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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2022-01-28 09:34:05</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2022-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2022-01-28</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2021</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/scuola-nautica-gaeta/trasparenza-appalti/anno-2021/scuola-nautica/allegati/Trasparenza%20appalti%202021.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Servizio di ristorazione collettiva in forma di catering completo a mezzo self service per la durata di 32 mesi</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>ELIOR RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1880891.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-10-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>435072.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SPESE TELEFONICHE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2019-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>684.63</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Manutenzione impianti e ruolo terzo responsabile periodo 01.12.2020 al 28.02.2021</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>37542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE</oggetto>
<sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>8 MARZO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>APICELLA BIAGIO SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DELCA MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COOP. 2001 SOC. COOP. APPALTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE ISTANT SERVICE</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDIN APPALTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AURORA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUREA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GRATTACASO SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>FORMULA SERVICE SOC. COOP</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>248582.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>71679.81</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>SCIPIONE IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>PALOMBI COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ATS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>136000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>97197.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA AUTOMEZZI PERIODO01/02/2021 AL 31/12/2023</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>KLIMABUS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>86065.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>21053.38</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Servizio di igienizzazione e sanificazione giornaliera delle caserme -periodo febbraio/giugno 2021</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>RM APPALTI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>NIAGARA PULICENTER S.A.S. DI BELLOFANTE TONINO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OVER SERVIZI</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>MARANDOLA FRANCESCA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>M.S. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA VITTORIA SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ICI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GENERAL SERVICE ITALY SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GREEN CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GIVA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ERGON SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>COMETA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BRILLANCE SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>APRILIA SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AMBIENTE SICURO ITALIA DI PASQUALI ERMANNO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>VI.MA. PULIZIE SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>30300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ENERGIA ELETTRICA</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AGSM ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>200000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>191019.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>Corso qualificativo antincendio di base ed avanzamento a favore di nr 157 AA.FF. in addestramento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>52595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>51925.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>CONSUMI GAS</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HERA COMM SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6695.95</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMONTAGGIO, FORNITURA E RELATIVO MONTAGGIO DI N 1 MACCHINA LAVA OGGETTI E N 1 MACCHINA LAVAPIATTI</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02024750560</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATEV SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03055810604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REAL DOOR SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06657490154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HUPFER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>ERRE MOBILI SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02694230604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDIT DI CERQUOZZI EMANUELE SNC</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>BNNNTN76D09B963D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ATGROUP DI BUONANNO ANTONIO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02949230615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.P.C. POINT SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02810230595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIGUORI CONTRACTS SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>37900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AULA POLIFUNZIONALE LACCETTA STAMEGNA DELLA CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>A.N.C. SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>09107131006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIARA SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03207670617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.N.C. SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>191767.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>140000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>ASSISTENZA PSICOLOGICA RIVOLTA AI MILITARI DEL CORPO DELLA GDF IN FORZA ALLA SCUOLA NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>BTTVNT80D55C351V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BATTAGLIA VALENTINA ROBERTA GIUGLIANA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PZZNTS85R61D708R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEZZELLA ANASTASIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PZZNTS85R61D708R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PEZZELLA ANASTASIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2964.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2964.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.A.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO IDRICO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02111020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALATINA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02111020596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACQUALATINA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>52539.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.A.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Arretrati fatture anni precedenti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06832931007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENEL ENERGIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9519.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9519.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.A.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO COMPETENTE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>N.A.</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Medico sostituto triennio</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-09-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>11635.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>NA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MEDICO VACCINATORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FRRRLD55R11A662L</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FERRI ROMUALDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0130DD442</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori straordinari di carrozzeria mezzo pesante EUROCLASS 380</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02196510602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.V. ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02196510602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.R.V. ALLESTIMENTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z02310EBC4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto guidoni del servizio navale</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13246131000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAVENT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>765.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>765.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z03328E4CA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DEL MATERIALE INFORMATICO PER IL PERSONALE NIM</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02710250594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINKWIRELESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02710250594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINKWIRELESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z033388FE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO BASE PER EFFETTUAZIONE DELLE VISITE DEL REGISTRO NAVALE ITALIANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z04316B4D0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PANNO VERDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRNMHL70S19F839J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARINO MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRNMHL70S19F839J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARINO MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0431871F2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Pubblicazione esito gara &quot;Pulizie ed igiene ambientale….&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12328591008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1047.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1047.28</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0431B7884</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr 3 generatori portatili di ozono</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0533A9FEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GEL E IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2951.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2951.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0633B44E8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PORTA DOCCIA IN CRISTALLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>354.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>354.25</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0730D331E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NR 15 PIANTANE PORTA ESTINTORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07165400586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07165400586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1290.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1290.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z09321FCA9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto e posa in opera materiale informatico per allestimento aula didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09321681000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDS EUROPA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09321681000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CDS EUROPA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32870.