED.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02011710965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELS 90</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>219.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>219.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF42764AD6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sistemazione dell’impianto elettrico in uso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Rho. lavori come da trattativa diretta nr.885811</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>721.02</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>721.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8727D1152</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di generi alimentari e bevande varie in occasione della Cerimonia di scambio di auguri Pasquali con tutto il personale militare presso l’Ex Circolo Ufficiali del Comando Regionale Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03585750155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IPER MONTEBELLO SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>419.94</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>419.94</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z272764ATD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità degli impianti termici in uso presso alcuni Reparti ubicati nella Regione Lombardia. lavori come da trattativa diretta nr.886089</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3652.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3652.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0F27A4888</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione pompe sommerse delle acque sporche dell’impianto in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Como. lavori come da trattativa diretta nr.886421</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1520.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1520.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6427A46EE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un interruttore della linea ponte radio della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. fornitura di nr.1 interruttore automatico 4x40A KA 6000.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01480120185</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>M.L. IMPIANTI ELETTRICI DI MORONI LORENZO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB32851B6B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della colonna di scarico delle cucine in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7 Sostituzione della colonna di scarico delle cucine in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9061.18</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9061.18</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB32851B6B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della colonna di scarico delle cucine in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7 Sostituzione della colonna di scarico delle cucine in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1308.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1308.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9627EFDA3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di materiale di tinteggiatura per le esigenze del Drappello Manutenzione della Caserma “5 Giornate” di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.886344</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01393120660</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE MATTEIS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3974.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3974.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9227F3668</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di serrature varie da installare presso l’istituenda Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. lavori come da trattiva diretta nr.885995</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01393120660</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE MATTEIS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4201.51</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4201.51</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z752763D32</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di natura elettrica di varie genere per alcune Caserme ubicate nella Regione Lombardia. lavori come da trattativa diretta nr.886178</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2248.46</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2248.46</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3227637E2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per le riparazioni idrauliche per il ripristino funzionalità dell’impianto di riscaldamento della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova. lavori come da trattativa diretta nr.886032</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02462000205</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CANALI GRAZIANO S.R.L. di Andrea e Franco Canali</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1740</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1740</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD27C2E7B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'adeguamento dell’impianto elettrico a servizio dei climatizzatori fissi in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. lavori come da trattativa diretta nr.886482.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01373470135</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MPM ELETTROTECNICA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1720.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1720.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCF27A4756</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la messa in sicurezza del serbatoio uso gasolio interrato della caserma sede della Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo. Degassificazione pozzetto di carico. Eventuale allacciamento provvisorio alimentazione bruciatore/generatore elettrico. Rilevazione spessimetrica ad ultrasuoni a misura millimetrica su lamiere e saldature. Prova di tenuta con SDT Tank-System ad ultrasuoni. Rivestimento anticorrosivo con resine sintetiche reattive/epossidiche al fondo. Etichettatura in alluminio con dati tecnici.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1830</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1830</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4B27AB1ED</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione ordinaria annuale dell’impianto di rilevazione fumi della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. manutenzione annuale del sistema di allarme incendio INIM electronix.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01411610197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.S. IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>280.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>280.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2327C2B69</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto badge per apertura porte di accesso per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Fornitura di nr.20 tessere per lettore badge.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01516570163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTRICA RIZZI S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>115.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>115.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8127C2B41</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto idrico della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco. fornitura e posa di metri 6 di tubo zincato 2", metri 6 di tubo isolamento diametro 64 x 9 mm, nr.1 tee acciaio zincato 2", nr.2 bocchettoni ottone m.f. 2". Prove di tenuta.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01969080132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDROTERMICA PONZONI S.A.S. DI PONZONI LUCA &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>560.47</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>560.47</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9627AB18D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione straordinaria dell’area verde della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Manutenzione straordinaria dell'area verde con nr.2 tagli prato e nr.2 potature piante ad alto fusto.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01782130130</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FLORICOLTURA FABRIZIO CORTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2074</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2074</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF72763809</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione disostruzione, lavaggio e video ispezione della rete fognaria orizzontale degli alloggi di servizio siti in Milano, via Staro nr.15. intervento per la disostruzione, lavaggio e video ispezione del condotto fognario centrale orizzontale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7227A46C8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione straordinaria dell’area verde della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco. nr.6 interventi di taglio erba con rifilatura dei bordi meccanicamente con cadenza mensile. Nr.6 interventi di taglio erba e pulizia erbacce lungo i muri, cordoli e delle aiuole con cadenza mensile. Trinciatura e pulizia dell'area prativa posta all'esterno del perimetro recintato con cadenza annuale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>STFSLD55D19L487F</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VIVAI GIARDINI STEFANETTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1559.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1559.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2827A4868</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la disostruzione, lavaggio e video ispezione del condotto dei bagni degli alloggi di servizio siti in Milano, via Tarabella nr.15. interventi per la distruzione, lavaggio e videoispezione del condotto orizzontale di scarico dei bagni.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2427A484F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto di video sorveglianza della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna. sostituzione di nr.1 hard disk Sata Seagate High Speed 1 TB e nr.1 ventola di raffreddamento bloccata con diametro 8 cm alimentazione 12VCC.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00661400143</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>D.P.R. ELETTRONICA di De Pedrini Rinaldo</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>122</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>122</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>zb92808960</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Provinciale di Pavia e Reparti dipendenti MECCANICA PAVIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00804880185</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TRE EMME AUTORIPARAZIONI DI ANTONIO MIRANDA S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6100</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6100</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF7280896B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Provinciale di Cremona e Reparti dipendenti MECCANICA CREMONA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00751160193</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GARAGE MAYER S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6099.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6099.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB92808960</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Provinciale di Como, al Reparto Operativo Aeronavale Como e Reparti dipendenti MECCANICA COMO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00691890131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIMESSA DANTE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>18300</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>18300</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEA2881C39</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per la riparazione di una stampante fotografica Sony per le esigenze del Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. di Milano Riparazione di una stampante fotografica Sony UP-DR80/T s.n. 700485</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11987350151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEXEL ELETTRONICA S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>596.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>596.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z292881C2B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di apparati e attrezzature varie per il Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. di Milano Fornitura di apparati e attrezzature varie per il Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01345010308</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3445.28</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3445.28</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1E287AF50</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione di una scheda display macchina AERMEC a servizio dell’impianto di condizionamento della caserma sede del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Milano. Smontaggio vecchio display e scheda display. Montaggio di nr.1 pannello decorativo e nr.1 scheda visualizzazione marca AERMEC.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>414.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>414.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD5298FA6E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino della guaina bituminosa ammalorata installata presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano ripristino della guaina bituminosa ammalorata installata presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2257</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2257</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3629761DC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di n. 2 ventilconvettori presso la garitta di controllo, posta a presidio del valico stradale doganale, della Tenenza della Guardia di Finanza di Passo del Foscagno realizzazione di un impianto di riscaldamento mediante installazione di n. 2 ventilconvettori presso la garitta di controllo, posta a presidio del valico stradale doganale, della Tenenza della Guardia di Finanza di Passo del Foscagno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00582470142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SANITERMICA APRICHESE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4788.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4788.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA129844C1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione delle tubazioni intramurarie fallate ubicate all’interno del locale soppalco della mensa e ripristino muratura e intonaco presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano sostituzione delle tubazioni intramurarie fallate ubicate all’interno del locale soppalco della mensa e ripristino muratura e intonaco presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4742.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4742.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z40297619D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori infrastrutturali necessari presso l’ASGI n. 1558 di scheda, ubicato all’interno della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano sita in via Valtellina n. 3 lavori infrastrutturali necessari presso l’ASGI n. 1558 di scheda, ubicato all’interno della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano sita in via Valtellina n. 3</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6222</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6222</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC52938AC1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la trasformazione e collaudo del serbatoio ad uso gasolio da riscaldamento per la centrale termica in uso presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna trasformazione in doppia camera e collaudo del serbatoio ad uso gasolio da riscaldamento per la centrale termica in uso presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna mediante fornitura e posa di serbatoio flessibile in poliuretano telato</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7808</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7808</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6E2980115</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza Milano n. 06 Conf. Resurgen 100 ml.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>159.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>159.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z61295535C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5094408 Acquisto di nr. 1 letto matrimoniale per foresteria Rebbio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01040690156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PLASTI FOR MOBILE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1433.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1433.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5929A6423</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Trasloco del Comando Regionale Lombardia e del Centralino del Reparto T.L.A. Lombardia siti in Via M. Gioia nr. 5 Milano e presso il Centro Logistico di Rebbio (CO) Trasloco del Comando Regionale Lombardia e del Centralino del Reparto T.L.A. Lombardia siti in Via M. Gioia nr. 5 Milano e presso il Centro Logistico di Rebbio (CO)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03540190984</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9662.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9662.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5A2661DFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia (1 Rata) Manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08010140153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BATTAGLIA IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4318.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4318.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5A2661DFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia (2 Rata) Manutenzione programmata dei gruppi elettrogeni e gruppi statici di continuità connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08010140153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BATTAGLIA IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4318.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4318.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z092661DBA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione programmata degli idranti e gruppi antincendio connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia. (1 Rata) Manutenzione programmata degli idranti e gruppi antincendio connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia. (1 Rata)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06762780960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SAFETY TARGET SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3007.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3007.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z092661DBA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione programmata degli idranti e gruppi antincendio connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia. (2 Rata) Manutenzione programmata degli idranti e gruppi antincendio connessi agli edifici in uso alla Guardia di Finanza nella regione Lombardia. (2 Rata)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06762780960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SAFETY TARGET SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3007.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3007.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAE29B6A48</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 10 apparati informatici in uso ai Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. di Milano lettera di ordinazione per la riparazione nr. 10 apparati informatici : SQ 13172 - SQ 24659 - SQ 7234 - SQ 1559 - SQ 6987 - SQ 11662 - SQ 6941 - SQ 11137 - SQ 6130 - SQ 6966</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2704.67</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2704.67</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2B29B684F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Mantova e reparti dipendenti. Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ 9280 - SQ 9289.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>294.02</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>294.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2F29B6868</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in uso al Comando Provinciale di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 16195 - SQ 16610 - SQ 21674</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>333.06</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>333.06</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAC2A1F26C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo spurgo con pulizia pompe e bagni presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio spurgo con pulizia pompe e bagni presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02847680168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FACCHETTI FABIO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>488</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7F29B86CB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione FORNITURA NR.1 CARNET PER 20 LAVAGGI FORNITURA NR.1 CARNET PER 20 LAVAGGI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06281590965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CAR-WASH MAGENTA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA429B86F6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione FORNITURA NR 1 CARNET PER 100 LAVAGGI FORNITURA NR 1 CARNET PER 100 LAVAGGI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12258690150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LU.CA. Srl</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1A2928EC4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per la riparazione di n.30 poltroncine girevoli da ufficio presso il Nucleo PEF G. di F. di Milano ripristino di n.30 poltroncine girevoli da ufficio in dotazione al Nucleo PEF G. di F. di Milano, revisione o sostituzione di ruote, colonne a gas, movimento dello schienale e della bulloneria di braccioli e piastre meccaniche</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05879120961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DEG FORNITURE DI DE GENNARO SALVATORE S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1098</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1098</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC629B9AE9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione della tubatura adduzione acqua potabile della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. Sostituzione di nr.2 collari Plasson 2006U M D 71-76, nr.1 chiusino striato zinncato 55x55 est, materiale uso e consumo cemento-sabbia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>827.95</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>827.95</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDF29FF78A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 06 diffusori da parete in ABS Bass reflex marca APART per le esigenze del RTLA Lombardia Fornitura di nr. 06 diffusori da parete in ABS Bass reflex</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00962051009</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELCOM SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>858.05</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>858.05</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3729FD21A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di milano. n. 05 conf. Ribes Pet 30 prl, n. 01 conf. Redonyl ultra 60 cps, n. 01 conf. Renal P240 g; n. 01 conf. Renal N240 g; n. 01 conf. Retopix spray cane 10; n. 03 conf. Resurgen 60 perle; n. 02 Stargate iniet 1 fiala 1 ml; n. 01 conf. Enacard bianco 28 cpr 20 mg; n. 01 conf. Lansoprazolo 14 cps 30 mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>460.94</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>460.94</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2127A05CF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>fornitura di n. 19 carnet valevoli per 7 lavaggi nel tunnel, per le esigenze degli automezzi in uso al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano. 19 carnet di abbonamento valevoli per sette lavaggi cadauno nel tunnel</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09612450156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SILVA ASSISTAUTO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>961.97</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>961.97</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7427A05A1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>fornitura di n. 1 carnet valevole per 100 lavaggi interni ed esterni, per le esigenze degli automezzi in uso al Gruppo Pronto Impiego di Milano. 1 carnet di abbonamento valevole per 100 lavaggi interni ed esterni</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12258690150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LU.CA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCE27A4711</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità quadro elettrico generale, cancello carraio e fari interni del piazzale sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Sondrio. sostituzione di nr.2 mastercolour CDM-E MW ECO 360W/842, nr.1 fusibile per cancello automatizzato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00860860147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>484.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>484.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE627D116F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio tendaggi vari per le esigenze del Reparto TLA Lombardia e Foresteria di via Soperga n.53 - Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1307.84</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1307.84</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4C28EA866</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>smaltimento rifiuti ospedalieri presso poliambulatorio smaltimento rifiuti ospedalieri presso poliambulatorio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01021430077</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INRECO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>177.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>177.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD428E10CE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate. n. 01 Scalibor collare large 65 cm;
n. 04 Frontline Tri-Act cani 20-40 Kg - 6 pipette;
n. 05 Nexgard Spectra 6 compresse masticabili 15-30 Kg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461030961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLINICA VETERINARIA TIBALDI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>486.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>486.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA628DC5A8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per sostituzione sistema di rilevazione delle fughe di gas a servizio della centrale termica smantellamento e smaltimento del vecchio sistema di rilevazione delle fughe di gas - fornitura e posa di sensore rilevazione delle fughe gas metano - fornitura e posa di centralina di rilevazione fughe gas - esecuzione dei collegamenti elettrici - ripristino del funzionamento degli impianti tecnologici</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>836.92</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>836.92</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEB28D0F42</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per sostituzione porta locale archivio autodrappello della Caserma "5 giornate" di Milano Rimozione porta esistente compreso carico e trasporto alle PPDD - fornitura e posa in opera di porta multiuso modello Endoor non reversibile con telaio a 3 lati, colore grigio chiaro ral 7035, maniglia e cilindro, con griglia metallica a lamelle parte superiore da 30x40 cm con rete antisetto, misure porta 100x215</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4027FB942</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: Fornitura di n. 1 carnet valevole per 100 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell'Amministrazione in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Como (CO). Fornitura di n. 1 carnet valevole per 100 lavaggi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01836260131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRILLANTI CAR S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC2281BCBA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione PULIZIE CESERME PER 15 GIORNI DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019 PULIZIE CESERME PER 15 GIORNI DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>35271.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>35271.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0C27A0412</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino rete WIFI presso il Gruppo di Ponte Chiasso Ripristino rete WIFI presso il Gruppo di Ponte Chiasso</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02132480175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROLEADER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3727A03E5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 17 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano. Riparazione nr. 17 apparati informatici: SQ7627 - SQ7693 - SQ7741 - SQ7744 - SQ7769 - SQ7801 - SQ7999 - SQ8180 - SQ8184 - SQ8190 - SQ8201 - SQ8208 - SQ 8275 - SQ8303 - SQ8388 - SQ8414 - SQ8799.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4389.19</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4389.19</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD22764B7A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la video ispezione, disostruzione e lavaggio del condotto fognario centrale orizzontale degli alloggi di servizi siti in Milano, via Staro nr.15. nr.1 intervento per la video ispezione, disostruzione e lavaggio del condotto fognario centrale orizzontale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3827A042A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e installazione di monitor 55’’ con collegamento HDMI per le esigenze del Comando Provinciale di Varese Fornitura e installazione di monitor 55’’ con collegamento HDMI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01035750163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A.&amp;C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1786.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1786.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6F27A0448</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura in opera di attrezzature audio, video, patch, monitor e controllo per le esigenze del Comando Provinciale di Varese. Fornitura in opera di attrezzature audio, video, patch, monitor e controllo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01035750163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SANGIO SOUND S.N.C. DI BARCELLA A.&amp;C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13024.72</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>13024.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6427A053D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di kit completo per il funzionamento del rilevatore portatile di sostanze stupefacenti e narcotici in dotazione al Gruppo di Malpensa. Fornitura di kit completo per il funzionamento del rilevatore portatile di sostanze stupefacenti e narcotici in dotazione al Gruppo di Malpensa.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04427040961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALCA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2034.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2034.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA129B9ABE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori idraulici da effettuarsi presso il locale bagni e la foresteria della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Sostituzione di nr.1 sedile wc e sistemazione della cassetta scarico wc ed installazione di nr.1 saliscendi doccia per i bagni della foresteria, sostituzione di nr.2 sedile wc e sistemazione cassetta scarico wc per i bagni del Comando Provinciale. Collegamento scaldabagno elettrico con inserimento di saracinesche per inversione caldaia centralizzata/scaldagno per la foresteria.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00163480189</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROVIDA EGIDIO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>988.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>988.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z29292FDAE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA - Acquisto abbigliamento da lavoro e scarpe antinfortunistiche</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01847640123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FERRAMENTA PAOLO MACCECHINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>482.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>482.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0229BC821</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la pulizia e lavaggio dell’impianto fognario orizzontale della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Intervento per la pulizia ed il lavaggio delle rete fognaria centrale orizzontale, condotti e pilette di scrico lavelli zona mensa e della fossa biologica e condotti fognari passanti presso box.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F29BE35B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente per il trasporto di militari per un concorso interno presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila/Coppito. Noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente con partenza il giorno 17/09/2019 alle ore 07.00 circa dalla “Caserma 5 Giornate” di Milano, via Melchiorre Gioia nr.5 ed arrivo alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di L’Aquila/Coppito sita in via Fiamme Gialle snc. Il ritorno sarà il giorno successivo, al termine della prova, presumibilmente ad inizio pomeriggio, con arrivo a Milano in nottata. Il vitto e l’alloggio degli autisti sarà esclusivamente a carico della società.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02257280160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Autoservizi Zambetti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2145</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-02-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2145</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8F28A9597</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione recinzione e muretto danneggiati a sinistro stradale della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Como. Sostituzione di un elemento verticale in profilato di acciaio UPN 100 avente lunghezza 2800 mm con intestatura a punta su di un vertice. Saldatura con appositi elettrodi di una piastra da 100x15x100 sul tronchetto. Collocamento del nuovo profilato di acciaio UPN sulla piastra saldandolo e aggiungendo due rinforzi interni verticali. Finitura zincatura a caldo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00201020138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRATELLI RUSCONI SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>658.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>658.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD827D0F9F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 1 carnet valevole per 150 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell'Amministrazione in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Corsico. fornitura di nr. 1 carnet valevole per 150 lavaggi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11271150150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.E.C. CAR SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>900</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>900</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0927D149E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze dell'unità cinofila in forza al Gruppo Guardia di Finanza di ponte Chiasso. n. 02 ICFVET 1000 mg;
n. 02 DOBETIN 5F 1000mg;
n. 01 FLAGYL 20 cpr. 25 mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>37.71</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>37.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0F27D0F5F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 1 carnet valevole per nr. 40 lavaggi esterni ed 1 carnet valevole per nr. 20 lavaggi completi per le esigenze degli automezzi dell'Amministrazione in uso alla Tenenza GdiF di Cernusco Lombardone. fornitura di nr. 1 carnet valevole per nr. 40 lavaggi esterni ed 1 carnet valevole per nr. 20 lavaggi completi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03495600136</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>G.S.S. DI FABIO VALSECCHI &amp; C. Sas</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2127D1534</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza alla Compagnia della guardia di Finanza di orio al Serio. n. 06 confezioni di collirio con ciclosporina 1% da 20 ml</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10957030967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA AMBRECK  S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>168</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>168</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5127D0E88</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 1 carnet valevole per 50 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell'Amministrazione in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Gorgonzola. Fornitura di nr. 1 carnet valevole per 50 lavaggi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12768560158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AG SAS di Abbatista Giovanni</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCA27D15A7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Brescia. n. 03 Deltacortene 10 cpr 25 mg;
n. 03 Stomorgyl  20 20 cpr; 
n. 02 Atoplus 30 cps 100 mg,
n. 01 Stormoggyl 20 20 cpr;
n. 02 Luxazone oft. Ung. 3 g 2mg/g.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461680179</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA CASTELLO - DR. FERRARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>393.87</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>393.87</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0A27D14E3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa. n. 02  conf. Panacur forte;
n. 01  conf. Rimadyl;
n. 01 conf. Synulox.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02412060127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA SOMMA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>108.19</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>108.19</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0827D1459</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione prestazioni veterinarie per le esigenze delle Unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Linate. n. 01 vaccino Leptospirosi + Rabbia cane Nek;
n. 01 vaccino Leptospirosi  cane Acla.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03064870151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- DIP. SCIENZE VET.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>85</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>85</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8B27D1557</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>fornitura alimento dietetico per le esigenze delle Unità cinofile in forza al gruppo della Guardia di Finanza di Linate. n. 16 sacchi di Vd Skyn care Dog da 12 kg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06822100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROYAL CANIN ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>753.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>753.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z88280DD3C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparzione di nr. 01 apparato informatico Riparzione di nr. 01 apparato informatico SQ11559</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>55</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>55</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5C2A3000F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Richiesta di un servizio di manutenzione per le apparecchiature oculistiche site presso il Poliambulatorio in Sede Manutenzione ordinaria e preventiva su apparecchiature oculistiche site presso il Poliambulatorio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00879400968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CITYA DI ALBERTO DE MAESTRI &amp; C. S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>701.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>701.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3A29DED94</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionamento impianto termico centralizzato in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova Ripristino funzionamento impianto termico centralizzato in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova mediante sostituzione di n. 1 fancoil e di un pressostato aria del bruciatore.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01681630206</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SAUBER S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1500.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1500.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB82A14FF5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione TAGLIANDO MEZZO QUAD KAWASAKI TARGATO GF11801, PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALLA STAZIONE S.A.G.F DI SONDRIO TAGLIANDO MEZZO QUAD KAWASAKI TARGATO GF11801, PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI IN USO ALLA STAZIONE S.A.G.F DI SONDRIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00961100146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STILMOTO DI GIOTTA MATTEO &amp; C. S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>550</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>550</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z782A1534C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione FORNITURA DI NR. 1 CARNET VALEVOLE PER 50 LAVAGGI INTERNO/ESTERNO PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE IN USO AL GRUPPO LEGNANO FORNITURA DI NR. 1 CARNET VALEVOLE PER 50 LAVAGGI INTERNO/ESTERNO PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE IN USO AL GRUPPO LEGNANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10958900150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CO.BI.DO. CAR SERVICE DI DOLCE ANTONIO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>200</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>200</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z122A0C97E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino cavo del pennone porta bandiera della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia Riparazione del cavo porta bandiera con operatore qualificato mediante il noleggio di paiattaforma aerea.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>329.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>329.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC62A0D92C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'ampliamento dell'impianto TV.CC. in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Crema. ampliamento dell'impianto TV.CC. in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Crema mediante fornitura ed installazione di n. 6 telecamere e relativo materiale accessorio, n. 1 HDD per la videoregistrazione da 3TB e di n. 1 monitor da 32" con relativa staffa.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01411610197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.S. IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5917</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5917</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEA2A2ED77</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione acquisto n. 3 tv n. 1 Prov Bergamo n. 1 Prov Sondrio n. 1 Stazione SAGF Madesimo acquisto n. 3 tv n. 1 Prov Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01193630520</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STUDIO DI INFORMATICA DELLA RCRMAINT SNC DI ROSI V. E RAVENN</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>826.48</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>826.48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8C2AFB59</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori idraulici da effettuarsi presso gli alloggi di servizio nr. 2336, nr. 4101 e nr. 2338 siti in Milano, via Staro nr.15. Sostituzione delle parti interne e della pulsantiera di nr.2 cassette wc. Posizionamento di rubinetto a doppia uscita su attacco lavatrice esistente. Formazione di tubatura esterna per consentire carico della cassetta wc adiacente.
