<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<legge190:pubblicazione xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0">
	<metadata>
	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2022-01-11 15:30:55</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>CENTRO NAVALE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-11</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-navale/trasparenza-appalti/anno-2021/centro-navale/allegati/Trasparenza%20appalti%202021.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
	</metadata>
<data>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di febbraio 2021 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3004.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3004.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico con sbarco e imbarco nr. 1 (uno) motore Seatek e relativa manutenzione - all’unità navale V.2021 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino funzionamento telecamera di sorveglianza ed altro - unità navale G.126 DE ROSA, Stazione Navale di Manovra Guardia di Finanza Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03483910836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03483910836</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICRO SYSTEM TECHNOLOGY S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>0000000000</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per la fornitura di ricambi MTU</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>7797777126</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio, per gli apparati di navigazione e scoperta marca GEM</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>789532002E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aumento delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 contrattuale</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8137904AD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2300 cedole carburante gasolio per le unità navali del Corpo - Decreto Madia</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>824566385C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per servizi di carenaggio periodico</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01446720490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cala de medici cantiere srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>859986511B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di “giubbotti tecnici da navigazione” necessaria per le esigenze del personale del servizio navale del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49959.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49959.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>859986511B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GIUBBOTTI TECNICI DA NAVIGAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49959.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49959.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>860377186E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per il servizio di manutenzione volto ad assicurare, per l’anno 2021, lo stato di efficienza dei sistemi satellitari in dotazione alle UU.NN. del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04812701003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TELESPAZIO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8605232E14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria “W4” con annessa  fornitura di parti di ricambio necessaria per i MM.TT.PP marca MTU in dotazione alle  UU.NN. “Sabratha 654” e “Obari 660” della Guardia Costiera Libica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73601.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73601.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8605755DAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione straordinaria di n. 2 unità navali in dotazione alla Guardia Costiera Libica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>77771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>77771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8609151028</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale volto all’affidamento del servizio di manodopera specializzata per la manutenzione preventiva e correttiva dei motori “MTU” in dotazione alle unità navali cedute alla Guardia Costiera Libica e dislocate in territorio estero</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>861856265A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA E FORNITURA, SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, DI ZATTERE DI SALVATAGGIO, EVENTUALI SELLE E GANCI IDROSTATICI OMOLOGATI SOLAS DA DESTINARE A BORDO DELLE UNITÀ NAVALI DELLA GUARDIA DI FINANZA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>70000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>70000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>861856265A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Aumento delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 contrattuale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8626840593</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale nautico e attrezzature varie per le unità navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8635671D23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi da impiegare per gli step manutentivi e correttivi sui motori Isotta Fraschini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04776160725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOTTA FRASCHINI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67677.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67677.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8637374A80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e servizio di revisione generale di n. 2 motori marca FPT in dotazione al Guardacoste Litoraneo “G.L. 1402” dipendente dalla Stazione Navale di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>123453.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>123453.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8638718F99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura carrello portaimbarcazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00065340937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rimorchi Bertoja S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00065340937</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Rimorchi Bertoja S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136071.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8639245282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) Legge n. 120/2020 volta all’affidamento dell’appalto di fornitura di n. 2 motori f/b Yamaha completi di accessori necessaria per le unità navali della classe B.S.O rischierate in territorio estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>45679.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>45679.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86403778A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione programmata e revisione parziale ai motori principali dell' U.N V. 613</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86423450B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione intercooler</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5443.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>864250980A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 tenuta meccanica per asse portaelica per l’Unità Navale G.98 FELICIANI dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7995.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7995.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8642537F23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo pluriennale per servizi di manutenzione e fornitura di parti di ricambio per motori marca MTU</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8642587868</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione correttiva U.N &quot;V. 2027&quot; e &quot; V. 619&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>864296612D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione e fornitura UU.NN  Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17536.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8643296180</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ai propulsori e carenaggio periodico dell’Unità Navale B.S.O. 113 e di sostituzione motori sull’Unità Navale V. 627 dipendenti dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8643737d69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Appalto di fornitura e servizi necessario per le attività manutentive da svolgere per le esigenze delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01901160687</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IL GABBIANO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8645396678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione delle Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10168191004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.N. AGE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10168191004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L.N. AGE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5377.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8646107238</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione completa dei motori in dotazione alla V. 2043 e V. 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8647399B64</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti per l’esecuzione delle manutenzioni periodiche alle Unità Navali V. 2044 e V. 2078, dipendenti dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8647486332</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per la fornitura di pitture</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8649051EA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo Quadro per il servizio volto alla pubblicazione dei bandi di gara relativi a contratti e scritture private inoltrati dalle sezioni dipendenti dell’Ufficio Logistico del Centro Navale della Guardia di Finanza biennio 2021-2022</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04656100726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>113852.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>113852.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86517176B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico e altri servizi di manutenzione alla P.V. 7 S.Ten. Paolini dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43511.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43511.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86517176B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico e altri servizi di manutenzione alla P.V. 7 S.Ten. Paolini dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SNO SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00348170101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SNO SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43511.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43511.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86528605F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una livrea sperimentale per la classe “V. 2000” dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86600535CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura N.08 motori marini</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>434000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>434000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8660563AAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura apparati radio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01518520588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>elman s.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>58000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8662435380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DEI GG.E.., QUALI SCORTA PRONTO IMPIEGO IN FAVORE DELLE UU.NN. DEL CORPO PER L'ANNO 2021. AUMENTO 1/5 CONTRATTUALE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8662435380</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi aggiuntivi occorrenti alla revisione generale dei gg.ee. sbarcati dal “G.128 Stanisci”.
Aumento delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 contrattuale ex art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6228.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>866589177A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di revisione e parti di ricambio necessari per le attività manutentive delle  impianti vari di bordo delle UU.NN. dislocate presso la Stazione Navale di Manovra Messina, Stazione Navale di Messina e Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>867067535D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per la rimessa in efficienza dell’ apparato UPS dell’ Unità Navale “ G.116 Laganà” dipendente dalla Stazione Navale di  Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5391.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5391.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8674513295</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura modelli in scala delle Unità Navali V. 800, V.A.I. 310 e Guardacoste classe &quot;Bigliani V serie&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSSMRZ73A24H223Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERAL MODELLING DI MAURIZIO MUSSINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSSMRZ73A24H223Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERAL MODELLING DI MAURIZIO MUSSINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>867546328C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione alla Caserma De Turris</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02606110613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.R.C. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02606110613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.A.R.C. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>82614.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>82614.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8680751E54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria dell'Unità Navale V.2012 dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00187340997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSARA RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00187340997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TASSARA RICCARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8681217EE2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 10 monobombole da lt. 18 e nr. 10 monobombole da lt. 15 per il Nucleo Sommozzatori dipendente dalla Scuola Nautica di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02159940598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MARE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02159940598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORI MARE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8683206844</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di elettrutensili in dotazione all' Officina Navale dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02520670791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cotrullà Benito s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02520670791</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cotrullà Benito s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>868727561D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai mezzi di sollevamento in dotazione allo scalo di alaggio di Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03593210366</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASCOM SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30756.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30756.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8689321E84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO PERIODICO UU.NN CLASSE V.3000  DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI COMO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02944780176</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOGLIACO 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8691777947</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 motori Isotta Fraschini V1308T2MLL-CCL revisionati a “zero ore” di moto per l’Unità Navale V. 1304 dipendente dalla Stazione Navale di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72127.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8692653C2C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico all’Unità Navale V. 2041 dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8693883336</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 15 eliche pentapale in “mibral” e relativi dadi autobloccanti, quale scorta strategica necessaria per le UU.NN. del corpo della classe V.800</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8695952E97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 12 ottiche di puntamento diurno per mitragliatrici Browning 0.50 M2, complete di accessori per il centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11329080151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dr. U. Passalacqua</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11329080151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Dr. U. Passalacqua</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>86987714EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di applicazione della nuova livrea e di carenaggio periodico all’Unità Navale V. 800 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5941.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5941.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8699075FC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo Quadro per i servizi di piccola manutenzione edile ed impiantistica presso gli immobili amministrati dal Centro Navale alla sede di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02498670591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO-SERVICE DI MASIELLO LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02498670591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO-SERVICE DI MASIELLO LUIGI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>869966028B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura nr. 2 riduttori di marcia reint jes</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273070334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.T.N. - REALIZZAZIONI TECNICHE NAVALMECCANICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273070334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.T.N. - REALIZZAZIONI TECNICHE NAVALMECCANICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>655000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>655000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>869986F00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura parti di ricambio e servizi finalizzati al refitting degli impianti girobussola in dotazione alle UU.NN. del corpo</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345839.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345839.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8702715B99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1131 CEDOLE BENZINA REPARTI DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39964.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39964.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87032347E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit manutentivi per motori MTU</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261864.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261864.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8704868C4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio dell’ Unità Navale “ G. 203 COLONNELLO ROSSI” dipendente dalla Stazione Navale di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17219.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8710634293</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n 6 moduli raddrizzatori per UU.NN classe BURATTI, da utilizzare come scorta di pronto impiego presso il Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>56400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8712775960</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 elica destra “di superficie” in lega NIBRAL per l’Unità Navale V. 5018 dipendente dalla Stazione Navale di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00189390404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MARITTIMA BISOGNANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>871459574A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura mediante adesione a
convenzione Consip di n. 1 autovettura Land Rover
Defender 110 S 3.0 D16200CV AWD necessaria per le
esigenze del Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo in
Albania</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06070621005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JAGUAR LAND ROVER ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06070621005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>JAGUAR LAND ROVER ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49617.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49617.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8714985920</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per fornitura e revisione zattere di salvataggio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8718840660</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura nr. 16 gruppi elettrogeni comptrensivi dei materiali a corredo necessari per la corretta installazione da approvivgionare quali apparati di scortra strategica per il naviglio del corpo</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00168480382</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFETI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>404000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>404000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8720688B63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.6 piastre in acciaio necessarie per la sostituzione dei sistemi d'arma sulle UU.NN. del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>50895.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50895.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8721214D74</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 5 compressori aria avviamento “Bauer” mod. DS17- 4 per le Unità Navali Dipendenti dal Corpo . - CIG [8721214D74]</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02409410244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAUER COMPRESSORI S.R.L. - società unipersonale</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8726879060</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenaggio periodico alle Unità Navali “V.2018”, “V.2035”, “V.2047”, “V.2057” dipendenti dalla stazione Navale di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8732322C11</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per servizi di manutenzione dei giubbotti di salvataggio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01024820803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VELERIA S.GIORGIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8732338946</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 trattore stradale a tre assi per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO DEFGENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02854220213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO DEFGENCE VEHICLES S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>96900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>96900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87417754F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di manodopera e fornitura di parti di ricembio necessaria per l’installazione dei gruppI elettrogeni MASE I.S.3.5 a bordo delle UU.NN. della classe V.900 e V.1100</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138865.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138865.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8742577AC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per la fornitura a richiesta ed a quantità indeterminata di attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8743381241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento diretto ex art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020, modificato dalla L. 108/2021 volto all’aumento del quinto contrattuale per i servizi di manutenzione agli ormeggi in dotazione alla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01756670739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società cooperativa sommozzatori Taranto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01756670739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società cooperativa sommozzatori Taranto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8743381241</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione agli ormeggi della Stazione Navale di taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01756670739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società cooperativa sommozzatori Taranto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01756670739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Società cooperativa sommozzatori Taranto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73675.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8745287721</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione programmata e carenaggio dell’ Unità Navale “V. 608” dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15314461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eredi O.M.I. di Ietto Pietro e Ietto Carmensita</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15314461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eredi O.M.I. di Ietto Pietro e Ietto Carmensita</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20329.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20329.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87454215B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva: sostituzione all'erogatore di gasolio del deposito costiero della Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8746163A06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione delle componenti marcate VM installate sulle unità navali del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8746420E1A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di NR. 2 tenute meccaniche e NR. 2 Idrostop occorrenti all’ Unità Navale “ G.118 Inzucchi”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13055.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87478011C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 1 bacino galleggiante e servizi per l'adeguamento di  6 bacini</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>345970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>345970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8747890B30</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 25 tappetini ammortizzanti per zona plancia su imbarcazioni militari veloci, denominati &quot; Hydro Deck I.M.B.D&quot; da installare a bordo di Unità Navali del Corpo Classe V. 2000 e V. 8000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>179150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>179150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8752062E07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI REVISIONE GENERALE DEGLI INVERTITORI DI MARCA ZF MODELLO BHER, DEI W DRIVE E GIUNTI CARDANI ALL' UNITA' NAVALE GL1402</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31146.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31146.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8752468D12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione correttiva al BSO 114</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00709190953</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI CAMEDDA &amp; C.S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15912.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15912.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87569900C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una coppia di motori Yamaha F250DETX completi di accessori per l’Unità Navale B.S.O. 101 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05555080729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALPASEN &amp; C. SRL - PETERNAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8759281359</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria  vedette classe “VAI 400” e “VAI 500”, dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06737200722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA OCEANS ORCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136963.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136963.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87605087E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di materiale necessaria per le attività manutentive da effettuare presso lo scalo di alaggio nonché fornitura di un servizio finalizzato all’erogazione di un apposito corso formativo per il personale dipendente dal II R.T.S. di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08004980721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALTECNOSUD BOAT STAND</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08004980721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALTECNOSUD BOAT STAND</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87643591d9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura nr.. 1 imbarcazione Zodiac Hurricane 13.50 necessaria per l'impiego in attività operativa del corpo</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>949253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8770565333</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture International paint</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>399000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8775102340</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione all' Unità Navale &quot; G. 114 PULEO&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25276.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25276.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87752426C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO 10 TENUTE MECCANICHE PSS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>107250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>107250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8776699921</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico e servizi di manutenzione straordinaria  alle Unità Navale “ B.V. Grifone Fiamme Gialle III” e “ B.V. Grifone Fiamme Gialle IV” dipendenti dalla Stazione Navale di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05935200583</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE PAOLO SIMEONE  S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29761.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29761.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8783634414</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria allo scafo e alle sovrastrutture per le vedette classe “VAI 400” e “VAI 500”, dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00295880272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO SAN PIETRO DI CASTELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8786166D8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio SAC tramite buoni cedola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05021310759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLBARBA SRL  - P.I. 05021310759</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05021310759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PETROLBARBA SRL  - P.I. 05021310759</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8787271D6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 22 tenute  meccaniche tipo “ FLUITEN” e nr. 18 Idroastop per le medesime tenute per le esigenze delle UU.NN. del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03497220156</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLUITEN ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>130748.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130748.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87881789E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Roccella Jonica e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00139060800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F. LLI CIRCOSTA S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00139060800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F. LLI CIRCOSTA S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72653.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72653.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87883729FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87886775B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio Gem, per l’esecuzione degli interventi in “ insourcing” da parte del Laboratorio Radar Centrale di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8789582087</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06900630630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISENO PETROLI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06900630630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MISENO PETROLI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71155.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8789774EF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione degli impianti elettrici e TVGCC da eseguirsi presso la palazzina “ A” della Caserma “De Turris” sede del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02892060597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ediltec srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02892060597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ediltec srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>53482.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>53482.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8789995557</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Siracusa e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01196550899</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE SERVICE DI MOSCUZZA FILIPPO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>879007575B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Catania e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03173750872</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D.C.M. DISTRIBUZIONE CARBURANTI MARE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74675.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8790546C08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01493190795</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74151.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8790841F78</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522300270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENEZIANA BUNKERAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522300270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENEZIANA BUNKERAGGI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63665.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63665.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87937120B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Brindisi e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>71155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71155.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87939071A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Porto Empedocle e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>61985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>61985.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8794170AA7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06683750829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALERMO FUELS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06683750829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALERMO FUELS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>879499102D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00980330492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULIVARI CESARE S.A.S. DI ROSALBA CARLO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00980330492</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULIVARI CESARE S.A.S. DI ROSALBA CARLO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8795393BE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09544430011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA GENOVA DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09544430011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA GENOVA DISTRIBUZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87962975EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01572930681</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURETI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01572930681</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURETI PETROLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74151.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74151.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8796788B18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di gasolio SAC, tramite buoni cedola, per le Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina e in transito</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02703740833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLC COMBUSTIBILI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63933.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63933.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>87978539F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Piede Bow- Thruster per l' Unità Navale &quot; G. 120 CALABRESE&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03219790361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MecPico Lavori Meccaniche di Sedezzari Luca &amp; Katia S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03219790361</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MecPico Lavori Meccaniche di Sedezzari Luca &amp; Katia S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>879988245A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DELLA LOMBARDIA, LIGURIA E TOSCANA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1540000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8799893D6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DELLA SARDEGNA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8799915F92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DEL LAZIO E CAMPANIA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2240000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8799924702</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DELLA CALABRIA E PUGLIA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06683750829</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PALERMO FUELS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3780000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8799940437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DELLA SICILIA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02077880843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02077880843</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NOBILE OIL GROUP S.p.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2800000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>879995723F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DEL MOLISE, ABRUZZO E MARCHE PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162931211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02667390427</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR.FI. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07142290589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSETTI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162931211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOIL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>879997511A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BENZINA E GASOLIO SAC NECESSARIA PER LE UU.NN. DEL CORPO DISLOCATE PRESSO LE COMPONENTE REGIONALE DEL CORPO DELLA EMILIA ROMAGNA, VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07540541211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSLYN COMPANY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04948180825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS AVIATION S.p.A. - P.I. 04948180825</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8802724DA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit VM per revisione parziali e generali motori</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8804055804</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per il servizio di fornitura e posa in opera di ricambi per le manutenzioni ai motori, piedi poppieri ed eliche in dotazione alle UU.NN. VAI. 300, VAI400 e VAI 500</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773360276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773360276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>137000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>880878140a</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI RICAMBI, MANODOPOERA SPECIALIZZATA PER APPARATI PRODOTTI DALLA GEM ELETTRONICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>751500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>751500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8811047201</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ai motori principali del B.S.O. 107</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12585.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12585.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8811806459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>affidamento dell’appalto del servizio di rimorchio e traino di nr.1 Unità Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8811806459</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>affidamento dell’appalto del servizio di rimorchio e traino di nr.1 Unità Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00060540747</codiceFiscale>
<ragioneSociale>impresa fratelli barretta</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00060540747</codiceFiscale>