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32870.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0B312C9B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto n 2 macchine da stampe</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01641800550</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO OFFICE GLOBAL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2138.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2138.63</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z183181F18</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA FIAT DUCATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>303.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>303.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1A326C106</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto presidi sanitari</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00125230219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>WUERTH SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3894.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3894.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1E313C4F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura in opera tende oscuranti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1428.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1428.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F304D36B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVATURE TELERIE GENNAIO E FEBBRAIO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z213303D92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI CON AUTOSPURGO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>236.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2133930ED</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CUSCINO FUNEBRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NRDRSN34S41D843Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDONE ROSA SANTA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NRDRSN34S41D843Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NARDONE ROSA SANTA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>136.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>136.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2231C3DD5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO DI NR 30 SCRIVANIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETA OFFICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06171001214</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BETA OFFICE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4090.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z233278595</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ARREDI PER LE CAMERATE DELLA CASERMA MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29828.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29828.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z24310CDB6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di accessori per bagni</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01180720623</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO EDIL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01180720623</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO EDIL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1299.58</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1299.58</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z24322564C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Stipula di una polizza assicurativa per il servizio alloggiativo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z24322564C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA SERVIZIO ALLOGGIATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439610599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SARA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>203.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>203.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z24330B30E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARRELLO PORTA DOCUMENTI PER UFFICIO COMANDANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1510.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1510.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z273216AD0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA TENDA DA ESTERNO</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRNMHL70S19F839J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARINO MICHELE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRNMHL70S19F839J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GUARINO MICHELE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2830DC44C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sostituzione n 4 pneumatici</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02739650592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.B. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1978.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1978.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2933F4EEE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA FIAT CROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PRTFNC55S27D708T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA BALLARDINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PRTFNC55S27D708T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA BALLARDINI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>297.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>297.14</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3031749F0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto acqua minerale per le unità navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01867220590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA VINICOLA CICCARIELLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01867220590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA VINICOLA CICCARIELLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3596.16</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3596.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3130B0A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di pulizie delle caserme Periodo 01.03.2021 al 31.05.2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37542.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37542.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3131D04FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto sale per addolcitore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01355950450</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAITASALE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01355950450</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FAITASALE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z32312BABD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale liturgico</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SLLRSR68P02F052Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSARIO SOLLAZZO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>611.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>611.68</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z32327CB51</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 2 CLIMATIZZATORI., 1 BOILER, N 4 TAZSTIERINI E N 1 TELECOMANDO PER CONDIZIONATORE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04562570616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SORRENTINO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04562570616</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SORRENTINO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4978.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4978.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z33334FA5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CASSAFORTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09671050152</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFORTI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>577.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>577.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z35313D9D8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto mobile contenitore</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01525090443</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA MERCANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3630A22AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso informativo Turtle Test</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08347950589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST SUB ROMA 2000</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08347950589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAST SUB ROMA 2000</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3B313C5E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BACHECHE ED OSCURANTI ADESIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13405291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FASESTORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>657.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>657.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C31E6FC9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sanificazione mensa e materiale per emergenza Covid 19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C328AF85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MEDICINALI E MATERIALE SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03686200613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA TARTAGLIONE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03686200613</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA TARTAGLIONE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4929.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4929.72</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3E31D999A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto e fornitura di banchi e sedie per didattica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5265.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5259.49</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z413152589</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO SAPONE IGIENIZZANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GLTRCH77E55D708D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UGLIETTA ROSA CHIARA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z42338DBB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TELEFONO CORDLESS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NHM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NHM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3157.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3157.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4330FCF4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione LAVORI IN QUOTA a favore di nr 19 AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CNTMSM76H14F224J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTE MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CNTMSM76H14F224J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONTE MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1368.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1368.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4530EC622</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto espositori a muro</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DS CUBE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02404910800</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3DS CUBE SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>399.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>399.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z453381673</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO E POSA IN OPERA RETRO BANCONE DEL BAR DELLA CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14205.