Sostituzione di tutto il kit interno di una cassetta wc, del rubinetto della vasca da bagno con inserimento di un miscelatore,sostituzione di tutti i rompigetto, posizionamento con fornitura tubo per tenda doccia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1207.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1207.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z592A32E50</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019 FORNITURA DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI OSPEDALIERI PER I MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01021430077</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INRECO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>622.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>622.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z332A3475E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 22321 - SQ 22332 - SQ 22335</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03845450968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CILAB.IT S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>233.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-03T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>233.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z39287CB2E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo Pronto Impiego della Gurdia di Finanza di Milano. n. 02 conf. Confis Ultra 40 cpr;
n. 09 conf. Cardotek 30 plus;
n. 14 conf. Advantix spot on;
n. 02 conf. Resurgen 100 ml;
n. 01 conf. Previcox.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1107.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1107.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1027B1D90</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>N.12 SKI PASS PER LE GARE DEL CORPO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01064200221</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO IMPIANTO A FUNE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>318</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>318</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z622860387</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione delle pompe primarie per la produzione di acqua calda sanitaria presso la caserma sede del Gruppo P.I. Milano sita in via Ramusio n. 2. lavori come da trattativa diretta nr.922470 del 28/05/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4135</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4135</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5C288EE02</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del pulsante di emergenza antincendio e coppia fotocellule della serranda d’ingresso garage della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Sondrio. Sostituzione di nr.1 fotocellula XP20 orientabile 20m, nr.1 pulsante di emergenza completo di accessori.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00860860147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>258.64</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>258.64</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4A27A44D3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un radiatore e di uno scaldabagno a gas per la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia Sostituzione di un radiatore e di uno scaldabagno a gas per la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Gardone Val Trompia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02126790985</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AMIGONI CLAUDIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1586</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1586</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z41288EB63</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la pulizia e verniciatura della targa commemorativa posta all’ingresso della caserma sede della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano. Pulizia e verniciatura di nr.366 lettere e nr.1 stemma incisa su lastra di marmo esistente.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02722940125</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Catena Marmi S.a.S. di Catena Saverio &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>812.03</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>812.03</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z932891558</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per interventi vari per riparazione perdite d’acqua all’interno di n. 7 alloggi di servizio ubicati all’interno dell’immobile sito in Sesto san Giovanni (MI) via Carlo Marx, n. 660. lavori come da trattativa diretta nr.946319.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8906</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8906</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z07288EDA6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa impianto d’automazione per barriere da installare presso la caserma sede della Stazione Navale Lago di Como. Ssotituzione di nr.1 corpo barriera FAAC B680 H con apparecchiatura elettronica di comando, nr.1 cofano barriera nei colori RAL scelti, nr.1 piastra di fondazione corpo barriera, nr.1 tasca e molla di bilanciamento, nr.1 asta tonda da mt.5, nr.1 cordone luminoso asta, nr.1 kit collegamento luci asta, nr.1 kit adesivi catarifrangenti, nr.1 coppia di fotocellule wireless XP 20W D, nr.1 colonnetta in ferro zincato per fotocellule, nr.1 ricevente radio FAAC, nr.1 cheda di decofifica DECODER, nr.1 pulsantiera da tavolo, nr.1 interruttore di linea completo di scatola. Cavi antifiamma escluso linea. Opere murarie, nr.15 telecomandi Faac XT2 868 SLH.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06837270963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MORIS DAN</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5195.37</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5195.37</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC928570C4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto plotter per le esigenze del Reparto TLA Lombardia Acquisto plotter per le esigenze del Reparto TLA Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06742260158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1863.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1863.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF928570F5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati multifunzione in uso al Comando Provinciale di Brescia Riparazione nr. 02 apparati multifunzione: SQ 18793 - SQ 19991</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>557.74</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>557.74</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2A285710D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato multifunzione in uso alla Compagnia di Corsico Riparazione nr. 01 apparato multifunzione: SQ 19975</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>359.29</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>359.29</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF528570DC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato multifunzione in uso al Comando Provinciale di Cremona Riparazione nr. 01 apparato multifunzione: SQ 20048</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>418.26</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>418.26</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB12857129</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati informatici in uso al Comando Provinciale di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 02 apparati multifunzione: SQ 22594 - SQ 22707</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>263.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>263.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5E2857157</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di nr, 01 videoproiettore per le esigenze della Sezione Supporto del C.do Interregionale Acquisto di nr, 01 videoproiettore</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02031760412</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO &amp; C</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>334.37</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>334.37</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z672838C79</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto specificamente dai Reparti gestiti dal Reparto TLA Lombardia Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02778790218</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1422.51</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1422.51</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA4278C72B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto dell'impianto elettrico di un locale adibito ad ufficio della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna. scollegamento plafoniera neon da impianto di illuminazione.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00812970143</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROCASA DI GERONIMI SAVINO &amp;  C. S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>48</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z352764B52</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la video ispezione e disostruzione della colonna bagni di un piano della Palazzina Finanzieri della Caserma “5 Giornate” di Milano. intervento per la disostruzione ed il lavaggio di colonna verticale di carico bagni e sifone a piede, videoispezione condotto orizzontale e colonna bagni con rilascio di registrazione su DVD e relazione cartacea.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>549</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>549</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC42764BA0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità del cancello carraio, dei portoni d’ingresso e dei cancelli della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona sostituzione di nr.1 attuatore oleodinamico 230V con blocco in apertura e chiusura per il cancello carraio, ricerca guasto linea 230V alimentazione cancelli automatici carraio e pedonale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>STRDNL66R12D150N</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STORCI DANIELE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCE27A0465</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di nr. 03 kit completi per il funzionamento del rilevatore portatile di sostanze stupefacenti e narcotici in dotazione al Gruppo di Linate, Gruppo di Ponte Chiasso e Compagnia di Orio al Serio. Fornitura di nr. 03 kit completi per il funzionamento del rilevatore portatile di sostanze stupefacenti e narcotici</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04427040961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALCA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6102.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6102.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5027A04C0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la revisione annuale apparato etilometro Drager modello ARFA0053, in dotazione al Gruppo Pronto Impiego di Milano Revisione annuale apparato etilometro Drager modello ARFA0053, in dotazione al Gruppo Pronto Impiego di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01396430330</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1159</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1159</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5027A04C0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la revisione annuale apparato etilometro Drager modello ARFA0053, in dotazione al Gruppo Pronto Impiego di Milano Revisione annuale apparato etilometro Drager modello ARFA0053, in dotazione al Gruppo Pronto Impiego di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01396430330</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STEFLU SERVICE DI CIMELLI STEFANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1159</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1159</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE627B8D2B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano. Riparazione nr. 2 apparati informatici: SQ 18797 - SQ 15091.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2148.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2148.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5927B8C6C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 08 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano Riparazione nr. 08 apparati informatici mat.: SQ19973 - SQ 19980 - SQ 19995 - SQ 19994 - SQ 19997 - SQ 19951 - SQ 19989 - SQ 17081.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2927.49</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2927.49</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCD27B9428</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione macchina fotografica Nikon D 300 in dotazione al Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. Milano Riparazione macchina fotografica Nikon D 300 in dotazione al Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00840970156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.C.F. FORNITURA CINE FOTO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>252.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>252.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3E27B94D5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione di riparazione stampante fotografica in dotazione al Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. Milano Riparazione stampante fotografica in dotazione al Laboratorio Fotografico del Nucleo P.E.F. Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>161.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>161.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2727B9389</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di una videocamera digitale per sopperire alle esigenze funzionali della dipendente Sezione Supporto del Comando Interregionale Lombardia Milano Fornitura di una videocamera digitale per sopperire alle esigenze funzionali della dipendente Sezione Supporto del Comando Interregionale Lombardia Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01345010308</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>584.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>584.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD626FF8D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di smontaggio, imballaggio e trasporto di materiali e apparati TLC dalla ex caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. Servizio di smontaggio, imballaggio e trasporto di materiali e apparati TLC dalla ex caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03704730963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PONTIRADIO PR S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7930</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7930</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC528602C2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Rinnovo abbonamento annuale al servizio “MyWiFi Service” per la gestione dell’account “MilanoMI052” con 2 locations per le esigenze della Foresteria presso questo Ente dal 21/05/2019 al 20/05/2020. Rinnovo abbonamento annuale al servizio “MyWiFi Service”</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01564100665</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOFTVISION SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>263.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>263.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0627AB2F0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione di nr.2 inferriate per l’adeguamento dei locali del “Centro Cifra” della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco. fornitura e posa di nr.2 grate fisse di sicurezza in ferro grezzo composte da sbarre verticali in tondo pieno diametro 20mm intervallate di 150mm l'una dall'altra (luce), supporti orizzontali in piatto 45x6 mm intervallati 200mm (luce) applicate internamente, lamiera forata, fori quadri dimensione 10x10 mm. Dimensioni 1300mm x 1700mm. Verniciatura e occhiello</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02706860133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Officina del Ferro S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1630.11</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1630.11</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2427C2F9A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo spurgo delle tubature fognarie della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia. Pulizia e lavaggio pozzetti, disostruzione tubazioni, pulizia e lavaggio sifone.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03511270179</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRESCIA SPURGHI S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCC27C2ECD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione dell'impianto citofonico della Caserma sede della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore. sostituzione di nr.1 impianto citofonico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02327570038</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MA.LU di Mai Nicola</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>345.26</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>345.26</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7A2808910</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Regionale Lombardia, al Reparto T.L.A. Lombardia, al Comando Provinciale di Milano e Reparti dipendenti. riparazione di parti meccaniche per nr. 37 automezzi fino a 3,5 t.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>48506.37</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>48506.37</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3827D148A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>fornitura alimento dietetico per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso fornitura n. 15 sacchi "VD DOG HYPOALLERGENIC" da kg. 14 presso il  Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso in via Cappelletti n. 12 - 22100 Como (CO), tel. 031/541711. referente M.o. Ciro Giuliano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06822100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROYAL CANIN ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>834.11</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>834.11</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z962810E1C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il noleggio, il montaggio e lo smontaggio di un palco per l’inaugurazione della caserma “Ten. Col. G. Donini” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. noleggio, montaggio e smontaggio di un palco di circa mt. 14x5, rivestito con moquette ignifuga di colore blu, per l’inaugurazione della caserma “Ten. Col. G. Donini” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01542150162</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ENTE FIERA PROMOBERG</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>600</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>600</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0D2813F77</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sistemazione degli impianti igienico-sanitari in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda. fornitura e posa n. 2 rubinetti portagomma; fornitura e posa n. 3 miscelatori lavabo tipo "Cristina" a leva clinica in sostituzione di n. 3 rubinetti a pedale mal funzionanti; fornitura e posa di una cassetta a zaino al primo piano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02673950982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Idroclima 4 di Pasinetti Caludio &amp; C. S.n.c.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>860</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>860</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z29280F1B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di generi alimentari e bevande varie in occasione della Cerimonia di inaugurazione del Comando Provinciale di Monza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>0293130062</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TRATTORIA MERCATO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1464</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1464</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD427A49AA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia Guardia di Finanza Milano Fornitura del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ospedalieri presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia Guardia di Finanza Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01021430077</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INRECO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>177.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>177.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAA28CD58A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente per il trasporto di militari per il concorso interno. noleggio come da trattativa diretta del 18/06/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02257280160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Autoservizi Zambetti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5720</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5720</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF427C2FC7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione della caldaia mediante sostituzione del pressostato presso la stanza n. 7 della foresteria ubicata nell’immobile sito in Milano, via Soperga n. 53 sostituzione di nr.1 pressostato fumi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>97.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>97.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2528D0FD1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del vetro della porta antipanico del locale cucina della caserma sede del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Sostituzione di un vetro della porta antipanico della cucina locali mensa con relativa registrazione della porta.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5428D0FBD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di dissuasori per volatili per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Installazione di una struttura di circa 22,5 metri lineari per il supporto ai dissuasori meccanici già esistenti sul soffitto dei balconi al 2° piano lato Piazza del Popolo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06759520965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BLU GLOBAL DILEO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>268.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>268.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC528CD5F4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di batterie per l’impianto antifurto attestato presso l’armeria della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino. Sostituzione di nr.1 batteria 12V 7Ah per cela centrale e nr.1 batteria 12V 2Ah per la sirena.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01781740129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.I.EL. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>172</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>172</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD128CD63F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della rubinetteria per l’alloggio di servizio nr. 263 destinato alla carica di “Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova”. Fornitura e posa di nr.2 miscelatori lavabo, nr.2 miscelatori bidet, nr.1 miscelatore vasca, nr.2 sifoni in ottone cromato lavabo, nr.2 sifoni in ottone cromato bidet, raccorderia idraulica e collegamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02462000205</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CANALI GRAZIANO S.R.L. di Andrea e Franco Canali</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1134.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1134.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1227AB33B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione tubature bagno sito al 9° piano della Caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr. 9151984 del 18/06/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA28A13FE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di un nuovo impianto di rilevazione e segnalazione incendio presso l’area ex ENPASS della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.951945 del 19/06/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08719480967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASEL AUTOMAZIONI S.R.L.S. UNIPERSONALE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8784</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8784</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z56289EA55</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. n. 05 conf. Cardotek 30 plus; n. 01 conf. Carbesia*1F 10 ml; n. 09 conf. Advantix spot on*4pip 25; 
n. 02 zantadine*fl 48 ml;  n. 01 prednicortone*30 cpr 20 mg: n. 01 ronaxan 250*10 cpr 250 mg; n. 02 synulox*10 cpr 500mg;
n. 03 clisma fleet pronto uso*133 ml;</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>842.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>842.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3228D0F66</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'implementazione dell’impianto di video sorveglianza della caserma sede del Comando Provinciale di Mantova. Fornitura e posa di nr.1 telecamera Bullet TV1 HD, nr.1 alimentatore ter telecamera Bullet, nr.1 staffa per supporto telecamera, cavo - tubo RK e materiale per l'installazione. Collegamento a videoregistratore presente - Collaudo finale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01344770209</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Algor Elettronica S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1683.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1683.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5229F59EB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di nuovo box doccia per il locale servizi presente nella Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino. Fornitura e posa in opera di box doccia solo su un lato comprensivo di siliconatura e raccorderia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>329.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>329.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCB29F5641</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di natura idraulica da effettuarsi presso la Caserma sede della Tenenza di Gardone Valtrompia. Manodopera specializzata per l'installazione ed il collegamento di uno scaldabagno a gas nella centrale termica della caserma.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02126790985</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AMIGONI CLAUDIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3328E6CB7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto e posa nr. 20 stendardi(bandiere) giallo-verdi in occasione della cerimonia del 245° Anniversario del Copro - C.do Prov. Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB7299C525</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto fessurimetri occorrenti per le esigenze dell’Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture del Reparto T.L.A. Lombardia Acquisto fessurimetri occorrenti per le esigenze dell’Ufficio Logistico Sezione Infrastrutture del Reparto T.L.A. Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03694310016</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALLEMANO INSTRUMENTS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1037</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1037</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDE29BF8A4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici presso Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. di Milano. Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 5856 - SQ 5050 - SQ 11322 come da Capitolato Tecnico Allegato</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02638110128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CMA Electronics srl</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>695.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>695.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA29BF8BE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato informatico in dotazione al Comando Provinciale di Mantova Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ 20951</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>487.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>487.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7729B9B30</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lavori idraulici necessari presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano. sostituzione di n. 12 miscelatori per lavabo e n. 12 kit di scarico con sifone a bottiglia occorrenti presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1464</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1464</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3729801F2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per la fornitura catering per manifestazione promozionale presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza Lodi fornitura catering per manifestazione promozionale presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza Lodi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08682150969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Le Pietre Srl</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZI02981BB6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di Catering a buffet in occasione della celebrazione della Festa di San Matteo presso la Basilica di Lodivecchio Servizio di Catering a buffet in occasione della celebrazione della Festa di San Matteo presso la Basilica di Lodivecchio a cura del Comando Provinciale Lodi, come da preventivo n.60 del 11/07/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06320650960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CALICANTUS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>300</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>300</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA52981BAC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il servizio di accordatura del pianoforte. accordatura del pianoforte da utilizzare in occasione della celebrazione della Festa di San Matteo presso la Basilica di Lodivecchio a cura del Comando Provinciale Lodi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06449380960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BALDI STRUMENTI MUSICALI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>85.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>85.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBC29801A3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di trasporto del pianoforte da utilizzare in occasione della celebrazione della Festa di San Matteo presso la Basilica di Lodivecchio a cura del Comando Provinciale Lodi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02625060138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOTRASPORTI VIGANO'</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z11295117D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura nr. 03 Router per NIM Milano Fornitura nr. 03 Router LTE per NIM Milano mod. Teltonika RT950 LTE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01562820066</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAN SERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>589.26</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>589.26</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z31267897A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la realizzazione di una targa in marmo di dimensioni 90 x 70 per la commemorazione dei caduti in occasione dell’istituzione del nuovo Comando Provinciale di Monza e Brianza. Realizzazione di una targa in marmo bianco di carrara lucido sul piano e sulle quattro coste rette in vista con una dimensione di cm 90 x 70, spessore 2 cm, con stemma realizzato con tecnica della sabbiatura, colorato di dimensioni massime dello stemma con bindella recante la scritta NEC RECISA RECEDIT di cm 16x21,5 circa. Incisione in carattere romano di cm 2,5 e interlinee tra un rigo e l'altro di cm 2 della frase in precedenza pattuita. Incisione in carattere romano della scritta MONZA, 15 APRILE 2019 di cm 1,5. Applicazione della targa tramite fissaggio a muro con borchie in bronzo da cm 3 di diametro.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09160060969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BIANCARDI DI PORCHERA VALENTINA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1769</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1769</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE27D158D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze dell'unità cinofila in forza al gruppo Pronto Impiego della Guardia di finanza di Milanomi162 n. 01 Neoxide 100 ml;
n. 02 Baytril Flavour 10 cpr 150 mg;
n. 07 Resurgen 100ml.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>268.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>268.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5F27D1444</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione prestazioni veterinarie per le esigenze dell'unità cinofila in forza al Gruppo Pronto Impiego guardia di Finanza di Milano. n. 01 visita di controllo;
n. 01 diagnostica dermatologica;
n. 01 esame parassitologico/test leishmania;
n. 01 profilo da 10 a 20 parametri di laboratorio.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03064870151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO- DIP. SCIENZE VET.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>161</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>161</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7D27D157D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione prestazioni veterinarie per le esigenze dell'unità cinofila in forza al Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano . esame colturale batteriologico/micosi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03783800158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BIESSEA S.R.L. LABORATORIO ANALISI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>20</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>20</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3E27FABF9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura alimento dietetico per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. n. 14 sacchi Vd dog Hypoallergenic da 14 Kg;
n. 14 sacchi Vd Dog renal da 14 Kg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06822100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROYAL CANIN ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1450.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1450.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5C28183D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>PULIZIA 1 MESE DELLE PARTI COMUNI  MESE DI MAGGIO 2019 LIZIA 1 MESE DELLE PARTI COMUNI  MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC. COP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2562</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2562</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZOO27D1427</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n.2 climatizzatori portatili per le esigenze del Comando Regionale Lombardia - Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12479491008</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MR SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>771.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>771.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3627C2AA6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la disostruzione e riparazione della colonna di scarico delle docce e dei lavandini in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. lavori come da trattativa diretta nr.892776</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAA27AB305</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di nr.2 vetri per finestra a doppio strato per la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano. lavori come da trattativa diretta nr.893017</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>488</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z442762F02</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di nr.2 vasi d’espansione per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. lavori come da trattativa diretta nr.893228</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>817.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>817.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE42818433</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>servizio di pulizia ALMIS MESE DI MAGGIO 2019 ALMIS MESE DI MAGGIO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC. COP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3999.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3999.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5E27A00AE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura Toner Originale Fornitura Toner Originale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01513020238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIDA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>19529.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>19529.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2A27A47F7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di materiale di tinteggiatura per le esigenze della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. lavori come da trattativa diretta nr.893300</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01393120660</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE MATTEIS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>655.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>655.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDA27FBC87</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della serratura della porta d’accesso della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Sondrio. Rimozione serratura Patent esistente, fornitura e montaggio serratura e cilindro Yale, maniglia con rosetta foro Yale. Rimozione cardini esistenti e fornitura e montaggio nuovi vardini</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>TMBSVT65R24I829G</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DETTO FATTO di Tambaro Salvatore</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>187.03</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>187.03</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3427FBCE3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione delle plafoniere presenti nella Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda. fornitura e posa di nr.3 plafoniere LED a parete o plafone mod. Luna 104301,01, nr.2 plafoniere LED a parete o Plafone mod. Luna 104303,01.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01343260178</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Nuova Macinati di Petrò Maurizio &amp; C. S.a.S</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>274.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>274.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z36280DDAF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di nr. 02 apparati MF riparazione di nr. 02 apparati MF:
- Olivetti SQ15106; - Toshiba SQ19965</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>719.31</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>719.31</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB280DDD8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di nr. 02 apparati MF riparazione di nr. 02 apparati MF:
- Olivetti SQ15102; - Toshiba SQ19957</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>401.62</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>401.62</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD2280DE8D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino della rete LAN presso il Gruppo di Legnano Ripristino rete LAN presso il Gruppo di Legnano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2773.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2773.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z28280DED0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di materiale tecnico vario per TLC Fornitura di materiale tecnico vario per TLC</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00934261009</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.E.R.T. SAS.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4277.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4277.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z93282375D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pulizie straordinarie Prov. Bergamo lettera di ordinazione pulizie straordinarie Prov. Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01425190160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRA.MAR SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE2281BC87</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la disostruzione ed il lavaggio della rete fognaria orizzontale della palazzina “Finanzieri” della Caserma “5 Giornate“ di Milano. intervento per la disostruzione ed il lavaggio condotto di scarico bagni e sifone presso il locale caldaia lato Palazzina Finanzieri.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC527AB179</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del bollitore bagno piano terra della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona lavori come da trattiva diretta nr.896928</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>341.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>341.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB3281BC9B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità del gruppo di continuità a sostegno della cabina elettrica della Caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.896955</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08010140153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BATTAGLIA IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1695.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1695.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z35281BCF6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità della centrale di rilevazione fumi in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni lavori come da trattativa diretta nr.896974</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>671</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>671</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D267BBC6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: Ripristino automezzo Grande Punto GdiF 677BL IN USO ALLA Compagnia Guardia di Finanza di Menaggio (CO). Ripristino automezzo Grande Punto GdiF 677BL</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01770080131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GIANNI DE MARIA D.I.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>69.36</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>69.36</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z96267AB90</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: Ripristino automezzo Iveco GdiF 114AY in uso alla Compagnia Guardia di Bergamo. Ripristino automezzo Iveco GdiF 114AY</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09558290012</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI NATALE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>462.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>462.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF62808926</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Gruppo di Monza e Reparti dipendenti. riparazione di parti meccaniche per nr. 74 automezzi fino a 3,5 t.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00895230969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI COSTANTIN DANIELE SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>48677.02</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>48677.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7951196E7F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione di condizionatore fisso dual-split occorrente per l’alloggio di servizio sito in Milano, via Canonica, 87 fornitura ed installazione di condizionatore fisso dual-split occorrente per l’alloggio di servizio sito in Milano, via Canonica, 87</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2869.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2869.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z29298FA27</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione della centrale termica in uso presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Milano. riparazione della centrale termica in uso presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Milano mediante sostituzione di n. 2 vasi d’espansione e del gruppo di carico automatico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>939.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>939.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD4267BC46</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione degli sci in dotazione alla Tenenza di Madesimo MANUTENZIONE SCI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00806350146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PEDRO SKI CENTER</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1060</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1060</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7E29BF842</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati informatici presso Comandi/Reparti dipendenti dal Comando Provinciale di Varese Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ 7403 - SQ7437.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>556.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>556.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2727C100E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 4920837 Acquisto materiale vario per Comando Provinciale Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03637990650</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>2M FORNITURE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>342.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>342.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2228385A4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Mantova e reparti dipendenti Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ 7075 - SQ 8183</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>535.21</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>535.21</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6E2838589</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 10 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Como e reparti dipendenti Riparazione nr. 10 apparati informatici: SQ 8520 - SQ 8515 - SQ 8339 - SQ 8507 - SQ 8055 - SQ 8014 - SQ 8612 - SQ 8532 - SQ 7642 - SQ 7993</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2569.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2569.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z042838566</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Lecco e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 7631 - SQ 7700 - SQ 7734</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>834.85</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>834.85</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A283853D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 10 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Bergamo e reparti dipendenti Riparazione nr. 10 apparati informatici: SQ 8009 - SQ 10374 - SQ 7191 - SQ 7822 - SQ 7819 - SQ 7806 - SQ 7803 - SQ 7800 - SQ 7751 - SQ 8002</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2590.67</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2590.67</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7328384EC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 11 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Bergamo e reparti dipendenti Riparazione nr. 11 apparati informatici: SQ 7810 - SQ 7816 - SQ 7967 - SQ 7222 - SQ 7230 - SQ 19067 - SQ 19158 - SQ 19670 - SQ 8329 - SQ 8416 - SQ 15855</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3039.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3039.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1C2838CD9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01193630520</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STUDIO DI INFORMATICA SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>531.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>531.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z182838CC0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03878640238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VIRTUAL LOGIC SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2158.13</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2158.13</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBB283AFDC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la trasformazione del serbatoio in doppia camera mediante fornitura e posa in opera di ulteriore serbatoio flessibile per la caserma sede della Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo. trasformazione in doppia camera con fornitura serbatoio flessibile in poliuretano con telaio da litri 6.230. Posa in opera di serbatoio e collaudo impianto con adeguamento tubazioni di adduzione.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5490</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5490</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z262838C9A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01480750437</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MENHIR COMPUTERS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>972.71</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>972.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9D28D9912</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino dell'automezzo IVECO DAILY OP targato GDF 114AY in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Bergamo. sostituzione 1 cinghia distribuzione, 2 cuscinetti, 2 tendicinghia, 1 cinghia pompa acqua, 1 cinghia clima, 1 paraolio motore, lt.4 paraflù, 1 filtro olio, 1 filtro aria, 1 filtro gasolio, 1 prefiltro combustibile, lt.7 olio motore, lt.2 olio ponte, lt.1 olio freni, 2 dischi freno posteriore, 1 pastiglie freno posteriori, 1 indicatore usura, 1 ganasce freno di stazionamento, 2 ammortizzatori anteriori, 2 supporto trasmissione, 4 boccole barra stabilizzatrice anteriore, 2 testine avantreno, 1 tester avaria, 1 turbina, 2 guarnizioni, 1 spazzola tergicristallo, 1 fanalino ingombro a led, 1 pomello leva marce, 4 lampadine, 1 materiale consumo, 1 smaltimento rifiuti.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02380210126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CAMMARANO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5622.18</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5622.18</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9927FB5CB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 4925399 Acquisto armadio guardaroba</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00718830292</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INGROSS FORNITURE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>488</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6B281BCCF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità dei servizi igienici della Caserma “5 Giornate” e del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano ripristino funzionalità dei servizi igienici della Caserma “5 Giornate” e del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1621.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1621.38</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z012677C8A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di nr.6 passi rapidi ammalorati per la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di  Legnano. sostituzione di nr.6 passi rapidi ammalorati per la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di  Legnano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1464</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1464</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7D2657FC3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione stipula polizza assicurativa anno 2019 stipula polizza assicurativa anno 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>15087170964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ESSEGI ASSICURAZIONI SNC - VITTORIA ASSICURAZIONI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>640.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>640.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7D2657FC3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019 STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05087170964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ESSEGI ASSICURAZIONI SNC - VITTORIA ASSICURAZIONI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>179.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>179.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5828C0C03</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di una lastra in marmo pericolante installata sulla facciata della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano sostituzione di una lastra in marmo (dimensioni 125x70x3) pericolante, installata sulla facciata della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09901010158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GERMAGNOLI MARMI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>707.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>707.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z582EA7B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione di un libro d'onore con foglio adesivo e nr. 100 inviti per inaugurazione nuova sede Comando Prov. Varese Fornitura libro d'onore con foglio adesivo e nr. 100 inviti per inaugurazione nuova sede Comando Prov. Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00198140121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GALLI &amp; C. S.R.L</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>231.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>231.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA02762F4B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per ripristino funzionalità ascensore presso la caserma sede della Tenenza di Cernusco Lombardone ripristino funzionalità ascensore installato presso la caserma sede della Tenenza di Cernusco Lombardone mediante sostituzione dispositivo bidirezionale di comunicazione allarme</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12899760156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>KONE S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>849.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>849.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA428D10B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di inferriate e zanzariere per l’alloggio di servizio nr.5217 sito in Milano, via Canonica nr.87. Fornitura e posa di nr.1 protezione in ferro misura cm 60 x 120, nr.3 protezioni in ferro misura cm 87 x 131, nr.1 protezione in ferro misura cm 73 x 140, nr.1 protezione in ferro misura cm 70 x 108, nr.2 protezioni in ferro misura cm 51 x 128, nr.1 protezione in ferro misura cm 52 x 103, nr.11 telai zanzariera. Tutte le protezioni saranno realizzate con profili in ferro zincato, traversi verticali in tondo con diametro 12, traversi orizzontali in paitto 30x8, ante apribili internamente complete di cerniere rinforzate con cuscinetti , rostri anti strappo, serrture di sicurezza , puntapiedi e vernice di finitura al forno con polveri epossidiche.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03609730712</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DELL'AQUILA SERRAMENTI S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5770.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5770.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2E28CD283</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità di caldaie in uso presso alcune Caserme della Guardia di Finanza aventi sede nella Regione Lombardia sostituzione pompa di ricircolo acqua sanitaria presso Gruppo Magenta;