<ragioneSociale>impresa fratelli barretta</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>65000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>65000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8812958B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria U.N. già g.83 macchi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8814956BCD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluiriennale per il servizio di fornitura e poisa in opera di ricambi necessari per le manutenzioni ordinarie marca &quot;Mercury Verado&quot; delle Unità Navali Classe MSE BSO e BS della Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02042940276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO CHIA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02042940276</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE MOTONAUTICO CHIA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8837122FC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione sistema di combattimento unità navale V. 1300</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01559280381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA MARITTIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8841714D33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione straordinaria all' Unità Navalee già G.82 Galiano</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>88446124B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione e carenaggio periodico alle Unità Navali “ V. 2075” e “ G. 206 Finanziere Corrias” dipendenti dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8849203155</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 1 carrello elevatore completo di forche e di nr. 02 bracci a gru sfilabili oleodinamici per muletto necessario per le esigenze del corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>49000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>49000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8850906EAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di assi portaeliche, boccole idrolubrificate e tenute meccaniche con Idroastop per le Unità Navali Classe “200”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>63573.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>63573.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>88540533AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 20.000 calzari CAL-III-FCTD e nr. 20.000 tute cat. 3 TUT-MAR-03TD da destinare agli equipaggi delle UU.NN. del Corpo della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05160150289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST BOLZONELLA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05160150289</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST BOLZONELLA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>42800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>42800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>88585388CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ai motori principali del M.S.E 2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5802.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5802.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8858969C7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per la fornitura di ricambi necessari per le manutenzioni agli impianti di condizionamento delle Unità Navali classe “VAI” dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BRLFRM74E11H823I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO SYSTEM DI BERALDO EFRAIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BRLFRM74E11H823I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HYDRO SYSTEM DI BERALDO EFRAIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>72500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>72500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8859647BFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Alaggio e varo per il servizio di carenamento alle Unità Navali Classi “ B.S.O” e “V. 600”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8860250D97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di refitting V.2011</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01975340447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32638.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32638.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8861061ADA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi per gruppi jet Castoldi in dotazione alle unità navali classe “500”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01403770637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO VARRIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01403770637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENATO VARRIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>68534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>68534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8861963337</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro necessario per il servizio di lavatura, sanificazione e stiratura delle telerie da effettuare presso l’istituendo servizio alloggiativo del Reparto Tecnico di Supporto di Nisida per il triennio 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02523430615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN LAUNDRY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02523430615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOLDEN LAUNDRY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>886350293B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di coibentazioni asservite alla protezione calorica dei collettori gas di scarico dell’unità navale G.L. 1402 dipendente dal II RTS Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMO CLASSIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05008621210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THERMO CLASSIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5437.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5437.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>88638085C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione per il ripristino dell' autopilota Raymarine dell' Unità navale B.V. Grifone Fiamme Gialle III dipendente dalla SAtazione Navale di Addestramento di Gaeta) firmata digitalmente.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02240550596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAR.COM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02240550596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMAR.COM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6092.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>88645688EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva dell’unità navale V.619 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01040130922</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALO GALLUS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6713.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6713.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8866864FA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di cancelleria necessaria per le esigenze del Centro Navale e reparti dipendenti per l’anno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8869275544</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di “mitigazione dei rischi” e pulizia di nr. 2 casse d’acqua dolce dell’unità navale G. 114 PULEO dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9643.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9643.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8869487437</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Nr.01 veicolo fuoristrada blindato</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01985340692</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPEAN CARS &amp; MORE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01985340692</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPEAN CARS &amp; MORE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>195500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>195500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8870582BD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura del servizio di rinnovo annuale della licenza di utilizzo della cartografia “C-MAP” tipo CM-93/3 PROFESSIONAL PLUS, per la cosiddetta “ZONA 2 Mediterraneo”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>115682.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>115682.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8870760EB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di riparazione barche a remi “B.R.20” – “B.R.21” dipendenti dalla Scuola Nautica Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01127050597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASQUALE ZOTTOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01127050597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASQUALE ZOTTOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8871724A3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 3 tenute meccaniche complete di flange di smontaggio e set viti di fissaggio necessarie alle Unità Navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>46907.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>46907.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8887664c57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per la fornitura di parti di ricambio necessaria per le attività manutentive delle UU.NN. del Corpo dipendenti dalla Stazione Navale di Termoli per l’anno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01811970704</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MCM NAUTICA GROUP SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8890741791</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 containers, da adibire quale polo addestrativo per la formazione svolta a cura del personale del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8892815716</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento infrastrutturale degli spazi interni al polo tecnico - logistico della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02782130799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cerminara Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02782130799</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Cerminara Costruzioni S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8896254D08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 2 passerelle di imbarco tipo fisso basculante per le unità navali V.2003 e V.2069 dipendenti dalla Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14392.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14392.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8898638C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 bussole Fog Simrad/Furuno necessarie per le Unità Navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07330951216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIGROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07330951216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIGROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>67518.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>67518.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8900151CF0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 18 autorespiratori per evacuazioni di emergenza marca &quot;Ocenco&quot; relativi all'Unità Navale &quot;G.117 Sanna&quot; in forza al II RTS Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06875921212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PB 1870 SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8906174748</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasferimento tramite rimorchiatore dalla Sezione Operativa Navale di Porto Santo Stefano al Polo Logistico di Capo Miseno dell'Unità Navale &quot;G.L. 1400&quot; in forza alla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02256080108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OROMARE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02256080108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OROMARE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8906295B21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>la fornitura di una passerella di imbarco/sbarco e sbarco personale necessarie per l’ Unità Navale “ G. 203 Colonnello Rossi” dipendente dalla Stazione Navale di addestramento di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00791090160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Besenzoni S.p.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00791090160</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Besenzoni S.p.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10696.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>891588985A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di materiale informatico per l’allestimento di un’ aula didattica necessaria per l’espletamento dei corsi di formazione dei militari del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04547740615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnopoint S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04547740615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Tecnopoint S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6675.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6675.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8923195575</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di alaggio Unità Navale per esecuzione lavori di rimotorizzazione in occasione assegnazione n. 2 motori marca “VM” nonché lavori di manutenzione straordinaria relativamente all’Unita’ Navale “V. 606” in forza alla Stazione Navale di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCHLNZ64L24G273Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LORENZO SCHIMICCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCHLNZ64L24G273Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DITTA LORENZO SCHIMICCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>892860993A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 27200 BUONI PASTO DAL VALORE DI € 7 PER IL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>152592.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>152592.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8929943615</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.02 carrelli elevatori completi di forche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03809490612</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOGCENTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>81920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>81920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8930070EE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.02 automezzi per il trasporto di persone</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO ORECCHIA S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09961880011</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IVECO ORECCHIA S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>85000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>85000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89307228EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria, ricambi compresi, impianti vari di bordo delle unità navali del Corpo in uso al II RTS Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138188.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>893267007B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi quale dotazione di “scorta strategica” per le esigenze di funzionamento delle unità navali classe “Bigliani” e “Corrubia”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>54500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>54500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8933608689</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione correttiva scafo e sovrastrutture relativamente all’Unità Navale “V.2016” in forza alla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01213490400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE G.A.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01213490400</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE G.A.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8934027050</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione di un serbatoio erogatore di gasolio di tipo amovibile di categoria “C” presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Corigliano Calabro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01488110782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRITRIVEL DI DE MARCO G.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01488110782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRRITRIVEL DI DE MARCO G.&amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11646.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11646.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8935227E91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione e ricircolo dell’aria presso la caserma De Turris e gli ormeggi del Centro Navale di Formia per il triennio 2022-2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74095.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89387222BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro pluriennale per il servizio di manutenzione allo scafo e alle sovrastrutture per le unità navali classe “VAI 300” ed “MSF” dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>90600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>90600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89411251C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di  carenamento periodico per le Unità navali “ V. 2018”, “ V. 2035”, “V. 2047”, “V. 2057” dipendenti dalla Stazione Navale di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6310.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8941196C58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di carenaggio periodico e fornitura scalette poste a poppa necessario per l’ Unità Navale G. 78 dipendente dalla Stazione Navale di Ge</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00274790088</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANREMO SHIP S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15063.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15063.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8942364039</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elevatori in dotazione alla caserma De Turris sede del Centro Navale di Formia per il triennio 2022-2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08014981214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLEGRO IMPIANTI E SERVIZI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08014981214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLEGRO IMPIANTI E SERVIZI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5469.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5469.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8943326A14</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria di n. 2 gru a ponte ubicate presso il Magazzino Centrale Scorte del I R.T.S. Formia – sede Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01938520598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMIS SUD SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>894369174A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di manutenzione correttiva del sottobanchina degli ormeggi della Sezione Operativa Navale di Otranto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04192260752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04192260752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32834.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32834.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>894698880F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione all’impianto di climatizzazione in dotazione presso la caserma Cappellini sede del II R.T.S. di Nisida e il Comprensorio Logistico di Capo Miseno per il triennio 2022-2024</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06936330635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06936330635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66961.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8947858602</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione all’impianto antincendio in dotazione presso la caserma Cappellini sede del II R.T.S. di Nisida e il Comprensorio Logistico di Capo Miseno per il triennio 2022-2024</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02559400656</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.I.P.A. DI MELE DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4914.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8948960369</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro per l’affidamento del servizio di manutenzione dell’impianto di trattamento acque reflue in dotazione presso la caserma Cappellini sede del II R.T.S. di Nisida per il triennio 2022-2024</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01400561211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01400561211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOCHIMICA STINGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2024-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11443.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8949827EDE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione dei gruppi elettrogeni principali dell’unità navale G.118 INZUCCHI dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05479760828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carini Service S.a.s. di La Fata Gianfranco &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05479760828</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Carini Service S.a.s. di La Fata Gianfranco &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10854.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10854.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89572257E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 78 macchine per la sanificazione degli ambienti e di nr. 100 taniche di perossido di idrogeno da lt. 5 ciascuna per le esigenze del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04356890725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Matarrese S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04356890725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Matarrese S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>138470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>138470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89669132B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’unità navale V.629 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>15314461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eredi O.M.I. di Ietto Pietro e Ietto Carmensita</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15314461003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Eredi O.M.I. di Ietto Pietro e Ietto Carmensita</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8869.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8869.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89669923E3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento di rifiuti speciali presso la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15085.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15085.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8967158CDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di apparati radio VHF e UHF, relativi accessori e parti di ricambio per reti radio per le esigenze di missioni estere</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14982.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14982.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89672909CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di preparazione ed assistenza allo sbarco dei due gruppi elettrogeni dell’unità navale G.105 BALLALI dipendente dal II RTS della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>8973199610</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasferimento dell’unità navale G.L. 1400 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00102990496</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Tito Neri S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00102990496</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Impresa Tito Neri S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>89836663B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di manutenzione al ciclo siliconico dell’ Unità Navale “ G. 122 Cultrona” dipendente dalla Stazione Navale di Rimin</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00315380402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI NATALE CANTIERE NAVALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00315380402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI NATALE CANTIERE NAVALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>901428032E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro 2022-2023 Incarico Ecografista poliambulatorio</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLSCML77E52F839W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ALESSIO CARMELA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLSCML77E52F839W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'ALESSIO CARMELA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>902600709C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di trasporto e assistenza doganale nr. 1 container marittimo 40</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7882.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>9026014661</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>all’affidamento di un incarico professionale di psicologo presso lo “Sportello di ascolto psicologico” del Centro Navale per il biennio 2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>90301668B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di buoni cedola carburante gasolio ENI da € 50 cadauno per le unità navali del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-17</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>AE31D5AA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di marzo 2021 – MOS TA02 e TA07 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>506.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>506.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>B331D5CF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino della funzionalità dell’impianto di sorveglianza diurno e notturno in dotazione all’unità navale V.802, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06157021210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STARLIGHT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06157021210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STARLIGHT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>CIG. [Z5D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura compressore per impianto aria condizionata per ripristino efficienza impianti di bordo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03148240835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOFLUID GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>EF310E50D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori aggiuntivi necessari a completare la revisione programmata giubbotti di salvataggio in dotazione all’unità navale P.V.8 BRIG GRECO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>562.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z00314C78A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTA MONOPATINATA BIANCA CON LACCIO IN COTONE GIALLO/VERDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2562.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2562.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0031DF6B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. SUZUKI DF 300 in dotazione all’unità navale B.S.O. 131, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0032A8C86</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione cinghia di distribuzione, ingranaggi di folle e controlli parametri di funzionamento del motore destro F/B Yamaha in dotazione all’unità navale B.S.O.118, impegnata nella missione in Albania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1028.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1028.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0130ED910</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>carenaggio straordinario all' U.N. &quot;G.123 Salone&quot; dipendente dalla S.N: di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0131AD107</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione delle eliche in dotazione all’unità navale P.V.9 FIN. CINUS, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0132548A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lucidatura opera morta e lavori di sostituzione del bottazzo occorrente per l’unità navale V.2049, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057190118</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI DI LA SPEZIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4010.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4010.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z013255B47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione del compressore di sx dell’impianto di condizionamento e ricarica gas occorrente per l’unità navale V.2050, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06992380581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPPINO GALLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06992380581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPPINO GALLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1363.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0132B22CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi inerenti la pulizia degli scambiatori acqua/acqua.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7084.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0232C134A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione dei propulsori (step 300/h moto) in dotazione all’unità navale V.811, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1551.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0232FE3D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione e sostituzione dei tubolari dell’unità navale B.S.O. 100 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14945.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14945.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0330EA4A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Installazione serbatoio e realizzazione impianto di riserva idrica sanitaria per alloggio ASGI presso caserma “Fin. M. Nicodemo Baccoli” sede Gruppo Aeronavale e Stazione di Manovra Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03225640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.COR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03225640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.COR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1836.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1836.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0332EAF42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione programmata ai mm.pp necessario per le esigenze del Battello B.S.O 116 dipendente dal Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0430EC643</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio occorrenti per l’unità navale V.7004, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1882.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1882.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z043149F70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.916, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0431E85F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione programmata ai motori principali VM e eventuali servizi di manutenzione all’ Unità Navale “V. 631” dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02066970381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02066970381</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0432696D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dell’unità navale P.03 DENARO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3131.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3131.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0432AECB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture occorrenti per i carenaggi periodici delle unità navali classe “V.900”, dipendenti dal Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di Durazzo (Albania).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03379000726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO S.N.C. DI FRANCESCO &amp; SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03379000726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALBERGO S.N.C. DI FRANCESCO &amp; SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>752.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>752.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0530E1BEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata, con fornitura ricambi, ai GG. EE. al raggiungimento delle 500/h moto, in dotazione all’unità navale V.7001 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1257.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z05312D1E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di fanali esterni e portalampade occorrenti per l’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00825330285</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONEPAR ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>903.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>903.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z0531f4f37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura necessaria a garantire il regolare stoccaggio dei rifiuti speciali della Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02550060350</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8991.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8991.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z053214537</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al M.P. (step 100/h moto) occorrente all’unità navale B.S.O.253, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>758.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z056407FF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di dotazioni di protezione individuale per i militari impiegati nei servizi d’istituto dipendenti dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03615640830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03615640830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z063171A57</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino avaria per la fuoriuscita di olio idraulico dai pistoni del flap centrale in dotazione all’unità navale V.5018, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0631E49B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di costruzione e fornitura di nr. 1 convogliatore gas di scarico per l'Unità Navale G.121 URSO dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Brindisi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5201.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z07301C46B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NECESSARIA AD ASSICURARE PER L'ANNO 2021, IL SERVIZIO DI TELEFONIA SATELLITARE UUNN DEL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24156.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0731AD2A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenamento periodico dell'Unità Navale “G. 127 FINANZIERE ZOCCOLA” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSNRRT62L16G722W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PISANI ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19497.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19497.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z07324BC19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 350 BUONI PASTO € 0,75 GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>218.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>218.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z073267E22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e n. 6 accumulatori per GG.EE. unità navali G.122 LA SPINA e G.124 CAVATORTO Stazione Navale Guardia di Finanza Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3377.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3377.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z073270C4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olio lubrificante e liquido refrigerante occorrente per le unità navali V.613 e V.614, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>681.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>681.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0733061B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi occorrenti ai motori &quot;Seatek&quot; mod. 620 plus, matricole 02267 - 02268, in dotazione all’Unità Navale “V.2056”, dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01357280591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFF-SHORE NAUTICA DI BUONOMO ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z07339EFF9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di bonifica dei depositi e delle sentine all’ Unità Navale “ P.V. 3 Di Bartolo dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03246060739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFIS AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03246060739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AFIS AUTOSPURGHI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6269.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6269.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z08327E446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria periodica dell’impianto antincendio fisso e mobile a bordo delle unità navali P.V. 9 FINANZIERE CINUS e P.02 MONTE CIMONE, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1730.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1730.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z093149DD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale antincendio occorrente per l’unità navale P.V.5 OLTRAMONTI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>395.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z093149ED3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tubi alta pressione per organi di governo in dotazione all’unità navale V.2050, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10078931002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAGRATELLA SANDRO E ANDREA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1172.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1172.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0932906C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura indumenti da lavoro e DPI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01030060592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURITY CENTRE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01030060592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SECURITY CENTRE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4859.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4859.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0933DD6A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 armadi per lo stoccaggio di
fusti carbolubrificanti per le necessità della Sezione Operativa Navale di Roma</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2228.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2228.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A3161C7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 60 (sessanta) candele ’esecuzione manutenzioni programmate - V.911, V.917 e V.919N. Frontiera Marittima Albania</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A31BCD79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo licenza per cartografia occorrente per l’unità navale V.7002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A322A883</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva dell’Unità Navale “G. 204 FINANZIERE GARULLI” dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7071.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B31E89CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione delle Tenute PSS dell’ Unità Navale “ G.L. 1402”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5144.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B33F45DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di sanificazione delle condotte aerauliche delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19318.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19318.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0C3230A1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’impianto acqua-mare dell’Unità Navale G.L.1402 in forza alla Stazione Navale di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D3102E8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per l’esecuzione delle manutenzioni ai propulsori (step 300/h moto) e al G.E. (step 200-500/h moto), in dotazione all’unità navale V.817 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRRGMB57R22F537Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA 2 DI CURRAO G.B.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRRGMB57R22F537Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORA 2 DI CURRAO G.B.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1498.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1498.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D3260A18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>– Fornitura e sostituzione nr.1 gruppo elettrogeno in dotazione al Nucleo di Frontiera Marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D330D7FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 50 telefoni VOIP AAstra, nr. 50 staffe di montaggio e nr. 20 notebook 9P1H5 DELL VOSTRO per le esigenze delle unità navali del Corpo dotate di connettività satellitare</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05371121004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.C.ESSE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17489.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17489.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0D3366F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali per manutenzione programmata ai motori per raggiungimento 1200 ore di moto relativamente all’Unità Navale “V.813” in forza alla Stazione Navale Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02582740797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORI MOTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6606.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6606.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E316F838</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione motore VM, con fornitura parti di ricambio, in dotazione all’unità navale V.635, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GHSGPP51P16C469Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GHSGPP51P16C469Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GHISELLINI GIUSEPPE OFFICINA MECCANICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2466.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2466.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E3290DFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scritte autoadesive in pvc “GUARDIA DI FINANZA” occorrenti per le unità navali V.2070 e V.2049, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02837590104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIGENOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02837590104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIGENOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E32AACBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario per lavori di carenaggio occorrente allo Scalo Alaggio della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1636.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1636.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0E33FA1DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 12 telefoni Alcatel Temporis 180 per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02265990719</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAUNIATEL DI DOMENICO CLEMENTE E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F30736D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di batterie tampone occorrenti per centrale di rilevazione fumi a bordo dell’unità navale G. 117 SANNA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F3168BA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. e carenaggio occorrente, rispettivamente, per le unità navali B.S.O. 132 (step 300/h moto) e B.S.O. 50, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00975290305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CECCHERINI SAS DI ANDREA CECCHERINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00975290305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CECCHERINI SAS DI ANDREA CECCHERINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2696.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F325CFCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio per le unità navali classe, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01425090709</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO FIARDI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0F32BF47A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva ai MM.PP per sostituzione alternatore, in dotazione all’unità navale V.614, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2313.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2313.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z10307596D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di intervento correttivo su motore Mercury Stenendrive 350 CV 6.2 DTS-Br1 matr. A535070 in dotazione all’unità navale B.S.O. 124, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07804401003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VL AUTOCENTER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07804401003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VL AUTOCENTER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3994.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3994.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1030E5CAA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di ripristino di circa 70 metri di cordolo cementizio del muretto di recinzione del Comprensorio Logistico di Capo Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5545.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z10327E282</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata dell’Unità Navale B.S.O. 124 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5166.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5166.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z10337FA70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di carta A4 e cancelleria per le esigenze della Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00146780929</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCASPISANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z11322C1EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 attuatori marca MTU</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7666.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1132519FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura notebook DELL VOSTRO occorrente per l’unità navale G.210 FINANZIERE MARRA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NTRRND75B19I838Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER L@B DI ARMANDO NOTARANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NTRRND75B19I838Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPUTER L@B DI ARMANDO NOTARANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>779.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>779.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z133102A4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pittura per l’esecuzione dei carenaggi periodici delle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1331.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1331.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z14309612C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di sensori pressione per motori Seatek in dotazione alle unità navali V.2073, V.6008 e V.6009, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2092.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2092.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z153039CDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di dicembre 2020 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z153139F37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.1667, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1532DE636</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 100.000 guanti in nitrile senza polvere (20.000 taglia M – 60.000 taglia L – 20.000 taglia XL).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01469840662</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGROSCART SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1633CF99B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio necessaria
per il servizio di manutenzione al motoscafo M.S.E. 1
dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5818.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z16341499D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>-Servizi di manutenzione straordinaria all’Unità Navale “ P.V. 8 Brig. Greco” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1730CC8A3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento dell’impianto di erogazione dell’energia elettrica presso gli ormeggi della Sezione Operativa Navale di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.M. S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.D.M. S.r.l. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35014.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35014.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z173103141</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico e manutenzione programmata ai MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 52, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2929.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2929.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z173180E28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale necessario per le esigenze del personale del Corpo imbarcato sulle Unità Navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1731D7599</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di aprile 2021 – MOS TA 01 – TA02 – TA04 – TA07 e TA 13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1732513C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un nuovo modulo caricabatterie SAFT NIFE occorrente per l’unità navale P.V.3 DI BARTOLO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1732E74EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione correttiva da effettuare alle seguenti UU.NN : B.S.O 113 – B.S.O. 52 e V.627 dipendenti dalla Stazione Navale di Termoli CIG [Z6032EC07B]</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18127.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18127.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1830A69FF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio, varo e manutenzione programmata asl motore FB Mercury (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 253, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1930E1A75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione e ripristino bitte sull’unità navale B.V. GRIFONE FIAMME GIALLE IV, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1930E9ED2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura MATERIALI v. 2074 E V.2077</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13589.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z193170ECB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 (due) corpi giranti occorrenti per l’unità navale V.2024, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2881.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2881.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1931E8AA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione straordinaria all’ Unità Navale “ P.V. 6 Barbarisi” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B3107DD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale V.3007, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B31314A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenamento periodico all'Unità Navale V. 5005 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5535.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1B32BC0CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio straordinario causa incagliamento accidentale dell’elica del motore sx in dotazione all’unità navale V.814, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MCLNTN42T13L331O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DI ANTONIO MICELI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MCLNTN42T13L331O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO DI ANTONIO MICELI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2141.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2141.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C320300F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) targhe in plexiglass del nominativo internazionale dell’unità navale V.2066, dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02837590104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIGENOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02837590104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBLIGENOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C325D34F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per motori F/B necessari per la manutenzione delle unità navali classe 300, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C327E1D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione di nr. 02 collettori di scarico dell’Unità Navale V.808 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1C3336130</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 stazioni di smistamento per le esigenze dell’Ufficio Tecnico Navale – 1° Sezione Tecnica Navale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER+KRAFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAISER+KRAFT ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>427.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>427.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D3102B07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA DI N.2 SOLCOMETRI SAGEM MODELLO LH92 PER L'U.N. &quot; G. 123 COLONNELLO ROSSI&quot; DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI GAETA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739230106</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELO PODESTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D3112607</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di assistenza per applicazione ciclo siliconico occorrente all’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D326EB03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ormeggi finalizzato alla realizzazione di elementi in acciaio inox per la passerella di sbarco per l’unità navale V.826, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03121770782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OF.IN.MET.SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03121770782</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OF.IN.MET.SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1005.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1D328E2F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali Kamewa necessaria per le manutenzioni all’ Unità Navale “ V. 2038” dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11552.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E326EE39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale accessori bagno occorrenti per nr. 2 (due) camere da adibire ad uso alloggiativo della caserma Cappellini del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05907491210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGAWATT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05907491210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEGAWATT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E33CF3EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera manutenzione B.S.O. 1303 in dotazione al II RTS della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00292240637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00292240637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PARTENOMAR S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5425.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5425.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F31052C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo abbonamento alla rivista “APPALTI E CONTRATTI” occorrente per l’Ufficio Amministrazione del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F32B30C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di ripristino dell’ impianto elettrico e dell’ impianto della produzione di acqua calda presso la Caserma Cappellini di Nisida e servizio di ripristino dell’ impianto TVCC presso il Comprensorio Logistico di Capo Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F32FB3C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale per impianti ausiliari per G.A.C.S. e per le Unità Navali Classe 300</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07330951216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIGROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07330951216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELIGROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20310A56A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione del piano di calpestio dell'Unità Navale G. 120 CALABRESE dipendente dalla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12925.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12925.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z20312E9DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza della gru elettro-idraulica in dotazione all’unità navale G.129 SOTTILE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1535.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1535.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2031AD18A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per sbarco e successivo imbarco di nr. 1 (uno) motore Seatek in dotazione all’unità navale V.2071, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04139090759</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO CAPORAIS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1785.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2031D6D3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per l’esecuzione di lavori programmati al MM.PP. in dotazione alle unità navale V.3004, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2032AEA73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di assistenza tecnica per la riparazione, taratura, controllo generale e collaudo dell’holter cardiaco in dotazione al Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2033FA3C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 compressore elettronico a cinghia FIAC AB100/348M - pressione massima 10 Bar per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AD PARTNERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z213018DA8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in logopedia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01710540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA PASQUINI SIMONETTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01710540590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA PASQUINI SIMONETTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2130E5385</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio per l’esecuzione delle manutenzioni programmate ai motori “MTU” al raggiungimento delle 1000/h moto in dotazione all’unità navale V.7002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z21312E342</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di installazione passerella per accesso a bordo delle unità navali occorrente alla Sezione Tecnica Logistica della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2734.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z213179841</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 4 (quattro) oblò completi di cornice di fissaggio e braccetti occorrenti per l’unità navale V.2078, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1516.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1516.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z213285AC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali e vernici occorrenti per la manutenzione alle unità navali P.V.6 BARBARISI e P.V.10 TENENTE PETRUCCI, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1365.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1365.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z213285AC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata agli impianti antincendio delle Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01025850809</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CADI DEI F.LLI MILASI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2132F91FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di alaggio, sosta e successivo varo, relativi al battello di servizio &quot;B.S.O. 127&quot; in forza alla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z23326B9A5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) stampante multifunzione EPSON EcoTank occorrente all’unità navale P.01 MONTE SPERONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2332B8436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.6 (sei) batterie accumulatori occorrenti all’unità navale V.6001, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1494.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1494.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2431CA261</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 04 TROMBE NECESSARIE PER LE UUNN CLASSE 300 DIPENDENTI DAL CORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02127450597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAUDO ELETTROFORNITURE S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z24326744D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di bonifica nr. 2 (due) casse gasolio in dotazione all’unità navale G.123 SALONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>629.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>629.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25303A12B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di scaffalatura
metallica occorrente all’Ufficio Amministrazione – Sezione Gestione finanziaria,
del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02421040599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL PARATI 3000 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02421040599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIL PARATI 3000 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1197.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1197.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25312D3AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del container stazione di ricarica BAUER in dotazione al Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00999170426</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECCONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25317C283</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il ripristino degli arredi del quadrato mensa dell’unità navale P.03 DENARO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z25318C365</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di regolazione gioco valvole del G.E. “CUMMINS ONAN” in dotazione all’unità navale V.806, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>479.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>479.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z253290B5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al motore F/B in dotazione all’unità navale B.S.O.413, dipendente dalla Stazione Navale di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2630A3BC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit anodi sacrificali occorrenti per l’unità navale V.904, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04151210152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZODIAC ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2630B8534</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura di trasduttori angoli flap per le unità navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02718830108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAN GIORGIO S.E.I.N. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26317F5C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il rinnovo trattamento di lunga conservazione degli invertitori per le unità navali classe “2V.600” e “V.2000”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z263251DAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione dei vetri alla finestratura plancia dei comandi in dotazione all’unità navale G.210 FINANZIERE MARRA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4623.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4623.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z26339FC40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 10 distruggi documenti modello rexel 60 x e n. 1 modello rexel 300 x</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05883740481</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ETRURIA P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2730F95C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 20 lastre colore zaffiro bianco</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2731BB2F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia sentine e paratie necessario a seguito di sbarco motori occorrente per l’unità navale G.L.1402, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2830E990F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura di materiali vari (bitte, rivettatrice e cuffie F/B), necessari per le unità navali libiche del “L.C.G.P.S.”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1722.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z28319D8B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio occorrente all’unità navale G.216 FIN. VERDECCHIA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>847.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>847.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2832B5C61</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di dispositivi di protezione individuale per le esigenze del Centro Navale della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILCAM ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07062360636</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SILCAM ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2931DF407</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale G.220 FINANZIERE STARACE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCRGNN72D20G141P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE ACCARDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCRGNN72D20G141P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE ACCARDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z293206B73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 (uno) sensore anemometro LAMBRECHT occorrente per l’unità navale P.V.9 FIN. CINUS, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z293225C8C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di montaggio e smontaggio apparecchiature tipografiche in dotazione al Centro Navale con e successivo rimontaggio delle stesse presso l’ Istituto d’ Istruzione di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2932BF790</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo con sbarco e imbarco motore in avaria in dotazione all’unità navale V.2054, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z2a309e1a9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di riparazione dello scafo P.01 &quot; Monte Sperone&quot;, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03208310833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVALMECCANICA PAVONE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5481.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5481.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A309E1A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit ricambi per la manutenzione ai motori in dotazione alle UU.NN del Corpo dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A309E1A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit ricambi per la manutenzione ai motori in dotazione alle UU.NN del corpo dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22307.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22307.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A30E21FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dei tubolari e riparazione foro di prua, occorrente all’unità navale B.S.O. 127, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A317EA19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di valvole a sfera e unidirezionali occorrenti per la manutenzione da effettuarsi alle unità navali classe CORRUBIA/BIGLIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2A322F2D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro e smaltimento acque oleose stoccate presso lo Scalo Alaggio del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B3038A46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di dicembre 2020 – MOS TA 01 – TA02 – TA04 – TA 07 e TA 13 - Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4532.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4532.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2B341280E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I, quale materiale di sanificazione da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GNNGPP56H26Z110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCANIA PEST CONTROL DI GIUSEPPE IVANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GNNGPP56H26Z110W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUSCANIA PEST CONTROL DI GIUSEPPE IVANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C3102C21</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di adeguamento dell’impianto elettrico di bordo dell’unità navale B.S.O.117, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2525.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2525.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C31590A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di manutenzione alla gru elettroidraulica dell' Unità Navale &quot; P.V. 3 DI BARTOLO&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5866.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5866.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C318C061</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 10 (dieci) pacchi per reintegro cassette di primo soccorso in dotazione alle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02319370736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANIGRASSO ANTINFORTUNISTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C31BFAEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione programmata all’ Unità Navale “ V. 2046” dipendente dalla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02399120233</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA GIOVANNI BIANCHI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5821.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5821.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2C31E6692</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per l’Unità Navale P.02 MONTE SPERONE dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D3094693</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 3 (tre) ricariche voucher di 3000 unità da 600 minuti cadauna per gli apparati telefonici sistema Iridium</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2701.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2701.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D30DE9EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione e trasporto dell’Unità Navale V. 6012 dipendente dalla Scuola Nautica di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D31DEF39</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per lo smaltimento di rifiuti derivanti dalle manutenzioni ordinarie e straordinarie alle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02512830833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02512830833</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02512830833</codiceFiscale>
<ragioneSociale>02512830833</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>539.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>539.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D32AE61C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento acque oleose prodotte dalle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00713770113</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPOR S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00713770113</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEPOR S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D32BB111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori propedeutici all’accertamento dell’avaria occorsa al motore SEATEK in dotazione all’unità navale V.2021, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2D32BBCD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO PER LE ESIGENZE MISSIONE LIBICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02435860595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02435860595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1805.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E31028BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura albero di comando del gruppo timoneria Kamewa, occorrente all’unità navale V.2026 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>192.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>192.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E31442D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico e altri servizi di manutenzione alla P.V. 7 Ten. paolini dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03832860484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADAR LEATHER DIVISION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03832860484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADAR LEATHER DIVISION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>43511.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>43511.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2E3156AEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al propulsore Seatek (step 4 - 3000/h moto) in dotazione all’unità navale V.2042, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F30A384F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo occorrente per le unità navali V.1696 e V.1626, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F3149E48</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale dell’impianto antincendio fisso e mobile per le unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1603.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1603.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F327E5F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ormeggio per le unità navali del Corpo impegnate nella manifestazione internazionale “G.20”.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00299890277</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE CELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00299890277</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE CELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z2F32B6FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione programmata dei propulsori (step 300/h moto) in dotazione alle unità navali V.822 e V.825, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3194.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3194.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z30309718B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione delle unità navali dipendenti dalla Sezione Operativa di Manfredonia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03980030716</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAR SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03980030716</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAR SOC. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1632.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z303101C8A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del serbatoio del gasolio in dotazione all’unità navale V.615, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2848.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2848.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3031DF008</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di lt. 1200 di GPL necessario per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento della caserma “Nicodemo Baccoli” sede del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIQUIGAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01993160173</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIQUIGAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>601.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>601.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3032182CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio fissi e mobili sulle unità navali B.S.O.52, B.S.O.111, B.S.O.113, V.627, V.820, V.916, V.2020, V.5016 e V.7001, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>833.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z313077FBC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per intervento correttivo su motore Mercury Stenendrive 350 CV 6.2 DTS-Br1 matr. A535070 in dotazione all’unità navale B.S.O. 124, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04471281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZE NAUTICHE DEDO E SANDRO DI FRATICELLI SANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04471281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZE NAUTICHE DEDO E SANDRO DI FRATICELLI SANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3130B8926</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione al bacino galleggiante in dotazione alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLVGPP68T28A028Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ITALIA MARINE DI PULVIRENTI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2385.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2385.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31313DBB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai GG.EE. – STEP 600/h moto - in dotazione all’unità navale G.130 DE FALCO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1833.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1833.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31315D4A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi MTU necessari alla manutenzione delle UU.NN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26521.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26521.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z313227D19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva ai MM.PP. inerente la sostituzione della centralina DPS in dotazione all’unità navale V.915, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z31325D21B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del sistema di iniezione gasolio – pompa e iniettori, occorrente per l’unità navale B.V. GRIFONE FIAMME GIALLE III, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3230B661F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio e manutenzione motore Seatek (step 3750/h moto) in dotazione all’unità navale V. 2008, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Pescara.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2386.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2386.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3231643B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria dei MM.PP. (step 900/h moto) e carenaggio periodico occorrente per l’unità navale V.910, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3330F4D7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 20 maschere antifumo, marca OCENCO EEBD, per l'Unità Navale P.V. 6 BARBARISI dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z333107983</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per ripristino motore Mercury Verado 300 in dotazione alla B.S.O. 111 dipendente dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3331094F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro per la sanificazione periodica dei locali del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE crSRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE crSRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9734.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9734.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z33322F541</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 4 invertitori/riduttori ZF 305-3 versione Super Shift per UU.NN. classe V. 2000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3333C452C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze del Gruppo Aeronavale Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>449.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>449.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3430A8818</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura di accessori nautici consistenti in nr. 10 oblò per la manutenzione delle unità navali libiche da parte del personale del Corpo impiegato nella missione bilaterale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3433AFB06</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di realizzazione di cordoli in cemento armato per il posizionamento di un modulo abitativo presso l’area adiacente la Caserma “Ex Barletta” in uso alla Stazione Navale  di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02648810733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA ANGELO CONTE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02648810733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA ANGELO CONTE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7638.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7638.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3530BD5B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale subacqueo necessario per l'allestimento di una work area dedicata all' interno del porto di Tripoli, adiacente agli ormeggi delle UU.NN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z35319C79C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica periodica biennale obbligatoria (art. 71 co. 11 D. Lgs.81/08) alle gru a ponte ubicate presso i magazzini del I RTS del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z36312C890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione della pompa acqua mare di raffreddamento asservita all’impianto di condizionamento in dotazione all’unità navale V.2050, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06992380581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPPINO GALLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06992380581</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEPPINO GALLINARI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3631E5994</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) barra di fortuna occorrente all’unità Navale V.2012, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z363227890</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N1 COPPIA DI ELICHE NECESSARIE ALLE UU.NN. CLASSE P.200</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3633E15BE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 8 notebook occorrenti ai pattugliatori multiruolo &quot;P.01 Monte Sperone&quot; e &quot;P.02 Monte Cimone&quot; dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03623700832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOMANIANET S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03623700832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOMANIANET S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5003.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5003.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3730DFB53</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA N.S MAZZEI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29946.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29946.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37312C6DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) dispositivi Trasponder Sart occorrenti per l’unità navale G.129 SOTTILE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05938490488</codiceFiscale>
<ragioneSociale>THE AERODYNE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>916.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>916.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z37312CEB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 100 (cento) batterie per apparati UPS occorrenti alla Sezione Tecnico Logistica della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04179650549</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04179650549</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2057.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2057.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z373221AB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scaffalature industriali occorrente alla Sezione Tecnico Logistica della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00719390742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAFF SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00719390742</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCAFF SYSTEM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6039.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3734364F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di ritiro, trasporto e spedizione presso il porto di Tripoli di n.05 container</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03707130542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INOLTRA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03707130542</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INOLTRA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3830386EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di dicembre 2020 – MOS TA 05 - Stazione Navale di Manovra Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01096330731</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KAPPA4 SUPERMERCATO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2211.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3930F5111</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura N. 2 AUTORESPIRATORI PER IL NUCLEO SOMMOZZATORI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z393213DA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per la riparazione urgente di una condotta idrica presso la Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03203180835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SERVICE DI MUFANO' ANTONINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03203180835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDRO SERVICE DI MUFANO' ANTONINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z39337D186</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di oggettistica di rappresentanza per le esigenze del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01851590594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLISPORT s.r.l di Rossi Francesco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14137.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14137.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A3090F40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura PER L'ALLESTIMENTO DELLA SALA RICREATIVA PRESSO IL CENTRO navale DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02746300595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO ARKASA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02746300595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLINO ARKASA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A319C11D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di febbraio 2021 – MOS TA13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A3213CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per l’esecuzione di lavori programmati al MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione alle unità navale V.3002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A328F789</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione trim del motore sinistro e fornitura di nr. 2 (due) cuffie per lavaggio motore in dotazione all’unità navale B.S.O.116 dipendente dal Nucleo di Frontiera Marittima della Guardia di Finanza di Valona (Albania).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1159.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1159.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A32F8EEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’unità navale B.S.O.126 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A333D039</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSI PERIFERICI INFORMATIVI NECESSARI PER IL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03948800614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03948800614</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B312EB3F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica elettrica e funzionale annuale di nr. 10 (dieci) defibrillatori in dotazione al Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina e Reparti dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00159000827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLISI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00159000827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARLISI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>785.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>785.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B3182C73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione completa dei tubolari di gomma e della dicitura &quot; GUARDIA DI FINANZA&quot; dell' U.N. &quot; B.S.O.117&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11758.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B318D321</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale V.812, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03998900827</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTEMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>792.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B31B159B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del motore YAMAHA matr. GF 291 e manutenzione ordinaria dei MM.PP (step 300/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 128, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2625.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C310DD01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di m anutenzione correttiva alla V. 809&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26081.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26081.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C319B6DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura anodi per asse occorrenti per l’unità navale V.806 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C319CB75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.814, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2272.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2272.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C320202C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per ammodernamento della sala di videoconferenza del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LGRMRA75T18L424V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICTSTORE DI MARIO LIGUORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LGRMRA75T18L424V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ICTSTORE DI MARIO LIGUORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2293.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2293.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C32B8BEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali e attrezzature al fine di consentire al personale dipendente una maggiore sicurezza per lo svolgimento delle attività a bordo delle Unità Navali del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02162340802</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIARRONE S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02162340802</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIARRONE S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C32B8BEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiali e attrezzature al fine di consentire al personale dipendente una maggiore sicurezza per lo svolgimento delle attivita’ a bordo delle Unita’ Navali del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6268.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D3018B66</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02622610596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DI CATERINO AMBROGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02622610596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DI CATERINO AMBROGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D30ECBD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva ai MM.PP. Seatek Plus matr. 2446 in dotazione all’unità navale V.2066, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2393.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D3156DFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per manutenzione jet Kamewa in dotazione all’unità navale V.2073 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D3203603</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale idraulico necessario per la manutenzione ordinaria Caserma Cappellini Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D332D317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI 25 ZAINI TATTICI E 25 BORSE PORTA LAP TOP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E319B37C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pompa acqua dolce mare JABSCO del G.E. VM 704LT in dotazione all’unità navale G.211 APPUNTATO GOTTARDI, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1055.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1055.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E3203161</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit di supporto sedili in dotazione all’unità navale V.2037, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284430303</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.I.S.A. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E3283A67</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di controllo estintori e ripristino porte REI tagliafuoco presso la caserma “Cappellini” sede del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E32BC265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione della treccia di massa occorrente per l’unità navale V.806, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E32F65D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di alaggio straordinario per sostituzione tenuta Fluiten relativi all'Unità Navale &quot;G. 212 Finanziere La Piccirella&quot; in forza alla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00089530810</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DREPANUM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00089530810</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DREPANUM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E3383BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di una passerella per l’accesso al Boat Lift destinato alla Sezione Operativa Navale di Gallipoli e successivi servizi di manutenzione adeguativi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25527.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25527.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E3383BC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN IMPIANTO POLICROMO TRICOLORE PER LE DUE FACCIATE PRINCIPALI DELLA CASERMA CAPPELLINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E33D21CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di parti di ricambio per motori
FPTC necessaria per le attività manutentive da
effettuare alla Vedetta V.813 dipendente dalla Stazione
Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F32C0651</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione eliche di manovra “BOW THRUSTER” in dotazione all’unità navale V.819, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STNLSS59C15L424I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA OSTUNI di Ulisse Ostuni</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>866.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>866.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F33F3190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12323.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12323.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3F33F3190</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09634770961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEYERLUB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12324.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z40339FB6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di attrezzi per manutenzioni informatiche-elettroniche per le esigenze della Sezione Telematica del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02727570596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.M.EL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4109.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4109.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z413018C7A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in osteopatia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMEMCR87M71Z603E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MEO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMEMCR87M71Z603E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MEO MARIA CRISTINA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4130E04E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dei refrigeranti gasolio occorrente per l’unità navale G.125 FUSCO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z413151CB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. con fornitura ricambi (step 300/h moto), in dotazione all’unità navale V.916, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584670695</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNONAUTICA S.R..L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1828.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z413359BFD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di prodotti medicali per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4411.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2022-01-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4411.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4133A4538</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di un modulo abitativo per le esigenze del personale del Corpo operante presso il molo San Nicolicchio, sede della Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01064300732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.A. GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01064300732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.A. GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23790.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23790.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4230958FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di rappresentanza per la Cooperazione Italia - Libia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DEL CORPO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE DEL CORPO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z42329949B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi aggiuntivi inerenti il trattamento del ciclo siliconico dell’Unità Navale “G. 122 La Spina” dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z433018EFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in dietologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SCRDNI86L50F839G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA SCIARRETTA DIANA  DIETOLOGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SCRDNI86L50F839G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA SCIARRETTA DIANA  DIETOLOGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4330A2B12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione straordinaria per il ripristino delle funzionalità della stampante in dotazione al laboratorio Grafico Multimediale del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2257.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4330B503B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione turbina ai motori Yanmar in dotazione all’unità navale B.S.O. 124, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05180831215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MECCANICA NAVALE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1868.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1868.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4330D7450</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenaggio periodico e manutenzioni varie sull’Unità Navale P.V. 4 Avallone dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z443201981</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali vari occorrenti per 2 camere da adibire ad uso alloggiativo della caserma Cappellini di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03637990650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2M FORNITURE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1054.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1054.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z44322FEBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera delle ralle asse portaelica dx ed eliminazione dell’infiltrazioni di acqua timoni dell’Unità Navale “G.88 LA MALFA” dipendente dal II RTS della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z443285488</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di maggio 2021 – MOS TA13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z453001609</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento volto al conferimento dell’incarico di “Medico Competente”</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>STMMCL82M41D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STAMMEGNA D.SSA IMMACOLATA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4531582C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di pitture occorrenti al ripristino totale della carena dell’Unità Navale G.122 “LA SPINA”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z45318D5D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI DI MONTAGGIO E ISTALLAZIONE KIT RASTRELLIERE PRESSO L'ARMERIA DEL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20223.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20223.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z453252317</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>co. 2 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto. Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell’impianto di climatizzazione della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116230834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARCONI ENERGIE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2711.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2711.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4630A5BEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo con manutenzione correttiva al M.P. sinistro in dotazione all’unità navale V.3005, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z463102B4B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 300/h moto) e riparazione tubolare poppiero sx occorrente per l’unità navale V.905, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3021.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3021.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z46314B912</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura scheda elettronica per centralina sonda di livello dell’impianto per il trattamento liquami “ECOMAR” occorrente all’unità navale G.216 FINANZIERE VERDECCHIA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01395700816</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNICOMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4631D5C07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale igienico-sanitario per le esigenze del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>528.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4730D7273</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di riparazione V, 2003 dipendente dalla S.N. di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z4730f5ab9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>revisione motore VM in dotazione all' Unità Navale&quot; &quot;V. 621&quot; dipendente dalla Stazione Navale di bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10181.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10181.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4731216C7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata all'impianto antincendio delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14113.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14113.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z48318CBD9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione dell’ impianto aria condizionata delle unità Navali “ VAI 407”, “VAI 408”, “VAI 409”dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02380270278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CA.NA.VE. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02380270278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CA.NA.VE. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23343.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23343.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4831EC757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sbarco e movimentazione motore Seatek in dotazione all’unità navale V.2039, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z48322834C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura bombola di acetilene occorrente al S.A.T.M.M. della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02118390406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU GAS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02118390406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLU GAS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>769.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4832A9EF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di una coppia di tubolari stabilizzatori dx e sx Unità Navali classe V. 3000</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4932C3A09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura kit accessori autovettura blindata.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z49346319D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 registratore Walk200b (Holter
pressorio) per il monitoraggio della pressione arteriosa nelle 24 ore, per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03153711209</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDIOLINE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2178.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2178.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A30BA189</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio necessaria per le attività manutentive dei motori marca “Yamaha” in dotazione alle UU.NN della classe B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39495.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39495.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A3229E4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE LOCALE PMARR PER LA STAZIONE NAVALE DI VENEZIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03200490278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03200490278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6921.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6921.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A32830E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr.3 (tre) dadi di arresto per eliche in dotazione all’unità navale V.6001, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10096130157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZF ITALIA S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A32BEDD4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di due parastrappi in gomma per l’unità navale G.L. 1402 dipendente dal II RTS della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02089710616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIVEME</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6546.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B3120249</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>manutenzione  correttiva per il trasferimento dell' U.N. BSO 116 al Nucleo di Frontiera marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B32105B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di assistenza tecnica del personale della società IFI in occasione del rifacimento del ciclo siliconico all’unità navale G.114 PULEO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C30D5C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura 30 CORNICI IN LEGNO CON VETRO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C30D5C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura DI 30 CORNICI IN LEGNO CON VETRO PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C30D5C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 30 cornici in legno con vetro per le esigenze del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>357.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>357.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C30D5C44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura 30 cornici in legno con vetro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>294.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>294.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4C32C215A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio fisso e mobile a bordo dell’unità navale G.88 LA MALFA, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05359460630</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI.EFFE ESTINTORI DI ANNA SOMMA &amp; C.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1283.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1283.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D308D4A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione, con fornitura ricambi, dell’impianto di erogazione carburante per le unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07016360724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORIMA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D3094C42</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi per la rimessa in efficienza della pompa dell’olio del motore destro del B.S.O. 127, dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5673.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5673.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D31337AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai pontili galleggianti degli ormeggi della Sezione Operativa Navale di Brindisi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092840756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVINA ORAZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092840756</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVINA ORAZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12648.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12648.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D3202E8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) faretti portatili in dotazione all’unità navale G.125 FUSCO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00277230108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INDEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D320FE6B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di 2 pannelli in materiale composito dimensione cm 100X200 stampa digitale a colori e trattamento anti UV per le esigenze del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E312CD12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 (uno trasduttore angolo di barra occorrente all’unità navale P.V.7 PAOLINI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01232990992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OPEM SISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>285.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E319D04F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione periodica dei MM.PP. (step 2000/h moto) in dotazione all’unità navale V.2038, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E3221815</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva all’ Unità Navale “V. 5015” dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4E322E500</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione e collaudo bombole in dotazione al Nucleo Sommozzatori del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F308B9BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la realizzazione a campione di nr. 2 gradini e panche in legno occorrente all’unità navale V. 917, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F309D806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione delle Unità Navali “V.7000” e “V.5013” dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6979.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6979.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F30C5168</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE &quot;v. 5015&quot; DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI BARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6019.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6019.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F30CCEE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE TRAND S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE TRAND S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23018.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23018.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F31FC826</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di pulizia occorrenti per le unità navali V.1200 e B.S.O.1205, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01274970498</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART TREDICI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01274970498</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCART TREDICI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4F3285393</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per l’esecuzione di lavori programmati al MM.PP. in dotazione alle unità navali V.3304, V.3003 e V.3002, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>324.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>324.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5030A7FF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura caricabatterie Chargemaster occorrente all’unità navale V.3001, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01568780462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASTERVOLT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>589.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5031588AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione del commutatore statico tipo SAE 44455 occorrente al Guardacoste “G.208 Maresciallo Casotti”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01229200991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAE ELECTRONIC CONVERSION SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z50316F666</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 (due) fari da ricerca GOLIGH occorrenti per l’unità navale V.911, dipendente dal Nucleo Frontiera Marittima in Albania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>578.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>578.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z503213C04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 100/h moto) occorrente all’unità navale V.3002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>788.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>788.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5032AE8AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione della gru elettroidraulica in dotazione all’unità navale P.V.3 DI BARTOLO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5032BADC1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio, sosta e varo, e nolo gru per sbarco/imbarco nr. 1 (uno) motore e relativo portellone della sala macchine, in dotazione all’unità navale V.621, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1414.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1414.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z513018ED4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in dietologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNZLCU89C49D843O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ssa  D’ANZI LUCIA DIETOLOGA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNZLCU89C49D843O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.ssa  D’ANZI LUCIA DIETOLOGA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z513018ED4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in dietologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z52308B0BB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per ripristino efficienza motore Mercury in dotazione all’unità navale B.S.O. 104, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>IAINTN64R21B809S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IAIA DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>IAINTN64R21B809S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA IAIA DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5231EC813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale M.S.E.2, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4111.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4111.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5331027EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dei MM.PP. (step 3000/h moto) in dotazione all’unità navale V.2021, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03176230724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANSEVERINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2233.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5331D5B9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il rinnovo annuale del comodato d’uso della vasca lavapezzi mod. M34 della società SAFETY KLEEN ITALIA S.p.a., in dotazione alla S.A.T.M.M. del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09301420155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFETY KLEEN ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1347.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1347.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5331E4AD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza della sega a nastro MEP SHARK 260 in dotazione all’Officina Navale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLCMNL78M28H816B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTEC SERVICE DI MELCHIOR MANUEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLCMNL78M28H816B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTEC SERVICE DI MELCHIOR MANUEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>988.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53321DE9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tubo alta pressione per l’idropulitrice CAVIBLASTER in dotazione al Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01776040998</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PDE DI F. DEMORO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01776040998</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PDE DI F. DEMORO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>549.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>549.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z53326762F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cancello MATRIX ROMBO necessario per la chiusura del capannone situato presso gli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari adibito allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti prodotti dalla unità navali.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175020920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO ING. GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02175020920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO ING. GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4145.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4145.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5332ABA6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione motore VM, con fornitura materiale di ricambio, in dotazione all’unità navale V.621, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2079.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2079.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z543103AD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sevizio di riparazione tendalino tuga in dotazione all’unità navale V.6001, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNDGPP59L03L120Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANDOZZI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNDGPP59L03L120Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PANDOZZI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z54315FA84</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari marzo 2021 – MOS TA Stazione Navale di Manovra Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3503.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3503.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z543163849</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione dei MM.PP. in dotazione all’unità navale V.2057, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5431D8414</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la manutenzione periodica della “Piattaforma Aerea” in dotazione al I Reparto Tecnico di Supporto del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10197550014</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORMATEMPO S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>261.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>261.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z55309AA94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per la manutenzione ordinaria al raggiungimento delle 1000/h moto dei MM.PP. SEATEK PLUS in dotazione all’unità navale V. 20639, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5530A5142</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione annuale erogatori in dotazione al Nucleo Sommozzatori dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907671215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUB EVOLUTION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z553103538</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai motori Yamaha F350 HP AET FOUR STROKE V8 (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 117, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z55317E8F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione per l’anno 2021 presso la caserma De Turris, sede del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3117.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3117.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z55319110B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione all’ Unità Navale “ G.127 Finanziere De Santis” dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z553216B72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura SART TRON 20 JOTRON per sostituzione quinquennale, in dotazione all’unità Navale G.217 FINANZIERE DE SANTIS, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01078950324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE B2C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01078950324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE B2C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>619.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>619.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z563018E37</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in angiologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNIGPP51L30M088T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IACONO GIUSEPPE DOTT. ANGIOLOGO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNIGPP51L30M088T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IACONO GIUSEPPE DOTT. ANGIOLOGO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z56302D1C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento dell’incarico di psicologo presso lo “Sportello di Ascolto Psicologico” del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia, per il periodo 01.01.2021 - 30.11.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CSTRSL66B43D843M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA COSTIGLIOLA ROSSELLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3456.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3456.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5630B5655</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario occorrente all’unità navale B.S.O. 110, impiegata in territorio estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z573018E7C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in angiologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCLSN60B24E778U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RICCI ALESSANDRO ANGIOLOGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCCLSN60B24E778U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. RICCI ALESSANDRO ANGIOLOGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5831AE684</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione delle superfici e dell’aria ambientale delle unità navali P.V.6 BARBARISI e P.03 DENARO, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1818.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z58337c83b</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera materiali necessari alla manutenzione dei motori dell' U.N. V.813 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5919.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5919.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5930F5D9D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 23 computers subacquei marca “Ratio Computers” modello iX3M GPS per il personale in forza ai Nuclei Sommozzatori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z593161B3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 100/h moto motore sx e 100/h moto motore dx), con fornitura materiale di ricambio, installati a bordo dell’unità navale B.S.O.118, dipendente dal Nucleo Frontiera Marittima in Albania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3897.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3897.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z59326DEC0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) prese d’aria per i MM.PP. in dotazione all’unità navale V.2000, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00802620112</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMARINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1742.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1742.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A30B6CFB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai MM.PP. in dotazione all’unità navale G.L. 1405, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00986890911</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA COMECA DEI F.LLI SIMEONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00986890911</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA COMECA DEI F.LLI SIMEONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2464.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2464.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A318C9D6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione annuale della gru a ponte in dotazione alla Sezione Tecnico Logistica della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97172140580</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARPA LAZIO – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>271.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>271.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A31D936C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di marzo 2021 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A32169DA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura caricabatterie per MM.PP. occorrente all’unità Navale V.2030, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01078950324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE B2C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01078950324</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTOMARINE B2C SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>571.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>571.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5A326EEB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio occorrenti per la manutenzione dei GG.EE. (step 200/h moto) in dotazione alle unità navali V.7005 e V.810, dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02670870597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REENGINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02670870597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REENGINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B30A762C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 72, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>430.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B30E16AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniture pitture per la manutenzione ed il carenaggio periodico delle unità navali B.S.O. 113 e B.S.O. 52, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B32C0023</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo occorrente per l’unità navale V.2013, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B33D1ED5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio Kit VM necessaria per le attività manutentive da effettuare alle UU.NN. del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5B341611D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I, quale materiale di sanificazione da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888590898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3D SOLUZIONI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888590898</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3D SOLUZIONI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10035.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D31DF160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 300/h moto), con fornitura materiali di ricambio, in dotazione all’unità navale V.912, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02721780803</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BASILE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3394.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3394.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D32037C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.906, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03492300102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI PORTUALI ISMAR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03492300102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI PORTUALI ISMAR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1363.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1363.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D32094EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di derattizzazione, deblattizzazione e disinfestazione da zanzare, programmate per l’anno 2021, per la Caserma Cappellini e sue pertinenze e per il Comprensorio Logistico di Miseno, incluse aree esterne.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D3287D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CARENAMENTO PERIODICO g. 216 LAGANA'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7573.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7573.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D32A8637</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per la manutenzione delle tenute meccaniche delle Unità Navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00057300113</codiceFiscale>
<ragioneSociale>casa del motore srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00057300113</codiceFiscale>
<ragioneSociale>casa del motore srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5D32B9DA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di distruzione e smaltimento di natante tipo gommone comprensivo di motore F/B Yamaha 30HP matr. L1009471H.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03792370755</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO SERVIZI AMBIENTALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5E30ECED5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenamento dell'Unità Navale G. 121 URSO dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5877.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5877.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5e31e579d</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva alla BSO 110</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19065.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19065.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z5f30de3ca</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura attrezzature per lo stoccaggio dei materiali di riserva e di scarto delle Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F31E4B23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di movimentazione materiali necessari per l’espletamento delle manutenzioni da parte dei militari in missione all’estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01280300896</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.C. S.R.L. DI POMPEANO ANTONIO &amp;CLAUDIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01280300896</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.A.C. S.R.L. DI POMPEANO ANTONIO &amp;CLAUDIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2020.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2020.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F3255D15</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione biennale dei giubbotti di salvataggio in dotazione all’unità navale P.V.9 FINANZIERE CINUS, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F3312501</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico e varie
relativamente all’Unità Navale “V.805” in forza alla Stazione Navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5F33E5E90</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 1 piede poppiero per motore sx relativamente all’Unità Navale “V.916” dipendente dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5583.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5583.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6030CC1D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di sistemi di trattamento delle acque e dell’aria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03560060794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA CARMELO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03560060794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA CARMELO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24546.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z60310DFD8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori per l'applicazione della nuova livrea del servizio navale del Corpo a bordo delle unità navali V.803-V.807-V.808.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z60319B8BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rifacimento tappezzeria in dotazione all’unità navale G.209 BRIGADIERE PRATA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03023640794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REALTENDA S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6031E6DB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata dell'Unità Navale “G.120 CALABRESE” dipendente dalla Sezione Operativa Navale Porto Empedocle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7878.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7878.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6032EC07B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione correttiva da effettuare alle seguenti UU.NN : B.S.O 113 – B.S.O. 52 e V.627 dipendenti dalla Stazione Navale di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00671240703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CICCHINI FRANCESCO &amp; FIGLI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5251.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5251.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6132C37AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 300/h moto), con fornitura materiali di ricambio, in dotazione all’unità navale B.S.O.130, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01902310497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT RACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01902310497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT RACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6231C8AE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura  n. 18 dispositivi di fuga modello OCENCO M- 20 2 EEBD per la sostituzione degli elementi in scadenza a bordo dell’ Unità Navale G. 123 Salone dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8435.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8435.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6231C8AE4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura  n. 18 dispositivi di fuga modello OCENCO M- 20 2 EEBD per la sostituzione degli elementi in scadenza a bordo dell’ Unità Navale G. 123 Salone dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01156670117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Viking Life- Equipment” S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01156670117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Viking Life- Equipment” S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8435.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8435.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z62330CE8D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per l’unità navale P.01 MONTE SPERONE dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6233FA2ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di scorta per ripristino avaria rete / radio del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02067170403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCOM TELECOMUNICAZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6330F9C1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) frigoriferi da incasso e nr. 1 (una) antenna orientabile per l’Unità Navale G. 126 “FINANZIERE DE ROSA” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6195.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6195.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z633103CEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio occorrente all’unità navale G.219 FIN. BIANCO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00181520826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RENASA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z63324B585</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 1940 BUONI PASTO € 0,15 II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>242.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>242.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64321E816</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di nr. 1 (uno) porta tagliafuoco REI e nr. 1 (uno) estrattore di fumi/aria presso i locali della Sezione di Coordinamento della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00174480830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABATE SCAFFALATURE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00174480830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABATE SCAFFALATURE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4621.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4621.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z64325F762</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al G.E. “CUMMINS ONAN MOD. 11MDKN 8214” (step 800/h moto) in dotazione all’unità navale V.818, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00859350886</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ricca srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1114.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1114.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6433F4C34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di carenaggio periodico per le UU.NN dipendenti dalla Stazione Navale di Bari  “V.1624”, “ V.5013” e  per l’ Unità Navale “V. 2042”i servizi di carenamento periodico ,servizi di manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12731.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12731.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6530DEF36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenaggio P.V. Barbarisi dipendente dalla stazione navale di manovra di taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04710240658</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33501.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6632310BA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 20 barelle pieghevoli di recupero modello &quot;Rolly&quot; per le esigenze del Naviglio del Corpo della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6634178AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione nr. 2 invertitori “ZF” dell’ Unità Navale “ V. 2011” dipendente dalla Stazione Navale di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15491.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15491.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6730B736D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura bobine e connettori per unità navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>546.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>546.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6730B794F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura flussostati per unità navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z67316F3C6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura saldatrice TECHNOLOGY TIG.222 AC/DC HF/LIFT occorrente all’Officina Navale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01494280793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01494280793</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6732EB0B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ai motori FPT relativi all'Unità Navale “V. 804” in forza alla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7619.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7619.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6831E8769</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione alle Unità Navali “ V. 2053” e “ V. 2066” dipendenti dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5696.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5696.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z693129B7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura TELERIE NECESSARIE PER LE 2 CAMERE DA ADIBIRE AD USO ALLOGGIATIVO DELLA CASERMA CAPPELLINI DI NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03510861002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03510861002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SONNINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3017.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3017.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z693173BE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti alla manutenzione dell'Unità Navale B.S.O. 126 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6931EC66E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico e ulteriori servizi di manutenzione all' unità navale &quot; V. 2004&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z693227E77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del motore fuoribordo Mercury mod. SPORT SET 120 XR 2 matr. 0E36244 imbarcato sull’unità navale G.73 ARTEMA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04471281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZE NAUTICHE DEDO E SANDRO DI FRATICELLI SANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04471281008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASSISTENZE NAUTICHE DEDO E SANDRO DI FRATICELLI SANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>476.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>476.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6933E9E0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di manutenzione straordinaria agli impianti idrico ed elettrico dell’ alloggio A.S.G.I. scheda 5327 sito in Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZZGPP72E02F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZZGPP72E02F158M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A30CF785</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dalla Nave Scuola Giorgio Cini, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A312E258</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva e programmata (step 100/h moto) ai MM.PP. in dotazione all’unità navale V.3006, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6A3251C65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di igienizzazione dei condotti degli impianti di condizionamento, ventilazione ed estrazione dell’U.N. P.V.4 Avallone dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6401.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6401.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B31408C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti per l'esecuzione della manutenzione programmata all'Unità Navale V. 2017 dipendente dalla Stazione Navale di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5942.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5942.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B326AFA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica annuale dell’autogrù in dotazione all’Officina Navale della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352560797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P.A CALABRIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02352560797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P.A CALABRIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>431.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>431.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6B32ECF36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI AGGIUNTIVI EMERSI ALL’UNITA’ NAVALE ALATA “G.125 FUSCO” IN FORZA ALLA STAZIONE NAVALE DI MESSINA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03425760877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03425760877</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL'ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9716.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9716.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C30ECDB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.165 buoni pasto elettronici € 0,75 GAN CAGLIARI</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>105.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>105.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C3230C76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. n.2 (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale V.3001, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01507940128</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE STAR SNC DI TANA GUIDO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1558.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1558.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6C33AFE5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di consumo per