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14205.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z473312661</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARIOFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8386.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8386.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z47337EDCF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO PIATTI E POSATERIA PER SALA MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00979390572</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.R.P. ATTREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7359.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7359.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4830C9813</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Riparazione stampante Kyocera FS6525MFP</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>144.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4A324A209</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 5 materassi matrimoniali per foresteria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SNGTMS64C10Z404I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANGIOVANNI TOMMASO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4B319C6AD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori infrastrutturali presso caserma Bausan</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05879441219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIOS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05879441219</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERIOS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z51327409A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIPARAZIONE STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z513318A24</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO NEBULIZZATORI E POMPA DI SCARICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00145500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ZANGRILLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00145500591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>F.LLI ZANGRILLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>692.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>692.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5330DB665</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori manutenzione straordinaria
ex Circolo unificato caserma
bausan, presso la Scuola nautica
della G.di F. di Gaeta</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRCLSN76H17E472D</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.M. INFISSI DI MARCHETTI ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856370594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPINOSA VIRGINIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02943930590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SEC IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07722271215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02447670593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROBIBARO MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01596890598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUPO ROCCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNPSMN77L30H501U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO INFISSI DI SIMONE DI NAPOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02018750592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA D'URSO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02979180599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DMD SEA SERVICE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>PGNGPP60R31H798B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAGANO GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163120603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSIF SOC. PER COSTRUZIONI STRADALI IDRAULICO E FORESTALI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05638501212</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO SERVICE S.U.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07722271215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17460.52</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17460.52</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z5533CD1B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE ESTINTORI AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>305.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>305.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z583085F02</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11963381006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COMETA SERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>14403291009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>UMBRA SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06704191003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MATTUCCI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARASCO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08056531000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.S. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02856040593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA VITTORIA SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01437630591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA SCAURESE EREDI RANIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>09448791005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA GEMMA MULTISERVIZI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03067990592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GENERAL SERVICE ITALY SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLSDRA59D09H501F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN MOUSE DI DARIO CALISI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02440630594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUROPIEMME MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01805200597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURO.ECO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02867470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOMA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02408480594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.MA. PULIZIE SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12380531009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARASCO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5051.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5051.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5933E7670</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7450.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7450.67</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A2FA503F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio urgente di derattizzazione</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5A31A7C2F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso antincendio di base ed avanzato</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05884001008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNO ITALIA SAFETY AND SURVAIVAL TRAINING SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>27135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5D2FE023A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO APPARECCHIATURE TELEPASS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>142.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>142.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E33A52EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE IGIENIZZANTE E PULIZIA PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4545.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4545.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F307A1B4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di marmi per la Cappella della Caserma Mazzini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVATORE ALBERTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBRSVT77A29D708R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SALVATORE ALBERTI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F31D8DE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1988.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1988.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F31D8DE8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE DELLA TIPOGRAFIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1988.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1988.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z61305840B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIE FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>02741920595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADAM LINK SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>14518551008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STELLA MULTISERVIZI SOC. COOP</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02330850591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SF CIRCEO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02925720597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIRAMIDE SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>01736050590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIAGARA PULICENTER S.A.S. DI BELLOFANTE TONINO</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03066310594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MITO DI CIRCE RETE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>08056531000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>M.S. SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03005220599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LITTORIA SERVIZI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SPECIFICATA</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCENTEZZA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>12979261000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IRIS ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02267800593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA RAPIDA 2004 SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08005231215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02726350594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FA.SI. GROUP SOC. COOP.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02878450598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EURODISINFESTAZIONI SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02500970591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA PETTEGOLA COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02885340592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BARBERINI GROUP SRL</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02765980590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLIANCE SOC. COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02963970591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APRILIA SERVIZI SRLS</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02408480594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.MA. PULIZIE SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08005231215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARC SERVICE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z63331DA7D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PASSARELLA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01224680627</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GIOVA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z652FD1B08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione impianti e ruolo terzo responsabile Gennaio 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02533620593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6530FCCB3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto nr 1 carrello su ruote</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01944600475</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GOTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01944600475</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDAMENTI GOTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>190.