	sostituzione componenti (elettrodi e schede elettroniche) di una delle caldaie in uso presso Nucleo PEF Milano;
	ripristino corretto funzionamento di n. 2  bruciatori in uso presso RTLA Lombardia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2248.46</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2248.46</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D278C678</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di un nuovo contatore acqua per la caserma sede della Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo installazione di un nuovo contatore acqua per la caserma sede della Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00726820145</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>T.B.G. S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>245</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>245</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1328089BC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per acquisto di nr. 1 start booster P4 professional HD 12V per le esigenze del Reparto T.L.A. Acquisto di nr. 1 start booster P4 professional HD 12V</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02780610735</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRANCESCO FORNARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>939.18</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>939.18</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z212854E45</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la disostruzione, pulizia e lavaggio delle colonne delle cucine degli alloggi di servizio siti in Milano, via Gioia nr.7. Intervento per la disostruzione ed il lavaggio della colonna verticale di scarico delle cucine del 4° piano - scala A.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA2854D59</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili da effettuarsi presso i locali della Sezione A.N.F.I. della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Chiusura di nr.3 porte in cartongesso con tinteggiatura completa del locale. Smontaggio della porta esistente divisoria tra i due uffici con chiusura della stessa con pannelli in cartongesso. Apertura in breccia su tavolato da cm.8 con posa del falso telaio e montaggio della porta precedentemente rimossa. Imbiancatura totale di tutto il locale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00186450185</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRATELLI CALISTI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1603.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1603.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D2854D95</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita d'acqua e per la riparazione della tubatura con ripristino muratura dei servizi igienici della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Sondrio. Ricerca perdita acqua nel muro del bagno verso il piazzale con demolizione muro, ripristino tubazione e muro. Rimozione cardini esistenti e fornitura e montaggio nuovi cardini.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>TMBSVT65R24I829G</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DETTO FATTO di Tambaro Salvatore</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>256.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>256.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z202854E00</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione e verniciatura del portone d’ingresso della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Sistemazione e verniciatura portone ingresso caserma.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02646350187</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Edil Legno S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1195.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1195.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z452854D30</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto per infiltrazioni e perdite di acqua nei locali cucine di alcuni alloggi di servizio siti in Milano, via M. Gioia nr.7 – Scala A. lavori come da trattativa diretta.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>927.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>927.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE6284ACA5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il rifacimento impianto TV satellitare in uso presso la caserma la caserma sede della Stazione Navale Lago di Como sita in via Parini n. 82. lavori come da trattativa diretta</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01962530133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TELESAT DI VERNIZZI MARCELLO &amp; C. S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD7286785D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 19993 - SQ 19178 - SQ 8661</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>555.47</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>555.47</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDA2867831</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato informatico in dotazione al Nucleo PEF di Como Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ 9806</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>215.33</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>215.33</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3B286787A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Bergamo e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici : SQ 21018 - SQ8706 - SQ 8652</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>219.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>219.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5D28677D6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato multifunzione presso il Reparto TLA Lombardia Riparazione nr. 01 apparato multifunzione SQ 23737</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03845450968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CILAB.IT S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>126.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>126.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCA28679C3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il ripristino di n. 2 automezzi in uso al Comando Provinciale di Milano e Reparti dipendenti coinvolti in incidenti passivi. 	FIAT PANDA targata GDF 021BB: sostituzione con materiale fornito dalla ditta di n. 1 parafango ant dx, n.1 porta ant dx, n.1 coppa ruota, n. 1 modanatura post telaio scendente porta ant dx, n.1 cerniera inf porta ant dx, n.1 fanalino laterale dx, n.1 parasassi int passaruota ant dx, n.1 staffa laterale paraurti ant. Manodopera per riordino paraurti ant, sottoporta, sfumatura porta post dx, assetto e bilanciatura;
	FIAT BRAVO targato GDF 617BC: sostituzione con materiale fornito dalla ditta di n. 1 paraurti ant, n.1 griglia paraurti ant, n.1 stemma paraurti ant, n.1 griglia inf paraurti ant, n.1 tappo gancio traino paraurti ant, n.1 protezione inf paraurti ant, n.1 kit montaggio paraurti ant, n.1 proiettore dx, n.2 staffa laterale paraurti, n.1 tubo serbatoio tergicristalli, n.1 kit riparazione proiettore</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3252.77</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3252.77</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8D2867807</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale tecnico informatico per soddisfare le esigenze del Reparto TLA Lombardia Acquisto materiale tecnico informatico per soddisfare le esigenze del Reparto TLA Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1782.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1782.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD928677EC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di un apparato diagnostico Fluke Cable IQ per reti LAN in dotazione al NIM - Reparto TLA Lombardia Riparazione di un apparato diagnostico Fluke Cable IQ per reti LAN</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00907690960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>602.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>602.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z062838BD2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: affidamento ad un tecnico abilitato la diagnosi energetica della Palazzina Comando e della Palazzina Finanzieri della Caserma “V Giornate” sede del Comando Regionale Lombardia sita Milano via Melchiorre Gioia n. 5. diagnosi energetica Palazzina Comando e  Palazzina Finanzieri della Caserma “V Giornate”.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02988970964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Studio di Ingegneria Stefano Orsi</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5709.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5709.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7A27D11BD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura 5 scatole di cartone porta trofeo 1 scatola in cartone porta trofeo in scamosciato verde esterno ed interno dim. Interne 90*90*320, 4 scatole in cartone porta trofeo in scamosciato verde esterno ed interno dim. Interne 230*120*380.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07073680964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEUCHOS ASTUCCI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>370</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>370</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4327A47D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto dell’impianto di condizionamento “RC Group” in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Manodopera per un controllo generale dell'unità per ricerca guasto.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02119800965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>A.Z. S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>573.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>573.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF12878D00</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di nr. 02 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione di nr. 02 apparati informatici: SQ 11467 - SQ 8814</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08716590966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROMAINT MILANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>258.64</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>258.64</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z142860318</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione maniglione antipanico della porta antincendio del locale archivio della caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano. Intervento per la sostituzione del maniglione antipanico comprensivo di maniglia esterna.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00201020138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRATELLI RUSCONI SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>558.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>558.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC62878D2D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di nr. 08 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione di nr. 08 apparati informatici: SQ 7128 - SQ 11325 - SQ 11326 - SQ 19758 - SQ 8591 - SQ 23685 - SQ 21048 - SQ 11807</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1745.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1745.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD228387FA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita d’acqua su tubazione interrata a servizio dell’impianto di riscaldamento in uso presso la caserma “Fin. Luigi Valli” sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Como. Ricerca perdita per verificare lo stato della tubazione esterna interrata di adduzione dell'acqua potabile dal contatore esterno della caserma e delle tubazioni del riscaldamento e di quelle dell'acqua sanitaria fredda e calda fino al piano terreno sotto pavimentazione interna effettuata con strumentazione elettronica termografica e geofonica.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>671</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>671</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9B2878D5A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di nr. 03 apparati informatici in dotazione al Provinciale Pavia Riparazione di nr. 03 apparati informatici: SQ 7125 - SQ 7067 - SQ 7077</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>770.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>770.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z852823979</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Fornitura di 30.000 verbali in carta chimica a 3 copie per le esigenze del Comando Provinciale di Milano e dei Reparti dipendenti</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02144720790</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STAMPA SUD S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2013</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2013</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8528388CB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione servizi igienici in uso presso la caserma “Ten. Lillo” sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Sistemazione perdita fancoil e sfiato impianto di riscaldamento, perdita cassetta wc bagno compagnia primo piano, cassetta wc nucleo primo piano con sostituzione ricambi infilza e galleggiante, perdita cassetta wc bagno piano terra con sostituzione ricambi infilza e galleggiante.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00163480189</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROVIDA EGIDIO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>536.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>536.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5528386A4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di scalini in grigliato zincato e allungamento di circa mt. 2 delle scale installate presso la darsena utilizzata per ormeggiare le Unità Navali della Sezione Operativa Navale del Lago Maggiore. Sostituzione di nr.16 scalini grigliato zincato maglia 25x76x2 e modifica scala per porto con fornitura e posa di metri 2 nuovi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02050710033</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE MARCO S.A.S DI DE MARCO MAURIZIO E C</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF528384AA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: lettera di ordinazione per la fornitura di nr. 1 carnet valevole per 95 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell'Amministrazione in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Brescia (BS). Fornitura di nr. 1 carnet valevole per 95 lavaggi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03490850983</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.LLI MARCHESE SNC DI FRANCESCO E STEFANO MARCHESE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>973.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>973.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z242838438</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione della fresa da neve in dotazione alla Tenenza Guardia di Finanza di Passo Foscagno (SO) Riparazione della fresa da neve in dotazione alla Tenenza Guardia di Finanza di Passo Foscagno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00594690141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>387.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>387.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9A2838B83</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto dell’impianto d’illuminazione dell’ingresso principale della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. ricerca guasto fari cortile ingresso caserma con scollegamento prove dispersioni.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>STRDNL66R12D150N</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STORCI DANIELE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1F27AB1D5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione caldaia in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna. Sostituzione di nr.1 valvola miscelatrice flangiata Coster Dn 50 VFF - 450 completa di apposito sermotore mod. CVH - 058, regolatore climatico per ACS Coster XTE - 643, sonda Coster SAB - 010, sonda esterna Coster SAE - 001, sonda a contatto Coster SCH - 010.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00727840142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Termoidraulica DBR di Del Barba Rodolfo</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2049.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2049.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D280894A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Provinciale di Brescia e Reparti dipendenti, nonché Sezione Operativa Navale Lago di Garda con sede a Salò (BS). meccanica brescia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00670410984</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFA GOMME SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>18235.02</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>18235.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z81288E16E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto climatizzatori Comando Regionale, Rtla e Gruppo Ponte Chiasso Acquisto climatizzatori Comando Regionale, Rtla e Gruppo Ponte Chiasso</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12479491008</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MR SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2694.37</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2694.37</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8E29C5DA3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di n.94 tende veneziane varie per le esigenze della Compagnia GdF Erba fornitura di n.94 tende veneziane di varie misure riportate nel preventivo n.8700 del 24/12/2018 per le esigenze della Compagnia GdF Erba</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00762760965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PORTEND SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2645.89</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2645.89</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z622976OF9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura nr. 01 lampada a piantana di colore nero per le esigenze del Comando Provinciale di Monza fornitura nr. 01 lampada a piantana di colore nero per le esigenze del Comando Provinciale di Monza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00531920783</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PAPER INGROS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>97.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>97.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z59292FDDF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche speciali (montagna) per le esigenze della Compagnia di Gaggiolo Fornitura n. 4 paia di scarpe antinfortunistiche speciali (montagna) per le esigenze della Compagnia di Gaggiolo:
- nr. 03 paia tg. 43;
- nr. 01paio tg. 45.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00683720262</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CALZATURIFICIO TREEMME S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>317.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>317.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>z161288e1a1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA____________PER ACQUISTO 1 LETTO A ASCOMPARSA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00570170035</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFA SAS DI CISLAGHI MAURIZIA&amp;C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>390.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>390.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDC289146E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pulizie straordinarie garages Nucleo PEF Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>439.81</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>439.81</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z642867AB4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino automezzo IVECO OP targato GdiF 371BH in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Brescia Ripristino automezzo IVECO OP targato GdiF 371BH</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02258840988</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SIRMIO GOMME DI LIMARDO VALERIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>355</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>355</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z222867A90</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino automezzo IVECO OP targato GdiF 371BH in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Brescia Ripristino automezzo IVECO OP targato GdiF 371BH</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02647800040</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VEGOM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>36.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>36.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE027638B3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di apertura di una porta d’accesso presso un locale chiuso esterno alla caserma “A. Volta” sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como. lavori come da trattativa diretta nr.922115 del 28/05/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2074</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2074</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE32860300</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca e la riparazione di una perdita d’acqua e sostituzione della caldaia murale in uso presso l’ASGI n. 1554 ubicato all’interno della caserma di Via Valtellina n. 3 in Milano e assegnato al Ten. Col. Seragusa. lavori come da trattativa diretta nr.924109 del 28/05/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3562.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3562.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z882764B24</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di climatizzatore fisso per la sala server della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. lavori come da trattativa diretta nr.924546 del 28/05/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2072.78</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2072.78</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z192762F2F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino tratto di tubatura ammalorata dell’impianto di riscaldamento della Caserma “5 Giornate “di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.924809 del 28/05/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1805.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1805.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z87287CB9D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa. n. 01 conf. Spiroxan 20*,
n. 01 conf. Rimadyl.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02412060127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA SOMMA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>53.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>53.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBB287CBE7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione di n. 11 "scalibor proctetor band" per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa. n. 11 scalibor proctetor band large 65 cm</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02241700042</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALCYON ITALIA S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>204.49</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>204.49</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA2881C08</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino punti di rete LAN presso il Gruppo Ponte Chiasso Ripristino punti di rete LAN</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02132480175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROLEADER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3507.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3507.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9227FBCBB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Sostituzione del bruciatore ammalorato della caldaia in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Como. lavori come da trattativa diretta nr.926348 del 29/05/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1973.96</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1973.96</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7F289EC8F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire la riparazione sulla rete e sugli apparati informatici in in dotazione ai reparti dipendenti dal Comando Regionale Lombardia. Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03878640238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VIRTUAL LOGIC SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D289EB0C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di materiale tecnico vario per il dipendente Laboratorio Radio del Reparto T.L.A. Lombardia di Milano Fornitura di materiale tecnico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00004920237</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERNI MARINO DI MARIO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1124.06</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1124.06</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z52289B54A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto 1 leggio in plexiglass Comando Provinciale Lecco</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00948540166</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLIVARI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>544.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>544.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE828A13A5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di nr. 03 apparati informatici presso il Reparto TLA Lombardia Riparazione seguenti apparati:
a) Multifunzione Epson WF-M5690 SQ24571 - sostituzione Duplex +Pick Uo Assy - Pulizia Generale e collaudo prolungato;
b) Multifunzione Epson WF-M5690 SQ25529 - sostituzione Duplex +Pick Uo Assy - Pulizia Generale e collaudo prolungato;
c) Multifunzione Epson WF-M5690 SQ22309 - sostituzione Print Head Assy - addebbitato unico costo di diagnosi, rip.ne a carico Epson.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03845450968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CILAB.IT S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>192.71</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>192.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZOO27D1427</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto 4 tv per le esigenze della Compagnia di Treviglio del Comando Provinciale di Lodi e di Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05280140871</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CULTRARO VASTA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1887.05</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1887.05</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC4288ECA0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 2 box componibili in acciaio verniciato necessari per le esigenze della Compagnia della Guardia di Finanza di Sondrio fornitura di n. 2 box componibili in acciaio verniciato necessari per le esigenze della Compagnia della Guardia di Finanza di Sondrio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00594690141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2244.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2244.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0927D0FB7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 10 carnet ciascuno valevole per 7 lavaggi nel tunnel, per le esigenze degli automezzi in uso al Nucleo Speciale Polizia Valutaria. 10 carnet di abbonamento valevoli per sette lavaggi cadauno nel tunnel.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09612450156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SILVA ASSISTAUTO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>506.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>506.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z332888BB2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il ripristino di n. 2 automezzi in uso al Comando Provinciale di Milano e Reparti dipendenti coinvolti in incidenti passivi 	RENAULT MEGANE targata GDF 796BJ: sostituzione con materiale fornito dalla ditta di n.1 paraurti ant completo, n.1 kit fissaggio paraurti ant, n.1 staffa lat paraurti ant, n.1 kit staffe paraurti ant, n.1 protezione inf. Paraurti ant., n.1 spoiler paraurti ant., n. 1 traversa paraurti ant., n.1 kit mascherine proiettori fendinebbia, n.1 fanalino posizione ant., n.1 kit cornici proiettori fendinebbia, n.1 proiettore fendinebbia, n.1 proiettore, n.1 griglia inf. Paraurti ant., n.1 profilo griglia inf. Paraurti ant., n.1 rivestimento sup. paraurti ant., n.1 profilo centr. Sup. paraurti ant., n.1 kit modanature paraurti ant., n.1 maschera paraurti ant., n.1 supporto proiettore, n.1 kit montaggio paraurti. Riordino di n.1 cofano anteriore, n.1 parafango ant., n.1 sfumatura parafango ant., n.1 stacco/riattacco elementi complessivo, n.1 squadratura complessivo scocca.
	ALFA ROMEO GIULIETTA targata GDF 436BL: sostituzione con materiale fornito dalla ditta di n.1 coppa ruota. Riordino di n.1 paraurti ant. lat., n.1 parafango ant, n.1 sfumatura porta ant., n.1 assetto vettura e bilanciatura, n.1 parasassi int. passaruota ant.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5964.95</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5964.95</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z66287AF1C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del riscontro elettrico della porta d’ingresso della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio. sostituzione riscontro elettrico della porta d’ingresso della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Menaggio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02766570135</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALUSTAR di Maurizio Orsi</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE2288F3BB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica di media tensione che serve la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. ripristino funzionalità della cabina elettrica di media tensione che serve la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01516570163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTRICA RIZZI S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB828ABC18</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto nr. 1 sedia presidenziale ergonomica e due di accompagnamento per l'Ufficio del C.te Provinciale Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03222970406</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MYO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>855.22</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>855.22</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD928A95ED</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Tende varie per Comandi Provinciali Lecco, Mantova, Como e Roan Fornitura ed installazione temdaggi vari come da prospetto allegato presso Comandi Provinciali Lecco, Mantova, Como e Roan di Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00762760965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PORTEND SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3563.13</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3563.13</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z60289B524</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto n. 400 bottigliette d'acqua da 0,50lt per il personale impiegato durante la Festa del Corpo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03585750155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IPER MONTEBELLO SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>75.995</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>75.995</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZOD28A95D9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto di nr. 2 scale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02352800201</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO ROMANI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>444.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>444.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3C28A955C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto nr. 3 macchine da scrivere elettriche.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03095020362</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CENTRO UFFICI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>695.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>695.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0528B6A6A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n.1 corona d'alloro per la festa del Corpo Acquisto n.1 corona d'alloro per la festa del Corpo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12206260155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FIORI DA LUISA di TUMIOTTO LUISA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>200</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>200</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z33288F3A0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della caldaia murale a gas per l’alloggio di servizio nr.5738 sito in Fino Mornasco (CO), via Garibaldi nr.10. lavori come da trattativa diretta nr.938449 del 05/06/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1903.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1903.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8D288ED7D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'abbattimento e smaltimento di nr.4 alberi ad alto fusto presenti nella caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Como. lavori come da trattativa diretta nr.938086 del 05/06/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02959360138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>COLOMBO GIARDINI S.R.L</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4507.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4507.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A287AFFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca di una perdita d’acqua su tubazioni usurate nei cavedi sotto il Palazzo Terragni sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como. lavori come da trattativa diretta nr.938057 del 05/06/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1073.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1073.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD2287AFC9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della pompa dosatrice anticalcare a servizio del sistema di addolcimento acqua per l’impianto termico della caserma sede della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Como. lavori come da trattativa diretta nr.938039 del 05/06/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>744.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>744.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF92891562</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione porta REI 120 per il locale autorimessa della caserma sede del Comando Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.938388 del 05/06/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1866.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1866.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4C27C1039</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ACQUISTO N.2 ROTOLI PASSATOIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1830</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1830</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZZD2928EFC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione arredi vari per le esigenze del Comando Provinciale Cremona e Reparti dipendenti</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00933810194</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERGONZI  SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1000</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z232928F3B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del tessuto e riparazione di nr.42 poltroncine per le esigenze del Comando Provinciale Varese sostituzione del tessuto e riparazione di nr.42 poltroncine</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00745360123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MASINI ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1800</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1800</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z982928F64</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di tende a pannelli vari acquisto di tende a pannelli vari</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2372.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2372.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z132928FD2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione PER L'ACQUISTO DI N. 68 TENDE "VENEZIANE" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE VARESE E REPARTI DIPENDENTI ACQUISTO DI N. 68 TENDE "VENEZIANE" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO PROVINCIALE VARESE E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00745360123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MASINI ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3657.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3657.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB529760CB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto e l'installazione di nr.6 tavole wc per le foresterie site presso la Caserma “5 Giornate”, via M. Gioia n.5 – 20124 Milano fornitura e posa di nr.6 tavole wc per le foresterie site presso la Caserma “5 Giornate”, via M. Gioia n.5 – 20124 Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>622.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>622.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3E28B9927</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n.18 bandiere gialloverdi Fornitura di n.18 bandiere gialloverdi dimensioni 100 x 200 per l’addobbo della caserma in occasione della Festa del Corpo – 245° Anniversario</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08732310969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MILES DI FRANCESCO BEATI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>708.21</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>708.21</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9C28ABB69</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino dell'automezzo dell'automezzo IVECO DAILY OP targato GDF 115AY in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Como. sostituzione con materiale fornito dalla Ditta di nr. 1 frizione completa , nr. 1 cilindro idraulico frizione, nr. 1 cuscinetto volano, nr. 1 paraolio motore, nr. 1 rettifica volano, nr. 1 l olio cambio, nr. 1 tester Easy, nr. 1 pedaliera, nr. 1 serie pastiglie post. Nr. 1 indicatore di usura, nr. 1 serie pastiglie anteriori, nr. 1 indicatore di usura, nr. 1 filtro olio, nr. 1 filtro gasolio, nr. 1 filtro aria, nr. 7 litri olio motore, nr. 1 litro paraflu.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02380210126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CAMMARANO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3134.64</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3134.64</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD6286C58D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto attrezzature varie per le esigenze della MOS presso il Nucleo PEF di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00727120156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>COALCA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1209.69</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1209.69</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7B288EE85</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino del terrazzo dell’alloggio di servizio sito in Varese, via Tonale n. 19. lavori come da trattativa diretta nr.943616</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5843.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5843.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF4288F2B3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di nuovi climatizzatori per alcuni locali delle caserme sedi del Gruppo di Ponte Chiasso e Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Como. lavori come da trattativa diretta nr.943674</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1387.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1387.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA1288EB09</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di nr.1 impianto di climatizzazione per il locale “Corpo di Guardia” della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Rho. lavori come da trattativa diretta nr.943826.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1196.82</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1196.82</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB728ABAD8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino dell'automezzo IVECO DAILY OP targato GDF 114AY in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Bergamo. sostituzione con materiale fornito dalla Ditta di nr. 1 frizione completa, nr. 1 cilindro idraulico, nr. 1 cuscinetto volano, nr. 1 paraolio motore, nr. 1 rettifica volano, nr. 1 litro olio cambio.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02380210126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CAMMARANO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1995.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1995.41</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z05288F3F9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione centralino TVD dell’antenna degli alloggi e della foresteria della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Sostituzione di nr.1 centralino 30dbvhf-iv-v-filyto lte, nr.8 connetodi pregio twist on 5 mm, nr.1 cavo coassiale 4,5 mm bas perd.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01532610183</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Bonaficini Marco</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>280.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>280.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8C288EE33</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione dell'impianto di video sorveglianza della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Fornitura e posa di nr.3 telecamere bullet starvis mot 2,0 mpx 2,8-12mm 4/1.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01113880189</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VIDAB S.a.S. di Suardi Angelo &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1091.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1091.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF028A13D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto sul gruppo pompa centrale dell’impianto antincendio in uso presso la caserma sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. manodopera per smontaggio pompa pilota e sblocco pompa principale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02555140025</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Elettromeccanica Ciliberto Antonio di Ciliberto Mauro</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>295.73</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>295.73</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6528B99DC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Rimozione di precedenti decorazioni e successiva affissione di altrettante nuove decorazioni sulle vetrate d’ingresso del Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale di Milano Rimozione di precedenti decorazioni e successiva affissione di altrettante nuove decorazioni sulle vetrate d’ingresso del Comando Interregionale dell’Italia Nord-Occidentale di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03438370169</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.20 SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1952</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1952</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4328BBCD1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 03 espositori/totem (modello B) per Comando Interregionale Fornitura di nr. 03 espositori/totem (modello B) per Comando Interregionale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03438370169</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.20 SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>536.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>536.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z65288EB88</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per rifacimento porzione della linea dell’impianto di riscaldamento/condizionamento lato mensa della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano Rifacimento porzione della linea dell’impianto di riscaldamento/condizionamento lato mensa della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5416.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5416.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4E287AF81</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per rifacimento delle tubazioni di scarico a servizio dei fan coil a soffitto del 2° e 3° piano della caserma sede della Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano Rifacimento delle tubazioni di scarico a servizio dei fan coil a soffitto del 2° e 3° piano della caserma sede della Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3889.36</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3889.36</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5828BBD93</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto ascensore Bassetti in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano Riparazione dell’impianto ascensore Bassetti in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8418</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8418</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8028A9578</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto ascensore Elma in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7 Riparazione dell’impianto ascensore Elma in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano via M. Gioia n. 7</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9308.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9308.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8028B4BD6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione n. 12 miscelatori per lavabo e n. 12 kit di scarico con sifone a bottiglia, occorrenti presso i servizi igienici della caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano Sostituzione n. 12 miscelatori per lavabo e n. 12 kit di scarico con sifone a bottiglia, occorrenti presso i servizi igienici della caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1464</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1464</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5328C8343</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Sponsorizzazione nr. 02 Gazebo per Sezione Stampa del Comando Regionale Sponsorizzazione nr. 02 Gazebo per Sezione Stampa del Comando Regionale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00825000961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERTONI CAMPEGGIO SPORT</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1010.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1010.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8D27D13EB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n. 8 poltroncine e 03 attaccapanni per Nucleo Valutario e nr. 02 portaombrelli per Stazione Navale Lago di Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03756950246</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRENDENE SRL UNIPERSONALE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2205.15</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2205.15</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB527AE607</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n.12 skypass Bormio-Olga San Colombano per la rappresentativa Regionale di sci</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00785310145</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOCIETA' IMPIANTI BORMIO S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>906</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>906</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF028C574C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 4991362 - Acquisto n.2 idropulitrici</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01847640123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>442.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>442.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5628C6B8F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01021430077</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INRECO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7328C097C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione annuale area verde della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. lavori come da trattativa diretta nr.945612 del 12/06/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3513.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3513.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD028CB98B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per soccorso stradale automezzo Fiat Iveco OP. GdiF 386BH in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Como. soccorso stradale con dedazione del preventivo con smontaggio parti danneggiate.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11920040158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOFFICINA CA.DAL. S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7928CC75A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il ripristino efficienza di n. 2 automezzi Fiat Iveco OP. targati GdiF 385BH – GdiF 386 BH in uso alla Compagnia Guardia di Finanza Como. 	IVECO OP targato GdiF 385BH: 