stampanti, per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1847.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1847.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D3071C36</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione di n. 3 (tre) locali del 1° RTS del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D31907D3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di verifica periodica biennale di nr. 4 (quattro) impianti elevatori installati presso la caserma De Turris sede del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCERT S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROCERT S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6D3259F9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura disinfettanti e alcool</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03453810651</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. GRAF S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E2E77DBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Affidamento volto al conferimento dell’incarico di “Dirigente del Servizio Sanitario”, quale medico dell’Infermeria del Centro Navale - per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 - esercizio finanziario anno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>ZMPLCU83T12D969L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORE LUCA ZAMPIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>ZMPLCU83T12D969L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTTORE LUCA ZAMPIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2020-11-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E32181DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione semestrale antincendio occorrente per l’unità navale G.99 GARZONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01670210705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6E33FA047</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di alimentatori Siglent SPD 1305X0 - 30V 5A da banco per manutenzione apparati di telecomunicazione per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>699.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>699.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F30A5167</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi per il rinnovo della certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001- 2015 al centro Navale di Formia per la formazione del personale dipendente dal centro navale di Formia per il personale dipendente per l'anno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RINA SERVICE S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14560.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z6F30CC5E2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione all’impianto dei gas di scarico dei motori MTU in dotazione all’unità navale G.99 GARZONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GGNNZE55E14F495Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>O.M.N.A. di GIAGNACOVO ENZO  - OFFICINA MECCANICA NAVALE ARTIGIANA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4637.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4637.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7030E60F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di adeguamento e sezionamento della condotta idrica principale per individuazione perdita d’acqua presso il Comprensorio Logistico di Capo Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3204.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3204.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z70312E4F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata (step 100/h moto) ai MM.PP. in dotazione all’unità navale V.3000, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03466200130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO NAUTICA DEl LARIO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>889.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z70320F72F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di apparati di navigazione e scoperta per le Unità Navali “ B.S.O. 127” e “V. 1624” dipendenti dalla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18201.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18201.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7130D568D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria alla gru a bandiera installata presso lo scalo della Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>puppinato &amp; picinque srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01804520268</codiceFiscale>
<ragioneSociale>puppinato &amp; picinque srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z71314E118</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per le manutenzioni periodiche ai MM.PP. FPT modello Cursor C16ENTMP94 in dotazione all’ unità navale V.819, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03841740016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMOTOR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1858.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1858.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7131D59E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali necessaria alla manutenzione dello scafo dell’unità navale V.A.I. 1202, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02091420279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTONAUTICA RICAMBI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>543.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>543.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z713285AC7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione di nr. 2 (due) proiettori Marinco occorrenti per l’unità navale V.907, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FSNGRL69R01E202S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMARE di Gabriele Fusini</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FSNGRL69R01E202S</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROMARE di Gabriele Fusini</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7230C5DC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1124 buoni cedola carburante gasolio “fuel card”, quale approvvigionamento necessario per le esigenze delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale del Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z723120EC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione necessaria per il rifacimento del ciclo siliconico e applicazione nuova livrea all’ Unità Navale  “V. 802” dipendente dal II RTS Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21285.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z72325D5E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al G.E. Cummins Onan (step 150/h moto) in dotazione all’unità navale V.816, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00593080294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00593080294</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>321.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>321.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z72338CD2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenamento periodico all’ Unità navale “ P.V. 3 Di Bartolo” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17321.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17321.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7233F55DC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio per il servizio di manutenzione ripristino motore centrale dx della Vedetta V.1696 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00231170754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00231170754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7418.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7233FA256</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 8 telefoni cordless Gigaset A170 Duo di colore nero per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04179650249</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZEMA S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7330A6908</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale informatico per il personale del Corpo impiegato nella missione bilaterale Italia - Libia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12435450155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOBIT</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8628.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8628.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7330EC4CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione allo scafo, al locale motore e ad altri impianti di bordo all' Unità Navale &quot; G. 128 Stanisci&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z74320982D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di programmazione del sistema di controllo e gestione dei MM.TT.PP. denominato Blue Vision installato a bordo delle UU.NN. classe P.300</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5273.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5273.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z74320C15B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE PSS - MEDICO COMPETENTE CENTRO NAVALE 2021-2022-2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03533961003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINTESI S.P.A</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20722.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20722.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z743232D03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria ai MM.PP. (step 400/h moto) e carenaggio occorrente per le unità navali B.S.O.132 e B.S.O. 50, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00975290305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CECCHERINI SAS DI ANDREA CECCHERINI &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00975290305</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CECCHERINI SAS DI ANDREA CECCHERINI &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2773.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2773.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7433D3447</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di arredi necessaria per le esigenze del Gruppo Aeronavale Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYLE&amp;ARREDO DI LA VOLPE CARMELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359570732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STYLE&amp;ARREDO DI LA VOLPE CARMELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1349.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1349.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z753018BC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in pediatria per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SPNCTN60A03D708I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. COSTANTINO SUPINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SPNCTN60A03D708I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. COSTANTINO SUPINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z75325864F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture occorrenti per l’unità navale G.205 FINANZIERE SANGES, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01429100637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01429100637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPEMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z75339FAFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di memorie di massa e materiale informatico vario, occorrente al Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marinoffice srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marinoffice srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6348.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6348.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7630B8823</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture per unità navali soggette a carenaggio dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01987920590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCIPIONE MARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7631920CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria annuale dell’impianto ascensore installato presso l’immobile che ospita gli alloggi ASGI, sito in Messina, via La Farina n. 241</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00423400837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAME SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00423400837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAME SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>697.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>697.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z763213D6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pallet in legno e truciolato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROPAC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02033401007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROPAC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1095.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1095.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7632281F8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata per lavori di pulizia annuale della cassa liquami di bordo in dotazione all’unità navale G.221 CAPITANO CULTRONA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03273630404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03273630404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z783239700</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione all’ Unità Navale “ G. 125 FUSCO” dipendente dalla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36932.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36932.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7832BF64E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di pulizia necessario per l’igiene delle unità navali e del personale imbarcato alle sedi di Durazzo e Valona (Albania).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXI FORNITURE NAVALI E INDUSTRIALI DI MADDALENA FERRARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRMDL68T65Z110V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALAXI FORNITURE NAVALI E INDUSTRIALI DI MADDALENA FERRARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1189.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1189.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78332AF07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA OGGETTISTICA DI RAPPRESENTANZA NECESSARIA PER LE ESIGENZE DEL CENTRO NAVALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z78332E6EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di revisione sfere Trimax e riparazioni varie relativamente all’Unità Navale “V.6007” in forza alla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15956.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15956.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7930BF3D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura parti di ricambio in sostituzione occorrenti all’unità navale P.V.8 BRIG. GRECO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z79325179D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti prodotti da interventi di pulizia alle carene di varie UU.NN., dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VRGDNC67R06I293L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERGARA DOMENICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1030.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1030.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7932BF598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi aggiuntivi alla manutenzione programmata Unità Navale V.807.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A31504DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione guarnizioni delle finestrature, con fornitura materiali di ricambio, occorrente per l’unità navale V.1200, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2626.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2626.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A31AE8D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione dei motori FPT in dotazione all’unità navale V.809, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00265680728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AS LABRUNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2538.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2538.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A31D5A5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di febbraio 2021 – MOS TA02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7A32C3889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario occorrente per l’unità navale P.02 MONTE CIMONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03071110831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GIORDANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03071110831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA GIORDANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B3096F35</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale per la manutenzione di girobussole e software per carteggio nautico utilizzati dal personale del Corpo nell’assistenza alla Guardia Costiera Libica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B30F9CB4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione programmata ai propulsori dell'Unità Navale V. 2029 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7035.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7035.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B32A9C07</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva sull’elettropompa dei Flaps e lavori aggiuntivi all’impianto aria compressa occorrente per l’unità navale G.123 SALONE, dipendente dalla Stazione Navale Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3577.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3577.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B346E3CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 1 notebook necessario per l’ Unità Navale “ P.V. 8 BRIG. GRECO” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>705.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C3169086</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture e smalti per la manutenzione opera viva dell’unità navale G.73 ARTEMA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00099140741</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIMONGELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C31DEDF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura acqua minerale per esigenze del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari e Reparti dipendenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7C3268FF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino della piena efficienza dell’impianto “Interceptor” flap di bordo con sostituzione pistoni idraulici Kamewa, in dotazione all’unità navale V.2013, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3704.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3704.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D30EEDBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura  di n.1 scala in ferro occorrente allo Scalo Alaggio del II Reparto Tecnico di Supporto Nisida-Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>898.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>898.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7D31178C5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture occorrenti per le unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4757.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z7d3245594</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di eliminazione acque marine dalla sala motori dell' U.N. &quot;V.603&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6454.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6454.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E3018F31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in elettromiografia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRGPGR51T02H022M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.GIORGINI PIERGIORGIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRGPGR51T02H022M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.GIORGINI PIERGIORGIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E31B57B5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva dell’Unità Navale “G. 204 FINANZIERE GARULLI”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7343.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7343.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E31CD22B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura filtri gasolio per le unità navali P.300 e P.301.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>760.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>760.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E31E2569</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di idropulitrici necessarie alle Unità Navali del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02493620278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUATICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>26639.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>26639.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E32680CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura presidi medico-sanitario per reintegro cassette di pronto soccorso in dotazione al Gruppo Aeronavale e Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02812580831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA PALAZZOLO E CIPRIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E32C1265</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 30 dispenser per mani.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.M.C. GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E32DA55E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CELLE ELETTROLITICHE DA IMPIEGARE ALL’OCCORRENZA NEGLI IMPIANTI DI CLORAZIONE DELLE UU.NN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00285630109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AZIENDA CHIMICA GENOVESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9718.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9718.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E3361652</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1350 gel mani da 100 ml 70% di alcool e 660 gel mani da 500 ml 70% di alcool</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Passion S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Passion S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3905.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3905.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F3099686</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali e vario occorrente al nucleo di frontiera marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9860.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9860.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7F33C4707</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 scanner Fujitsu FI-7140 per le esigenze del Gruppo Aeronavale e Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannone computer sas di giannone franco</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01170160889</codiceFiscale>
<ragioneSociale>giannone computer sas di giannone franco</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>443.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>443.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8030C0469</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tappeto in gomma bollato da impiegare per la pavimentazione dei locali a bordo dell’unità navale P.V. 4 AVALLONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03615640830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03615640830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMES SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>864.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>864.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z80325E766</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smontaggio, pulizia e sostituzione guarnizioni di tenuta refrigerante gasolio per il motore sinistro in dotazione all’unità navale G.129 SOTTILE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3803.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3803.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8032D6532</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 20 cordless Panasonic KX-TGB613JTB e n. 40 cavi di connessione per cornetta telefonica a spirale da metri 2.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI &amp;C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>807.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>807.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z80337AAD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed impianti necessari per consentire il posizionamento statico di cinque moduli abitativi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01809150632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ACUNTO E F.LLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01809150632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ING. ACUNTO E F.LLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z80339FBFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiale vario occorrente all’armeria del centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02869060604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERO ARMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02869060604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERO ARMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8395.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8395.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8033EA14E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale informatico per le esigenze del Nucleo di Frontiera</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5769.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5769.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z81319D440</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 3000/h moto) in dotazione all’unità navale V.2078, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3216.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3216.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>z823329c27</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER LE MISSIONI INTERNAZIONALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONGIANNI SILVIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5853.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5853.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8233664DB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale vario necessario per le UU.NN. ex “Bigliani” – “Corrubia” e fornitura di attrezzatura varia necessaria per l’allestimento di una Work Area</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5950.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5950.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z82337cBB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricariche per apparati satellitari Thuraya in uso al personale del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17948.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17948.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z82337CBB5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di ricariche per apparati satellitari Thuraya in uso al personale del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17948.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17948.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8330DB987</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera delle colonnine elettriche per Unità Navali al Comprensorio Logistico di Capo Miseno – Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39236.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39236.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8331AE752</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 4 (quattro) batterie 280AH SMA occorrenti per l’unità navale V.5015, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07967950721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INNAMORATO GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07967950721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INNAMORATO GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1340.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1340.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8332C19A0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di adeguamento della colonnina elettrica e relativo quadro al fine di consentire l’ormeggio all’unità navale G.129 SOTTILE presso la Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03840820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCE IMPIANTI DI MARCO FERRAMOLA&amp;C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03840820926</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCE IMPIANTI DI MARCO FERRAMOLA&amp;C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5775.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5775.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8332C370A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura targa in marmo indicativa della caserma “S. Mazzaglia” sede della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03500640838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA COOPER DE LUCA DOMENICO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03500640838</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA COOPER DE LUCA DOMENICO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>226.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>226.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z843103FED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo con applicazione nuova livrea del servizio navale, occorrente per l’unità navale V.1101 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2447.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2447.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z84318BAAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materassi per cuccetta occorrenti per l’unità navale P.03 DENARO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02410350736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELIFLEX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02410350736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANGELIFLEX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8431C168E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale accessori bagno occorrenti per nr. 2 (due) camere da adibire ad uso alloggiativo della caserma Cappellini del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLMRFL61P08H114Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROSUD DI RAFFAELE PALUMBO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>556.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>556.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z84326EF3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali prodotti dalle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4702.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4702.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z843364AEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 lavastoviglie per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12479491008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>797.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>797.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8530EC7B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio occorrenti per l’unità navale V.7004, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1927.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1927.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85316F9E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio con manutenzione ordinaria - V.811, Stazione Navale Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04296090725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.D.S. MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2984.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2984.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85319CE77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori aggiuntivi per la manutenzione programmata dei MM.PP. e dei GG.EE. in dotazione all’unità navale G.206 FINANZIERE CORRIAS, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03229080837</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA FEMMINO' SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1847.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1847.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8531D5B5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per le unità navali classe “P.300”, dipendenti dal Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06790830639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMAGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06790830639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMAGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85320D2AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale G.215 FINANZIERE BERTOLDI, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2373.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85320D3AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 30 (trenta) anodi sacrificali occorrenti per le unità navali classe 5000.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3069.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3069.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z853232CB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.TT.PP (step 300/h moto) in dotazione all’unità navale V.3007, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3988.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3988.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z85339EF9E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di supporti di memoria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00305120974</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TT TECNOSISTEMI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8533CF43A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione delle condotte aria del circuito di ventilazione a bordo delle unità navali presso la Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>35175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>35175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z863018D6D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in oculistica per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14413251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDELLA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14413251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDELLA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8630A7AE6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura chiusura a leva per gavone di poppa occorrente all’unità navale V. 3006, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04446470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.S.M. CELADA FASTENERS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04446470157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.S.M. CELADA FASTENERS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z863121FEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenamento periodico dell’Unità Navale “G. 213 FINANZIERE PERISSINOTTO” dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31457.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31457.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z863135D96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura dell’interfaccia della stazione anemometrica Walker 2080 in dotazione all’unità navale P.V.3 DI BARTOLO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2002.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2002.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z873096C8F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione  agli impianti antincendio alle UU.NN della Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88307819D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori inerenti la riparazione della passerella di imbarco a bordo della nave scuola Giorgio Cini, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8830A2D00</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura elettrovalvola per chiusura serbatoio gasolio occorrente per l’unità navale G.211 APPUNTATO GOTTARDI, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1436.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1436.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8832E0FFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi aggiuntivi al carenamento periodico dell’Unità Navale &quot;G.218 Stanisci&quot; in forza alla Stazione Navale di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01039150881</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI NAVALI SCALA SNC DI SCALA S. E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z88337CC58</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di alaggio per l'esecuzione del ciclo completo Intersleek allo scafo e successivo varo in riferimento all'Unità Navale &quot;G.214 Finanziere Rocca&quot; dipendente dalla Stazione Navale Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22554.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22554.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8930BC71B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio necessaria per le attività manutentive dei motori marca “Suzuki” in dotazione alle UU.NN della classe B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01807330749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIPARAZIONE MOTORI MARINI DI IAIA ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8930FC1D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per lavori al propulsore (step 1000/h moto) in dotazione all’unità navale V.2027 della Sezione Operativa Navale di Arbatax, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>534.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>534.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8931571CF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione al motore dell' Unità Navale M.S.F. 14 dipendente dalla S.N. di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z89319D27C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia del cassone carburante dell’unità navale V.620, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A30EAE92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio occorrente per l’unità navale V.6004, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05714360822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA F.LLI GALIZZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05714360822</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA F.LLI GALIZZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1717.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1717.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A3422135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>installazione di nr. 3 stazioni radio ROHDE &amp; SCHWARZ HF 500W XK2900L sulle Unità Navali G. 88 LA MALFA e G. 89 ROSATI, nonché presso l’ aula Sagittario della Scuola Nautica di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B316B3F1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. in dotazione all’unità navale V.614, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2777.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2777.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B3206C5F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ornitura di nr. 1 (uno) lanciasagola tipo HANSEN IKAROS in dotazione all’unità navale G.114 PULEO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B321450E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione tubolari occorrente per l’unità navale V.3007, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2755.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2755.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B330C408</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’unità navale G.219 FINANZIERE BIANCO dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5555.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5555.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C31700B0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale B.S.O. 409, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06349411006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULISSE CANTIERI NAVALI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1418.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1418.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C31AD041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tuta antifiamma occorrente per l’unità navale G.89 ROSATI, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1244.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1244.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C326A7DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale elettrico per le necessità delle unità navali impiegate nella manifestazione internazionale “G.20”.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01526160278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01526160278</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4007.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4007.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C3286CD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico all’ Unità Navale “G. 208 Maresciallo Casotti” dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7071.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7071.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C3357851</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale elettrico per l’unità navale P.02 MONTE CIMONE dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8C341337E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I, quale materiale di sanificazione da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01249210996</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VL ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01249210996</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VL ANTINFORTUNISTICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8424.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8424.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D312D053</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura boccole idrolubrificate alte e basse timoni, occorrenti per l’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8D314BF76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura parti di ricambio occorrenti per l’unità navale V.2009, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>106.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>106.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E30FC90B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per esigenze del laboratorio grafico multimediale del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04727311211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSFER SYSTEM DI DE SIMONE CIRO E C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04727311211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSFER SYSTEM DI DE SIMONE CIRO E C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E3254579</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio KAMEWA occorrenti per l’unità navale V.2066, dipendente dalla Stazione Navale di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E32AE6C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura coprisedili e copricomandi per l’unità navale V.2066, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNVLSN69C21E290F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONAVERA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNVLSN69C21E290F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BONAVERA ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8E32F4384</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di sostituzione delle tenute meccaniche relativi all'Unità Navale &quot;G.129 Sottile&quot; in forza alla Stazione Navale Manovra di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F31C06E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricetrasmettitore portatile ICOM IC-M73 occorrente per l’unità navale B.S.O. 1303, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F31E5B04</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per manutenzione programmata delle UU.NN. V.2006 e V. 2010 dipendenti dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13792.