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>190.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6B33F62AE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6C30DA695</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di lavature telerie Marzo Aprile 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6F321B425</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REDAZIONE COMPUTO METRICO E RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER SUPPORTO MILITARE DEC PER ESECUZIONE LAVORI INFRASTRUTTURALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRRMSM79A21D662U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROCCIA MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRRMSM79A21D662U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROCCIA MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4462.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2702.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7032A8479</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE STRAORDINARIA CASERME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7033CEAA5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STAMPANTE XEROX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7033E6EE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9084.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8847.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z71313C6B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Utilizzo piscina esterna</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02997960592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT VILLAGE FONDI NUOTO SSDARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02997960592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SPORT VILLAGE FONDI NUOTO SSDARL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>375.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>375.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7233946C2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO E DI FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2567.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2567.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT CROMA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02863330599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EG PNEUMATICI SRLS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02863330599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EG PNEUMATICI SRLS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7632CE6F6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE VETRI E RIPARAZIONE INFISSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07722271215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07722271215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z793065F46</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Gestione del servizio mensa tipo catering completo. Misure igieniche aggiuntive per emergenza sanitaria da Covid-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z79313D98B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto tv completa di staffa ed installazione parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08703561004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>D'AMICO SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A3183D6E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto carrelli portapacchi e prese multiple</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian Spa</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Errebian Spa</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>292.35</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>292.35</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A330FE33</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE PER ARMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02821330590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IANNIELLO COMMERCE SCARL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>364.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>364.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7B3328A94</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI DEL LOCALE BAR DELLA CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03789810615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03789810615</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA CALENA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17054.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17054.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7D2FE43B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione da Covid 19 straordinaria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00290730597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BROMOTIRRENA SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2020-12-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z802FEC011</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Sanificazione e disinfezione delle caserme Gennaio 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06178801004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.G.M.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12520.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12520.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8133A2F40</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ATTREZZATURE PER CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03620571004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMARGIASSI ALTER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03620571004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SMARGIASSI ALTER IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7135.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7135.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8631CF2B8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr 1 lavapavimenti e nr 1 lavasciuga</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00293970257</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIABANE ALESSANDRO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8720.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8720.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z87319DFAC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura fischietti da nostromo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CMPNTN87E06C352Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPOSANO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CMPNTN87E06C352Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAMPOSANO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>327.18</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>327.18</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8830BC7D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di vetri satinati</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02915150599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANGOLO DEL VETRO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02915150599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ANGOLO DEL VETRO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2970.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2970.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A307E724</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto toner e cartucce</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02235650591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.EMME 3 SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02630050819</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PA.COM. SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02615280597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>K SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCGZN81L12A509R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLUTION DI RICCIARDIELLO GRAZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00304720287</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GBR ROSSETTO SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02814150591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FUTURGRAFICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01238230591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FRANZINO ANTONIO SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04427081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO LASER INFORMATICA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02671090591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIGITAL COPY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01718150590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTI GRAFICHE APRILIA SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02542050592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFADOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>VNDRRT60T14G698G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENDITTI ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12216.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12216.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A31516E5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento di disostruzione scarichi fognari e fluviali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01646760593</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LOMBARDI BENEDETTO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8A333D90A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALI PER LA SALA CONVEGNO DELLA CASERMA MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2967.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2967.20</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8B33CD969</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4098.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4098.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8F31397E6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01314900596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALIFANO CARRELLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z903175CF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di sanificazione automezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3750.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3750.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ABBONAMENTO ANNUALE SKY ITALIA SRL</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04619241005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SKY ITALIA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>691.74</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2022-06-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>691.74</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
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<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE WATERJET</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13910.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13910.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GASOLIO PER GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02746640594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRETO FUEL SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02746640594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CERRETO FUEL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1065.57</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1065.57</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z93318FC7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto ed installazione di n 1 tv e staffa e fornitura ed installazione di una parabola</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01888950597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.M. SAT di CIANCIARUSO &amp; SAS</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01888950597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>S.E.M. SAT di CIANCIARUSO &amp; SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1612.63</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1612.63</importoSommeLiquidate></lotto>