	IVECO OP targato GdiF 386BH:</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09618390158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CENTRO VEICOLI GATTI di Gatti G.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3243.51</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3243.51</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2728A8F21</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la revisione e collaudo del serbatoio ad uso gasolio da riscaldamento per la centrale termica in uso presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna. Allestimento cantiere con delimitazione area di sicurezza, degassificazione pozzetto di carico, scollegamento tubazioni di adduzzione, apertura pass/uomo - collegamento a terra equipotenziale, neutralizzazione gas tossici - esplosivi, degassificazione e controllo con esplosimetro, aspirazione fondami per smaltimento oli esausti, raschiamento pareti con sgrassaggio lamiere e bonifica, trattamento pareti a lucentezza metallica, rilevazione spessimetrica ad ultrasuoni a misura millimetrica su lamiere e saldature. Prova di tenuta con SDT TANK -TEST System ad aultrasuoni, sigillatura con acciaio plastico ad eventuali corrosioni, cubatura serbatoio e rilevazione eventuale inclinazione fondo. Rivestimento corrosivo con resine sintetiche epossidiche/speciali per carburanti con convertitore di ruggine, essiccazione 48/60h da termine lavori, travaso combustibile estratto, sostituzione guarnizione passo/uomo, chiusura pass/uomo e collaudo impianto. Etichettatura in alluminio con dati tecnici.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4601.84</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4601.84</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7728A9501</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la bonifica per abbandono e collaudo tenuta con resinatura interna antiossidante del serbatoio ad uso gasolio da riscaldamento installato presso la caserma “5 Giornate” di Milano sede del Reparto TLA Lombardia. Allestimento cantiere con delimitazione area di sicurezza, apertura pass/uomo - collegamento a terra equipotenziale, aspirazione fondami per smaltimento oli esausti, degassificazione e controllo con esplosimetro, raschiamento pareti, lavaggio con idonei detergenti e sgrassaggio totale - ascuigatura, cubatura. Prova di tenuta con SDT TANK -TEST System ad aultrasuoni, pulizia e taglio tubazioni di adduzione e sfiato. Trattamento pareti a lucentezza metallica. Rivestimento anticorrosivo con resine sintetiche reattive/epossidiche, essiccazione con ventilazione forzata. Chiusura passo/uomo. Certificati di collaudo per ASL/A.R.P.A./VV.FF. Documentazione fotografiche. Tabelle centimetriche di livello con formulario smaltimento fondami.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4211.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4211.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D28C8368</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 01 obiettivo Tamron e nr. 01 batteria Duracell Fornitura di nr. 01 obiettivo Tamron e nr. 01 batteria Duracell</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01345780504</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ILFOTOAMATORE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>199.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>199.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCD28CD52B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di nr.1 soffiatore modello Stihl e nr.2 rasaerba modello Honda per le esigenze della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. fornitura di nr.1 soffiatore spalleggiato modello Stihl, max velocità aria m/s 75, cilindrata cm 63,3, peso kg 10.1 e nr. 2 rasaerba a motore modello Versamow HRX537C2 HY EA.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01876110154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Società Agricola del Lago S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3267.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3267.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA9288ED31</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di n. 2 impianti ascensore in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano •	Riparazione di n. 2 impianti ascensore in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano mediante sostituzione del quadro di manovra, di cavi flessibili, delle linee elettriche di vano e revisione delle porte per l’ascensore n. 2059 ed installazione di uno scalda olio per l’ascensore della palazzina Comando</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9906.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9906.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8128C83E5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura nr. 01Bodycam Fornitura nr. 01Bodycam</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02547620423</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>OPERAZIONI SPECIALI DI CARDUCCI MILENA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>213.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>213.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB728B9773</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Servizio Welcome cofee in occasione del 245° anniversario della Guardia di Finanza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02134940127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GASTRONOMIA "CRESPI" SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2310</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2310</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7128DC614</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Catering per Festa del Corpo presso il C.do Prov. Monza 26 giugno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02101130967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LA PASTICCERIA DI GHEZZI ITALO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>764.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>764.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8E28E438D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura custodia di protezione per dispositivo elettronico marca DELL LATITUDE 5285 per il Comandante Regionale Lombardia. Fornitura custodia di protezione per dispositivo elettronico marca DELL LATITUDE 5285 per il Comandante Regionale Lombardia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08687680960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLPA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>80.57</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>80.57</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9028E51D1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 05 apparati UPS Riparazione nr. 05 apparati UPS:
- SQ11732 - SQ5880 - SQ4848 - SQ4848 - SQ4941 - SQ19254</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02638110128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.M.A. Electronics S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1122.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1122.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCA28EA710</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto nr. 1 tappeto in oquette per cerimonie e nr. 10 tende per gli uffici</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00745360123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MASINI ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1320.28</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1320.28</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD628DC5D9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il livellamento delle mattonelle del piazzale interno della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Rimozione soglia in granito, rimozione piastrelle in cemento con taglio e posa in opera delle stesse. Posa in opera della soglia precedentemente rimossa compreso il battiscopa e vari piccoli ripristini.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>341.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>341.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2228E6C0E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto 4 omposizioni floreali (1 cuscinetto alloro,3 centrotavola), per Cerimonia 245° del Corpo presso il Comando Prov. Brescia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03387310174</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FIORISTA DIONI DANIELA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>167.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>167.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAA28DC5C1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per ripristino impianto videosorveglianza presso la caerma sede della Compagnia di Vigevano ripristino impianto videosorveglianza presso la caerma sede della Compagnia di Vigevano mediante sostituzione cavo monitor telecamere guardiola</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01240490838</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROIMPIANTI DI ROLANDO CALLEGARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>347.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>347.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5D28EA61E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Coffee break Comando Provinciale Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01613460193</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C'E' UN CUOCO PER TE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8628E8702</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione COFFEE BREAK FESTA DEL CORPO BERGAMO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03398470165</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LA MARIANNA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF928D4CE1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto zerbino 235*106 per ingresso comando provinciale como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03581110131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>HR% SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5528EE3B1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Coffee Break Festa del Corpo Comando Provinciale Mantova Coffee Break Festa del Corpo Comando Provinciale Mantova</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01561570209</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PASTICCERIA MAZZALI&amp;SPEZIALI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>26E2980115</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per pulizie straordinarie presso il bagno ubicato al 4° piano del Reparto TLA Lombardia pulizie straordinarie presso il bagno ubicato al 4° piano del Reparto TLA Lombardia per rimozione residui di toner</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>475.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>475.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>XE2179E118</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il lavaggio delle telerie per le esigenze del Comando Provinciale Lecco. Lettera di ordinazione per il lavaggio delle telerie per le esigenze del Comando Provinciale Lecco.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>62.95</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>62.95</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>XBA179E119</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie Gruppo Malpensa</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05841780967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PROFESSIONE PULITO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>266.09</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>266.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCD29816C4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione centrale termica in uso presso la caserma sede del Gruppo P.I. della Guardia di Finanza di Milano. riparazione centrale termica in uso presso la caserma sede del Gruppo P.I. della Guardia di Finanza di Milano mediante sostituzione del giunto antivibrante.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>680.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>680.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z612951371</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita sugli impianti della caserma sede del Gruppo P.I. della Guardia di Finanza di Milano ricerca perdita sugli impianti della caserma sede del Gruppo P.I. della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2623</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2623</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7D298FA3E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il rifacimento parziale dell’impianto fognario del canile ubicato all’interno della caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Sondrio. rimozione pozzetto esistente e fornitura e posa nuovo pozzetto sifonato con chiusino a griglia in ghisa (40x40); rimozione porzione di pavimentazione, formazione scanalatura, ripristino pavimentazione; posa nuovo tubo in pvc; posa di n. 2 pozzetti sifonati con coperchio in cemento (40x40) e raccordo con scarichi grigliati di superfice.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00059130146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STAZZONELLI FRANCO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1281</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1281</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z182981701</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione rubinetteria presso l’alloggio di servizio n. 0319 di scheda sito in Sesto San Giovanni (MI) via Carlo Marx, 660. sostituzione della rubinetteria – miscelatore lavabo e miscelatore bidet - presso l’alloggio di servizio n. 0319 di scheda sito in Sesto San Giovanni (MI) via Carlo Marx, 660.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>268.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>268.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7B28CD699</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino tubatura ammalorata del sistema fognario della cantina di un alloggio di servizio sito in Milano, via M. Gioia nr.7. Fornitura di nr.1 tubo DN160 metri 1,5, nr.1 bicchiere a tripla profondità DN 160, nr.1 ispezione con tappo a vite DN 160, nr.2 collari, nr.1 lubrificante per tubi e raccordi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>614.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>614.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8728CCF0C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione straordinaria delle porte REI della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco Manutenzione straordinaria di nr.19 porte REI con maniglione antipanico e chiusura con e senza magnete. Sostituzione di nr.2 spinotti a molla e rondelle per porte da registrare in altezza.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10028450962</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRUPPO SERVIZI SICUREZZA E ANTINCENDIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>401.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>401.38</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA028FAE46</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione acquisto di n. 01 decespugliatore per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. n. 01 Decespugliatore STIHL FS12OR.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02087800138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>G.A.M.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>280</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>280</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Lavaggio telerie Comando Provinciale Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>195.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>195.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5828C0C03</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di rubinetteria, ripristino tubatura ammalorata ed installazione di valvole termostatiche per alcuni locali della caserma “5 Giornate” di Milano. -	controllo scarico e sostituzione parti usurate, fornitura e posa n. 2 rubinetti a pedale e n. 1 rubinetto a muro;
-	fornitura e posa di n. 26 valvole termostatiche complete di detentori e valvole</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3480.66</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3480.66</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6328CD217</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di ripristino dell’alloggio di servizio nr.0326 riservato alla carica di “Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso” Lavori di ripristino dell’alloggio di servizio nr.0326 riservato alla carica di “Comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso”</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>10797</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>10797</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6C28DC5B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino guaina catramata occorrente sul tetto della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola Ripristino guaina catramata occorrente sul tetto della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1586</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1586</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2328EA822</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Acquisto nr. 1 scrivania completa di cassettiera e consolle laterale, per le esigenze del Comandante Provinciale di Varese.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01314030121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MARIO MERLETTI  SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7828CD5CA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per una video ispezione per ricerca perdita di acqua presso il locale archivio della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. Video ispesizione per ricerca perdita occulta colonna scarico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01678800192</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>2A IMPIANTI S.R.L.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC928CD02B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione dell'erba sintetica del campo di calcetto presente presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Rigenerazione erba sintetica su tutta la superficie del campo a 5 con apposita macchina a spazzola motorizzata e passaggio con tappeto livellante per ditribuire uniformamente il materiale d'intaso erboso.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02702130960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MONDIALTENNIS S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8728CCF0C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del caricatore automatico della centrale termica in uso presso la Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Desenzano del Garda. Sostituzione di nr.1 gruppo alimentazione diametro 1/2.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02673950982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Idroclima 4 di Pasinetti Caludio &amp; C. S.n.c.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>134.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>134.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8628EEB04</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto idrico in uso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Magenta. Sostituzione di nr.3 canotti con rosone e morsetti per wc, nr.1 passo rapido completo di maniglia per wc, nr.1 scaldabagno elettrico dal litri 30.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06577730960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Idrotermica P.V. S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>439.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>439.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD2294F421</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un rubinetto d’arresto installato nella cucina dell’alloggio si servizio in uso al Brig. C. QS Laface, sito in Sesto San Giovanni, via C. Marx n. 660 sostituzione di un rubinetto d’arresto installato nella cucina dell’alloggio si servizio in uso al Brig. C. QS Laface, sito in Sesto San Giovanni, via C. Marx n. 660</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D2BEEAF3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di nr.2 orologi programmatori e nr.5 condensatori spunto per fan coils in uso presso la Caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr.1 orologio programmatore settimanale digitale e analogico, nr.5 condensatori di spunto per mptori fan coils.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>396.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>396.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z92290B62B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ALLESTIMENTO PALCO VARESE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02097750026</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>I FERRARIO DI GALLARATE SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>707.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>707.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z55290B665</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ACQUISTO FRIGO PER MOS COMO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01073710038</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNOBI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1878.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1878.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7728EEAE5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la revisione annuale del distributore di carburante per le Unità Navali in uso presso le Sezione Operativa Navale Lago di Lugano. Sostituzione di nr.2 filtri GBL 131, nr.2 filtri INCF 113, nr.2 cinghia, nr.2 corteco ridaro, nr.2 corteco snodo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02481900963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRIT SERVICE TECHNOLOGY S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>333.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>333.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAA28EEAEA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il riipristino avaria della centralina rilevatori fumi e gas dei locali mensa della Caserma “5 Giornate” di Milano – via M. Gioia nr.5. Manutenzione dell'impianto di levazione fumi/gas presso i locali della cucina con pulizia di tutti i rilevatori di fumo e gas e sostituzione delle batterie tampone attualmente in avaria.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>799.1</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>799.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8F290B55C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione della caldaia in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio alla riparazione della caldaia in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio, mediante sostituzione della scheda principale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>311.1</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>311.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE028EAA0D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per acquisto nr. 10 ombrelli neri per C.do Prov. Milano (4) - C.do Prov. Varese (4) - Re.T.L.A. (2) Fornitura nr. 10 ombrelli neri per C.do Prov. Milano (4) - C.do Prov. Varese (4) - Re.T.L.A. (2)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09893220153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MANZOLI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>176.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>176.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9F290B5C0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per noleggio di un palco coperto (mt. 12 x 6) occorrente per la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. noleggio di un palco coperto (mt. 12 x 6) occorrente per la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese sita in via Pasubio n. 6.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12693710159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ANDRANI MARCO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1830</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1830</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC028D4E2T</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di nr. 2 piante Filodendro e nr. 2 piante Monstera compreso coprivaso ed argilla acquisto nr. 2 piante Filodendro e nr. 2 piante Monstera compreso coprivaso ed argilla per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05106450157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Centro Mercato Fiori Toppi S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A28D0E9B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n.1 calciobalilla, n.1 tavolo ping popong e n.4 tavoli da gioco 90x90 con panno verde per Comando Provinciale Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05174780659</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DESIG ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2098.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2098.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF42916698</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione borchie di rete LAN presso il Comando Provinciale di Milano. Riparazione borchie di rete LAN presso il Comando Provinciale di Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03311260172</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4477.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4477.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD328E6EA9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pubblicazione avviso di aggiudicazione appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale per i Contratti Pubblici. avviso di aggiudicazione appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04982190151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LIBRERIA CONCESSIONARIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1011.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1011.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7E291AFB3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 24.000 guanti in nitrile – anti contagio biologico per il Gruppo Malpensa Fornitura di nr. 24.000 guanti in nitrile – anti contagio biologico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06365451217</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.M.C. GROUP SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>878.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>878.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0A2CEEAEE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la realizzazione di un pavimento galleggiante presso il locale “Sala CED” della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.968748 del 04/07/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4245.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4245.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z37288EDD7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino del tratto fognario degli alloggi di servizio siti in Milano, via Tarabella nr.1. lavori come da trattativa diretta nr.968769 del 04/07/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10383910964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>555 Company Service S.a.S. di Ruggiero Walter &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6710</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6710</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF828E6ED4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pubblicazione avviso di aggiudicazione appalto sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed nazionale, Avvenire ed Lombardia e il Corriere dello Sport ed Nord. avviso di aggiudicazione appalto sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed nazionale, Avvenire ed Lombardia e il Corriere dello Sport ed Nord</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1582.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1582.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z222918F0F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione COFFEE BREAK INAUGURAZIONE CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE VARESE COFFEE BREAK INAUGURAZIONE CASERMA SEDE DEL COMANDO PROVINCIALE VARESE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03398080121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>COLLEGIO DE FILIPPI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2000</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z962918DF8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di una passatoia da utilizzare in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Comando Provinciale di Varese acquisto di una passatoia da utilizzare in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Comando Provinciale di Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>305</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>305</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7428EF9C6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino impianti di riscaldamento e di condizionamento in uso presso alcune caserme della Guardia di Finanza della regione Lombardia Ripristino impianti di riscaldamento e di condizionamento in uso presso alcune caserme della Guardia di Finanza della regione Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2862.48</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2862.48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z102921F3D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO PROV. VARESE PULIZIA STRAORDINARIA IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMANDO PROV. VARESE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6466</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6466</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD429233B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di un leggio in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del C.do Provinciale Varese acquisto di un leggio in occasione della cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del C.do Provinciale Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01314030121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MARIO MERLETTI  SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>292.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>292.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA22925003</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Visite medico-sportive per l’idoneità all’attività agonistica, per il personale partecipante alla XLVII edizione delle “Esercitazioni Tecnico-Nautiche” del Corpo. n.2 visita medico - sportiva.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02547750121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MEDSPORT</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>144</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>144</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDA2924FCD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Visite medico-sportive per l’idoneità all’attività agonistica, per il personale partecipante alla XLVII edizione delle “Esercitazioni Tecnico-Nautiche” del Corpo. n.2 visita medico - sportiva.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02311680801</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR LEONELLO SCARFONE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>122</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>122</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7828EF864</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di un pannello bilaminato per appoggio PC nel Corpo di Guardia della caserma sede del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. ornitura e posa di nr.1 pannello bilaminato di spessore 2 cm, colore nero per uso basamento per appoggio PC nel Corpo di Guardia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>341.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>341.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8F2927C4C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per l’acquisto di una passatoia da utilizzare in    occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Comando Provinciale di Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1128D4E14</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione degli attrezzi della palestra del Gruppo Linate Manutenzione degli attrezzi della palestra del Gruppo Linate</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06250230965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECHNOGYM S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>265.13</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>265.13</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7F2924DD3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per pubblicazione dell’avviso aggiudicazione appalto sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed. nazionale, Avvenire ed. Lombardia e il Corriere dello Sport ed. Nord Pubblicazione dell’avviso aggiudicazione appalto sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed. nazionale, Avvenire ed. Lombardia e il Corriere dello Sport ed. Nord</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1204.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1204.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC728D4D21</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di una coppia di porte da calcetto per il Comando Provinciale Milano Acquisto di una coppia di porte da calcetto per il Comando Provinciale Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02702130960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MONDIALTENNIS S.N.C. DI ARMENIO MICHELE &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z132928DDC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di cancelleria varia per il Comando Interregionale Nord Occidentale Milano - Re.T.L.A. Milano acquisto di cancelleria varia per il Comando Interregionale Nord Occidentale Milano - Re.T.L.A. Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06262520155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DUBINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>510.11</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>510.11</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3E292BAC9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 10 cassette pronto soccorso per le esigenze del Nucleo Valutario Milano (n.2) e per Servizio Sanitario/Infermeria sede (n.8) Fornitura di nr. 10 cassette pronto soccorso</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05697370483</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARMETTA ANTONINO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1647</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1647</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z81289C8D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione luglio 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>63.26</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>63.26</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2A2928E2D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto arredi vari per Comandante Provinciale Varese e Comandante Compagnia Busto Arsizio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00718830292</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INGROSS FORNITURE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2510.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2510.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE2928E0F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr.34 sedie con braccioli per le esigenze del Comando Provinciale Brescia e del Comando Provinciale Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00531920783</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PAPER INGROS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1804.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1804.38</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9628D0EE6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr.28 scaffali metallici per le esigenze del Comando Provinciale Brescia, Comando Provinciale Sondrio e Compagnia Menaggio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04566840874</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DINA PROFESSIONAL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2511</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2511</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4A29D2FC2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lavori idraulici necessari presso il bagno della foresteria ubicata all'interno della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, sita in piazza del Popolo n. 4. Sostituzione n. 1 scaldabagno elettrico, sostituzione sanitari (wc w bidet), sostituzione sifoni e piletta lavabo e sostituzione guarnizioni del gruppo vasca presso il bagno della foresteria ubicata all'interno della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Como, sita in piazza del Popolo n. 4.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1008.59</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1008.59</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD328D4D6C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA Fornitura di nr.28 soffioni doccia e n.2 panchine da spogliatoio per le esigenze del Comando Provinciale Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03848230714</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFARANO ROCCO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>422.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-03T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>422.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie Gruppo Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>101.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>101.38</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z99290B51D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la verifica periodica biennale dell’impianto elevatore in uso presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna verifica periodica biennale dell’impianto elevatore in uso presso la Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05384711007</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.L.T.I. S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>176.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>176.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5129358DC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione rete Lan presso il nuovo magazzino Telematico del Reparto TLA Lombardia Riparazione rete Lan presso il nuovo magazzino Telematico del Reparto TLA Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03311260172</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>707.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>707.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie Nucleo PEF Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>88.39</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>88.39</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZED26E2D4C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA PSICOLOGICA - FEBBRAIO / MAGGIO 2019 FEBBRAIO / MAGGIO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01531030086</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTT.SSA ALESSIA MANZELLA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1602.51</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1602.51</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8B2938ACF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionamento di un climatizzatore e di un bruciatore in uso presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova ricerca perdita sulla linea gas, messa in pressione con azoto vuoto linea, carica gas R32 per il condizionatore in uso presso l'ufficio del Comandante del Nucleo PEF e sostituzione di apparecchiatura, elettrodo e sonda per l'impianto di riscaldamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>823.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>823.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8F2938AE8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino del funzionamento del sistema di sicurezza della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Saronno Fornitura e posa di nr.1 batteria 12V 7,2 Ah per centrale allarme HESA, nr.3 batterie al litio CR123 per sensori radio contatti magneti porte, nr.1 batteria al litio CR123 per sensore radio volumetrico infrarosso-corridoio ingresso, nr.2 batteria 12V 2 Ah per sirena esterna. Controllo generale impianto. Collaudo funzionamento generale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02354800134</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TS LARIO Telefonia e Sicurezza di Barzaghi Angelo</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>317.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>317.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z412938B74</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell'impianto di videosorveglianza in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. riparazione dell’impianto di videosorveglianza in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia mediante sostituzione di n. 1 DVR AHD / CVBS / HD-CVI con alleggiamento per 2 hard disk e n. 1 gruppo di continuità 750 VA con stabilizzatore AVR</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01240490838</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROIMPIANTI DI ROLANDO CALLEGARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>994.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>994.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0A2938B56</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'esuzione di alcuni Lavori di natura elettrica occorrenti presso la caserma “XXV Aprile” di Milano sede del Comando Interregionale dell’Italia N.O. realizzazione impianto elettrico per l'apertura automatica delle finestre del locale centralino e fornitura e posa di un faretto led da 20W nella sala d'attesa con relativi collegamenti.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>854</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>854</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z142938B17</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'adeguamento della porta blindata della “Sala Operativa” della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova. Rimozione e smaltimento delle lastre in vetro presenti negli spazi sopraluce delle porte blindate in ferro poste nell'Area Riservata previo smontaggio delle stesse. Fornitura e posa in opera di nr.1 lamiera spessore 8/10 da 990x340 mm e nr.1 lamiera spessore 8/10 da 1100x355 mm verniciato con RAL 9010.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00258720200</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.A.C.F.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>950.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>950.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D293C565</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato multifunzione presso il Comando Provinciale di Milano Riparazione nr. 01 apparato multifunzione SQ 23699</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03845450968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CILAB.IT S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>289.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>289.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD92938B3E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di n. 3 meccanismi a molla per accompagnamento chiusura porte e realizzazione impianto per spostamento tv con lavori di ripristino e tinteggiatura salone presso la caserma “XXV Aprile” di Milano. fornitura e posa di n. 3 meccanismi a molla per accompagnamento chiusura porte e realizzazione impianto per spostamento tv con lavori di ripristino e tinteggiatura salone presso la caserma “XXV Aprile” di Milano sede del Comando Interregionale dell’Italia N.O.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1281</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1281</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z74270B03A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente per il trasporto di militari per il concorso interno. noleggio come da trattativa diretta del</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02257280160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Autoservizi Zambetti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5720</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-02-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5720</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDE29C977A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per per i lavori di natura elettrica e ripristino dell’impianto di riscaldamento della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone. fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare dotato di sonda esterna e di valvola di zona impianto riscaldamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02707220139</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>B.D. di Bovati Davide</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>585.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>585.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA3296B157</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di nr.7 valvole termostatiche per alcuni locali della caserma “5 Giornate” di Milano. Installazione di nr.7 teste termostatiche, detentori e valvole per radiatori 1/2".</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>469.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>469.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDC2938B12</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità addolcitore acque domestiche in uso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo. sostituzione della testata completa dell'addolcitore in uso presso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09094390151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BWT ITALIA S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>536.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>536.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z312938A15</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di nr.2 finestre presso l’alloggio di servizio nr.1583 in uso al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Fornitura e posa di nr.2 finestre in legno finger joint complete di vetrocamera antinfortunistico 3+3,1 selettivo/15 gas argon/4 BE bicolore interno bianco RAL 9010 misure 100x200. Smaltimento vecchi serramenti.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02646350187</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Edil Legno S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2318</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2318</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBB2938A05</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto materiale per le esigenze della squadra “minuto mantenimento” della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. Fornitura di nr.1 pistola silicone, nr.1 set punte ferro LTF, nr.1 punta SDS 4X110, nr.1 punta SDS 5X110, nr.2 punte SDS 6X115, nr.1 punta SDS 10X160, nr.1 set cacciaviti Stanley, nr.1 Stanley Fat Max Multi accessori Tool Bag.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00933810194</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERGONZI  SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>418.09</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>418.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD2938A5C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità impianto d’allarme in uso presso la Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarnico. Fornitura e posa di nr.1 contatto magnetico radio bianco.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02846700165</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRESCIANI LORENZO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>164.09</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>164.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB82935A26</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 04 sim cards GSPS INMARSAT Isatphone 2 prepagate per le esigenze dei n. 4 reparti S.A.G.F. del Comando Regionale Lombardia Fornitura di n. 04 sim cards GSPS INMARSAT Isatphone 2 prepagate per le esigenze dei n. 4 reparti S.A.G.F.  - Voucher 100 unità (durata gg 90)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07001891006</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SNAP PHONE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>700</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>700</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD289C91B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie Como (Aprile 2019)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02563720131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVASECCO ORCHIDEA DI FEI SARA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>239.85</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>239.85</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2428D4E4C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione acquisto di n. 16 sedute fisse con braccioli per ufficio per le esigenze del Comando Provinciale Pavia acquisto di n. 16 sedute fisse con braccioli per ufficio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01543110181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TACCONI ARREDAMENTI TECNICI SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>995.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>995.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1C292BD58</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lavori idraulici per ripristino perdita d’acqua presso il locale archivio della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Lavori idraulici per ripristino perdita d’acqua presso il locale archivio della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1781.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1781.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D28EFB3A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di materiale per manutenzione aree verdi di alcune caserme della Guardia di Finanza della regione Lombardia. fornitura di materiale per manutenzione aree verdi di alcune caserme della Guardia di Finanza della regione Lombardia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00309390094</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.P. DI PLANDO DANILO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1317.17</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1317.17</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F28FAF95</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di porte per i locali dell’infermeria presente presso la Caserma “5 Giornate” di Milano, via M. Gioia nr.5 Fornitura e posa di porte per i locali dell’infermeria presente presso la Caserma “5 Giornate” di Milano, via M. Gioia nr.5</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10383910964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>555 Company Service S.a.S. di Ruggiero Walter &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4514</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4514</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE028DC59A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di segnalatori ottici luminosi da apporre sulle porte d’ingresso di ciascun locale tecnico e/o a rischio specifico della caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni Fornitura e posa di segnalatori ottici luminosi da apporre sulle porte d’ingresso di ciascun locale tecnico e/o a rischio specifico della caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1756.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1756.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z02293AC7A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto farmaci vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto farmaci vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2970</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2970</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z272938A54</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di una nuova caldaia presso l’alloggio di servizio n. 1553 ubicato nella caserma di via Valtellina n.3 in Milano in uso al Cap. Sarulli fornitura e posa di una nuova caldaia Riello modello Start 24KI a gas, presso l’alloggio di servizio n. 1553 ubicato nella caserma di via Valtellina n. 3 in Milano, in uso al Cap. Sarulli.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1342</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1342</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6C2938A4C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione cassetta di scarico wc in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola riparazione cassetta di scarico wc in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>195.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>195.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z062938A42</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell'impianto idraulico, mediante sostituzione di una saracinesca da 75, presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco. riparazione dell'impianto idraulico, mediante sostituzione di una saracinesca da 75, presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecco.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>469.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>469.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z10294F3CE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa n. 2 condizionatori fissi presso l’immobile in dotazione al Corpo sito in Zenna Corso Europa, n. 29 Fornitura e posa n. 2 condizionatori fissi presso l’immobile in dotazione al Corpo sito in Zenna Corso Europa, n. 29</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01044240867</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.M.F. DI GIUNTA BENEDETTO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2745</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2745</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione LAVAGGIO TELERIE RTLA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1199.69</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1199.69</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z63295110A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale di consumo informatico per garantire il corretto utilizzo degli apparati informatici in dotazione ai reparti dipendenti dal Reparto TLA Lombardia Acquisto toner</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01513020238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIDA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>34995.19</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>34995.19</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5728DC5EF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di alcuni serramenti in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, sita in via Valtellina n. 3. riparazione serramenti in uso presso i locali bar, magazzino, sala bar, palestra e sala riunioni della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano con fornitura di maniglie, serrature, cerniere e altre parti meccaniche necessarie.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01517960157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CHINELLI EUGENIO - FERRAMENTA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1901.98</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1901.98</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD5293AB80</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiali di consumo vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto materiali di consumo vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09053360153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AORTA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9453.36</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9453.36</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE5293ACDF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n. 175 elettrodi per ecg (100) e holter (75) e n. 5 bracciali per holter pressorio, per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto n. 175 elettrodi per ecg (100) e holter (75) e n. 5 bracciali per holter pressorio, per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03153711209</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARDIOLINE SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2612.33</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2612.33</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE5293ACDF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura azoto liquido e noleggio bombole gas 2019/2020 per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Fornitura azoto liquido e noleggio bombole gas 2019/2020 per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00209070168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOCIETA' ITALIANA AE E DERIVATI SIAD SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>426.