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8F3203F5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale V.5008, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3080.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3080.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z903079084</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>B.S.O. 122 - Servizi per la rimessa in efficienza del motore fuoribordo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDPNI49S50H501Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MOTONAUTICA ZANDRI di Pina Cardone</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9030F5FB1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione programmata alle Unità Navale V. 2060</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13526.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13526.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9030F9699</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva dell'Unità Navale V. 1626 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7574.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z903228027</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la predisposizione di ormeggi aggiuntivi in occasione dell’incontro internazionale “G 20” a favore della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02547310272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARISUB SNC DI LONGHI D. E DE PASCALE S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02547310272</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARISUB SNC DI LONGHI D. E DE PASCALE S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5952.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5952.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z91317C235</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rifacimento della tappezzeria di bordo dell’unità navale P03 DENARO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06929901210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S&amp;Y S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9131BD377</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di apparecchiature di navigazione e scoperta per l’Unità Navale B.S.O. 110 in forza al Nucleo Frontiera Marittima di Durazzo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6758.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9133D1DB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di n. 4 sistemi di video sorveglianza IR modello SIGHT IR FULL HD destinata a bordo delle vedette della classe V. 800</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ASIA SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36158.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36158.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z92317EAAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sbarco e imbarco di nr. 2 (due) motori nuovi, con installazione, in dotazione all’unità navale V.1626, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MSCGPP41A20G188I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z923357ED6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale necessario per le manutenzioni agli impianti ausiliari delle unità navali ex Bigliani ed ex Corrubia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8314.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8314.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9233ED72E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 trapano avvitatore Dewalt DCD992P2B</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESALES S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08006950961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESALES S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>569.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>569.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z93309A4BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per la manutenzione ordinaria al raggiungimento delle 100/h di moto del G.E. in dotazione all’unità navale V. 7005, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02180150597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRASSI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02180150597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRASSI GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9330C26F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale V.2000, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1888.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1888.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9330EB9D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di spedizione in territorio libico di materiali necessari alla manutenzione delle Unità Navali a mezzo di nave chods</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00320760598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA MARITTIMA CAP. F. IANNACCONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9330EB9D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura ricambi  V. 2005</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5082.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5082.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9330EB9D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39411.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39411.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9332AD57B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE KAMEWA PER LE ESECUZIONI DI MANUTENZIONI CORRETTIVE SULLE UNITA' NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5058.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5058.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z94319C5C3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio lubrificante per la manutenzione ordinaria alle unità navali classe V.800, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z943228527</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti speciali prodotti dall’unità navale G.214 FINANZIERE ROCCA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00597990456</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUSTY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1182.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1182.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z943259E5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.TT.PP. in dotazione all’unità navale G.908, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9432A97FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di maggio 2021 – MOS TA02 e TA07 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9432C4472</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione straordinaria – riparazione autovettura Hyundai Santafe targata GDF413BJ in dotazione al Centro Navale Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01236960462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CARROZZERIA CARLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01236960462</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA CARROZZERIA CARLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6931.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6931.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9433F9CCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 cabina silente per le esigenze del Poliambulatorio del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z943407966</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione semestrale agli impianti antincendio delle Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5348.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5348.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z953155C88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PITTURA COME SCORTA PRONTO IMPIEGO OCCORRENTE ALLE UU.NN DEL CORPO PER L'ESECUZIONE DEI CARENAMENTI PERIODICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39412.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39412.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z953255AF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione annuale dell’autorespiratore e maschera SPASCIANI in dotazione all’unità navale G.123 SALONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980538</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9630B89E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura del motorino elettrico asservito alla gru di bordo in dotazione all’unità navale P.V.9 FIN. CINUS; fornitura materiale elettrico vario occorrente per l’unità navale G.127 ZOCCOLA, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra Finanza Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2831.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2831.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z96310341C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione tubi flessibili idraulici di entrambi gli idrogetti e raccorderia per impianto di timoneria, occorrente all’unità navale V.2002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02844480109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVVENENTE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02844480109</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AVVENENTE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4176.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9631E8229</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cornici
in legno con vetro 30x40 color noce, occorrenti per il Centro Navale della
Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02946330608</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CFC S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>311.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z96326EC40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente per l’unità navale G.L.1405, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4016.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4016.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z963321360</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>accordo quadro pluriennale per  i servizi di riparazione meccanica su automezzi plurimarca non compresi in contratti di garanzia/assistenza in dotazione al Gruppo Aeronavale e alla Stazione Navale di Manovra di Messina per le annualità 2022-2023.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>parts &amp; service</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>parts &amp; service</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>40000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>40000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z97310CD55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura mascherine e quadri in forex per esigenze di rappresentanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08244381219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINTING COMMUNICATION AND SAFETY S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08244381219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRINTING COMMUNICATION AND SAFETY S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>972.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>972.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z973282645</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione di nr. 1 (uno) scaldacqua a gas presso l’alloggio ASGI 5737 del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03225640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.COR. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03225640923</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.COR. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1407.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1407.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z98312CB72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di gennaio 2021 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9831D50CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) azionatori per apertura valvole esaurimento di sentina, occorrente all’unità navale G.218 MARESCIALLO PICCINNI LEOPARDI, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>749.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>749.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9831FC73C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al M.P. (step 100/h moto) occorrente all’unità navale B.S.O.253, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02750910610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.C.F. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1969.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1969.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z983227881</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al carrello elevatore diesel in dotazione alla Sezione Tecnico Logistica della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05371760876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIMAS CAR.EL.DI ZUCCARELLO S.URZI' G.SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05371760876</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RIMAS CAR.EL.DI ZUCCARELLO S.URZI' G.SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>641.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>641.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9832BB274</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sbarco e imbarco del motore destro in dotazione all’unità navale V.2020, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3517.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3517.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9834266AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di un rinolaringoscopio con carrello per il Poliambulatorio del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9455.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9455.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9930D5882</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per manutenzione correttiva jets Kamewa in dotazione alle unità navali V.2022 e V.2032, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>582.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>582.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9931032F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per manutenzione programmata ai motori in dotazione all’unità navale V.608, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9931842D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione all' Unità Navale £ V. 2006&quot; dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12807921007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ITALCRAFT S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14341.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14341.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A310296C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione dei MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione alle unità navali B.S.O.101, B.S.O.120 e B.S.O.125, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1022.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1022.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A319024E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il ripristino efficienza del parabrezza lato sinistro in dotazione all’unità navale V.2003, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404780591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI DONNA SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B30B8753</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura di filtri olio e gasolio occorrenti per le unità navali libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LRNLLD79P08E625L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI LEOPOLDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2208.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2208.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B312EAA6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata – step 3 3750/h moto, occorrente all’unità navale V.2064, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07833731008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CMD S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2258.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2258.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9B31737B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA AUSILI PER STOCCAGGIO FUSTI PER IL CONTENIMENTODELLA BENZINA DEL BSO409 E FORNITURA AUSILI PER STOCCAGGIO FUSTI LUBRIFICANTI PER GLI ORMEGGI DELLA SEZIONE OPERATIVA NAVALE DI ANZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03385390103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DENIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2574.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D3018CC3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in urologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLLDRA64R02D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. COLELLA DARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLLDRA64R02D708Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. COLELLA DARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D313B42F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di facchinaggio presso la caserma Cappellini di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4559.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4559.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D319AFAD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale B.S.O.120, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>609.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>609.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9D33DF5B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di D.P.I. indumenti da lavoro per le esigenze del Gruppo Aeronavale Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRSCSM74M08L049X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERFOR DI COSIMO PERSICO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5331.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5331.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E30FCF51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per esigenze del laboratorio grafico multimediale del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04727311211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSFER SYSTEM DI DE SIMONE CIRO E C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04727311211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRANSFER SYSTEM DI DE SIMONE CIRO E C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>66.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>66.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9E31D5D32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pittura antivegetativa occorrente per le unità navali V.614 e V.3007, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza del Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F34008AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di D.P.I, quale materiale di sanificazione da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19346.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19346.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA032AE9A7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione albero girante e dado di tensione cuscinetto KAMEWA in dotazione all’unità navale V.2066, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA1315FE9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi manutenzione MM.PP. PER  V.3004 e sostituzione centralina motore MERCURY VERADO PER V.3003, Stazione Navale Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1588.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA13283C93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura gruppo di continuità statico (UPS) occorrente per l’unità navale G.114 PULEO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1824.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1824.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA23077CDB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori aggiuntivi emersi durante l’applicazione della nuova livrea di abrasivatura e lucidatura finale, occorrente all’unità navale V.900, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA23159400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione delle condotte di ventilazione delle UU. NN. P.03 DENARO, P.V.8 GRECO, P.V.3 DI BARTOLO, P.V.6 BARBARISI, G.129 SOTTILE, G.130 DE FALCO dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06907070723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SELPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13804.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13804.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA23269A2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. in dotazione alle unità navali V.3004, V.3003 e V.3002, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1647.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1647.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA23284F79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per G.E. MASE in dotazione all’unità navale V.2047, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00687150409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MASE GENERATORS SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA232AE54A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione nr. 4 (quattro) zattere di salvataggio in dotazione all’unità navale G.117 SANNA, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA3317AF87</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 5 PC ASUS P3540FB per V.7000, V.811, V.814, V.822 e V.825; nr. 1 PC LENOVO IDEAPAD 3 I7 per P.M.A.R.R., Stazione Navale Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00940570435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MED COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4909.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4909.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA331D7809</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di aprile 2021 – MOS TA02 e TA07 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>686.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>686.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA332F7938</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino dell’impianto di condizionamento dell’unità navale P.03 DENARO dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02706260730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIB SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5005.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5005.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4309D08A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di rifacimento dei supporti di legno per motori e lavorazioni varie al B.S.O 1302, dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9531.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9531.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA4309D08A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di rifacimento dei supporti di legno per motori e lavorazioni varie al B.S.O 1302 dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9531.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9531.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA430B83DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di “Medico Competente” in favore del personale del G.A.N. Taranto e Reparti dipendenti” per il triennio 2021 – 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11435101008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSILIA CFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11435101008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONSILIA CFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27649.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27649.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA430F311E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniturakit pitture U.N G. 213 dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15747.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15747.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA431D87FE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione dei giubbotti di salvataggio in dotazione all’unità navale G.214 FINANZIERE ROCCA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00241490101</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANEPA &amp; CAMPI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>658.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>658.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA431DAA4F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali occorrente al Nucleo Sommozzatori per la manutenzione degli ormeggi della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2342.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2342.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA432146E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) notebook “Dell Ultrabook Inspiron 5502”, comprensivo di borsa e mouse Logitech occorrente per l’unità navale V.612, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02092120423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P &amp; C COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02092120423</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P &amp; C COMPUTER S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA730EC518</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n.3700 buoni pasto elettronici valore nominale euro 7</oggetto>
<sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA73169445</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rimessa in efficienza della passerella di sbarco in dotazione all’unità navale P.V.03 DI BARTOLO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02853290738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTIC SERVICE RAGUSO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02853290738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTIC SERVICE RAGUSO SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1212.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1212.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA7317B582</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per la manutenzione del motore sinistro SEATEK 6200 PLUS in dotazione all’unità navale V.2046, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02010430409</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE CARLINI ROBERTO &amp; STEFANO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1663.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1663.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA731E82D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera dei gruppi di continuità UPS RADAR e UPS TLC per l’Unità Navale G.120 CALABRESE dipendente dalla Sezione Operativa Navale di Porto Empedocle</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01623600812</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAYER ELECTRONICS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA73202A62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 6 (sei) stampanti HP LASERJET 107W occorrenti per le unità navali V.811, V.814, V.809, V.822, V.825 e V.700, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLCVCN74H08B963W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.CO.INFORMATION TECHNOLOGY SEVICES DI VINCENZO COLUCCI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLCVCN74H08B963W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.CO.INFORMATION TECHNOLOGY SEVICES DI VINCENZO COLUCCI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>570.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA73322E82</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DI EVENTUALI DANNI CAUSATI ALLE UUNN IN MISSIONE FRONTEX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA733C48FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature informatiche della Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01097100737</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WIRED SOLUTION INFORMATICHE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1557.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1557.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA830C84D9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi inerenti il carenaggio periodico della P.V. 9 Cinus dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11115.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11115.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA830E6351</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dell’impianto acqua mare, con fornitura materiale, in dotazione all’unità navale V.2013, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01730320403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01730320403</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLLINI ELIO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2362.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2362.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA833A7788</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura KIT UTENSILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA9307C651</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>P.V. 10 Petrucci - Fornitura pitture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA3213FAF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di anodi sacrificali occorrenti per le unità navali ex G.82 GALIANO ed ex G.83 MACCHI (SABRATHA – ZUWARA).</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02318180102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIPODIO ENRICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3602.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3602.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA32C4F47</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente alle unità navali V.7001 e V.820, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4078.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4078.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA32F4E01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione dei tubolari in gomma dell’unità navale B.S.O. 122 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13668.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13668.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAA33B0738</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di stoviglie per le cucine delle Unità Navali dipendenti dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7792.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7792.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB30E6034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati alle UU.NN. del Corpo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB30E6034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>APPENDICE POLIZZA  ASSICURATIVA UUNN IMPIEGATE AMBITO FRONTEX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01329510158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB3132CBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 coppia di trasduttori bianchi SPK T2/S per sistema sirena bitonale marca “LA SONORA” mod. LP2F occorrente per l’unità navale P.V.5 OLTRAMONTI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00697650158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SONORA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00697650158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SONORA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>295.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>295.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB3168995</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione a collaudo bombole aria in dotazione al Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05711290873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE LIMPIDE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05711290873</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUE LIMPIDE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1084.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAB326059E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata dei MM.PP (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O. 128, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00404570434</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAVANELLI &amp; c. s.a.s</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>744.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC30DD63A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di pitture e assistenza tecnica per l’Unità Navale V. 802 dipendente dalla Stazione Navale di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00437870587</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7624.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7624.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC314CEAE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>sERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLA cASERMA dE TURRIS</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00762530111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00762530111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMEL ITALIANA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17485.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17485.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC31AFB32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico all’Unità Navale V. 2025 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14623.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14623.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC3419F25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale sanitario vario per il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2806.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2806.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD3073453</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 10 rotolini di carta per stampante Epson TR 2000 per esigenze dell’Infermeria del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>131.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>131.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD30ED85C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per l'esecuzione della manutenzione correttiva dei motori dell'Unità Navale V. 2041 dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7364.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7364.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAD33CE38E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione dell’impianto frenante della grù in dotazione alla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03706010794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TCT GROUP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03706010794</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TCT GROUP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE3155D63</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per jet Kamewa a seguito di perdita di liquido refrigerante, occorrenti per l’unità navale V.2054 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1705.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE315B5A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di Pc portatili per UU. NN. Classe V. 3000 dipendenti dalla Stazione Navale Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01683550139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PR.EX.IM. 2 S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01683550139</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PR.EX.IM. 2 S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE31DF29E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di polizia delle telecamere, componenti dell’impianto di videosorveglianza delle caserme site nel comprensorio di Porto Canale - Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCMRA73M31B745K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC IMPIANTI SICURI DI MAURO BIANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCMRA73M31B745K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ABC IMPIANTI SICURI DI MAURO BIANCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1263.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1263.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE31E8B92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione periodica (STEP 100/H moto) al motore F/B in dotazione all’unità navale B.S.O.413, dipendente dalla Stazione Navale di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00284990108</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CECAR NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAE3411089</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi necessari alle manutenzioni delle unità navali classe B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB0303763C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari
mese di dicembre 2020 – MOS TA 13 - Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>461.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>461.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB030D83F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi si carenamento U.N. &quot; G. 130 DE FALCO&quot; dipendente dallaStazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB030D83F7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico dell’ Unità Navale “G. 130 DE FALCO” dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB030F7AF2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dei propulsori in dotazione all’unità navale B.S.O.418, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01902310497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT RACE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01902310497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT RACE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB0313620B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale per la realizzazione di un nuovo ormeggio da destinare all’unità navale V.824 della Sezione Operativa Navale di Siracusa, occorrente al Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3949.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3949.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB03181CEC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 1 autorespiratore marca “Caimano MK4C” necessario al Nucleo Sommozzatori di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04201240019</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6573.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6573.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB032033AC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il ripristino del dispositivo di disconnessione idraulica impianto di produzione acqua calda sanitaria - Caserma Cappellini Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06936330635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIP SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06936330635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIP SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1072.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB032C4135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per esecuzione lavori al Boat Lift occorrenti alla Sezione Tecnico Logistica della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02175020920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO ING. GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02175020920</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRLO ING. GIOVANNI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>805.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>805.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB03405EA1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura verricello salpa ancora comprensivo di catena necessaria per l’ Unità Navale “ G.L. 1405” dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB130E1558</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura vernice VC OFFSHORE occorrente per l’unità navale B.S.O.417, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>121.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>121.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB13149FFC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura trasmettitore FLAP occorrente per l’unità navale V.2034 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROLLS-ROYCE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>196.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>196.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB23018F7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento Incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in fisiatria e medicina dello sport anno 2021 presso il Poliambulatorio del Centro Navale Guardia di Finanza Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMRPQL68C10F352H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MARTINO PASQUALINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMRPQL68C10F352H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MARTINO PASQUALINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB23130475</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva all'Unità Navale V. 2048 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6502.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6502.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2315899B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione del castelletto per radar e kit paraoli occorrente per l’unità navale V.621, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNSGNN40M03B180L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DI DANESE GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB23168D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture occorrenti per l’esecuzione del carenaggio periodico delle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00822731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.F.I. IMPRESA FORNITURE  INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1291.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1291.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2317050C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale dell’impianto antincendio fisso e mobile, con fornitura materiali, per le unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2599.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2599.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2319BE29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tappeto antisdrucciolo occorrente per l’unità navale P.V. 7 TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03538120928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA MODA FINITURE S.A.S. DI MICHELE E GIANLUCA SAIU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03538120928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA MODA FINITURE S.A.S. DI MICHELE E GIANLUCA SAIU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB2326793D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smaltimento rifiuti prodotti dall’unità navale G.123 SALONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00100440494</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LABROMARE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>644.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>644.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB232AE4B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione zattere di salvataggio in dotazione alle unità navali V.2032 e B.S.O.1204, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB233EA10E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 banchi da lavoro per le esigenze del laboratorio MST del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.R. S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB3313D97D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi aggiuntivi emersi in occasione dei lavori di revisione generale di nr. 2 GG.EE. sbarcati dall’unità navale G.89 ROSATI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB331BCEE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rinnovo licenza per cartografia occorrente per l’unità navale V.7003, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01324770997</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C &amp; C SHIPPING SOLUTIONS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB33202CA3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.2063, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00353590284</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLUB NAUTICO MARINA DI BRONDOLO CHIOGGIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB430BF6F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio necessaria per le attività manutentive dei motori f/b marca “Mercury” in dotazione alle UU.NN della classe B.S.O. dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB4312E59F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di carpenteria navale per il rifacimento ormeggi e manutenzioni varie in coperta, occorrenti per l’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2082.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2082.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB4319D63B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo occorrente per l’unità navale V.1104, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02792180909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA MARINA 3G S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02792180909</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR DE PLATA MARINA 3G S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB431CC05E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi per il ripristino dell' impianto idrico di acqua sanitaria presso il Comprensorio logistico di miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08154421211</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDI ANTINCENDIO EREDI DI LUIGI NUTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB432C4E0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata al G.E. Onan mod. 11 (step 800/h moto) - unità navale V.819 Stazione Navale Trieste.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01249110931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSMA SNC DI MILAN BRUNO &amp; C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01249110931</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OSMA SNC DI MILAN BRUNO &amp; C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>778.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>778.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB530EA883</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) idropulitrici occorrenti allo scalo alaggio del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA VERDE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02712511217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINEA VERDE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB53144DB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA SACCHETTI PER DIFFERENZIATA E BIODEGRADABILI NECESSARI AL CENTRO NAVALE DI FORMIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATTERN UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PATTERN UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>885.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>885.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB53346AF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di 380 kit buffetteria da aeronavigazione per PX4 suddivise in taglie: n° 20/S – n° 170/M – n° 170/L e n°20/XL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03832860484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADAR LEATHER DIVISION</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03832860484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RADAR LEATHER DIVISION</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14968.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB630FD7BF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di assistenza ambulanza durante il periodo di vaccinazione da Covid-19 presso l’infermeria del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02746960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.S. CRI COMITATO DI FONDI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02746960596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.P.S. CRI COMITATO DI FONDI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB6320DEE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai giubbotti autogonfiabili di salvataggio in dotazione all’unità navale G.215 FINANZIERE BERTOLDI, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>684.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB732A8EC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 3 (tre) notebook, nr. 2 (due) telefoni Voip Mitel 6865i e nr. 1 (uno) APC UPS, occorrenti per le unità navali P.V.5 OLTRAMONTI e P.V.7 PAOLINI, dipendenti dalla Stazione navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01907510927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA COMPUTING COMPUTER &amp; COPYING S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01907510927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARDA COMPUTING COMPUTER &amp; COPYING S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2460.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2460.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB732AE416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione zattera di salvataggio in dotazione all’unità navale G.88 LA MALFA, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01622620639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CIMMINO GENERAL SUPPLY</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB732AE416</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura dispositivo Trasponder per dotazioni di sicurezza di bordo all’unità navale G.203 COL. ROSSI, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Scuola Nautica della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>399.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB7339FD18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 apparecchi telefonici dialog 4223 e n. 1 modulo di estensione &quot;dds&quot; occorrenti al Gruppo Aeronavale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10766711005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL SISTEMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10766711005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL SISTEMI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>188.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>188.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB733F9E62</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale D.P.I. per le esigenze della Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02367210735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDVET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB830AA1DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi necessari alla manutenzione dei