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>426.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD0295315C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione PER L'ACQUISTO DI N. 10 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER LE ESIGENGE DEL C/DO PROVINCIALE MILANO (N. 1) E T.L.A. (N. 9) ACQUISTO DI N. 10 CLIMATIZZATORI PORTATILI PER LE ESIGENGE DEL C/DO PROVINCIALE MILANO (N. 1) E T.L.A. (N. 9)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>14329411004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAITECH SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4819</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4819</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D2938AF7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità dell’impianto di climatizzazione in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio ripristino della funzionalità dell’impianto di climatizzazione in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio mediante sostituzione dello scambiatore del gruppo frigo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7137</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7137</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z212938AAC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di un nuovo impianto di videosorveglianza occorrente presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia fornitura e posa di un nuovo impianto di videosorveglianza occorrente presso la caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Brescia;</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6081.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6081.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4A2938AF0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sistemazione del tetto dell’ufficio “Protocollo Regionale” della Caserma “5 Giornate” sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Milano. Sistemazione del tetto dell’ufficio “Protocollo Regionale” della Caserma “5 Giornate” sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Milano. CIG Z4A2938AF0.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3660</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3660</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAC2938AE1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la realizzazione di nuovo impianto prese e rete LAN per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona Realizzazione di nuovo impianto prese e rete LAN per la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01341970190</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>G.E.A.R. Impianti elettrici di Gerevini Angelo</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3367.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3367.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCC28EF8FB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione il ripristino funzionalità del sistema antincendio in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo Ripristino funzionalità del sistema antincendio in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01516570163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTRICA RIZZI S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1573.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1573.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z932938B01</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di un nuovo kit GSM per l’impianto elevatore a servizio della Palazzina Alloggi della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Installazione di un nuovo kit GSM per l’impianto elevatore a servizio della Palazzina Alloggi della Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1098</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1098</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA92938B0D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità dell’impianto elettrico in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano Ripristino funzionalità dell’impianto elettrico in uso presso la Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1900.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1900.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z96293D363</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del bollitore presso il Comprensorio Logistico di Rebbio (CO) Sostituzione del bollitore presso il Comprensorio Logistico di Rebbio (CO)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2562</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2562</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z80293D357</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità del gruppo frigo e dell’impianto di riscaldamento in uso presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Ripristino funzionalità del gruppo frigo e dell’impianto di riscaldamento in uso presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5551</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5551</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z16293D334</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per noleggio di un pullman con doppio conducente per trasporto di militari per il concorso interno della Guardia di Finanza noleggio di un pullman con doppio conducente per trasporto di militari per il concorso interno della Guardia di Finanza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02257280160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Autoservizi Zambetti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2640</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2640</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z542938AB1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il rifacimento del bagno sito al piano terra della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino Demolizione e rimozione di rivestimento in piastrelle e apparecchi sanitari esistenti (ad eccezione del piatto doccia) compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta e successiva rasatura delle murature per creare superficie adatta alla posa del nuovo rivestimento, fornitura e posa di rivestimento in ceramica formato standard 20x20 con colore da scegliere, di pavimento in ceramica formato standard 20x20 con colore da scegliere , incollato sopra quello esistente, di vaso igienico marca Idealstandard colore bianco completo di sedile in pvc bianco, di vaso lavabo marca Idealstandard colore bianco completo di colonna a pavimento, miscelatore e raccorderia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5282.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5282.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA3293ABC0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Affidamento incaricato Esperto Qualificato in Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica per le esigenze del Poliambulatorio alla sede •	svolgimento di incarico di Esperto Qualificato in Radioprotezione ed Esperto in Fisica Medica per nr. 3 apparecchi RX detenuti (TAC, OPT e ENDORALE).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06261440728</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LB SERVIZI PER LE AZIENDE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>504.06</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>504.06</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1528DC5CB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per gli adeguamenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza passiva della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere adeguamenti infrastrutturali finalizzati al miglioramento della sicurezza passiva della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Castiglione delle Stiviere come indicato nell'allegato capitolato tecnico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01836760205</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Novazzi ed Este S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2318</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2318</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2C295D409</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione serramento esterno e tapparella a seguito di effrazione per furto presso l’alloggio di servizio in uso al Col. Fontana Giovanni sito in Milano, via Staro n. 15. riparazione di un serramento esterno con sostituzione delle cerniere e riparazione della tapparella a seguito di effrazione per furto presso l’alloggio di servizio in uso al Col. Fontana Giovanni sito in Milano, via Staro n. 15.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>PLTLSN91A28D286J</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFESERR DI PAOLETTA ALESSANDRO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z10295D455</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della caldaia murale in uso presso l’alloggio di servizio n. 1558 sito in Milano, via Valtellina n. 3. fornitura e posa di una nuova caldaia murale a condensazione Riello modello Residence Condens 25 Kis occorrente presso l’alloggio di servizio n. 1558 sito in Milano, via Valtellina n. 3</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2074</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2074</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE0295D28C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione cancello automatico e installazione n. 2 faretti a LED occorrenti presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. riparazione cancello automatico e installazione n. 2 faretti a LED da 30W occorrenti presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z30295D327</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di n. 4 cassette di scarico e per la riparazione, rasatura e tinteggiatura della parete della doccia presso le foresterie di Milano, via M. Gioia n. 5. (Lettera Corretta-Sostituisce la n. 477368 del 01/08/2019) riparazione di n. 4 cassette di scarico mediante sostituzione di valvolvole, galleggianti, pulsanti e placche e per la riparazione, rasatura e tinteggiatura della parete della doccia presso i locali adibiti a foresterie di Milano, via M. Gioia n. 5</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1000.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1000.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z002953CF3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la verifica straordinaria impianto ascensore in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano, via M. Gioia n. 7 ai sensi del DPR 162/99. verifica straordinaria impianto ascensore in uso presso la Palazzina Ufficiali sita in Milano, via M. Gioia n. 7 ai sensi del DPR 162/99.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05384711007</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.L.T.I. S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>220.53</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>220.53</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z962938AD5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione dei componenti a servizio dell’impianto di riscaldamento in uso presso la caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. smontaggio controsoffitto, scoibentazione tubazioni ammalorate, taglio e trasporto alle PP.DD.; fornitura e posa di n. 2 nuovi tratti di circa 6 mt. cad. con materiale multistrato diametro 32 coibentato presso il 4° piano e presso il 10° piano della caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2440</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2440</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZED29533541</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per il ripristino dell’automezzo Toyota Rav4 targato G.diF. 681BM in uso al Nucleo PEF di Milano 	sostituzione con materiale fornito dalla ditta di n.1 staffa laterale paraurti anteriore dx, n.1 kit montaggio paraurti. Lucidatura parafango anteriore sx e dx, riordino paraurti anteriore</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>840.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>840.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD129526D8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per servizio di facchinaggio per scarico arredi vari e movimentazione uffici presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. servizio di facchinaggio per scarico arredi vari e movimentazione uffici presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza come di seguito indicato: giorno 05/08/19 - n. 2 operai per 6 ore e giorno 12/08/19 - n. 2 operai per 6 ore.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10345281009</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TRASLOCHI CD REMOVALS SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>480</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>480</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z502938A98</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'adeguamento dell’impianto antincendio in uso presso la Caserma sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. Installazione di nr.1 porta tagliafuoco marca NINZ REI 120 con ante tamburate in lamiera zincata, nr.1 porta, nr.1 maniglione antipanico marca ISEO modello IDEA completo di barra con trattamento battericida, nr.1 maniglione, nr.1 areatore modello ETFX 2007 DA 250 M3/ORA. Fornitura di nr.1 estintore a polvere da kg 6 classe di fuoco 34A-233BC. Realizzazione di foro di ventilazione nel muro secondo specifiche del costruttore con grigia esterna di copertura.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02643450121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SICAM S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2105.72</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2105.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0C2938AE5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della telecamera con visuale a 180° in uso presso la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr.1 telecamera a colori speed dome 1080 pF ottico 20x standard video 4in1 AHD CVI TVI CVBS 4 LED ARRAY + 2 LASER LED portata 100 metri, nr.1 staffa a parete, nr. Controller per dvr - NVR e Spedd Dome serie 11.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02011710965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELS 90</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1000.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1000.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z94296B138</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lavori edili per ripristino perdita d’acqua presso il locale archivio della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Formazione di tavolato per chiusura vano passaggio tubo montante e scarico. Rimozione di parte di intonaco danneggiato dall'acqua. Fornitura di scatole forati, sabbia e cemento e materiale per la rasatura del muro.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1049.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1049.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBF296B10B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di batterie per lampade di emergenza per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio. Fornitura e posa di nr.12 batterie Beghelli 6V 5,0 Ah.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00860860147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DELLA VEDOVA S.A.S. DI DELLA VEDOVA LUCIANO &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>439.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>439.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBF296B10B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di una cassetta wc di un locale bagno della caserma sede del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. Riparazione di una cassetta risciacquo vaso bagno di servizio e di una cassetta identica dei servizi siti al primo piano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z49296B09D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili da effettuarsi presso il locale “Area Riservata” della caserma sede del Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. Lavori di chiusura di foro di ventilazione sito nell'area autorimessa e area archivio, esecuzione di foro da 20x20 cm su muro in mattoni forati in adiacenza alla porta d'entrata e posizionamento di nr.2 griglie in alluminio fissate mediante tasselli fissi, fornitura e posa in opera di nr.2 coperchi in plastica per chiusura/apertura su carongesso da 20x20 cm, spostamento pulsante di accensione luce archivio con cassetta immurata, formazione di canalina esterna e fornitura e posa in opera di nr.2 placche elettriche a 4 posti ciascuno esterno muro con prese schuko complete.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1037</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1037</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE5296B080</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di nuova scheda madre AERMEC per l'impianto di condizionamento della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Smontaggio vecchio cheda madre e montaggio di nuova scheda Aermec GR 3 COD. 9114193.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZFA296B047</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Ripristino funzionamento impianto elevatore in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio. Sostituzione di dispositivo fotoelettrico a raggi infrarossi per l'interdizione del movimento di chiusura della porta automatica.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12899760156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>KONE S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>673.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>673.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z40296B026</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità impianto d’allarme in uso presso la Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Sarnico. Fornitura e posa di nr.16 batterie al litio 3V 123A, nr.1 batteria 12VDC 2,3Ah, nr.1 batteria 12VDC 7Ah Y.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02846700165</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRESCIANI LORENZO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>286.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>286.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF8296B0B8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione dell'impianto di rilevazione fumi in uso presso la caerma sede della Compagnia di Vigevano. Fornitura e posa di nr.2 batterie 7Ah tampone centrale e nr.1 bomboletta spray per verifica sensori fumo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01240490838</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROIMPIANTI DI ROLANDO CALLEGARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>427</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>427</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95296FC01</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Iscrizione presso impianto sportivo (piscina) per mantenimento capacità operativa aerosoccorritore per un militare in forza alla Sezione Aerea di Varese nr. 1 iscrizione OPEN “MIOCLUB” (piscina, palestra, spa e corsi)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02361060126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ONDA GEI SPORT SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>564.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>564.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8F2951609</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione ai reparti dipendenti del Comando Provinciale di Como Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ8606 - SQ10035 - SQ17397.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>770.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>770.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD029515E8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 08 apparati informatici in dotazione ai reparti dipendenti del Comando Provinciale di Milano Riparazione nr. 08 apparati informatici: SQ7165 - SQ10728 - SQ16690 - SQ8230 - SQ8402 - SQ8420 - SQ8432 - SQ7955.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2098.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2098.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7829515B8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione ai reparti dipendenti del Comando Provinciale di Lodi Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 11615 - SQ 7361 - SQ 13160.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>770.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>770.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z06295165E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Comando Provinciale Como Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ23669</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>265.96</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>265.96</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4C29515A0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati informatici in dotazione ai reparti dipendenti del Comando Provinciale di Pavia Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ 7062 - SQ 8724.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>513.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>513.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2B28D99B8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficile V Serie Speciale pubblicazione bando di gara sulla Gazzetta Ufficile V Serie Speciale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04982190151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LIBRERIA CONCESSIONARIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1032.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1032.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3528D87DE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pubblicazione bando sui quotidiani. pubblicazione bando sui quotidiani.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1338.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1338.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0E2938A74</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di una paratia antivento presso la garitta presente al valico della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Passo Foscagno. installazione di nr.1 frangivento in acciaio inox e vetro VS 55.2 realizzato in profilati vari fissati a soffitto, pavimento ed alla colonna della garitta con dimensioni indicative 670x2500.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00809230147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MMA Costruzioni Metalliche S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1215</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1215</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD02938AC7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della pompa primaria della centrale termica in uso presso la Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Passo Foscagno. Fornitura e posa di nr.1 pompa primaria ACS marca Wilo con esecuzione dei collegamenti elettrici ed i draulici e prove di funzionamento finali.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>516</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>516</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D2951581</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Monza e Brianza. Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ9272 - SQ8426</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>513.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>513.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE32951525</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Bergamo. Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ8006 - SQ7992</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>513.86</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>513.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB9295149C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Comando Provinciale di Mantova. Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ8192</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>278.28</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>278.28</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z27295147A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Bergamo Riparazione nr. 02 apparati informatici : SQ15093 - SQ20041</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>315.83</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>315.83</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6F2951446</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 06 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto TLA Lombardia di Milano Riparazione nr. 06 apparati informatici : SQ18295 - SQ8782 - SQ20830 - SQ22070 - SQ10671 - SQ18957</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>274.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>274.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z602951427</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Comando Provinciale di Cremona Riparazione nr. 01 apparato informatico : SQ25413</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>103.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>103.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2529513F0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Gruppo di Legnano Riparazione nr. 01 apparato informatico : SQ15087</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>206.18</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>206.18</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3E29513D0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Fornitura materiale informatico vario per esigenze NIM Lombardia Fornitura materiale informatico vario per esigenze NIM Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04179660248</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRANGI SRLS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1097.81</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1097.81</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB929513A1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Fornitura nr. 15 UPS per esigenze NIM Lombardia Fornitura nr. 15 UPS per esigenze NIM Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03372940928</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CD MARCONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6551.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6551.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA22951350</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Fornitura nr. 01 videocamera, nr. 01 custodia nr. 01 batteria e nr. 01 micro SD Card per esigenze NIM Lombardia Fornitura nr. 01 videocamera, nr. 01 custodia nr. 01 batteria e nr. 01 micro SD Card per esigenze NIM Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07785971008</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SIGMA SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>464.23</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>464.23</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z902951167</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Fornitura materiale informatico vario per esigenze NIM Lombardia Fornitura materiale informatico vario per esigenze NIM Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02509001208</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MA.PO SRL UNIPERSONALE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1068.21</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1068.21</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9229800FB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie Brescia - 65 completi letto</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02931730176</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRUPPO CM 2000 S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>960.32</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>960.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8D2980E57</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Cremona. Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ15115</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>651.3</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>651.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9F2980E4A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Varese. Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ15116</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>295.57</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>295.57</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z612980E3F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Lodi. Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ18801 - SQ15107</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1096.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1096.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEB2980E2F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Milano. Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ18799 - SQ22587</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1078.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1078.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE2980E03</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Mantova. Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ15089</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>385.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>385.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2A2980E21</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Milano Riparazione nr. 01 apparato informatico : SQ15085</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>381.45</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>381.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6F2980E19</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Comando Provinciale di Milano Riparazione nr. 02 apparati informatici : SQ8226 - SQ7759</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>563.62</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>563.62</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z592980E0D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 03 apparati informatici in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. di Milano Riparazione nr. 03 apparati informatici : SQ8212 - SQ8181 - SQ8631</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>845.42</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>845.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z422985068</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 1 TV LED 50'' per le esigenze del Comado Provinciale Varese acquisto di n. 1 TV LED 50'' per le esigenze del Conado Provinciale Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02050120928</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>A C COMPUTER DI ALESSANDRO COGONI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>425.66</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>425.66</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A29BF88D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato informatico presso il Comando Provinciale di Como Riparazione nr. 01 apparato informatico: SQ 15102.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>990.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>990.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D29B014F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto cerotti (25 cf. da 25 pz.) Flexi Wraps pen sensore polisonnigrafo, per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto cerotti (25 cf. da 25 pz.) Flexi Wraps</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02006400960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SAPIO LIFE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z97299C45D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di n. 2 impianti elevatori in uso presso le palazzine adibite ad alloggi site in Milano, via Gioia n. 7 e via Staro n.  15 riparazione di n. 2 impianti elevatori siti in Milano: via Gioia n. 7 sostituzione chiudiporta Dictator; via Staro n. 15 sostituzione dei pattini.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA5292FDC4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5108381 - Acquisto guanti bianchi da cerimonia Acquisto guanti bianchi da cerimonia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07531120728</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BIMARDIVISE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>444.08</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>444.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z12299B034</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>TD pulizie caserme 16-30 settembre TD pulizie caserme 16-30 settembre</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>36584.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>36584.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6B299C540</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo spurgo di n. 2 fosse ascensori in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano sita in via Valtellina n. 3 e presso la palazzina adibita ad alloggi sita in Milano, via Staro n.  15. spurgo di n. 2 fosse ascensori in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano sita in via Valtellina n. 3 e presso la palazzina adibita ad alloggi sita in Milano, via Staro n.  15</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02066180965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEAL - JET SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D29B9A74</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il rifacimento coperchio fossa biologica, spurgo e sistemazione piastrelle pavimentazione uffici della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Vigevano. Smantellamento del vecchio coperto  con sistemazione del basamento e fornitura e posa di nuovo coperchio in cemento carrabile. Pulizia fossa biologica. Smaltimento macerie alle PP.DD. Sistemazione delle piastrelle nel corridoio uffici al primo piano, asportazione di alcune mattonelle distaccate e incollaggio delle stesse.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02301030181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DI CAPUA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1930.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1930.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z64299C553</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un maniglione antipanico installato sul portoncino d'ingresso della sala riunioni della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. sostituzione di un maniglione antipanico installato sul portoncino d'ingresso della sala riunioni della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01517960157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CHINELLI EUGENIO - FERRAMENTA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>161.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>161.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z28299C4D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca e riparazione perdita d’acqua verificatasi presso la caserma “5 Giornate” di Milano sede del Reparto TLA Lombardia. ricerca e riparazione perdita d’acqua verificatasi presso la caserma “5 Giornate” di Milano sede del Reparto TLA Lombardia e successivo ripristino delle parti murarie ammalorate.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1159</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1159</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD298F9A5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione del giardino ubicato all’interno della caserma sita in Milano via Del Sarto n. 31 sede del Magazzino di Funzionamento. sfalcio del manto erboso con aportazione e trasporto del materiale di risulta presso le PP.DD. del giardino ubicato all’interno della caserma sita in Milano via Del Sarto n. 31 sede del Magazzino di Funzionamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05441230967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PANEBIANCO GIARDINI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1683.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1683.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D2938A91</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino impianto di rilevamento fumi in uso presso la palazzina uffici della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Ripristino impianto di rilevamento fumi in uso presso la palazzina uffici della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3718.17</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3718.17</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA929816DE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione serratura dell’ingresso principale della palazzina adibita ad alloggi di servizio sita in Milano, via Staro n. 15 e fornitura di materiale occorrente per la squadra minuto mantenimento del Reparto TLA Lombardia estrazione chiave, sostituzione serratura dell'ingresso scala "A" e sistemazione pulsante presso la palazzina adibita ad alloggi di servizio sita in Milano, via Staro n. 15 e fornitura di una serratura Iseo e quandro maniglia occorrente per la squadra minuto mantenimento del Reparto TLA Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01517960157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CHINELLI EUGENIO - FERRAMENTA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>313.54</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>313.54</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7229B99D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di strisce di abbattimento di soglia passante necessarie per le esercitazioni di tiro presso il poligono di tiro in uso presso la caserma “5 Giornate” di Milano. Acquisto nr.300 di strisce di abbattimento di soglia passante necessarie per le esercitazioni di tiro.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05973340010</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIKRA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7320</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7320</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z042976121</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 kit portabandiere da interno 2 posti e nr. 01 set bandiere 100x150 Italia-Europa per le esigenze del Comando Provinciale di Monza Fornitura di n. 1 kit portabandiere da interno 2 posti e nr. 01 set bandiere 100x150 Italia-Europa per le esigenze del Comando Provinciale di Monza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05553870659</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDEABANDIERE S.N.C. DI MARINO F. E COIRO F.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>208.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>208.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3B29C200C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo sviluppo e la stampa di nr. 400 foto, formato 10 x 15, per le esigenze del Comando Provinciale di Varese sviluppo e stampa di nr. 400 foto, formato 10 x 15, per le esigenze del Comando Provinciale di Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01558210124</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FOTO VIDEO OTTICA FRANCO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>200</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>200</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8C29C204F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di n.13 appendiabiti stender per le esigenze del Magazzino Vestiario alla sede riparazione di n.13 appendiabiti stender per le esigenze del Magazzino Vestiario alla sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00201330131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SILFER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>317.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>317.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2A29C205E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di n.6 condizionatori portatili in dotazione al Reparto TLA Lombardia riparazione di n.1 climatizzatore Argo Ulisse HLA10, n.1 climatizzatore Argo mod.AM08SQ, n.1 climatizzatore Climaveneta mod.HFX400; ricerca guasto su n.2 climatizzatori Argo Ulisse HLA10 e n.1 climatizzatore Olimpia Splendid mod.00528, tutti in dotazione al Reparto TLA Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>634.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>634.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB629B9A85</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori manutentivi di carpenteria metallica per la riparazione degli infissi presenti nella caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova. Taratura delle molle chiudiporta dei portini d'ingresso caserma, sostitutuzione di nr.2 corde delle tapparelle locale 18b, nr.2 zanzariere di una finestra e di una porta finestra locale 59, nr.1 zanzariera di una finestra locale 63, riparazione fuarnizione finestra locale 116, rinforzo della struttura portante della scala retrattile accesso tetto, riparazione cerniere della porta in ferro di accesso al terrazzino.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00258720200</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.A.C.F.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>939.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>939.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD429C4D35</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso al Comando Provinciale Como Riparazione nr. 02 apparati informatico mat. SQ19957 - SQ 19949</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1085.91</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1085.91</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2729C4AB3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 02 apparati informatici in uso al Comando Provinciale Varese Riparazione nr. 02 apparati informatico mat. SQ19962 - SQ 19236</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>857.07</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>857.07</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBF29C4A7D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso alla Compagnia Treviglio Riparazione nr. 01 apparato informatico mat. SQ 24022</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>783.45</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>783.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7629C4D5D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al Comando Provinciale Cremona Riparazione nr. 01 apparato informatico mat. SQ 20048</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>635.73</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>635.73</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9C29B9A60</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per ripristino del funzionamento di alcuni bagni in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano ripristino del funzionamento di alcuni bagni in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4300.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4300.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione SERVIZIO LAVAGGIO TELERIE ALMIS NUCLEO PEF MILANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>77.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>77.41</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lavaggio telerie ReTLA - Agosto 19 SERVIZIO LAVAGGIO TELERIE Re.T.L.A.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>681.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>681.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>2F2298015D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera di ordinazione per la fornitura di arredi relativi alla garitta in uso alla Tenenza di Tirano presso il valico di Piattamala - PARETE A: (1 Scrivania cm. 112x80 sagomata con cassettiera a 3 cassetti (1 con chiave) e vano a giorno completa di sportelli copricavi; 1 Piano cm. 190x27 con sostegni verticali; 1 Piano cm. 80x83 sagomato con ripiano lineare prof. Cm 60/65 e scasso per canale elettrico) 
- PARETE B: (1 Scrivania cm. 112x80 sagomata con cassettiera a 3 cassetti (1 con chiave) e vano a giorno completa di sportelli copricavi; 1 Piano cm. 105x27 con sostegni verticali; 1 Piano cm. 80x83 sagomato con ripiano lineare prof. Cm 60/65 e scasso per canale elettrico)
- MONTAGGIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00065920142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTI PRADELLA &amp; FIGLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2879.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2879.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z26298FA53</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell'ascensore in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano. riparazione ascensore in uso presso la caserma sede del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Milano mediante sostituzione del display di cabina.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>146.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>146.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z18298F97E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la verifica biennale e la verifica straordinaria dell’impianto elevatore in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone. verifica biennale e la verifica straordinaria dell’impianto elevatore in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05384711007</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.L.T.I. S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>220.53</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>220.53</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z552976164</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di un parapetto necessario nell’adiacenze dell’ingresso della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo. installazione di un parapetto in ferro piatto e quadro da m. 4x1,20 zincato a caldo necessario nell’adiacenze dell’ingresso della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gaggiolo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03677880126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.B. COSTRUZIONI IN FERRO DI SIMONE BUZZI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>854</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>854</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D2980136</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura nr. 144 scopini wc marca "La Piacentina", mod. "Elite" per esigenze del Comando Provinciale della G.di F. di Varese Fornitura nr. 144 scopini wc marca "La Piacentina", mod. "Elite" per esigenze del Comando Provinciale della G.di F. di Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00959440041</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BOGLIANO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>390.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>390.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z77293ABA8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto nr. 5 “rigenerazioni teste terapeutiche Orthopace” per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto nr. 5 “rigenerazioni teste terapeutiche Orthopace”</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01575120330</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Matek S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8418</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8418</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAE2928E75</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di nr. 15 tute da lavoro per le esigenze del Comando Provinciale di Mantova e del Comando Provinciale di Brescia - Fornitura nr. 03 tute da lavoro per Prov.le Mantova;
- Fornitura nr. 12 tute da lavoro per Prov.le Brescia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>0457669611</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>RECA ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>433.71</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>433.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE529B017D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto farmaci vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto farmaci vari</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02154500181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA E C. S.N.C</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>905.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>905.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0129DF5BF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Intervento di natura elettrica a seguito di lavori edili effettuati presso la Caserma sede del Comando Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. Installazione di nr.1 interruttore da 0/1 per linea condizionatore, aggiunta di nr.2 prese schuko, aggiunta di nr. 1 presa ingresso ufficio.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0729DFA4E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sistemazione e verniciatura delle persiane in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia Sistemazione e verniciatura di nr.5 persiane in legno.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02646350187</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Edil Legno S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6629E3153</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 10 statuine in ceramica (3 modelli differenti ) per le esigenze del  Comando Interregionale Milano Acquisto di n. 10 statuine in ceramica (3 modelli differenti ) per le esigenze del  Comando Interregionale Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06028691001</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1309.96</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1309.96</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA29DFF69</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori idraulici da effettuarsi presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova Sostituzione di nr.2 tubi flessibili del rubinetto lavabo, disotturazione di nr.2 scarichi lavabi con prodotti specifici.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02462000205</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CANALI GRAZIANO S.R.L. di Andrea e Franco Canali</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>122</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>122</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9729B9AFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione copertura scala antincendio della Palazzina Finanzieri della Caserma “5 Giornate” e lavori edili per ricerca perdita e ripristino parti ammalorate presso il Magazzino di Funzionamento. sostituzione copertura scala antincendio della Palazzina Finanzieri della Caserma “5 Giornate” e lavori edili per ricerca perdita e ripristino parti ammalorate presso il Magazzino di Funzionamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8015.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8015.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>2A3283AB5A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5137508 DEL 04/10/2019 Acquisto bidone aspiratutto GHIBLI POWER WD 36 P</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00088990825</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NASTA E C. CARTA E IMBALLAGGI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>329.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>329.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1327A04FA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ampliamento Rete LAN sede del comprensorio di Rebbio Ampliamento Rete LAN sede del comprensorio di Rebbio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02132480175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROLEADER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>15122.61</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>15122.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7A29EB728</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale audio-video per esigenze Provinciale Cremona Fornitura materiale audio-video per esigenze Provinciale Cremona come da Allegato 1 - Capitolato Tecnico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00933810194</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERGONZI  SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2161.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2161.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8E29B028D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 32 camicie bianche da cerimonia per l'esigenze del Reparto Comando sede Acquisto di n. 32 camicie bianche da cerimonia per l'esigenze del Reparto Comando sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10837211001</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LA.BO.CONF. SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1093.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1093.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZFA29E73B0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un boiler elettrico in uso presso l’ASGI n. 335 sito in Como – Ponte Chiasso. sostituzione di un boiler elettrico in uso presso l’ASGI n. 335 sito in Como – Ponte Chiasso</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>600.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>600.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF829EAFF0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per revisione/aggiornamento n. 16 apparecchiature ARTVA per le Stazioni SAGF di Sondrio e Madesimo revisione/aggiornamento n. 16 apparecchiature ARTVA per le Stazioni SAGF di Sondrio e Madesimo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171830130</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALPSTATION BRIANZA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>300</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>300</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9C29EB589</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale di consumo per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede materiale di consumo sanitario</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13088630150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>HENRY SCHEIN KRUGG SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5359.17</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5359.17</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2D29EB217</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale di consumo per il mantenimento delle cassette di pronto soccorso per le esigenze dell’Infermeria alla sede e dei Reparti Amministrati. pacchi di reintegro cassette pronto soccorso</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06532250153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PVS S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>11809.11</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>11809.11</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE029ECEBA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la distruzione di munizionamento di vario tipo scaduto di validità Demilitarizzazione di :