MM.TT.PP. “MTU” installati a bordo delle UU.NN. Libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>21448.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21448.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB83103378</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino impianto antincendio - N.S. Giorgio Cini e G.2 VACCARO; manutenzione programmata antincendio per G.203  e V.900, tutte dipendenti da Stazione Navale Addestramento Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3219.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3219.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB83190678</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di riparazione tavolo tattico in dotazione alla sala operativa del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00360680441</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GEM ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3660.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB831EC918</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza del motore VM in dotazione all’unità navale V.609, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB8325AAFF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico e lavori al circuito di alimentazione motore occorrenti, rispettivamente, per le unità navale V.2000 e B.S.O.1205, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1897.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1897.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB930F8828</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N. 750 BUONI CEDOLA CARD BENZINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00051570893</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOTALERG S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB9317274A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi e manutenzione correttiva dell’Unità Navale “G.208 MARESCIALLO CASOTTI” dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01225490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.C.I.R.N. S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01225490927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SA.C.I.R.N. S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB931E917A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata dell’Unità Navale V. 2006 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5393.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5393.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB9320E3A4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva al motore EVINRUDE E-TEC G2 matr. 05519780 in dotazione all’unità navale G.908, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00601630411</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGERI MOTORI MARINI DI RUGGERI CARLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>413.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>413.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA319BC65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura servomotore elettrico bidirezionale occorrente per l’unità navale G.207 MARESCIALLO CORTILE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01734070137</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CNT CASPANI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA31E86F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori aggiuntivi necessari per consentire l’installazione degli apparati di navigazione e scoperta occorrenti all’unità navale V.1200, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA3227BC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. EVINRUDE (step 1500/h moto) in dotazione all’unità navale V.915, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01124070119</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTILUS 2001 DI BARLASSINA NICOLA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA32854F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di preliminare verifica dei danni occorsi al G.E. sinistro in dotazione all’unità navale P.V.8 BRIG. GRECO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3741.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3741.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBA32BAEDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dell’aria condizionata occorrente per l’autoveicolo Fiat Ducato targato GDF 163 BE in dotazione al Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02225510847</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA FRECCIA AZZURRA S.a.s.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB317B7F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lavaggio automezzi in dotazione al II Reparto Tecnico di Supporto Guardia di Finanza Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04421341217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04421341217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUSSO AUTOSERVIZI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB31BC937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 18 maschere antifumo, marca OCENCO EEBD, per l’Unità Navale G. 124 CAVATORTO dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10530.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB31E9204</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva all' U.N. B.S.O. 243 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04187330750</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEA MOTORS S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18874.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18874.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB324BC92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4500 BUONI PASTO € 7</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBB324BC92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4500 BUONI PASTO € 7 GAN MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25245.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25245.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC30AA2F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione correttiva al motore &quot; Seatek&quot; 620 plus in dotazione all' U.N &quot; V. 2031&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22733.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22733.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC31549A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZI PER LO SBARCO E REIMBARCO DEI MOTORI PRINCIPALI DELL' U.N &quot; V.1304&quot; DIPENDENTE DALLA S.N. DI PESCARA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06270330720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BLUE DIESEL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7653.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7653.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBC325A827</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario occorrente per le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli apparati elettrici a bordo dell’unità navale P.V.4 AVALLONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PCCGPP47C05D622P</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICCOLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3176.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3176.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zbc3336904</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura carta A4 per la Stazione Navale di Manovra di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2322.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2322.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD30BEF98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale vario occorrente per l’esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie in occasione del carenaggio dell’unità navale P.V.9 FIN. CINUS, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00382830891</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Genovese Umberto S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1213.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1213.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE30E3257</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n.6 lampeggianti amovibili da parabrezza per automezzi Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00188120349</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BERTAZZONI VEICOLI SPECIALI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1061.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE311902C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di montaggio prese a mare, con fornitura materiale, occorrente per l’unità navale V. 2009, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00945530487</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CODECASADUE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE317336C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti alla manutenzione dei propulsori dell'Unità Navale V. 803 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8936.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE335375B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione dell’impianto di condizionamento dell’unità navale G.128 STANISCI dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7547.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7547.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF320AF55</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino funzionamento MM.PP. Mercury in dotazione all’unità navale B.S.O.123, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1026.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1026.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBF33FA95D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti per la pronta rimessa in efficienza dei motori FPT in dotazione alle Unità Navali “ V. 809, V. 811, V.814, V.822” e “ V. 825” dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7181.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7181.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC030A2A72</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione dei locali vari presso la caserma sede del II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza Nisida e del Comprensorio di Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08368331214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO SERVICE SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC030BEA85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura  materiale informatico vario per le esigenze del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02435360595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E. OFFICE  SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC03216016</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura idrica per le esigenze dell’unità navale P.03 DENARO, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00347000721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC032172B7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale dell’impianto antincendio fisso e mobile per le unità navali G.107 CARRECA, G.124 CAVATORTO, G.112 NIOI, G.122 LA SPINA e G.121 URSO, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03180860730</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEW IDROS S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC0322F505</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 (due) pacchi batterie per radar TRASPONDER “TRON SART20” in dotazione all’unità navale G.117 SANNA, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00878161009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMPAGNIA GENERALE TELEMAR S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC0332BA97</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di oggettistica di rappresentanza necessaria per le esigenze del Centro Navale della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01303540767</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CATAPANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC1327D181</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico all’Unità Navale V. 2037 dipendente dalla Stazione Navale di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03149820270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINE TECH - CCYD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6814.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6814.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC231C37EF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di rifacimento sedili, con sostituzione gomma piuma, in dotazione all’unità navale V.624, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCNDR68E10D969K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCNDR68E10D969K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2130.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2130.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC33073073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura batterie per Radar Trasponder occorrente all’unità navale P.V.7 S. Ten. Paolini, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218460992</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FURUNO ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC332558A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per unità navali V.629 e G.200 BRIGADIERE BURATTI, Stazione Navale Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC3328F057</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione sistema di videosorveglianza a bordo dell’unità navale G.73 ARTEMIA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC430DFFFE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ai gruppi jet Kamewa per eliminazione emulsione olio, in dotazione all’unità navale V.2054, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03688260821</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRIONFO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC431B726B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 02 tubolari stabilizzatori dx e sx per l’Unità Navale V.3007 dipendente dalla Sezione Operativa Navale Lago di Lugano</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8360.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC43228B3A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione Fornitura kit parastrappi, con fornitura materiali, occorrente per l’unità navale V.901, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>166.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>166.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC43281ECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di giugno 2021 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2536.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2536.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC53107C96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo per l’esecuzione della manutenzione programmata ai MM.PP. in dotazione alle unità navale V.3002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00726830987</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETA' CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>211.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC5320996B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 3 (tre attuatori delle serrande tagliafuoco a bordo dell’unità navale P.01 MONTE SPERONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC53281F0F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di generi alimentari mese di aprile e maggio 2021 – MOS CA 01 e CA 02 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01652320928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISARIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3625.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3625.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC630A5A25</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di alaggio e varo e  manutenzione programmata ai MM.PP. Unità navali V.3001 V.614, dipendenti dalla Stazione Navale del Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1521.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1521.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC631692D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di febbraio 2021 – MOS Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4124.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4124.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC632AD67B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali presenti presso il comprensorio della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE TRAND S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00629500927</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SE TRAND S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6069.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6069.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC731313EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Spese per onoranze funebri per un massimo di € 1.800,00 – M.a. TRAMONTANO Raffaele</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNTGRL83L01D708X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTO CERIMONIE FUNEBRI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VNTGRL83L01D708X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTO CERIMONIE FUNEBRI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC7315E491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi MTU necessari alla manutenzione delle UU.NN.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00948540117</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.T.U. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19744.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC73171F4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura turbina per motore VM MD 756 IP occorrente per l’unità navale P.V. 7 TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>768.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>768.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC73206BE0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione annuale di nr. 4 (quattro) giubbotti di salvataggio in dotazione all’unità navale V.2011, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00154710420</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AMATORI INTERESTATE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC73410E73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione correttiva delle seguenti UU.NN.: Battello B.S.O. 129 – Vedetta V.2076 – Vedetta V.2073 dipendenti dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7501.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7501.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC831CCD9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura olio lubrificante Shell Rimula occorrente per la manutenzione programmata ai motori MTU al raggiungimento delle 1500/h moto in dotazione alle unità navali classe V.7000 dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06714090724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GATTI CARBURANTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC832E2FF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione correttiva gas di scarico dell’Unità Navale G.123 Salone in forza alla Stazione Navale di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01387490111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cams scrl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC930C0F43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di cappe impermeabili necessarie per l’unità navale P.01 MONTE SPERONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04913480879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCHINO DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04913480879</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANCESCHINO DESIGN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC9310D4ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione alla V. 2072</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01967260835</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINA DI RIPOSTO PORTO DELL’ETNA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7344.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7344.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC9313C2FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza motore destro Seatek in dotazione all’unità navale V.2020, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01583940703</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINUCCI YACHTING S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1754.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1754.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC931E7F3D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali necessari per l’allestimento di una work area in territorio estero</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA314AE91</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale tipografico per le esigenze del Laboratorio grafico multimediale del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1257.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1257.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA3291F54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tappeto ammortizzante in gomma mousse occorrente per l’unità navale V.607, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNCNDR68E10D969K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI ANDREA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNCNDR68E10D969K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIANCHI ANDREA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB31B453E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico all’Unità Navale V. 2010 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13792601000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TORNADO YACHTS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25979.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25979.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCB320971D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per il ripristino efficienza del depuratore gasolio Veronesi, in dotazione all’unità navale G.127 FINANZIERE ZOCCOLA, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2278.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2278.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC31034F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura batterie occorrenti per l’unità navale V.1200, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261020497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALVAGNO AUTORICAMBI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261020497</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALVAGNO AUTORICAMBI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1187.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1187.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC31171A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione ordinaria dei MM.PP. in dotazione alle unità navali V.821 e V.800, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1061.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1061.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCC3343267</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di carenaggio periodico e riparazioni infiltrazioni di acqua nei locali interni dell’ Unità Navale “ P.V. 8 Brig. Greco) dipendente dalla Stazione Navale di Manovra di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20924.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20924.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD3018DEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in GASTROENTEROLOGIA per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRTGMB53L02I676J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FORTE GIOVAMBATTISTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRTGMB53L02I676J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FORTE GIOVAMBATTISTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD30F259E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione delle pompe di preriscaldo dei MM.TT.PP. marca MTU dell’Unità Navale G. 127 ZOCCOLA dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5451.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5451.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD315A288</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale necessario alla manutenzione degli ormeggi delle UU. NN. dipendenti dalle Sezioni Operative Navali di Taranto, Gallipoli e Otranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22835.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22835.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD31BDAD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di vernice necessaria per la manutenzione delle UU. NN. classe 200 – classe 300</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00892731001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMPRESA FORNITURE INDUSTRIALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15683.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15683.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD31CCA0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura NECESSARIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PASSERELLA E DELLA SCALETTA DA SBARCO DELLE uunn DEL cORPO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD31CD2DF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura collari stringitubo occorrenti per la manutenzione alle unità navali P.300</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07279280635</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA ROSSA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1906.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1906.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD32B1FF1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>il servizio di sostituzione dell’ impianto dell’ aria condizionata dell’ Unità Navale “ G. 207 Maresciallo Cortile” dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04217790712</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cadem srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04217790712</codiceFiscale>
<ragioneSociale>cadem srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17939.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17939.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCD32FF937</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’unità navale G.201 GENERALE DE IANNI dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13296.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13296.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE3103093</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale subacqueo consistente in nr. 5 cinque cinturini per computer subacquei e nr. 5 mute semistagne per le esigenze del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11859581008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIVE INDUSTRIES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2431.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2431.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE317B441</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 (due) lampeggianti mod. RTB/5 8X LED 12/24V (COD. 73036) occorrenti per l’unità navale V.808 dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047730013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRENA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047730013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIRENA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE3216FA0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura batterie occorrenti per l’avviamento dei G.E. in dotazione alle unità navali V.2015, V.2076, V.2021, V.2026 e B.S.O.120, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07668570729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.S. SPARE PARTS S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1711.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1711.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCE32DC4BC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI INIETTORI COMPLETI PER L'UNITÀ NAVALE V. 2006 DIPENDENTE DALLA STAZIONE NAVALE DI CIVITAVECCHIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12384.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12384.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF317C436</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto pacchetto di garanzia quinquennale per nr. 10 (dieci) defibrillatori semiautomatici “LIFE POINT PRO AED” in dotazione al Gruppo Aeronavale ed alla Stazione Navale di manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07745171210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PERETTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF3264E12</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di lampade di emergenza occorrenti alle Unità Navali “ G. 2 Vaccaro” e   “ G. 1 Mazzei”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01390750469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01390750469</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5292.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5292.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCF32C12A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori al motore Fiat in dotazione alla Nave Scuola Giorgio Cini, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06870620637</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2727.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2727.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD0303A41E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizia straordinaria
da rendere presso il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M. -COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M. -COMPAGNIA GENERALE MULTISERVIZI - SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD03132DE1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione zattere di salvataggio a bordo dell’unità navale V.916, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02343130270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMEGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD0314E135</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di derattizzazione presso la caserma De Turris, sede del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD0315734C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione del convogliatore di gas di scarico per l’Unità Navale G.122 “LA SPINA” dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5186.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5186.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD0319B1A8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura filtri aria per le unità navali ex CORRUBIA/BIGLIANI, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>855.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>855.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD032BBF96</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino efficienza dell’elica sinistra e relativo asse, in dotazione all’unità navale G.215 FINANZIERE BERTOLDI, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00166390435</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SCALALAGGIO ANCONETANI S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4422.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4422.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD130CA673</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquistoo espositore da esterno e segnaletica interna presso la Caserma De Turris ,sede del centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4795.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4795.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD13125286</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n 800 coprimaterassi monouso per le esigenze del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04780040871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANAHITA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04780040871</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANAHITA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1708.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1708.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD131E8D29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera del cavetto in acciaio inox per la passerella BESENZONI in dotazione all’unità navale G.213 FIN. PERISSINOTTO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02417950991</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMME G SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>490.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>490.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD232140A9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino funzionamento dell’impianto di climatizzazione a bordo dell’unità navale P.V.6 BARBARISI, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04613870726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04613870726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RELLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3152.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3152.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD23245DC8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 4 toner necessaria per le esigenze funzionali del team-tecnico supporto missioni estere del II R.T.S. Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02138390360</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRARI GIOVANNI COMPUTERS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>256.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>256.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33102D05</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura eliche occorrenti per l’unità navale V.A.I. 304, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02357660279</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO TAGLIAPIETRA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1755.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1755.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD3313067D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale antincendio occorrente alle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Trieste</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01887790309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01887790309</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.S. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2167.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2167.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD332D799B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di spazzole tergicristallo e parabordi necessari alle ex UU.NN. del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07816791219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LM SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6420.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6420.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33376600</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento straordinario occorrente all'Unità Navale “V.7000” in forza alla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4990.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4990.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43018FD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in anatomopatologia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01314090596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. PASCIUTO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01314090596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. PASCIUTO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD4314E14E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione da COVID-19 per nr. 2 (due) interventi dell’area interna della caserma, sede del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02289060598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOCIETÀ COOPERATIVA DI &amp; DE – DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL GOLFO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD43203B6A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione e collaudo bombola aria compresa in dotazione all’unità navale G.114 PULEO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Ancona.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01690350697</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO NAVE MARINE SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>685.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>685.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD432AE7FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) apparato satellitare THURAYA XT-PRO completo di Sim prepagata da 500 unità per le esigenze della vedetta costiera tipo RHIB classe V.1300.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05389281006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INTERMATICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2913.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2913.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD433EA06A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 videodermatoscopio digitale per le esigenze del Poliambulatorio del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05266200483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOFINDER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05266200483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOTOFINDER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5324B6D5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture varie occorrenti per la manutenzione dell’unità navale V.2055, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD53266156</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di spedizione prepagate per le esigenze della Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02584250738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PGP SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02584250738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PGP SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>488.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>488.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5327EF68</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di disinfestazione e derattizzazione delle aree comuni della palazzina A.S.G.I. sita in via La Farina n. 241 – Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CCHGNN70M31F158A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI DI OCCHINO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CCHGNN70M31F158A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA CELERE DISINFESTAZIONI DI OCCHINO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD5330314C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto del sistema &quot;LUMINELL SL2&quot; sperimentato a bordo dell'Unità Navale &quot;G.201 GENERALE DE IANNI&quot;, attualmente presente sulla prefata Unità Navale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10336.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10336.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD6310CF9B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Cooperazione Italia – Libia. Fornitura nr. 3 (tre) trasformatori per scaldiglia dei MM.TT.PP. “MTU” per le unità navali libiche (LCGPS)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10705010154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MTU ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>818.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>818.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD631185F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura proiettore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05441401006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD63173ADF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti alla manutenzione dei propulsori dell'Unità Navale V. 807 dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8936.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD73075341</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>V. 2024 - Servizi per la revisione generale del motore di bordo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD731AEA5A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione opera viva occorrente per l’unità navale V.2044, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00936940790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAR'INCONTRO S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2878.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2878.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD732175F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura sensore EOLOS per rimessa in efficienza dell’anemometro dell’unità navale G.122 LA SPINA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3619.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3619.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD73232C3E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O.1301, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02009470127</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IMM-GEST SRL NAUTICA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2285.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD73283399</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione dell’iniettore carburante motore fuoribordo Mercury Optimax unità navale B.S.O.410, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01302750599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BOVE SALVATORE, BOVE SANDRO  &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>627.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>627.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD8309A8A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di vernici per la manutenzione delle Unità Navali Libiche</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03106170107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHUGOKU-BOAT ITALY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10389.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10389.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD830C0A7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale dell’impianto antincendio a bordo delle unità navali G.126 DE ROSA e G.127 ZOCCOLA, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02963520834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO DELLO STRETTO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02963520834</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINCENDIO DELLO STRETTO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1559.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1559.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD83285439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di maggio 2021 – MOS TA 01 – TA02 – TA04 – TA07 e TA 13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866930738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>P.G.S. SRL PRODOTTI GASTRONOMICI E SURGELATI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4926.