- nr.2.500 cartucce cal. 12/70 SPAS MIL 27 pallettoni in piombo - lotto 2/96;
- nr.19.876 cartucce cal. 12/70 SPAS MIL 27 pallettoni in piombo - lotto 5211;
- nr.4.000 cartucce cal. 12/70 SPAS MIL 15 pallettoni in gomma - lotto 1/96;
- nr.6.000 cartucce cal. 12/70 SPAS MIL 15 pallettoni in gomma - lotto 2/96.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00119530699</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Esplodenti Sabino S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3949.87</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3949.87</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA328EEAFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione plafoniere e lampade presso la caserma sede del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano Fornitura ed installazione plafoniere e lampade presso la caserma sede del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03311260172</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4672.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4672.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDC29B99D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la certificazione poligono di tiro a cielo chiuso in uso presso la caserma “5 Giornate” di Milano Certificazione poligono di tiro a cielo chiuso in uso presso la caserma “5 Giornate” di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05973340010</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIKRA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4880</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4880</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEB29DF225</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di un impianto antintrusione e antincendio presso il locale armeria ubicato all’interno della caserma sede Sezione Operativa Navale Lago di Lugano Fornitura e posa di un impianto antintrusione e antincendio presso il locale armeria ubicato all’interno della caserma sede Sezione Operativa Navale Lago di Lugano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01519740128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FUTURA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2557.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2557.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0229E7770</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di n. 01 scaffalatura completa di n. 01 vasca zincata con rete metallica e n. 01 vasca pensile laccata con grata per le esigenze della Sezione Aerea di Varese Fornitura</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03792250288</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>HOFFMANN ITALIA S.P.A</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2199.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2199.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD62750BF1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA PANE TENENZA PASSO FOSCAGNO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92001260147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IL VECCHIO FORNO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>333.97</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-05-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>333.97</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA029DF285</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura ed installazione di nuovo impianto di videosorveglianza presso la darsena della caserma sede della Sezione Operativa Navale Lago di Lugano. Fornitura e posa di metri 30 di tubo PVC Rig 3321 D25 grigio, nr.4 cassette di derivazione 150X liscia, metri 10 di mini canale , metri 80 di cavo U/UTP, nr.4 bullet IP 4MP POE IP 56, nr.4 box giunzione per bullet varifocaln nr.1 dvr 8 ingressi max 5MP, nr.1 monitor LED 23,6 full HD.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>CPTLNZ75D25C933L</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Elettrica ELLE.CI di Caputo L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4958.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4958.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6029DFBBE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dell’impianto elevatore Tecno nr. 22156 in uso presso la caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. Sostituzione dei sensori magnetici di fermata e rallentamento ai piani e delle guarnizioni di scorrimento dei pattini del contrappeso con spessoramento dei porta pattini.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03306980966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LARIO ASCENSORI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1061.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1061.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Lavatura e stiratura delle telerie Lavatura e stiratura delle telerie per le esigenze del Gruppo Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>30.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>30.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1A29F5792</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca guasto dell’impianto elettrico di un corridoio della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Legnano. Manodopera per ricerca guasto  sull'impianto di illuminazione dei corridoi ascensori di tutti i piani ed eventuale ripristino.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>585.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>585.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE529F585C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la manutenzione dell’impianto allarme antintrusione della Caserma sede della Stazione S.A.G.F. della Guardia di Finanza di Madesimo. Sostituzione di tutte le batterie , sensori, tastiera e sirene. Verifica impianto e funzionamento.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00643740145</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>G. Carenini S.a.S. di Carenini Luca Enrico e Matteo &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>305</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>305</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB429FF6BC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso n. 02 conf. Normix*ad 12 cpr riv 200mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>16.43</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>16.43</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0E29FF718</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pubblicazione avviso di aggiudicazione appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale per i Contratti Pubblici. Avviso di aggiudicazione appalto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Gara Europea Carrozzeria.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04982190151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LIBRERIA CONCESSIONARIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>588.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>588.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z422A02963</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5139386 ACQUISTO N.4 PORTACENERE INOX CON BASE H 92CM</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03274460371</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PUNTOCART SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>553.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>553.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB12A03899</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di 1.016 pile varie (stilo, ministilo, ricaricabili) per le esigenze del Poliambulatorio del ReT.L.A. Lombardia Acquisto di 1.016 pile varie (stilo, ministilo, ricaricabili)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01480750437</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MENHIR COMPUTERS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>631.23</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>631.23</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCB2A038BE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Stipula contratto annuale per la verifica e manutenzione dei macchinari (aspiratore e compressore) del riunito dentistico sito presso del Poliambulatorio alla Sede. Stipula contratto annuale per la verifica e manutenzione dei macchinari.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09574980968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BPZ SERVICE S.N.C. DI ALESSANDRO PARIS &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1342</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1342</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z952A03ADB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fortnitura di n.1 corona di fiori e n.1 cuscino commemorativo. fornitura di n.1 corona di fiori e n.1 cuscino commemorativo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12206260155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FIORI DA LUISA di TUMIOTTO LUISA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>450</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>450</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9229FF760</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Revisione annuale di nr. 01 apparato etilometro Drager modello ARFA0053, in dotazione al Gruppo Pronto Impiego di Milano Revisione annuale di nr. 01 apparato etilometro Drager modello ARFA0053</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00188120349</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERTAZZONI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>475.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>475.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z552A0394B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 16 cravatte e n. 3 penne roller black boston per le esigenze del Comandante Regionale Lombardia acquisto di n. 16 cravatte e n. 3 penne roller black boston per le esigenze del Comandante Regionale Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06028691001</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1160.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1160.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4529801CC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA n.10 bolegette n.10 bolegette per armeria (di cui 1 per Brescia, consegna presso TLA)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03637990650</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>2M FORNITURE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>214.72</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>214.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF529C202D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA Acquisto pavimenti tessili Acquisto pavimenti tessili</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04327630960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARREDAMENTO MODERNO CARINI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9B29DEE3B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di gruppi di continuità e sostituzione di batterie per gruppo elettrogeno da effettuarsi presso alcuni Reparti ubicati nella Regione Lombardia. ornitura e posa di gruppi di continuità e sostituzione di batterie per gruppo elettrogeno.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08010140153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BATTAGLIA IMPIANTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12322</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>12322</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7828B5281</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di n. 23 nuove targhe in marmo in sostituzione di quelle attualmente installate presso vari reparti della Guardia di Finanza operanti nella regione Lombardia a seguito di revisione organizzativa del Corpo. Fornitura e posa di n. 23 nuove targhe in marmo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02414690301</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MININI MARMI DI MININI FEDERICO E C. S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>18552.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>18552.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9C29F4D82</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la verifica dell'impianto elettrico di terra ai sensi del DPR 462/01 presso la caserma sede della Sezione Aerea di Varese. Verifica impianto elettrico di terra ai sensi del DPR 462/01 presso la caserma sede della Sezione Aerea di Varese, sita in Venegono Superiore via A. De Gasperi n. 17</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10781070015</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROFINS - MODULO UNO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>793</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>793</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA229B9A08</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ifacimento a seguito della rottura della colonna di scarico dei bagni in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona. Rifacimento della colonna di scarico dei bagni.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6429.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6429.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z272A0AA65</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale informatico vario per esigenze del NIM di Milano Fornitura materiale informatico vario per esigenze del NIM di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08687680960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLPA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>14200.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>14200.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7529DFB85</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di una lampada per la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna. Fornitura e posa di una lampada a LED con struttura in alluminio estruso verniciato, colore bianco, misura 167 cm. necessaria per la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00812970143</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROCASA DI GERONIMI SAVINO &amp;  C. S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>372</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>372</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A2A03BD0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di nr. 03 macchinari per manutenzione area verde della Sezione Aerea di Varese 1. Sostituzione testina filo, impugnatura, olio, candela, membrane carb., ingrassagio e manodopera;
2. Sostituzione lama, supporto lama, candela, filtro aria, olio motore, revisione carburatore e manodopera;
3. Sostituzione cinghia per lame, nr. 02 ruote piatto, nr. 04 cuscinetti, nr. 1 bussola, olio motore, candele, filtro aria e manodopera. impugnatura, olio, candela, membrane carb., ingrassagio e manodopera;</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00798780128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GIUSEPPE CORVEZZO VENDITA E ASSISTENZA MACCHINE DA GIARDINAGGIO, AGRICOLE, FORESTALI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>517</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>517</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCF2A00AC2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di nr.2 postazioni mobili di scarico/carico armi modello 300RS per le esigenze del Drappello Armamento. Acquisto di nr.2 postazioni mobili di scarico/carico armi modello 300RS</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00822250189</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.T.E.M. SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5978</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5978</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDC29EE724</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della valvola d’intercettazione gas metano a servizio della caldaia risultata guasta in uso presso la Caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano Sostituzione della valvola d’intercettazione gas metano a servizio della caldaia risultata guasta in uso presso la Caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC92A0AFD2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di n. 1 bilancia di precisione digitale con cover di protezione per le esigenze del Gruppo Guardia di Finanza Linate Fornitura n. 1 bilancia di precisione digitale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11096101008</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLASS S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>207.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>207.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA52A0FC66</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ACQUISTO NR. 1 TAVOLO RIUNIONE, NR. 3 POLTRONE PRESIDENZIALI, NR. 20 SEDIE ACQUISTO NR. 1 TAVOLO RIUNIONE, NR. 3 POLTRONE PRESIDENZIALI, NR. 20 SEDIE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01801970490</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ECOPRINT</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2862.17</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2862.17</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z122A12C0A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Richiesta nr. 2 interventi di sanificazione presso il Poliambulatorio/TAC e infermeria alla Sede per i mesi di Ottobre e Dicembre 2019 Richiesta nr. 2 interventi di sanificazione presso il Poliambulatorio/TAC e infermeria alla Sede</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5856</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5856</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z192A12A01</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Richiesta nr. 2 interventi di disinfestazione insetti presso il Poliambulatorio alla Sede – Ottobre e Dicembre 2019 Richiesta nr. 2 interventi di disinfestazione: aree del Poliambulatorio(circa mq 280), aree sala TAC (circa 170 mq), aree locali infermeria (circa 260 mq).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08046760966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ANTICIMEX</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2684</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2684</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z532A14080</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per prulizia straordiania dei servizi igienici presso Provinciale Cremona Prulizia straordiania dei servizi igienici presso Provinciale Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01003330196</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SO.LE. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>244</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>244</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z672A12C66</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Richiesta intervento aggiornamento apparecchiature per holter cardiaci per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Richiesta intervento aggiornamento apparecchiature per holter cardiaci</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03153711209</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARDIOLINE SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z182A13C5D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n. 3173 lattine metalliche per le esigenze di controllo accise/oli minerali dei Reparti dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia Fornitura lattine metalliche</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04845130659</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MONDO UFFICIO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12587.17</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>12587.17</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4D2A1595B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto scanner per le esigenze dei reparti dipendenti dal RTLA Lombardia. Acquisto scanner.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06742260158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LOGOS TRE MAGENTA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8088.53</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8088.53</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE12A02338</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di impermeabilizzazione della fossa ascensore relativa all’impianto elevatore nr.25007/1 ubicato nella Palazzina Alloggi del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Impermeabilizzazione della fossa ascensore relativa all’impianto elevatore nr.25007/1</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10383910964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>555 Company Service S.a.S. di Ruggiero Walter &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5941.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5941.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9329DF9CD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione saracinesche montanti acqua fredda nell’autorimessa della palazzina alloggi asservite ai servi igienici del personale accasermato della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Sostituzione saracinesche montanti acqua fredda nell’autorimessa della palazzina alloggi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2171.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2171.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2029DF01A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di fari a led crepuscolari per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia. Fornitura e posa di fari a led crepuscolari.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1140.09</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1140.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z852A0D852</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione dell’impianto videocitofonico della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Vigevano. Fornitura e posa di nr.1 alimentatore per impianti videocitofonici 2 fili, nr.1 monitor a colori 7" serie maxi, nr.1 staffa da tavolo per monitor maxi. Sostituzione completa dei conduttori.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01240490838</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROIMPIANTI DI ROLANDO CALLEGARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1464</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1464</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z842A1F172</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale tecnico per il Servizio TLC per il Laboratorio Radio alla Sede. Fornitura materiale tecnico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00934261009</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.E.R.T. SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8686.89</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8686.89</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z982A1A866</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pubblicazione avviso di aggiudicazione appalto sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed nazionale, Avvenire ed Lombardia e il Corriere dello Sport ed Nord. avviso di aggiudicazione appalto gara carrozzeria</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1204.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1204.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>2132A0D120</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione avviso di aggiudicazione quotidiani gara pulizie avviso di aggiudicazione quotidiani gara pulizie</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1204.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1204.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD52A0D850</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pubblicazione aggiudicazione sulla gazzetta ufficiale. pubblicazione aggiudicazione sulla gazzetta ufficiale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04982190151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LIBRERIA CONCESSIONARIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>630.85</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>630.85</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z422A1FD12</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Richiesta derattizzazione e disinfestazione presso la Sezione Operativa Navale Lago di Lugano e la Compagnia di Luino. Richiesta derattizzazione e disinfestazione</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06759520965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BLU GLOBAL DILEO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1329.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1329.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZZCE2A0B030</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione perdita d’acqua da tubazione di scarico della Caserma sede del Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso Fornitura e posa di nr.2 silent PP curva 110MM 45°, nr.2 silent PP tubo 1 bicchiere 110x2000MM, nr.1 silent PP manicotto lungo 110 MM, nr.1 367550 allac 110/140, nr.1 silent PP tubo 1 bicchiere 110x250 MM, nr.1 fischer cartuccia silicone alta temperatura.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00910580133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IDRO TERMICA IDRAULICA DEI F.LLI VARACALLI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>309.04</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>309.04</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5A2A14263</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per movimentazione n. 5 casseforti dal magazzino logistico Rebbio (CO) a vari Reparti del Corpo movimentazione n. 5 casseforti dal magazzino logistico Rebbio (CO) a vari Reparti del Corpo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05594340639</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SCALA ENTERPRISE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3782</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3782</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF32A23A81</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale per il Servizio TLC Acquisto centralini - licenze MX- ONE - telefoni Dialog 4224.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09319261005</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECHNO CENTER</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>36800.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>36800.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD92A23A5C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale di consumo informatico per le esigenze del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Milano - TONER Acquisto Toner</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08573761007</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FINBUC SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>583.45</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>583.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z932A24DBB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale di consumo informatico per le esigenze del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria Milano - HARD DISK Acquisto nr. 4 HARD DISK</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02376321200</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FERRARI COMPUTER BOLOGNA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>488</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z402A2928B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti gestiti dal R.T.L.A. Lombardia. Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03878640238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VIRTUAL LOGIC SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1426.92</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1426.92</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3C2A2936D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale tecnico informatico per soddisfare le esigenze del Reparto TLA Lombardia Acquisto cavi per NIM</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>153.72</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>153.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z262A1FD5E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione di un climatizzatore portatile Tenenza Costa Volpino Riparazione di nr. 1  climatizzatore portatile ARGO ULISSE 13 presso la  Tenenza Costa Volpino</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00600200984</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.A.T.E. di Mapelli Luca snc</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>174.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>174.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC82935894</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA NR. 1 CARNET 100 LAVAGGI FORNITURA NR. 1 CARNET 100 LAVAGGI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06048800152</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOLAVAGGIO CORELLI DI FURIATI A. &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB92935875</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA N. 1 CARNET 50 LAVAGGI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06048800152</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOLAVAGGIO CORELLI DI FURIATI A. &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z442A12FB6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5212721 Acquisto n.1 TV Sharp LC-40FI5242E</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01121130197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C2 SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>385.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>385.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5A2A293AB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti dipendenti dal R.T.L.A. Lombardia. Acquisto nr. 02 stampanti portatili</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01193630520</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STUDIO DI INFORMATICA SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>559.91</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>559.91</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z982A292BB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale informatico necessario al fine di poter consentire le riparazioni, le sostituzioni di apparati informatici in avaria e la fornitura del materiale richiesto dai Reparti gestiti dal R.T.L.A. Lombardia Acquisto materiale informatico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00125230219</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>WUERTH</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>736.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>736.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione LAVAGGIO TELERIE COMANDO PROVINCIALE MILANO MESE DI OTTOBRE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>178</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>178</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F2A2EA84</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5162772 Acquisto poltrona direzionale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02097170969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MANUTAN ITALIA SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>219.05</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>219.05</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z392A321C4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Pubblicazione di avviso di ricerca di mercato non vincolante sui principali quotidiani nazionali Pubblicazione di avviso di ricerca di mercato non vincolante sui principali quotidiani nazionali</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>25620</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>25620</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z472A347DB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 15 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 15 apparati informatici: SQ 20606 - SQ 20047 - SQ 20347 - SQ 22553 - SQ 19990 - SQ 20048 - SQ 9739 - SQ 22711 - SQ 9333 - SQ 18793 - SQ 9066 - SQ 8792 - SQ 9711 - SQ 27258 - SQ 11668.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3773.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3773.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z482A34725</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura nr. 60 HD per le esigenze del Comando Provinciale della G. di F. di Milano Fornitura nr. 60 HD per le esigenze del Comando Provinciale della G. di F. di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06467211006</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>QUASARTEK S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>11315.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>11315.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z892A347FF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 03 apparati informatici: SQ 17083 - SQ 18302 - SQ 16379.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>838.79</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>838.79</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z662A3485E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 06 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 06 apparati informatici: SQ19056 - SQ23212 - SQ23110 - SQ23510 - SQ14578 - SQ14171.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>885.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>885.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE02A348E5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 02 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 02 apparati informatici: SQ24050 - SQ22458.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>375.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>375.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE32A348B9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 20 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 20 apparati informatici: SQ 7147 - SQ 7076 - SQ 7721 - SQ 7696 - SQ 7380 - SQ 7362 - SQ 7358 - SQ 7356 - SQ 7143 - SQ 7141 - SQ 7049 - SQ 7033 - SQ 7031 - SQ 7021 - SQ 7019 - SQ 7015 SQ 7013 - SQ 7005 - SQ 7003 - SQ 7962.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5501.59</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5501.59</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF72A34936</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 22 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 22 apparati informatici: SQ7075 - SQ7129 - SQ7219 - SQ7807 - SQ7809 - SQ7821 - SQ7823 - SQ7825 - SQ7826 - SQ7939 - SQ7942 - SQ7963 - SQ7978 - SQ7979 - SQ7980 - SQ7981 - SQ7998 - SQ8004 - SQ8005 - SQ8007 - SQ8211 - SQ6968.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7096.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7096.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3B2A34986</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 04 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 04 apparati informatici: SQ 9743 - SQ 11634 - SQ 9410 - SQ 18900.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>469.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>469.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z852A0D175</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dei bagni e sostituzione di nr.2 valvole e detentori con aggiunta di valvole termostatiche per la caserma sede del Comando Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr.2 cassette scarico vaso esterne complete di canotti e pilette comprese le modifiche idrauliche e nr. 3 valvole e detentori per nr. 3 caloriferi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1098</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1098</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBB2A349B5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 3 apparati informatici in dotazione al Comando Provinciale di Milano Riparazione nr. 3 apparati informatici: SQ19960 - SQ20959 - SQ19996.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>921.1</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>921.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z522A349D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione della rete Lan presso il Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale di Milano Riparazione della rete Lan presso il Comando Interregionale dell’Italia Nord Occidentale di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03311260172</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.C. IMPIANTI ELETTRICI DI FRANCHI PIERINO &amp; C. SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2382.73</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2382.73</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z592A35392</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura Toner Originale Fornitura Toner Originale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01513020238</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIDA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>26277.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>26277.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC329C206D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5166551 Acquisto di n.7 mini frigo per le esigenze delle Foresterie ubicate in Via Soperga n.53 e n.1 mini frigo per le esigenze delle Foresterie ubicate in Corso Sempione n.25</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00740490966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>E.M.A. CEREDA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1317.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1317.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D2A3B425</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 03 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti Riparazione nr. 3 apparati informatici: SQ 19972 - SQ 20953 - SQ 19963</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1154.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1154.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F2A0DC01</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e installazione di cancello, inferriata ed apparecchi illuminanti per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia Fornitura e installazione di cancello, inferriata ed apparecchi illuminanti per la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02233800982</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TECNO-EDIL di Gualtieri Gianluigi</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2755.37</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2755.37</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZFA2A0DF58</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di tinteggiatura di nr.15 uffici della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano Lavori di tinteggiatura di nr.15 uffici della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7198</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7198</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z692A0D7A3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino muri ammalorati a seguito di perdita idraulica da effettuarsi presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano Ripristino muri ammalorati a seguito di perdita idraulica da effettuarsi presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2257</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2257</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z692A3B40C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 13 apparati informatici in dotazione al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano e reparti dipendenti. Riparazione nr. 13 apparati informatici: SQ 8545 - SQ 6781 - SQ 6782 - SQ7723 - SQ8214 - SQ 8305 - SQ 8307 - SQ 8309 - SQ 8366 - SQ 8392 - SQ 8396 - SQ 8404 - SQ 8448.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3617.67</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3617.67</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4F2A3B3E7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato informatico in dotazione alla Compagnia Sondrio Riparazione nr. 01 apparato informatico mat. SQ 22379</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00529500142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LUIGI PEA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>48.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>48.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z292A3D9B4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione del cancello carraio principale della Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Como. Fornitura e posa di nr.1 centralina di comando trifase CAME ZT6.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01373470135</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MPM ELETTROTECNICA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>669.78</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>669.78</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z732A3E4D3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità condizionatore situato presso l’ufficio del Comandante del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Mantova. Riparazione condizionatore mediante sostituzione tubo guasto, vuoto linea frigorifera, prova in pressione con azoto. Crica gas refigerante. Noleggio piattaforma per riparazione in quota.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1171.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1171.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE92A0DDB4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione dello scambiatore dell’impianto termico in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale di Pavia ostituzione dello scambiatore dell’impianto termico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2196</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2196</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z792A400EA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto nr. 10 quadretti (cm 33X28) con stampe a rilievo per le esigenze del Comando Provinciale Brescia Acquisto nr. 10 quadretti (cm 33X28)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00090100173</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ZANOLLI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>300</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>300</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z922A200FC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili per l’installazione di una parete di gasbeton per gli uffici della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo. Lavori edili per l’installazione di una parete di gasbeton per gli uffici della caserma</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7564</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7564</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z532A02620</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pipristino dei moduli termici in uso presso la caserma sede del Comando Interregionale di Milano e ripristino impianto di produzione ACS della caserma sede della Compagnia di Busto Arsizio. LAVORI COME DA TRATTATIVA DIRETTA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4367.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4367.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z982A33096</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità della sbarra d’accesso della porta carraia della caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr.4 batterie tampone a 12V con sostituzione della fotocellula danneggiata, ingrassaggio, lubrificazione di tutte le parti meccaniche, nr.3 fotocellule del cancello automatico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13384400159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ASTRA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>597.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>597.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z582A3FFDD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA PER L'ACQUISTO DI NR. 1 LEGGIO IN PLEXIGLASS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA FORNITURA DI NR. 1 LEGGIO IN PLEXIGLASS PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00948540166</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLIVARI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>666.12</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>666.12</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z282A47263</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione di un apparato satellitare in dotazione alla Stazione SAGF di Edolo Riparazione di un apparato satellitare</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10314410159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TELLER S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z222A473B6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Realizzazione collegamento WIFI fra le località di Piaggio Valmara (VB) e Zenna (VA) Realizzazione collegamento WIFI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02132480175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTROLEADER SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4995.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4995.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z612A3EAC2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione centralina antenna tv e sostituzione fari esterni della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio. Sositituzione di nr.1 centralina tv modello Fastf 800xC e nr.5 lampade alogene attacco RX7s-24 150W.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00642600142</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Radiotecnica Scherini di Scherini Romolo e C. S.n.c.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>325</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>325</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6A2A47578</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di fili sutura per le esigenze del Poliambulatorio del Re.T.L.A. Lombardia. Acquisto di fili sutura</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08082461008</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>JOHNSON &amp; JOHNSON MEDICAL SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5112.78</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5112.78</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB5233B31D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione facchinaggio per lo spostamento e scarico di cartoni, contenente materiale vestiario, da effettuare in data 5 novembre 2019 presso il Magazzino di Funzionamento - Via del Sarto 31 lettera di ordinazione facchinaggio per lo spostamento e scarico di cartoni, contenente materiale vestiario, da effettuare in data 5 novembre 2019 presso il Magazzino di Funzionamento - Via del Sarto 31</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05558751003</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>349.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>349.41</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE2A6DB86</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dei bagni in uso press la Caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Sostituzione di nr.7 soffioni doccia al secondo piano camerate, sistemazione perdita cassetta wc bagno primp piano, pilette di scarico doccia secondo piano camerate, perdita cassetta wc bagno primo piano con sostituzione del galleggiante e della placca.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00163480189</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROVIDA EGIDIO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1134.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1134.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z522A6DBA3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di nr.22 chiavi da sostituire a quelle usurate e/o rotte per la foresteria sita in Milano, via Soperga nr.53. Fornitura di nr.22 chiavi da sostituire a quelle usurate e/o rotte per la foresteria sita in Milano, via Soperga nr.53.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01517960157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FERRAMENTA CHINELLI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>268.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>268.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z952A1F21B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione delle pompe di circolazione del circuito primario sull’impianto ACS della caserma sede del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. sostituzione delle pompe di circolazione del circuito primario sull’impianto ACS</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4148</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4148</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB2A0AF94</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita e riparazione del circuito frigorigeno del chiller Aermec posizionato sul terrazzo della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano Ricerca perdita e riparazione del circuito frigorigeno del chiller Aermec posizionato sul terrazzo della caserma</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2196</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2196</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB62A48412</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto nr. 05 registri per tenuta carico e scarico combustibili per le esigenze della Sezione Aerea di Varese Acquisto nr. 05 registri Oli minerali Carico Scarico Mod. C 49 pagine.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03001800121</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Area51 Service si Galbiati Dario Carmelo -Affiliato Buffetti Varese</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>95</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>95</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDE2A3F1FA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il controllo e verifica impianto elettrico della caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Magenta. Controllo e verifica impianto prese piano terra, impianto luci ufficio del Comandante. Creazione nuovo punto presa esterno completo di postazione, tubazione, cavi e collegamento all'impianto esistente.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11198330158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Omega Impianti di Friggi Corrado e c. S.n.c.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>430.66</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>430.66</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z372A32CFE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione - noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente per il trasporto di militari per il corso ordinario di qualificazione “investigatore economico finanziario” per ispettori. Noleggio di nr.1 autobus con doppio conducente per il trasporto di militari</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02257280160</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Autoservizi Zambetti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4400</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4400</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF7283DD72</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Convenzione fra la Guardia di Finanza e l’Università degli Studi di Milano per l’esecuzione degli esami di laboratorio su matrici biologiche per il rilievo di sostanze d’abuso e/o dei loro metaboliti in soggetti che esercitano mansioni a rischio. nr.1 esame urina e nr. Esame capello.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03064870181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO SEZIONE DI TOSSICOLOGIA FORENSE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>247</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>247</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z602A50BBA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione della serratura dell’alloggio di servizio in dotazione al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Como. Sosttuzione di un blocco chiave da installare nel portoncino di ingresso dell'alloggio di servizio.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00201020138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRATELLI RUSCONI SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-24T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z012A50C98</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del tratto di tubazione al sesto piano della caserma sede del Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano. Smontaggio controsoffitto, rottura muratura per liberare la tubazione e poi saldarla, scoibentazione tubazione ammalorata, taglio e trasporto alle PP.DD. Fornitura e posa di nuovo tratto di tubazione diametro 4" mediante saldatura ossiacetilenica in opera comprensivo di coibentazione. Collaudo impianto. Chiusura fori murari a gesso.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD92A50BFC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione Pulizia tettoia dell’autorimessa della caserma sede del Comando Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. Pulizia canale sopra il tetto di copertura della discesa rampa compreso il carico delle risulte e relativo smaltimento alla PPDD.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>451.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>451.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z082A51071</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza alla Compagnia Guardia di Finanza Brescia. n. 02 confezioni Advantix spot on*4pip 25-40 Kg;
n. 01 confezione Deltacortene*10 cpr 25 mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461680179</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA CASTELLO - DR. FERRARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>78.73</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>78.73</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622025601</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OGGETTO: lettera di ordinazione per GOMMISTA.