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4926.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD832B88E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura antivibranti per impianto acqua sanitaria, condizionamento e clorazione, occorrente per l’unità navale G.209 BRIGADIERE PRATA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03574080655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.T.S. ARTICOLI TECNOLOGICI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1113.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1113.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD930C30FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura tastiera sistema “PRAXIS” a bordo delle unità navali P.01 MONTE SPERONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01281400299</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE VITTORIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1567.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1567.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD93197650</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di carenamento periodico dell’Unità Navale G. 122 LA SPINA dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29698.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29698.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD93288970</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di consumo (toner e tamburo) per esigenza del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>478.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>478.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA318BB50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>la fornitura di n. 6 assi occorrenti come scorta impiego per le Unità Navali Classe “ g. L. 1400” per il Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>39400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB31CCCD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria dei riduttori Reintjes a bordo delle unità navali P.01 MONTE SPERONE e P.02 MONTE CIMONE, dipendenti dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00273070334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.T.N. - REALIZZAZIONI TECNICHE NAVALMECCANICHE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00273070334</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.T.N. - REALIZZAZIONI TECNICHE NAVALMECCANICHE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4789.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4789.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB31FC8AO</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di rifacimento del piano calpestio, del ripristino dell' opera viva e del carenamento dell' U.N. &quot; V.1102&quot; dipendente dalla stazione navale di Palermo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6039.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6039.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB326778B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 (due) notebook HP 250 G8 2W1H5EA comprensivi di borsa e mouse, occorrenti per l’unità navale G.123 SALONE dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC30C31CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cime galleggianti di ormeggio occorrenti per l’unità navale P.01 MONTE SPERONE, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01827050830</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FORMAR SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4302.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4302.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC30D7073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiali per assi portaelica dell’Unità Navale “G.1 Mazzei” dipendente dalla Scuola Nautica di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08874910154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELICHE RADICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6083.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6083.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC326BB77</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura carte nautiche a bordo dell’unità navale G.123 SALONE, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00264180100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA DI GENOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00264180100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA DI GENOVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC327B772</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva delle Unità Navali V.813 e V.808 dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11072.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11072.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC33C459F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 6 lampade da scrivania per le esigenze del Gruppo Aeronavale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01261820839</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAM UFFICIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC33FA46F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di olii occorrenti per i rabbocchi e le manutenzioni programmate da eseguire sui motori principali, gruppi elettronici e gruppi trasmissione delle Unità Navali, per le esigenze della Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC43DAF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di nr. 15 guaine sterili di protezione nasofaringoscopi necessari per gli esami di Endoscopia del  Poliambulatorio del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02304340785</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDICAL SERVICE F.LLI PETRUCCI &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1006.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-12-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1006.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD31BB3FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione Centrale. Studio di fattibilità tecnico economica relativamente agli interventi di riqualificazione energetica applicabili alla caserma “De Turris” sede del Centro Navale Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DRSDNL74S28D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DEDALO - DOTT. ING. DI RUSSO DANIELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DRSDNL74S28D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO DEDALO - DOTT. ING. DI RUSSO DANIELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5040.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5040.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDD32BCBEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 06 kit completi di anodi sacrificali per le UU.NN. classe 300 del II RTS della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05530100725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERIM S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11940.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11940.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE31B2420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura pitture bicomponenti per lavori opera morta occorrenti per l’unità navale G.213 FIN. PERISSINOTTO, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00275880102</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SINCO MEC KOLOR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1275.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1275.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF30381EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di dicembre 2020 – MOS TA 02 e TA 07 - Stazione Navale di Manovra Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03064690732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MEDINA DI ALBANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>423.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>423.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF312FCFA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per la risoluzione della perdita d’olio motore Seatek matr. 02421 in dotazione all’unità navale V.2058, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>BNMRRT63P09D708A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFSHORE NAUTICA di Buonomo Roberto</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1889.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1889.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF315DF45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico per V.615 e B.S.O.119. Fornitura tappi di scarico per V.2071 - Stazione Navale Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00267230738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERI DEL SUD S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2021.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2021.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF319C94F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per la manutenzione dei MM.PP. (step 600/h moto) in dotazione all’unità navale V.818, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02744680832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENTILUOMO SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1771.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1771.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF31CCDEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di n. 22000 mascherine FFP2 Made in Italy CE 2008 imbustate singolarmente</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Passion S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09606060961</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Passion S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10474.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10474.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF3269027</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 2 collettori di gas di scarico per l’ Unità Navale “ G.L. 1402”.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00460600638</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RICOM SRL OFFICINE NAVALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF3419170</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera nr.2 climatizzatori presso l’alloggio ASGI presso la Caserma “ Tomai Pitinca”, e servizi di manutenzione ordinaria a nr.6 split installati presso la Caserma “Lorenzo Greco” sede del GAN di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02352840738</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CLIMAX SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2891.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2891.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE03177960</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva all’Unità Navale B.S.O. 102 dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00198000754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PORTO GAIO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14744.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14744.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE03221932</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori aggiuntivi emersi nel corso del carenaggio periodico per l’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01718570904</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.N.O. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01718570904</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.N.O. SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE0326FA50</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e sostituzione parabrezza, ripristino efficienza impianto di refrigerazione, per unità navali V.613 e V.614 Stazione Navale Guardia di Finanza Lago di Como</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRCSMN72C05L682U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA COSTANTINI DI PERUCCHINI SIMONE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2337.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2337.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE033FA583</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di carenamento periodico e lavori vari relativamente all’Unità Navale “V.7004” dipendente dalla Stazione Navale di Bari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01209640745</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAVALE DANESE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE1307AA45</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per la manutenzione degli ormeggi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8732.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8732.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE1320809C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione ordinaria del depuratore Veronesi mod. RS300 matr. MA03096-B in dotazione all’unità navale P.V.9 FIN. CINUS, dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137230890</codiceFiscale>
<ragioneSociale>I.S.M.E. DI BRAMANTI FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4864.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4864.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE133EFE1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di parti di ricambio necessaria per il ripristino dell’efficienza del motore dx FPT in dotazione alla Vedetta V.800 dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01137780464</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAVAL MOTOR BOTTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE23135AEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione periodica ai GG.EE. (step 600/h moto) e al G.E.P. delle unità navali G.211 APPUNTANTO GOTTARDI e G.205 FINANZIERE SANGES, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08451881216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GISACO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3037.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3037.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE231D5AEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali di ricambio per le unità navali classe “P.300”, dipendenti dal Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06790830639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMAGA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06790830639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMAGA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1285.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1285.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE231E87F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) cavalletto per sostituzione dello stesso al M.P. sinistro in dotazione all’unità navale V.1200, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Livorno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00225070499</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ESAOM CESA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3740.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3740.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE232BD034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione correttiva al motore sinistro Yamaha 350 HP dell’Unità Navale “B.S.O. 117” dipendente dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19480.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19480.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE4309ABDD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione correttiva al motore SEATEK in dotazione alla V. 2036 dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRGNTN64L17B675G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANCOMAR SARDA DI ANTONIO FARIGU</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7590.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7590.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE43100B5D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNIRURA ANODI E CATODI PER P'.02 MONTE CIMONE STAZIONE NANALE MANOVRA MESSINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE4313C26B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura indicatori DEIF necessaria alla manutenzione delle UU.NN Libiche dipendenti dal II RTS Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5157.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE431B4423</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 2 Monitor  Philips Led 4K UHD Modello 75PUS7354 completi dei supporti per fissaggio a muro, occorrenti alle Sale di controllo operativo di Cagliari e Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marinoffice srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Marinoffice srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3499.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3499.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE43286725</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio per le unità navali V.2053, V.2070 V.2066 e V.2002, dipendenti dalla Stazione Navale di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00880510086</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.I.E.M. GHIRARDELLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>985.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>985.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE432A11A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizi di rifacimento di alcune zone dell’opera viva e sbarco/imbarco motori Yamaha all’ Unità Navale “B.S.O. 110”</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03813520727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO LE DIFESE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6060.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6060.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE432E3E5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di ripristino efficienza motore centrale destro e motore centrale sinistro dell’Unità Navale V.1667 in forza alla Stazione Navale di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00231170754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00231170754</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MUSCATELLO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14961.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14961.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE53175C54</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di un carrello rimorchio destinato al trasporto dell’Unità Navale B.S.O. 416 in dotazione al Nucleo Sommozzatori di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00634530406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00634530406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIMA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE531BAD51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 4 (quattro) batterie necessarie per il gruppo di continuità SAFT NIFE in dotazione all’unità navale G.88 LA MALFA, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07143381213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREENBATT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07143381213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREENBATT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>892.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>892.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5327E6F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione periodica (30 mesi) della cisterna porta carburante targata GdF355R del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04849971009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIDIR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04849971009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLIDIR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE5334DFD2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 2400 BUONI PASTO DA € 2,05 PER IL II RTS NISIDA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3936.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3936.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE6317B6CD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sostituzione candele, con fornitura materiale, occorrente all’unità navale VAI 100, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03911140402</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA BOAT SERVICE S.n.c.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE63195780</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale e servizi di manutenzione ai n. 3 motori fuoribordo “ YAMAHA 250” installati sull’ Unità Navale B.S.O. 121” dipendente dalla Stazione Navale di Vibo Valentia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7361.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7361.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE633ECB81</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 2 saldatori ad aria calda 200W
WELLER PROFESSIONAL più porta stilo e n. 2 dissaldatori 120W WELLER PROFESSIONAL WXDP 120</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONRAD ELECTRONICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02778790218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONRAD ELECTRONICS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1406.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1406.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE73018C1E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di affidamento per l’incarico professionale per prestazioni mediche specialistiche ambulatoriali in osteopatia per l’anno 2021 – da eseguirsi presso il Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02905330599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ILARIA RICINIELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02905330599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ILARIA RICINIELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE730DA084</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura del kit step 4 per l’Unità Navale V. 2024 dipendente dalla Stazione Navale di Napoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08335580158</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5431.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5431.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE733EA0A2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di materiale di consumo per il funzionamento delle attrezzature informatiche del Gruppo Aeronavale Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1310.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE830E1867</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrali degli estintori in dotazione alle unità navali V.2001, V.904 e V.2005, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01416961215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI EFFE ESSTINTORI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE8318C5F3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 8 (otto) eliche di manovra prodiere per le Vedette Costiere “V.800” della serie II e III (V.810 – V.828), occorrenti per il Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01805830138</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FB DESIGN S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE83192BEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione semestrale antincendio occorrente per l’unità navale P.V.7 S.TEN. PAOLINI, dipendente dalla Stazione di Manovra della Guardia di Finanza Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817010925</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.DE. ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>373.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>373.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE8319BFF8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di marzo 2021 – MOS TA13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>74.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>74.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE8327F291</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di ricambi aggiuntivi occorrenti al completamento dela revisione generale di nr. 4 (quattro) gruppi elettrogeni sbarcati dalle unità navali G.127 ZOCCOLA e P.V.5 OLTRAMONTI.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE8339FC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di attrezzatura sanitaria funzionale al poliambulatorio del Centro Navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02359400591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GOTAS S.r.l.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2098.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2098.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE9325203B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di fornitura e installazione di nr. 1 (uno) addolcitore per impianto autoclave, nonché lavori di igienizzazione e sanificazione di nr. 9 serbatoi di accumulo presso gli alloggi ASGI di Messina, siti in via La Farina n. 241.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03116910831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCLIMA SUD</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03116910831</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IDROCLIMA SUD</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2828.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2828.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE932C0804</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura accordatore d’antenna per le manutenzioni da effettuarsi alle ex unità del Corpo classe BIGLIANI-CORRUBIA.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01298600444</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO RADIOELETTRONICO MARITTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE932C3FE7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e installazione apparato integrato sull’unità navale V.902, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10262541005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTRONICA NAVALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3899.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3899.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE933A5807</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Accordo quadro biennale per l’esecuzione del servizio di facchinaggio interno, per le esigenze del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02269390619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAYA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02269390619</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAYA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA30A30DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione dell’Unità Navale G. 125 FUSCO dipendente dalla Stazione Navale di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02636020832</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FO.GE.IN. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7738.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7738.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEA32FF05D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02909520732</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NADIR CANCELLERIA DI LORENZO LORUSSO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4911.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4911.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB317EB22</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione per Covid-19 dell’impianto di condizionamento presso gli uffici del Centro Navale della Guardia di Finanza di Formia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBRLBN90L05D708K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.BERTI MULTISERVICE DI ALBINO ALBERTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBRLBN90L05D708K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AL.BERTI MULTISERVICE DI ALBINO ALBERTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB31E6420</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n. 250 confezioni da 2 pezzi di bobine di carta per le esigenze del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di Lauro Vincenzo</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00300351210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Di Lauro Vincenzo</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1492.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1492.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC3156546</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizi di manutenzione ai motori Seatek mod. 600 Plus n. 2017- 2046 dell’ Unità Navale V. 2013 dipendente dalla Stazione Navale di Rimini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02143560130</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEATEK S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7173.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7173.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED32C13E1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 2 (due) alternatori per manutenzione delle unità navali del Corpo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00961600111</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELECTROMOTOR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZED3382d2e</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura e posa in opera di nr. 4 condizionatori per le esigenze della Caserma De Turris, sede del Centro Navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7003.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7003.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE3161C2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali nautici necessari alla riparazione dei tubolari dell’unità navale V.911, dipendente dal Nucleo Frontiera Marittima in Albania.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01301330591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA LIETO DI R. LIETO &amp; C</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEE33F0B6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura di materiale-igienico sanitario da destinare a bordo delle UU.NN. dipendenti dalla Stazione Navale di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07653731005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSATI UTENSILI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF306CA93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura Crest di rappresentanza per la Cooperazione Italia – Libia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404410447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ARALDICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404410447</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ARALDICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1830.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1830.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF3103491</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione programma ai MM.PP. (step 100/h moto) in dotazione all’unità navale B.S.O.107, dipendente della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01956020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA CAPPONI EMANUELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1703.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1703.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF322CCBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata all’impianto antincendio fisso e mobile di UU.NN. varie dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01186980536</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SOLARI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5087.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5087.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF32BA3AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Confezionamento di nr. 2 (due) divise (estiva ed invernale) per un militare di corporatura eccezionale.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479640928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORMI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479640928</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UNIFORMI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>903.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>903.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEF3358350</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di n. 1 pannello stampato a colori formato 1X2 mt. in poliestere espanso</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BI.E.TI.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF030E13B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER AUTOVETTURE IN DOTAZIONE PER LA MISSIONE LIBIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1758.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF030E13B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura accessori per autovetture</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1758.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1758.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF03149D5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cassetta di pronto soccorso per uso nautico occorrente all’unità navale B.S.O. 110.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07162490721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA DDR</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0315B4CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura cancelleria al centro navale di Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03526010610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIERRE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5314.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5314.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0319B561</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.820, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Termoli</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01481510707</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.M.M. PORTO TURISTICO MARINA SVEVA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1475.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF031D5CBF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio per lavori di posizionamento a secco occorrente per l’unità navale V.5017, dipendente dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05169681219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>G.F. SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0320DAEF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ripristino dell’impianto di alimentazione di emergenza e protezione cabina MT/BT; integrazione dell’impianto di videosorveglianza asservito al Comprensorio Logistico di Capo Miseno</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05130931214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOLOGY SYSTEM</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2477.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2477.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF0325155F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di fornitura e sostituzione del parabrezza posteriore destro in dotazione all’unità navale V.2013, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03629070404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03629070404</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GORI SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2858.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2858.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF033CF698</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 3 alimentatori per apparati HF 150W e nr. 3 cavi di interconnessione per le esigenze delle unità navali del Corpo della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04432101006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROHDE &amp; SCHWARZ ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10097.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10097.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF033D4ED6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr. 01 “HIRO 3 LASER HILTERAPIA” per le esigenze del Poliambulatorio del Centro Navale della Guardia di Finanza</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05791101008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMARIV SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05791101008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TEMARIV SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>36600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>36600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF131B13AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenaggio periodico occorrente all’unità navale V.7004, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Palermo.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02370860849</codiceFiscale>
<ragioneSociale>gioacchino progetti lampedusa srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4632.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4632.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF132D8D75</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Forniture occorrenti alle Unità Navali al fine di provvedere all’ordinaria manutenzione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03741070100</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANITRADE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7354.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7354.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF133C27FC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>servizio di manutenzione straordinaria aree verde e smaltimento di rifiuti speciali del Comprensorio Logistico di Capo Miseno –</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN soc coop</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN soc coop</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7209.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7209.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF230B083C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>fornitura materiali occorrenti per le manutenzioni ai propulsori delle UU.NN &quot; V. 813&quot; e &quot; V. 823&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00974180796</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA MECCANICA NAVALE ED INDUSTRIALE  ROBERTO PISANI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5935.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5935.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF430C2D7B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione dell’impianto antincendio fisso e mobile in dotazione alle unità navali dipendenti dalla Stazione Navale di Addestramento della Guardia di Finanza di Gaeta.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02817190594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVIZI ELETTRICI INTEGRATI S.R.L.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>zf432fe264</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiali per le manutenzioni dell U.N. G.L. 1405 dipendente dalla Stazione Navale di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00986890911</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA COMECA DEI F.LLI SIMEONI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00986890911</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA COMECA DEI F.LLI SIMEONI S.N.C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF5313600D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata antincendio occorrente per le unità navali G.271 FIN. DE SANTIS, V.906, V.915 e V.2012, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Genova.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00434080107</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VAMPA s.r.l</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF5323A806</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e sostituzione di nr. 5 condizionatori presso gli Uffici della Caserma “ De Turris” sede del Centro Navale della Guardia di Finanza .</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02809200591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NORCLIMA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5757.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5757.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF533BC609</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Foritura di nr. 300000 mascherine chirurgiche per le esigenze del centr navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01692550708</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDUSA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01692550708</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDUSA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29999.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29999.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF630F3788</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di anodi e catodi per l'impianto antifouling Cathelco dell'Unità Navale P. 01 MONTE SPERONE dipendente dalla Stazione Navale di Manovra Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06498521217</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAS MARINE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9123.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9123.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF631AE7EC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione periodica ai MM.PP (step 1200/h moto) in dotazione all’unità navale V.806, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Messina</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01047290885</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AVIR SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4277.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4277.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF631C3B2A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ricambi per lavori di manutenzione aggiuntivi ai GG.EE. previsti alle 600/h moto, in dotazione all’unità navale G.129 SOTTILE dipendente dalla Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02376590739</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MANCINI PIETRO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF631D71F9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura generi alimentari mese di aprile 2021 – MOS TA13 - Stazione Navale di Manovra della Guardia di Finanza di Taranto</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02663490734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MACELLERIA DELLE BONTA' SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>268.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF6322CF9C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di revisione zattere di salvataggio in dotazione alle unità navali V.901 e V.904, dipendenti dal II Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Nisida</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04889050631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOMAR SUD SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04889050631</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INCOMAR SUD SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF6326ECA2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di smontaggio e rimontaggio degli assi portaelica in dotazione all’unità navale G.L.1405, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Cagliari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00869700914</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CANTIERE NAUTICO VALDES</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1522.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1522.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF7322F32D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di ricambio occorrente per la manutenzione programmata ai MM.PP. delle unità navali B.S.O. 501, M.S.F. 2, M.S.F. 6, M.S.F. 14, M.S.F. 15 e M.S.F. 1603, dipendenti dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Venezia.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03068840275</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA AUTORICAMBI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF831079AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>occorrente all’unità navale V.3002, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza Lago di Como.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03065040986</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NAUTICA ZANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1198.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1198.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8316967E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr. 1 (uno) cornice per le esigenze del Centro Navale Guardia di Finanza Formia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLSSFN62B05H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORNICI ARTISTICHE DI PLESCIA STEFANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLSSFN62B05H501Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORNICI ARTISTICHE DI PLESCIA STEFANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8319012B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nuove dotazioni di sicurezza necessarie alle unità navali classe CORRUBIA/BIGLIANI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05350200639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FER.NAV. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05350200639</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FER.NAV. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3705.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3705.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF8319CD1B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione programmata ai MM.PP. (step 900/h moto), con fornitura materiali di ricambio, in dotazione all’unità navale V.814, dipendente dalla Stazione Navale della Guardia di Finanza di Bari.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00977020734</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CORRADO CASALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1934.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1934.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA30DF318</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di carenamento periodico e pitturazione dell’Unità Navale “G. 217 FINANZIERE DE SANTIS” dipendente dalla Stazione Navale di Genova</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00887630465</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EFFEBI S.p.a.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>11817.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11817.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>[Z1734179E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90011020592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>CENTRO NAVALE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di DPI necessari alla Stazione Navale di Manovra di Cagliari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02839630924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FC GENETICS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02839630924</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FC GENETICS SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>