Riparazione automezzi vari come da preventivo n.OFV043-000226 Riparazione automezzi vari come da preventivo n.OFV043-000226
MEZZI: 257BJ - 417 BJ - 366 BJ - 200 BK.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02341250138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>RIVA PUNTOGOMME SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>165.92</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>165.92</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEF2A3EFB2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione delle caldaie murali a gas presso due alloggi di servizio siti in Milano, via Staro nr. 15 sostituzione delle caldaie murali a gas presso due alloggi di servizio siti in Milano, via Staro nr. 15</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5758.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5758.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0B2A32DE1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione del sistema di prevenzione del batterio della legionella dell’impianto idraulico in uso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio Sostituzione del sistema di prevenzione del batterio della legionella dell’impianto idraulico in uso presso la Caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Treviglio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2586.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2586.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD82A3F63E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione il ripristino della funzionalità e sostituzione di alcuni condizionatori in uso presso alcuni Reparti ubicati nella regione Lombardia. Ripristino funzionalità e sostituzione di alcuni condizionatori in uso presso alcuni Reparti ubicati nella regione Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2016.66</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2016.66</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9B2A5A9CC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 macchina fotografica modello “Canon EOS 1100DEF-S” in dotazione alla Compagnia Brescia SOSTITUZIONE SCHEDA DIGITALE, TARATURA E CONTROLLO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03178820175</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PHOTO' 19 S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>110</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>110</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z322A2ECE5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione acquisto n. 1 poltrona ergonomica per la sala operativa di Provinciale Cremona Acquisto n. 1 poltrona ergonomica per la sala operativa di Provinciale Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02829021217</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MANCINI GIULIANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>274.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>274.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z512A5B82B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di mangime per il cane Nek in servizio presso il Gruppo Guardia di Finanza Linate. n. 05 confezioni da 15 Kg di Agnello Riso Patate codice 8009470006132.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00182160044</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MONGE &amp; C. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>182.21</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>182.21</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE32935803</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA NR. 1 CARNET DA 150 LAVAGGI FORNITURA NR. 1 CARNET DA 150 LAVAGGI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00491590147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LA BOTTEGA DEL COLORE DI GIANOLI ROMANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1050</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1050</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z672A5DF6F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale telefonico per le esigenze del R.T.L.A. Lombardia Acquisto materiale telefonico</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06053340722</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MULTITEL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1742.16</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1742.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z512A5DA7C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di termosifoni e messa in pressione degli impianti presso gli alloggi di servizio di via Tonale nr.19 – Varese. Sostituzione di nr.3 termosifoni e messa in presione impianto di riscaldamento in 3 appartamenti.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE2A608B9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate. n. 02 conf. Cefaseptin 12 cpr 750 mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09410900154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA SCIORTINO D.SSA BOTTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>43.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>43.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEB2A5D7DF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione di un boiler a gas metano per la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Seveso. Fornitura e posa di nuovo boiler a gas da litri 200 a tiraggio naturale. Svuotamento e rimozione boiler a gas, modifica delle tubazioni fredda e calda, collegamento alla canna fumaria, riempimento boiler, accensione e prova. Materiale vario d’uso e consumo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1134.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1134.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z342A5D988</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'installazione di una targa in alluminio presso l’ingresso della Caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone. Fornitura di nr.1 targa in alluminio anodizzato oro formato 500x700x2 mm incisa nera.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01678990134</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Timbrificio Elleti di Tironi Bruno &amp; C. S.n.c.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>183</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>183</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z672A5DF6F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori idraulici da effettuarsi presso la palazzina alloggi e sostituzione valvola e detentore presso un ufficio della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Fornitura e posa di nr.1 valvola di non ritorno con raccorderia idraulica varia e ripristino produzione ACS. Fornitura e posa di nr.1 valvola e detentore per termosifone. Riempimento impianto comprensivo di spurgo dell'aria. Ripristino funzionamento impianti.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>751.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>751.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z052A64671</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pubblicazione esito gara per l'affidamento a tecnici abilitati per le indagini a tecnici abilitati per le indagini di vunerabilità degli elementi archittetonici non strutturali. pubblicazione esito gara per l'affidamento a tecnici abilitati per le indagini a tecnici abilitati per le indagini di vunerabilità degli elementi archittetonici non strutturali.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1582.34</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1582.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8E2A64717</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pubblicazione esito gara sulla Gazzetta Ufficiale. pubblicazione esito gara sulla Gazzetta Ufficiale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04982190151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LIBRERIA CONCESSIONARIA - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1307.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1307.41</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2F2A66850</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità Cinofile in forza alla Stazione SAGF Guardia di Finanza Edolo. n. 01 cionfezione Advantix spot on*4pip 25-40Kg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461680179</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA CASTELLO - DR. FERRARI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>36.72</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>36.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z572A6A614</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura nr. 4 impianti di condizionamento per i locali CED del Comando Provinciale Monza (nuova sede). Foritura di:
- nr. 3 unita di condizionamento DAIKIN Mod. FAA/71 A + RZAG in classe
  energetica A++ / A+ Gas R32;
- nr. 1 unita di condizionamento residenziale DAIKIN Mod. FTXO 35 / RXPM.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>11248.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>11248.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB02A55F0F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di materiale per lavorazioni idrauliche da effettuarsi presso il Comprensorio Logistico della Guardia di Finanza di Rebbio. fornitura e posa di materiale per lavorazioni idrauliche da effettuarsi presso il Comprensorio Logistico della Guardia di Finanza di Rebbio come indicato nell'allegato Capitolato Tecnico.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5104.48</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5104.48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD02A59F92</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita, riparazione e ricarica gas del gruppo frigo in uso presso la caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1085941 del 30/10/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07546600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Masotina Impianti S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2135</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2135</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A2A750B3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione di n. 01 aspirapolvere/liquidi per le esigenze tecniche delle unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate. di n. 01 aspirapolvere/liquidi per le esigenze tecniche delle unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04626260758</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GE.VEN.IT SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>472.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>472.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC12A757AE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza alla Compagnia Guardia di Finanza di Orio al Serio. n. 06 confezioni di collirio base  di ciclosporina 1% in soluzione fisiologica (uso veterinario) da 20 ml.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10957030967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA AMBRECK  S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>168</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>168</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z192A7257F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione n. 1 cuscinetto di alloro per cerimonia del 4 novembre Prov. Brescia ordinazione n. 1 cuscinetto di alloro per cerimonia del 4 novembre Prov. Brescia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03387310174</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FIORISTA DIONI DANIELA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>60</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>60</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z732A769E0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura nr. 25 stampati in forex per le esigenze della Stazione Navale Como. Fornitura nr. 25 stampati in forex come da capitolato tecnico allegato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01186830038</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRAFICHE DE-SI SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>530.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>530.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z532A775D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura alimento speciale per le esigenze delle Unità Cinofile in forza alla Stazione S.A.G.F. Guardia di Finanza di Edolo n. 10 sacchi di Energy 4800 da 20 Kg cadauno.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06822100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ROYAL CANIN ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>475.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>475.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD32A77CE3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino perdita presso i locali adibiti ad alloggi della caserma sede del Comando Interregionale per l’Italia Nord Occidentale della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1098253</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09235000966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EDILGEO COSTRUZIONI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2196</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2196</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0B2A942DD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto materiale di consumo per le esigenze del Drappello Armamento del Comando Regionale. Fornitura di nr.15 confezioni di olio per pulizia da ml 400,nr.12 confezioni di sgrassante universale da gr.425, nr.19 kit bacchetta calibro 9.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01364010353</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BERSAGLIO MOBILE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500.13</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500.13</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2E2A5D8E5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di natura termo idraulica presso il locale sottocentrale della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. Lavori come da trattativa diretta nr. 1093763</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2013</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2013</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAE27C1125</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di natura idraulica per il ripristino perdita tubature presenti nel locale autorimessa della palazzina alloggi della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1093968</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1872.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1872.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z022A32788</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per gli adeguamenti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza passiva della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Suzzara. lavori come da trattativa diretta nr.1092693</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00258720200</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>S.A.C.F.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8784</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>8784</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEE2A6BD21</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle unità cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Malpensa. n. 01 conf. Rimadyl*20 cpr appetib 50 mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02412060127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA SOMMA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>27.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>27.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0D2A76CC7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n. 5 kit da 25 pezzi cadauno di anoscopi con penna led per il Poliambulatorio alla Sede Acquisto n. 5 kit da 25 pezzi cadauno di anoscopi con penna led.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00926020066</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SAPI MED S.p.a.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>879.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>879.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8A2A76D22</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto e installazione di nr. 1 contrassegno luminoso per le esigenze del locale TAC del Poliambulatorio alla Sede Acquisto e installazione di nr. 1 contrassegno luminoso per le esigenze del locale TAC</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01460490129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MAJEUR DENTAL FORNITURE DENTALI DI INGLESE FRAN. E C. SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>585.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>585.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z102A76D96</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto farmaci vari per le esigenze del Poliambulatorio alla Sede Acquisto farmaci vari</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02154500181</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA E C. S.N.C</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2801.02</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2801.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z722A7CCA2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione tubazione vaso d’espansione dell’impianto di riscaldamento in uso presso la caserma sede della Compagnia della Guardia di Finanza di Gorgonzola. Sostituzione di nr.1 bigiunto M 1", nr.2 niples 1, nr.1 manicotto 1".</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>268.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>268.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDF2A7C9A8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione componentistiche guaste a servizio del bruciatore della centrale termica in uso presso la caserma sede della Sezione Operativa Stanziale di Ronago. Sostituzione di nr.1 pressostato aria per bruciatore, nr.1 kit elettrodi per bruciatore.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>472.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-10-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>472.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA02A76B38</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per lo spurgo, la disotturazione ed il lavaggio del tubo di scarico fognatura zona cortile della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone. spurgo, disotturazione e lavaggio del tubo di scarico fognatura zona cortile della caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Cernusco Lombardone</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02224650131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Adda Spurghi S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>305</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-07T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>305</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione LAVAGGIO TELERIE ALMIS COMANDO PROVINCIALE MILANO MESE DI OTTOBRE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>136.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>136.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5E2A7D011</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ristrutturazione dell'alloggio di servizio sito in Induno Olona (VA) ed in uso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese. lavori come da trattativa diretta nr.1099564 del 07/11/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06420890961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA SYSTEM S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>18300</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>18300</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF62A84C60</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto di un apparato investigativo per le attività operative su strada per il Comando Provinciale Sondrio Acquisto di un apparato investigativo per le attività operative su strada come da capitolato tecnico allegato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03548851009</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PRODOTTI E SERVIZI ITALIA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA P.S. ITALIA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>115.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-08T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>115.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBE2A77158</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il servizio di catering completo in occasione dell'avvicendamento del Comandante Regionale Lombardia Guardia di Finanza di Milano Catering completo in occasione dell'avvicendamento del Comandante Regionale Lombardia Guardia di Finanza di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02134940127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GASTRONOMIA "CRESPI" SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z892933DA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>RIPAZIONE FORD FIESTA GDF837BE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04552180236</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SCALIGERA ASSISTANCE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>640.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>640.88</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC62A7CDB4</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la tinteggiatura della scala “B” della palazzina alloggi sita in Milano, via M. Gioia nr.3. lavori come da trattativa diretta nr.1101027 del 11/11/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5917</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5917</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z202A7CF0B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili per il ripristino del box doppio in uso al Comandante del Comando Provinciale di Milano sito in via M. Gioia nr.7. lavori come da trattativa diretta nr.1100070 del 11/011/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2989</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2989</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z102A7CFA2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di caldaia a condensazione per l’alloggio di servizio riservato al comandante della Sezione Operativa Navale di Lago di Lugano. lavori come da trattativa diretta nr.1100044 del 11/11/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2354.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2354.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE92A7CF4B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione dei terrazzi ammalorati di due alloggi di servizio siti in Milano, via M. Gioia nr.7. lavori come da trattativa diretta nr.1100038 del 11/11/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10383910964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>555 Company Service S.a.S. di Ruggiero Walter &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7234.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7234.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD72A32813</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili a seguito di una perdita d’acqua sulla colonna montante del locale bagno sito al piano terra della Palazzina Finanzieri della Caserma “5 Giornate” di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1097203 del 11/11/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11449180154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLIMA EUROTERMO DI PIRILLI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4587.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4587.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC929DFE8D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di N. 20 cartelli alluminio necessari presso la caserma sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese. fornitura di N. 10 Cartelli alluminio 600 x 400 gialli scritta nera - 4 fori "LIMITE INVALICABILE ZONA MILITARE VIGILANZA ARMATA" e di N. 10 Cartelli alluminio 300 X 200 gialli scritta nera "AREA VIDEOSORVEGLIATA" necessari presso la caserma sede della Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Varese.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03005640127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FERRAMENTA BIFFI TRADATE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>317.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>317.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z242A94B90</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione delle pompe di produzione acqua calda sanitaria della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pavia. Smontaggio per trasporto in officina di riparazione di nr.2 motori elettrici guasti. Ripristino del funzionamento della produzione di ACS.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>640.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>640.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z662A5DD34</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione ACQUISTO NR. 20 LAMPADE DA COMODINO E NR. 3 PLAFONIERE PER LE FORESTERIE DI REBBIO (COMO). ACQUISTO NR. 20 LAMPADE DA COMODINO E NR. 03 PLAFONIERE PER LE FORSTERIE DI REBBIO ( COMO ).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00490560034</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>JANNI &amp; CESCHI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>453.57</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>453.57</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z462A5DD67</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 2 letti matrimoniali per le foresterie di Rebbio (CO) acquisto di n. 2 letti matrimoniali per le foresterie di Rebbio (CO)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01040690156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PLASTI FOR MOBILE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2867</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2867</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z842A94CED</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la tinteggiatura di quattro uffici del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza di Milano. Tinteggiatura di nr. 4 locali uso ufficio data in due mani di idropittura lavabile bianca.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MURRU di Murru Vittorino</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1220</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1220</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8D2A9AF70</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto nr. 26 monitor Philips per le esigenze del Nucleo Speciale Polizia Valutaria – II Gruppo di Sezione di Milano Acquisto nr. 26 monitor Philips</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01193630520</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STUDIO DI INFORMATICA SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2409.45</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2409.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF02A943CC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la ricerca perdita e lavori idraulici per la riparazione dell’impianto di riscaldamento/condizionamento del Comando Provinciale di Mantova. lavori come da trattativa diretta nr.1109289</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02462000205</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CANALI GRAZIANO S.R.L. di Andrea e Franco Canali</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5160.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5160.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z552A9442E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili per riparazioni perdite presso alcuni locali della palazzina uffici ed alloggi della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1109442.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1769</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1769</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z022A88A12</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori di realizzazione del controsoffitto antisfondellamento per alcuni locali del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Milano lavori come da trattativa diretta nr.1106483 del 13/11/2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9430.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9430.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0D2A3315C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione degli infissi ammalorati della caserma sede del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano. lavori come da trattativa diretta nr.1110847.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10383910964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>555 Company Service S.a.S. di Ruggiero Walter &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5490</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5490</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD12A942E1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la messa in sicurezza dei soffitti del primo piano della palazzina Comando della Caserma “5 Giornate” sede del Comando Regionale della Guardia di Finanza di Milano. Battitura continua del soffitto e rimozione delle parti in fase di distacco o che danno segno di non essere più aderenti alla sovrastante struttura mediante l'utilizzo di un trabattello con ruote o scale di sicurezza.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03606820128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Magistrelli Mirko</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2928</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2928</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB2A9EC78</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di materiale telefonico per le esigenze della Sezione Telematica di Milano Fornitura di:
- nr. 10 telefoni IP mod. Aastra/Mitel 6755i;
- 	nr. 29 alimentatori 48V per telefoni serie 67xx/68xx.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>14329411004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAITECH SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>700</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>700</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB2A9EC78</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di materiale telefonico per le esigenze della Sezione Telematica di Milano Fornitura di:
- nr. 10 telefoni IP mod. Aastra/Mitel 6755i;
- 	nr. 29 alimentatori 48V per telefoni serie 67xx/68xx.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>14329411004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAITECH SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1000</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD2A9E751</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lettera d'ordinazione Pulizia straordinaria presso i locali del Comando Regionale siti in Corso Sempione, 25 Lettera d'ordinazione Pulizia straordinaria presso i locali del Comando Regionale siti in Corso Sempione, 25</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02539640967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MEDITERRANEA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>610</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>610</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB2A9EC78</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di materiale telefonico per le esigenze della Sezione Telematica di Milano Fornitura di:
- nr. 10 telefoni IP mod. Aastra/Mitel 6755i;
- 	nr. 29 alimentatori 48V per telefoni serie 67xx/68xx.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>14329411004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAITECH SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>493.56</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>493.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z892A9EE17</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato multifunzione presso il Reparto TLA Lombardia Riparazione nr. 01 apparato multifunzione SQ 23695, come da capitolato tecnico allegato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03845450968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CILAB.IT S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>289.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>289.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBA2A9EE8D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Riparazione nr. 01 apparato informatico in uso a Comandi/Reparti vari amministrativamente dipendenti dal Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza di Milano Riparazione nr. 01 apparati informatici: SQ 8382 come da capitolato tecnico allegato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01511090126</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>256.93</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>256.93</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z912AA36D7</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura disinfettanti occorenti pe la pulizia e l'igiene dei canili del Gruppo Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Milano n. 08 confezioni da 5 litri cadauno di Matasteril.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>140</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>140</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z122AA35F2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione acquisto medicinali occorenti per la cura dei cani antidroga, in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate. n. 01 conf. Galliprant 30 cpr 60 mg fl;
n. 02 conf. Artikrill dol cane 30 prl.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09410900154</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA SCIORTINO D.SSA BOTTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>103</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>103</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z412A88676</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la trasformazione del serbatoio uso riscaldamento in doppia camera in serbatoio flessibile in poliuretano telato in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna Trasformazione del serbatoio uso riscaldamento in doppia camera in serbatoio flessibile in poliuretano telato in uso presso la caserma sede della Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02382700132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERBACONTROL S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7259</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7259</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB52A0AF55</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura di sale da disgelo in sacchi da 25kg per le esigenze dei Comandi/Reparti amministrati sale da disgelo in sacchi da 25kg per le esigenze dei Comandi/Reparti amministrati</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02395270412</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADRIATICA ASFALTI SRL UNIPERSONALE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2293.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2293.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z592AA6E57</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura materiale e attrezzature varie, per le esigenze delle unità cinofile in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di Orio al Serio. n. 03 pistola a doccia multiuso art. 26214 stocker - n. 07 conf. Shampoo secco ml 150 yuup - n. 01 spazzolone cm. 60 s/manico - n. 04 spandiboiacca doppia gomma cm. 55 - n. 05 manico spazzoloni mt.2/mt.1,80 - n. 01 fascette stringitubo 7.6X450 nere conf. 100 pz - n. 02 spazzolone nylon max s/m - n. 02 manico in legno grezzo cm. 130c/filetto - n. 02 spugna doppia (morbida abrasiva) 17X11X7 ghelfi - n. 02 spugna per pavimenti 17X11X7 ghelfi - n. 02 spugna sweepex ad alto assorbimento 18X13,5X6 ghelfi - n. 02 scopa industriale piatta senza manico - n. 02 manico scopa industriale cm. 130 - n. 06 raccordo rapidoc/aquastop1/2" o 5/8" ipierre n. 08 pet &amp; pets deodorante 125 ml</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00209870161</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.LLI PEZZOTTA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>375.47</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>375.47</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF92AA723F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per i lavori edili per infiltrazioni d’acqua piovana presso l’alloggio di servizio nr.1556 sito in Milano, via Valtellina nr.3. Lavori come da trattativa diretta nr.1115321 del 18/11/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1037</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-25T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1037</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA32A7DFB9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 19 carnet valevoli per 7 lavaggi nel tunnel, per le esigenze degli automezzi in uso al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano. n. 19 carnet valevoli per 7 lavaggi nel tunnel.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09612450156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SILVA ASSISTAUTO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>961.97</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>961.97</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5F2A7D442</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 carnet da nr. 40 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso alla Stazione SAGF della Guardia di Finanza di Bormio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00914670146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRATELLI RINALDI SNC DI RINALDI LUIGI E PAOLO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>341.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>341.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC52A7D642</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione ordinaria della motoslitta YAMAHA SIDEWINDER MTX targata GdiF 12207 in uso alla Stazione SAGF della Guardia di Finanza di Madesimo Manutenzione ordinaria della motoslitta YAMAHA SIDEWINDER MTX  targata GdiF 12207:
- SOSTITUZIONE OLIO MOTORE - SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO -  SOSTITUZIONE FILTRO OLIO -  SOSTITUZIONE CANDELE - SOSTITUZIONE RASCHIA GHIACCIO - INGRASSAGGIO ORGANI DI MOVIMENTO - CONTROLLO EFFICIENZA BATTERIA.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09216840968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEAM ADVENTURE MADESIMO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>397.5</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>397.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAD2A7D89D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 carnet da nr. 80 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Cremona Fornitura di n. 1 carnet da nr. 80 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso al Comando Provinciale della Guardia di Finanza Cremona</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01530680196</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BRAHJA ELONA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>960</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>960</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBE2A7E023</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 carnet da nr. 30 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso alla Stazione S.A.G.F. Sondrio Fornitura di n. 1 carnet da nr. 30 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso alla Stazione S.A.G.F. Sondrio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00999390149</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FUEL SERVICES SAS DI MARVEGGIO DONATO &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>450</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>450</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8C2A7E15E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino automezzo Grande Punto GdiF 947BD in uso alla Tenenza Chiavenna Ripristino automezzo Grande Punto GdiF 947BD: recupero vettura - n. 1 commutatore accensione usato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00821470143</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARENINI ELVEZIO &amp; C. S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>256.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>256.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z212A7D33C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 carnet da nr. 80 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso al Comando Provinciale Lodi, Nucleo P.E.F. Lodi e Gruppo Lodi. Fornitura di n. 1 carnet da nr. 80 lavaggi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11088820151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOLAVAGGIO ZILLI DI RUGGINENTI ANNA &amp; C. S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA32A7DFB9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 03 chiavette elettroniche per autolavaggio self service del valore di €. 80,00 cadauna, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso alla Tenenza della Guardia di Finanza di Chiavenna Fornitura di n. 03 chiavette elettroniche per autolavaggio self service del valore di €. 80,00 cadauna</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00913890141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>B.T.G. SELF S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>240</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>240</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF62A7DF8B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di n. 1 carnet da nr. 100 lavaggi, per le esigenze degli automezzi dell’Amministrazione in uso al Gruppo Malpensa Fornitura di n. 1 carnet da nr. 100 lavaggi</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01838530127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOLAVAGGIO RAPIDO GALLARATESE S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>976</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z222AA7611</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per manutenzione e adeguamento di posti mensa presso la caserma sita in Maccagno con Pino e Vaddasca (VA) Manutenzione e adeguamento di posti mensa presso la caserma sita in Maccagno con Pino e Vaddasca (VA)</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00828240127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CAMA SNC DEI FRATELLI FRATTINI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9734.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9734.38</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z852AAE221</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione di n. 01 aspirapolvere marca Bosch Haushalt codice 1421171-62 per le esigenze delle unità Cinofile in forza al Gruppo Pronto Impiego Guardia di Finanza Milano. n. 01 aspirapolvere marca Bosch Hausshalt codice articolo 1421171-62.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02778790218</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>209</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>209</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9F2AAE923</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso. n. 01 conf. Prednicortone * 30 cpr 20mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>21.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>21.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z872AA75D6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto materiale di consumo vario per le esigenze del Poliambulatorio di Milano materiale di consumo vario</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7347</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-02T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7347</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z142A97E28</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto n. 01 borsa per custodia attrezzature videofotografiche per la Sezione Supporto del Comando Interregionale Dell’Italia Nord Occidentale Acquisto n. 01 borsa per custodia attrezzature videofotografiche come da capitolato tecnico allegato.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01345010308</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIO WALTER EREDI DI MIO PAOLO SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>253.76</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>253.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione LAVAGGIO TELERIE NUCLEO PEF MILANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>193</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>193</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z122935791</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto blocchetto lavaggi.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10824100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOLAVAGGIO MY FAST SERVICE S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>750</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-19T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-07-22T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>750</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBB2AB3E24</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionalità del cancello carraio in uso presso la caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Sostituzione di nr.4 canne pneumatiche per pistoni ad olio, kg 0,6 di olio. Riparazione cancello e ricerca guasto con sostituzione di corpo finecorsa, fine corsa magnetici, pulsante ingresso guardiola.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06864490963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARTEDIL SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1085.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1085.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2F2AB3EA5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione valvola a sfera a gas per l’alloggio di servizio nr.0305 sito in Sesto San Giovanni (MI), VIA Carlo Marx nr.660. Sostituzione di nr.1 valvola a sfera gas in SQ con chiave e raccorderia.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>C.D.R. Impianti S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>366</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-20T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>366</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD2ABA473</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione pulizie straordinarie Caserma di Zenna ( 2° squadra Op.va Stanziale) - Località Pino Lago Maggiore ( Va) pulizie straordinarie presso la Caserma di Zenna ( 2° squadra Op.va Stanziale) - Località Pino Lago Maggiore ( Va). Si prega di prendere accordi circa l'esecuzione del servizio con il BC Piccinini Paolo, tel.0332530591</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02756180168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ADLER SYSTEM SERVICE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1830</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1830</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z612A7DAAE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Soccorso stradale dell’automezzo Mercedes ML GdiF 625BD in uso al Nucleo PEF Milano Diagnosi e soluzione temporanea per rientrare con la vettura</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01229220411</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ELETTRAUTO E OFFICINA CANESTRAI DI ZACCHILLI ENZO &amp; C.  SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>76.25</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>76.25</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z462A7D949</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Soccorso stradale dell’automezzo Citroen DS5 targato GdiF 063BN in uso al Reparto T.L.A. Lombardia di Milano Soccorso stradale dell’automezzo Citroen DS5 targato GdiF 063BN: Traino A1 Area di Servizio Arda Nord - Custodia in locale chiuso e coperto con trasporto c/o Officina Signoroni in Via Bocconi 14, Lodi, compreso pedaggio autostradale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01077300331</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOSERVICE S.A.S. DI FILIBERTI SAURO &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>386.62</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>386.62</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB32ABCE13</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la riparazione nr. 01 apparato informatico in uso al RTLA Lombardia Milano Riparazione nr. 01 apparato informatico mat. SQ22784 - vds Capitolato Tecnico allegato</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03171420171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MACROSERVICES SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>164.99</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-26T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>164.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z472ABA242</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Acquisto vaschetta separatrice acqua e filtro per il funzionamento del riunito dentistico in uso al Poliambulatorio alla sede Acquisto vaschetta separatrice acqua e filtro</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09574980968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BPZ SERVICE S.N.C. DI ALESSANDRO PARIS &amp; C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>517.28</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>517.28</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7988124874</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lavori di riqualificazione del blocco “C” della caserma “Valtellina” sita in via A. Rota, 2 - Sondrio Pagamento 1° SAL</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00730200144</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIDA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>113460</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-23T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>113460</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3F2ACD5EE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura di n. 01 soffiatore per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate. 01 soffiatore per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Linate.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00490840717</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AGRINDUSTRIAL RICAMBI PINTO DI SAVERIO ANTONIO E GIOVANNI PINTO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>243.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>243.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z662ACE45D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fronitura nr. 78.700 verbali vari in carta chimica a 3 copie per esigenze dei Reparti vari Fronitura nr. 78.700 verbali vari in carta chimica a 3 copie per esigenze dei Reparti vari</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02144720790</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>STAMPA SUD S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5280.77</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-12T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5280.77</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z882ACF369</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione LAVAGGIO TELERIE E TENDAGGI Lvaggio tendaggi vari presso i locali del Comando Interregionale nonché presso l'Uffiio e la segretera del Comandante Regionale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04057560965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EREDI DI CARLO CASIRAGHI SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2462.01</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2462.01</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z522AD54A1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura di farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza Ponte Chiasso. n. 01 conf. Prednicortone 30cpr 20 mg;
n. 01 conf. Forbid cani gatti polvere 50 g.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>36.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>36.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD02AD5737</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino automezzo IVECO DAILY 50C17 targato GdiF 371BH in uso alla Compagnia Guardia di Finanza di Brescia. Ripristino automezzo IVECO DAILY 50C17 targato GdiF 371BH: smontaggio/montaggio autocarro - perni di calotta interna pneumatico - grasso al rame ambro-sol - piatti filettati destra e sinistra per calotta.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02258840988</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SIRMIO GOMME DI LIMARDO VALERIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1034</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-05T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1034</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC92AD506D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Ripristino del motoveicolo HONDA CBR 600 targato GdiF 11966 in uso al Nucleo PEF Lecco Ripristino del motoveicolo HONDA CBR 600 targato GdiF 11966 come da preventivo allegato</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00114200132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>F.LLI GIUSSANI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>294.09</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>294.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z802AD148D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l’esecuzione del servizio di Tecnico Radiologo TAC-OPT presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia. per un importo lordo pari a € 9,30 per ciascuna esame, per un minimo di n. 5 ogni ora, fino ad un massimo di €. 930,00 al lordo delle ritenute d’acconto</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10109420967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Dott. Marco Del Nero</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>967.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-29T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>967.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1D2AD4462</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizi di riparazione di parti meccaniche ed elettrauto per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in uso al Comando Provinciale di Monza e Reparti dipendenti. MERCEDES ML 320 targata GDF 625BL;
	RANGE ROVER 2.7 TDI targata GDF 777BK;
FIAT BRAVO targata GDF 012BF;
SUZUKI SWIFT targata GDF 069B.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00895230969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI COSTANTIN DANIELE SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12251.55</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>12251.55</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z782ACE83C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5249585 Acquisto n. 53 paia di calzature speciali per le esigenze dei militari impiegati presso i valichi di confine dipendenti dal Comando Provinciale Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01549260261</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>JOLLY SCARPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2937</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2937</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z782ACE83C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5249585 Acquisto n. 53 paia di calzature speciali per le esigenze dei militari impiegati presso i valichi di confine dipendenti dal Comando Provinciale Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01549260261</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>JOLLY SCARPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1139.95</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1139.95</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z782ACE83C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ODA 5249585 Acquisto n. 53 paia di calzature speciali per le esigenze dei militari impiegati presso i valichi di confine dipendenti dal Comando Provinciale Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01549260261</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>JOLLY SCARPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1742.45</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1742.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC12ADFAD5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di n. 5 saracinesche d’intercettazione gas metano da installare dopo il contatore presso gli alloggi siti in Varese, via Tonale n. 19. fornitura e posa di n. 5 saracinesche d’intercettazione gas metano da installare dopo il contatore presso gli alloggi siti in Varese, via Tonale n. 19.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>671</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>671</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2B2AE618D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. n.02 confezioni Baytril Flavour 10 cpr 150mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>71</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-04T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB5233B31D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione FACCHINAGGIO PRESSO Magazzino Vestiario - giorno 3 dicembre FACCHINAGGIO PRESSO Magazzino Vestiario - giorno 3 dicembre - 2 facchini - 8 ore cad. +1 ora pranzo ( 8-17).</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05558751003</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>349.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>349.41</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3B2AE5C0F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per l'acquisto di n. 150 cartoncini e relative buste Acquisto di n. 150 cartoncini e relative buste</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10661650159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MI.G. MILANO GRAFICA DI GIROLETTI FRANCESCO SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>298.9</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>298.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF42AE60D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile del Gruppo Guardia di Finanza di Linate. n. 02 Omeprazolo Ranb 14 cps 20 mg;
n. 03 Deltacortene 10 cpr 25mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05133410968</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA MONTEGANI S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>28.67</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>28.67</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6D2AE7F1B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per pulizia straordianria alloggio a Desio per le esigenze della Compagnia di Seregno Pulizia straordianria alloggio a Desio per le esigenze della Compagnia di Seregno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02539640967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MEDITERRANEA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>732</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-28T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>732</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z622AE6F65</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione stipula assicurazione RC per Festa di Natale. stipula assicurazione RC per Festa di Natale.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05508940961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GARAU FABIO E C. S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>180</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-03T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>180</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z092A94D1C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per il ripristino funzionamento impianto di riscaldamento e produzione ACS in uso presso la caserma sede della Sezione Operativa Navale di Lago di Lugano. sostituzione pompe guaste a servizio dell’impianto di riscaldamento e produzione ACS, smantellamento pompe guaste fornitura e posa di n. 2 pompe EVOPLUS marca DAB, smaltimento pompe guaste presso PPDD, collegamento idraulico ed elettrico manodopera per quanto sopra esposto.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1268.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-11-27T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1268.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione lavaggio telerie per le esigenze del Nucleo PEF di Milano lavaggio telerie per le esigenze del Nucleo PEF di Milano</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>223.69</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-19T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>223.69</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z682AF217F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la sostituzione valvole termosifoni degli uffici e delle camerate della caserma sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Svuotamento impianto riscaldamento, rimozione vecchie valvole radiatori, trasporto in apposita PPDD. Fornitura e posa di n. 7 valvole bitubo, riempimento impianto, accensione e prova manodopera per quanto sopra esposto.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>915</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>915</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCE2AF208</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione per la fornitura e posa di una caldaia a condensazione per l’alloggio di servizio sito in Desio (MB) adibito ad alloggiamento dei militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Fornitura e posa di nr. caldaia murale a condensazione marca Riello modello Residence 25 kis con smantellamento della vecchia caldaia. Collegamento idraulico e intubazione canna fumaria in tubo PPE e collegamento al condotto fumario. Termostato ambiente. Collaudo e prove di funzionamento. Manodopera per quanto sopra esposto.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00734220197</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEPORSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3416</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3416</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB22B02E7B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lettera di ordinazione fornitura farmaci per le esigenze delle Unità Cinofile in forza al Gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. n. 01 conf. Dobetin iniet 5 f 100 mcg 1ml;
n. 01 conf. Omeprazolo doc 28 cps gastr10mg.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03105460129</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FARMACIA LEONARDI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9.29</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9.29</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5A2B02382</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di tovaglie e tovaglioli per la mensa presso il Comando Provinciale Varese Fornitura di tovaglie e tovaglioli come da capitolato allegato</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00745360123</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MASINI ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3660</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-06T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3660</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6E2B0A27A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Pubblicazione bando di gara sui quotidiani Libero edizione nazionale, Il Messaggero ed nazionale, Avvenire ed Lombardia e il Corriere dello Sport ed Nord. bando di gara meccanica</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09147251004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LEXMEDIA S.R.L. CONCESSIONARIO I.P.Z.S. S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1204.14</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1204.14</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7988124874</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>lavori di riqualificazione del blocco “C” della caserma “Valtellina” sita in via A. Rota, 2 - Sondrio Saldo finale lavori Sondrio</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00730200144</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIDA IMPIANTI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>96697.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-11T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>96697.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0F2B311F1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Servizio di catering completo per festività natalizie presso "Fondazione Catella" Servizio di catering  completo per festività natalizie presso "Fondazione Catella"</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02134940127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GASTRONOMIA "CRESPI" SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3800</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3800</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z702B31589</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura materiale ricreatico e di oggesttistica per attivita di protezione sociale in favore del personale del corpo. Fornitura materiale ricreatico e di oggesttistica per attivita di protezione sociale in favore del personale del corpo.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02134940127</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GASTRONOMIA "CRESPI" SAS</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4700</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-12-14T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-14T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4700</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4D2750C46</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE ESIGENZE DELLA MENSA OBBLIGATORIA   DI SERVIZIO DELLA TENENZA GUARDIA DI FINANZA PASSO DEL PER IL PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92003790141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>“I Castelan S.n.c.”</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1156.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z342750C66</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di generi alimentari per le esigenze della mensa obbligatoria di servizio del Tenenza Guardia di Finanza Passo Foscagno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92022810144</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>Al Portico S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>10782.13</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4A26B6E7D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI ORTOFRUTTA - MOS PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03707500132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALBERIO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12400</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4393.25</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7501864E00</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 4</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00670410984</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFA GOMME S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>62366.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9269.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622012B45</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI BRESCIA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 4</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00670410984</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALFA GOMME S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>34648</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7983.49</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7028F23D6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA PASTI AI MILITARI DELLA TENENZA DI PASSO FOSCAGNO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92003740146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALPEN VILLAGE DI ALBERGO BIVIO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>500</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-09-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>500</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7829C49FB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Somministrazione pasti ai militari della Tenenza di Passo Foscagno</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92003740146</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALPEN VILLAGE DI ALBERGO BIVIO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>550</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-09-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>400</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA02750C18</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO DELLA TENENZA GUARDIA DI FINANZA PASSO DEL FOSCAGNO 
PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92010760145</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ALPI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2772.36</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z012677C8A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>AMSA SERVIZIO NOLEGGIO CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08299810153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AMSA SERVIZIO NOLEGGIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>11139.38</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-11-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9787.09</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z43267BC69</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA UNITA' CINOFILE IN FORZA ALLA COMPAGNIA GDF ORIO AL SERIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05908960965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ANIMAL HOSPITAL - STUDIO VETERINARIO DOTT. FULVIO LAMBERTI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>310</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>XAB17AD327</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTE RADIO MONTE DELLA NEVE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01873600165</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>APT LIVIGNO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2250</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2270.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z232752D13</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI ACQUA - MOS PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92015260141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AQUAVIVA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5490</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2792.86</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622015DBE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI COMO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 5</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03792180980</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ARNA CAR SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>37576</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5919.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7501908253</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI LODI E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 8</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02344030131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOFFICINA SIGNORONI MARTINO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>25473.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6976.99</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>750187898F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI COMO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 5</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10113180961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIMESSA DANTE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>67636.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>12368.46</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622002307</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI MONZA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 2</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00691890131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI COSTANTIN</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>92232</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>44793.46</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>75019347C6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI PAVIA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 10</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00895230969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI TRE EMME</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>27230.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>25794.48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>762206897C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI PAVIA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 10</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00804880185</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTORIPARAZIONI TRE EMME</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>15128</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5417.54</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9520B4A63</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Contratto per il rilascio di terminali di bordo Telepass per veicoli esenti in modo permanente dal pagamento del pedaggio autostradale</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00804880185</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>35000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-11-24T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2022-11-23T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>14984.28</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC026FDF48</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GERIATRIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07516911000</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA - DOTTOR ROSSI PIERLUIGI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1192.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB26E09DC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA PASTI AI MILITARI DELLA COMPAGNIA DI TREVIGLIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04137830966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI BG OVEST</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>21160</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5765.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8926FD657</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>servizio di Andrologia da svolgersi presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04114450168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE SANTI PAOLO E CARLO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3B1D7B99C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER I SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DA EFFETTUARE PRESSO I COMANDI/REPARTI UBICATI NELLA REGIONE LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2017, 2018 E 2019.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09321970965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>BLU GLOBAL DILEO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>43920</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-06-13T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>43599.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>807977486D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Cancelleria convenzione ARCA - Regione Lombardia</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06759520965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ERREBIAN SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>82845.59</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>82134.48</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7708860085</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA, 
PROGRAMMATA E ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI TERMICI E CONDIZIONAMENTO CONNESSI AGLI 
EDIFICI IN USO ALLA GUARDIA DI FINANZA OPERANTI NELLA REGIONE LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02044501001</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CARLOMAGNO GROUP S.r.l.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>89843.24</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>52996.44</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>8019441C0E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA CARTA IN RISME FORMATO A3 E A4 - ORDINE DI FORNITURA 116573768 DEL 11/10/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01487010132</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VALSECCHI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>86212.41</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-11T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA5267BC5A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA' CINOFILE GRUPPO BRESCIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02936990171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLINICA VETERINARIA CROCE BLU</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1291.98</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF9267BC71</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA' CINOFILE IN FORZA GRUPPO MALPENSA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02936990171</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLINICA VETERINARIA I RONCHI - DOTT.SSA CHIARA LUCATINI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1786.23</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9A267BC54</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA' CINIFILE IN FORZA AL GRUPPO PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03186490128</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLINICA VETERINARIA LARIANA - DR. GUIDO TAMAGNONE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2540</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z88267BC61</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE SERVIZIO ASSISTENZA VETERINARIA ALLE UNITA' CINOFILE GRUPPO PRONTO IMPIEGO MILANO E GRUPPO LINATE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03231680137</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CLINICA VETERINARIA TIBALDI S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2909.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z83255008A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER I SERVIZI DI CARROZZERIA PER GLI AUTOMEZZI PESANTI E/O BLINDATI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA, AL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, AL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03461030961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>47580</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7621998FB6</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. E MOTOVEICOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA, AL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, AL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO - LOTTO 1</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>112240</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622007726</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 3</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>31232</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-04T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7656490F69</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO AGLI AUTOMEZZI PESANTI E/O BLINDATI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA, AL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, AL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO E REPARTI D.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>59475</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3322.36</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7656510FEA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PESANTI E/O BLINDATI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA, AL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, AL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>52388</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-03T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>91.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>750195591A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI SONDRIO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 11</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>43041.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>750182804F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI BERGAMO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 3</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>56217.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4935.22</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>750179985E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO REGIONALE, AL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, AL COMANDO PROVINCIALE DI MILANO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 1</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>202032</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>75018090A1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL GRUPPO DI MONZA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 2</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>CONSORZIO PARTS &amp; SERVICE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>169323.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7951619B92</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura di buoni pasto cartacei necessaria a soddisfare le esigenze dei Reparti amministrati dal Reparto T.L.A. Lombardia Guardia di Finanza</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11030881004</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DAY RISTOSERVICE SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2900027</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-08T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2900027</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>80875709E3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura buoni pasto CONSIP</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03543000370</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DAY RISTOSERVICE SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>220006.28</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-31T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>129837.76</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB02752DD2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Fornitura generi alimentari per le esigenze della MOS di  PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03543000370</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE BORTOLI SERGIO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>24400</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6471.61</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB5233B31D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNI 2018-2020</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06830960966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>45000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2018-06-18T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-06-17T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>14034.0454</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9726E9A7B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Obbligazione Commerciale concernente il servizio di consulenza specialistica in urologia presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia, per gli anni 2019 - 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05558751003</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTT. STEFANO GALLI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1785.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1348.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8327FB3C9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA PER LA CONVENZIONE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA A FAVORE DEI MILITARI DEL CORPO, DEL PERSONALE MILITARE DI ALTRE FF.AA. ED DEL PERSONALE CIVILE, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08074710966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTT.SSA ALESSIA MANZELLA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>24000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2794.68</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1626E2D32</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLE ESERCITAZIONI A FUOCO A FAVORE DEI MILITARI DEL CORPO, PRESSO I POLIGONI DI TIRO ESTERNI, PER IL PERSONALE DEL CORPO IN FORZA AL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01531030086</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTT.SSA TANINA SANTORO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>16200</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9840</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4026E2CC0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI SOSTITUTO DEL CAPO UFFICIO SANITARIO PER PRESTAZIONI LIBERO PROFESSIONALI DA PARTE DI PERSONALE SANITARIO – PER GLI ANNI 2019, 2020 E 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02300550965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTT.SSA TANINA SANTORO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>30000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>5625</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1426E318F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ONCOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02300550965</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR ALLOISIO MARCO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2678.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>465</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB26E330A.</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI DERMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04098810155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BARBARESCHI MAURO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6696</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1562.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z8826E3369</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OTORINOLARINGOIATRIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08783170155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BARBERA SEBASTIANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3926E33B0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CONSULENTE RADIOLOGO ECOGRAFISTA PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02519430280</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BELLOBUONO ANDREA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13384.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDF26E354A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06832700964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BELLOBUONO ANTONIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>604.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7B26E35CA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OTORINO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02094550155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BERARDI CARLO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1581</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2526E3624</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ODONTOIATRIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06191800157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BERETTA MARIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>976.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1A26E3719</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ORTOPEDICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02937320162</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR BUSSI PAOLO UMBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13392</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3682.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1F26E433B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GINECOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07689100969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR CAMMARERI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9371.52</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2537.69</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCD26E49EE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ORTOPEDICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07337800150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR CARUSO ENZO MASSIMO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1729.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5826E4BBB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ODONTOIATRA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06221160960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR CAVALLARO GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>790.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA926E4CF9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CARDIOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08291670159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR COLLARINI LUIGI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8035.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1943.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0126E4EC1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OTORINO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13018840150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR CORGIOLU ELIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8035.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2306.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC226E917B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI NEUROLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07972050962</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR DALLA PRIA MAURIZIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>799.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC426E9205</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ORTOPEDICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04904980150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR DE BELLIS UMBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1229.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4326E928C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OCULISTA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04666170966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR DE MOLFETTA VITO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2678.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6026E9380</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI UROLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02605970157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR DELL’ORTO PAOLO G.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1190.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB926E2D02</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI MEDICO RAPPRESENTANTE PRESSO LA COMMISSIONE MEDICO OSPEDALIERA 3a DEL DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DI MILANO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02801810967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR FEDERICO AMADEI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>39000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>10260</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9626E964A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ORTOPEDICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07945211006</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR FRANCESCINI MASSIMO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13392</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4026.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA826EBC7A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI DERMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12745540158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR GUIDARELLI CARLO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1488</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3826EBCAF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PROCTOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06921370158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR LEONARDO LENISA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2678.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>690.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAB26E330A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ORTODONTISTICA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12059310156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR MANCARELLA GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6696</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1116</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7D26FD511</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI RESPONSABILE SANITARIO UNICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08068440158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR MARRA AMLETO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>39990</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>13331.96</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE026FD547</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CHIRURGO DERMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>12053890153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR MASCHERONI  LUIGI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>595.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6626FD5BB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ECOGAFRISTA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10103020151</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR MASNADA GIOVANNI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>37477.44</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEA26FD603</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI IGIENISTA DENTALE DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09980730155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR MOIRAGHI VALERIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6696</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1767</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1226FD69F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CHIRURGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10084710150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR NICOLETTI PAOLO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2E26FD944</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OCULISTA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00490060159</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR PEREZ ANTONIO SAVERIO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12052.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1980.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB326FD9D1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI IGIENISTA DENTALE DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02047780966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR PUTORTI’ TOMMASO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6696</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1906.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2126FE66E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI EMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10292410155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR SANTOLERI LUCA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2678.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>558</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2326FE6F8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ODONTOIATRA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09306870966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR SOLARO MICHELE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1257.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1726FE7A8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GASTROENTEROLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04543730966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR TOTI GIANLUIGI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>848.3</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCE26FE7F5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ANGIOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05841100158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTOR ZUCCA ROBERTO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>24092.64</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6341.19</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZED26E3233</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GINECOLOGIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05841100158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA ARNOLETTI ELENA MARIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1199.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3D26E36BA</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI DERMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04923300158</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA BUCCARELLA MARILENA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12052.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2883</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA026E4991</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CITOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08660820153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA CANGINI LILLIROSA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13392</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2764.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6926E4C64</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ANESTESISTA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08482880153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA CIRILLO MARIA PIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1339.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>281</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z2026E92EB</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CARDIOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10257500156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA DE PIERI MARIA GABRIELLA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13387.68</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4201.74</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z0B26E9324</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI OFTALMOLOGIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09628960156</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA DEL LONGO ALESSANDRA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1283.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDE26EBC53</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CHIRURGO ESTETICO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11145990153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA GILARDINO PATRIZIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8035.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1794.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4026EBCE1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ALLERGOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10466980157</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA MAKRI ELENI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>948.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1126FD464</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI DERMATOLOGO DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04116700966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA MAPELLI ELISABETTA TEODOLINDA MARIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8030.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2381.52</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZF726FD49D</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PSICHIATRA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07809880961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA MARINO RITA MARIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1525.2</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1026FDEE8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI ODONTOIATRA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03434550152</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA RIGONI ALESSANDRA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>243.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3426FDFC9</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PEDIATRA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>11343330152</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA ROSSITTO MARIELLA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>2678.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>522.8</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4226FE09E</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GINECOLOGIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04741280152</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA SANTARONE MARINA ANNA MARIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>12049.92</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2714.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5326FE729</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI PSICOLOGA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02919650966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA STASOLLA ROSARIA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5356.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1199.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD726FE771</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GINECOLOGIA DA SVOLGERSI PRESSO IL POLIAMBULATORIO DEL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA, PER GLI ANNI 2019 – 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04657600963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>DOTTORESSA TACCHINARDI GIORDANA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>22760.64</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7272.23</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>6826460CFD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTE RADIO VALCAVA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>07771470155</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EI TOWERS SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>112610.88</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2025-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>37736.56</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z481BD52D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTE RADIO MONTE COLMO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01055010969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EI TOWERS SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5307</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3538</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z6E257B8E5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTI RADIO RETE ISOFREQUENZIALE DI SONDRIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01055010969</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ETERE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>44469</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>14823</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZAA29441B0</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Affidamento del servizio di pulizia delle parti comuni degli alloggi di servizio del Corpo, periodo 01/08/2019 – 31/12/2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02666790163</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOC. COOP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>10150.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6090.24</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z45280DCD3</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>ROTAZIONE SACCHI PRESO IL COMANDO INTERREGIONALE DELL'ITALIA NORD OCCIDENTALE E PRESSO IL REPARTO T.L.A. LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5660.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>4245.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>6489411F5A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ALL'OCCORENZA DEI LOCALI IN USO FOSTERIA DEL CORPO DELLA GDF ALLA SEDE DI MILANO, COMO E PAVIA E PER GLI ALLOGGI ALMIS PER I MILITARI IN MISSIONE NELLA REGIONE LOMBARDIA.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL SOC. COOP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>117120</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>105518.71</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>XA8173C743</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER SERVIZIO DI ROTAZIONE SACCHI PRESSO COMANDO INTERREGIONALE  E RTLA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EUROGLOBAL SOC. COOP.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>29987.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-01-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>26840</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>77733546A5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>PULIZIE FORESTERIE E ALMIS</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>04111200715</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>EVOLUTION SERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>84300.67</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4E26E0A49</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA PASTI AI MILITARI DELLA COMPAGNIA LINATE</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>10349310960</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FABBRO SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>20115</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>10259.9</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7427F17C5</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER GLI AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. E MOTOVEICOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI VARESE E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01506320124</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FLASH CAR</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>32696</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6449.75</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZEF2762E09</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI VARESE E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01506320124</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FLASH CAR</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>48739</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-03-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>44441.63</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDC26E9687</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Obbligazione Commerciale concernente il servizio di consulenza specialistica in urologia presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia, per gli anni 2019 - 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01506320124</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FONDAZIONE “ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO” - I.R.C.C.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1339.2</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>281</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4126FD97C</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Obbligazione Commerciale concernente il servizio di consulenza specialistica in oftalmogia presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia, per gli anni 2019 - 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02703120150</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - DOTT. CESARE PIRONDINI</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>9374.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1657.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>673002ID02</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE MANUNTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN USO AI COMANDI E REPARTI UBICATI NELLA RGIONE LOMBARDIA - TRIENNIO 2016-2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02654620182</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>FRECCIA ESTINTORI DI MANTOVANI GIUSEPPE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>58194</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-08-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>57399</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCB257B973</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLA RETE ISOFREQUENZIALE SONDRIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01523350229</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>G.E.G. S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6588</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6588</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7501890378</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI CREMONA E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 6</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01801560168</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GARAGE MAYER SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>23716.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>23658.32</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z4C26D04F1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONEDELLA RETE VI.VE.T.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00751160193</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GLOBAL TECHNIQUE S.A.S.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4776.91</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2135</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>6489429E35</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DELLE PARTI COMUNI DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05295911217</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>GRATTCASO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>54818.75</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-01-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-02-01T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>54818.69</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZD62750BF1</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI PANE PER ESIGENZE MOS PASSO FOSCAGNO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00965350093</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>IL VECCHIO FORNO SNC</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>5000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1576.84</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZBC23ECC70</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONTRATTO PLURIENNALE PER LA FORNITURA DI TIMBRI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>92001260147</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>INCISORIA PASTORMERLO S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>45000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2018-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3147.85</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZB31C709B2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONCERNENTE LE FUNZIONI DI “CONSULENTE ESPERTO QUALIFICATO IN RADIOPROTEZIONE”, IN ATTUAZIONE DEL AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N. 230 E SS.MM.II. E DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>03 - PROCEDURA NEGOZIATA  - PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>13388910153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ING. GALLO STEFANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>11799.84</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-01-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>11179.84</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z5126EBC8F</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Obbligazione Commerciale concernente il servizio di consulenza specialistica senologica presso il Poliambulatorio del Reparto T.L.A. Lombardia, per gli anni 2019 - 2020 - 2021.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>06019600961</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>4017.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-28T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>0</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z9A2762ABC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONVENZIONE CONSIP – ACCORDO QUADRO “FUEL CARD 1 – LOTTO UNICO” PER LA FORNITURA DI N. 20 FUEL CARD PER LE ESIGENZE DEGLI AUTOMEZZI DEL CORPO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>26 - AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08691440153</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>15000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9594.15</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z241BD52EC</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTE RADIO MONTE GUGLIELMO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00891951006</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LASER NAVIGATION SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>17385</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>17385</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>6546376060</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER IL SERVIZIO DI LAVATURA TELERIE PER FORESTERIE E ALLOGGI ALMIS</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02737760161</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>40000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-08-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7016.47</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z95289C854</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie comprensivo di ritiro e consegna per le esigenze dei Comandi della Guardia di Finanza operanti nelle province di Milano e Bergamo</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6100</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6368.34</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z81289C8D2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>LAVAGGIO TELERIE , COMPRENSIVO DI RITIRO E CONSEGNA, PER LE ESIGENZE DEI COMANDI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI LECCO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVANDERIA DA GIULIANO DI STRADA PAOLO RICCARDO</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6100</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>120.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZDD289C91B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>LAVAGGIO TELERIE FINO A 6.100 Euro</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05365850964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVASECCO ORCHIDEA DI FEI SARA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6100</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1804.67</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>X92179E11A</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER SERVIZIO DI LAVATURA E STIRATURA DELLE TELERIE PER LE ESIGENZE COMANDO PROVINCIALE COMO - ANNO 2016-2018</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02563720131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LAVASECCO ORCHIDEA DI FEI SARA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>29401.87</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2016-05-02T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-04-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>932.57</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z992750C2B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI CARNE PER LE ESIGENZE DELLA MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO DELLA TENENZA GUARDIA DI FINANZA PASSO DEL FOSCAGNO PERIODO DAL 01.03.2019 AL 31.12.2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02563720131</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>LUMINA S.R.L</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>8000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3580.02</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z3A2661E30</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Manutenzione ordinaria poligono di tiro Caserma "5 Giornate"</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00078070141</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MIKRA</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>32940</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>32940</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7609822FC2</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUILIZIA E IGIENE AMBIENTALE CASERME GDF REGIONE LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05973340010</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>MEDITERRANEA  S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1679791.6</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-10-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-05-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>167979.16</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z422752D96</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA CARNE - MOS PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02539640967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NOSTRAN CARNI S.n.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>22000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>12835.42</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>76935061FF</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONTRATTO IN FORMA PUBBLICO AMMINISTRATIVA RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CARROZZERIA PER GLI AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. IN DOTAZIONE AI COMANDI/REPARTI DIPENDENTI DAL COMANDO REGIONALE LOMBARDIA GUARDIA DI FINANZA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01602110130</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>NUOVA CARROZZERIA SESTESE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>326472</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-08-29T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>75641.1</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZA62752E11</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>FORNITURA DI PANE - MOS GdiF PONTE CHIASSO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02283060966</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PANE D'ONOFRIO S.N.C.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3640</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1772.74</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z861BD52DD</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE CANONE LOCAZIONE PONTE RADIO MONTE BISBINO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00310330139</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PARROCCHIA S.MICHELE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>3000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2017-01-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>3000</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z7727F1799</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER GLI AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. E MOTOVEICOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI SONDRIO E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>95059180133</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PNEUMATICI VALTELLINA SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>23912</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>6028.7</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZC326D4369</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E/O RIPARAZIONE DELLA RETE ISOFREQUENZIALE LOMBARDIA</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>00614010148</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PONTIRADIO PR S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>7137</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-02-21T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>7137</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>73B289C895</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Lavaggio telerie, comprensivo di ritiro e consegna, per le esigenze dei Comandi della Guardia di Finanza operanti nella provincia di Varese</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03704730963</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>PROFESSIONE PULITO SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>6100</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>330.5</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7658403A13</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>Affidamento del servizio di ristorazione in forma di catering presso le mense di Milano e Como</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05841780967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>RISTOSERVICE S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>570565.4</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-07-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-06-30T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>168647.35</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7622025601</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI LECCO E REPARTI DIPENDENTI - LOTTO 7</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>01 - PROCEDURA APERTA</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>08548450967</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>RIVA PUNTOGOMME</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>13664</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-05T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>2244.81</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7898501139</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBLIGAZIONE COMMERCIALE PER IL SERVIZIO DI MANOVALANZA E TRASPORTO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER I MILITARI DEL CORPO TRASFERITI D'AUTORITA "ESERCIZIO 2019"</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>02341250138</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SCALA ENTERPRISE SRL</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>150060</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-01T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>92262.62</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>71391916C8</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA IN FORMA DI CATERING COMPLETO</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>05594340639</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SERIST S.R.L.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1578965.7</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2018-05-09T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-05-09T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>48297.72</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>Z1828B4465</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI LABORATORIO, ESAMI STRUMENTALI E VISITE SPECIALISTICHE, NEI CONFRONTI DEI MILITARI AMMINISTRATI DA QUESTO REPARTO, PER L’ANNO 2019</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>09671780964</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SINTESI S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>18000</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-06-10T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2019-12-31T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>13467.6</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>7536489B75</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MEDICO COMPETENTE”, IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO.</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>04 - PROCEDURA NEGOZIATA - SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03533961003</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>SINTESI S.P.A.</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>44670</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2018-07-12T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-07-13T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>22335</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZE727F1764</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA SOSTITUZIONE E/O MANUTENZIONE PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI PER GLI AUTOMEZZI FINO A 3,5 T. E MOTOVEICOLI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI MANTOVA E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>03533961003</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEAM BESCHI di Beschi Nicola</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>16640</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-04-17T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-04-16T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>1510.08</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<CIG>ZCA2762DDE</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER LA RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE ED ELETTRAUTO PER GLI AUTOMEZZI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN USO AL COMANDO PROVINCIALE DI MANTOVA E REPARTI DIPENDENTI</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01668860206</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>TEAM BESCHI di Beschi Nicola</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>26352</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2019-03-22T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2021-03-21T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>9223.45</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
	<ANNO_x0020_2019>
		<Titolo>Pubblicazione 1 legge 190</Titolo>
		<abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2020-01-31 08:38:04</abstract>
		<Data_x0020_Pubblicazione>2020-01-30T00:00:00.000</Data_x0020_Pubblicazione>
		<Ente_x0020_Pubblicatore>Re.T.L.A. Lombardia</Ente_x0020_Pubblicatore>
		<Data_x0020_ultimo_x0020_aggiornamento>2020-01-31T00:00:00.000</Data_x0020_ultimo_x0020_aggiornamento>
		<Anno_x0020_Riferimento>2019</Anno_x0020_Riferimento>
		<Url_x0020_file>http://www.gdf.gov.it/bandi-di-gara/trasparenza-appalti/trasparenza-appalti-2019</Url_x0020_file>
		<Licenza>IODL 2.0</Licenza>
		<CIG>ZE225ABF5B</CIG>
		<Codice_x0020_Fiscale>80073230155</Codice_x0020_Fiscale>
		<Denominazione>Reparto Tecnico Logistico Amministrativo</Denominazione>
		<Oggetto>RINNOVO FORNITURA NR. 3 SIM - "DATA BUSINESS M"</Oggetto>
		<Scelta_x0020_Contraente>23 - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</Scelta_x0020_Contraente>
		<Partita_x0020_IVA>01668860206</Partita_x0020_IVA>
		<Aggiudicatario>VODAFONE</Aggiudicatario>
		<Importo_x0020_Aggiudicazione>1756.8</Importo_x0020_Aggiudicazione>
		<Data_x0020_inizio>2018-11-16T00:00:00.000</Data_x0020_inizio>
		<Data_x0020_Ultimazione>2020-11-15T00:00:00.000</Data_x0020_Ultimazione>
		<Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>878.4</Importo_x0020_Somme_x0020_Liquidate>
	</ANNO_x0020_2019>
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