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<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER ALLESTIMENTO AULA DIDATTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>15036161006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFAWARE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>15036161006</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALFAWARE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>22695.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>22695.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio straordinario di sanificazione e pulizia alloggi caserma Cavour</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr 1 refrigeratore per vaccini, nr 2 contenitori refrigeranti per trasporto vaccini e nr 1 gruppo di continuità</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02273830592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ORTHOMAX SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>4050.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4050.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B3127CD6</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO ALCOOL SECCO SPRAY</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>17314.56</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17314.56</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI PITTURAZIONE PALAZZINA AC E VECCHIA FORESTERIA CASERMA MAZZINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03207180617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.CA. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03207180617</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AR.CA. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31191.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31191.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9B32F9F43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO LAMPADE DI EMERGENZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02633620758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LUCIANO ISOLA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9D314D85D</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NR 2 SISTEMI AUDIO CON SOUNDBAR</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07347030582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUREL INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07347030582</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EUREL INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>410.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>410.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9E32A7C48</cig>
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<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CHIAVETTE USB E PORTABLOCCO A4</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GADGET365 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10579030965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GADGET365 SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6930.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA032FAB65</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE VESTIARIO NAVALE E CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO PER CORSI NAVALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06415590824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STC SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06415590824</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STC SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1277.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1277.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA13331E16</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN BANCONE DEL BAR DELLA CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02694640604</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GROSSIPROGET SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA3324A860</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA FIAT PUNTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01289530592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARROZZERIA LA PIAYA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>438.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>438.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA431DB12C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PROGETTAZIONE ESECUTIVA A ASSISTENZA TECNICA PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AULA POLIFUNZIONALE DELLA CASERMA CAVOUR</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02027840590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MANCINI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02027840590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO MANCINI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA533A09E4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale in relazione all'emergenza Covid-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01961720594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RE.FI.AL srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33075.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33075.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA6319F3CB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Raccolta campioni di acqua per ricerca legionella</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03076020597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADELIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03076020597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADELIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA93188006</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di falegnameria per la realizzazione di pedane in legno per la Cappella Reale della Caserma Mazzini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RGGMSM61E07E375I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERI MASSIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RGGMSM61E07E375I</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUGGIERI MASSIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA931D2F23</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e posa in opera di n 9 armature stradali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01655300596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.IM.EL. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4140.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4140.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9326B495</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO 15 CONTENITORI IN PLASTICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05760021005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOPLAST 2000 SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05760021005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOPLAST 2000 SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>715.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>586.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA9337f598</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE DI RILANCIO ACQUA, VALVOLA SARACINESCA E VALVOLA RITEGNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1351.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1351.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZAC333BFE3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO IGIENIZZANTI E MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DMNMNL77A66E472X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AM SOLUTION DI MANUELA DI MANNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18525.53</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18525.53</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB032A98AA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MISURE IGIENICHE AGGIUNTIVE AL CONTRATTO D'APPALTO SERVIZIO CATERING MENSA. PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02953701204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KLAS SERVICES SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB1325967B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA MILITARI SCUOLA NAUTICA</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02288620590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO DIAGNOSTICO ENNE UNO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7666.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-02</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7660.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB23160620</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto di nr 2 corpi illuminanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLTSVT61E26L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITI SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLTSVT61E26L049Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POLITI SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB3339A4C1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO GIUBBINI DA NAVIGAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00909040438</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.B.F. BALDUCCI SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24181.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-25</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24181.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB43109B4D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori nelle caserme della Scuola Nautica</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10540.14</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10540.14</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB4329186B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SANIFICAZIONE AUTOMEZZI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02728810595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.P.F. MECCANICA SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2048.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2048.36</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB531CE6E0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Intervento tecnico per malfunzionamento stampanti xerox in dotazione alla tipografia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04786131005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUNTO DCL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-20</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB832DC5AB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO &quot;MARITIME SECURITY BOARDING TEAM&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asia srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02479470599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Asia srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>20430.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>20430.62</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZB931737F5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale vario per le esigenze della Squadra Minuto Mantenimento</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1403.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1403.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBD30D991E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di ritiro e smaltimento di materiale cartaceo</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07521940721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO TRANSFER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-11</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZBE30BB022</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura n 3 stampanti per etichettatrici e accessori</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOINF SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10239630964</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOINF SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>833.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>833.48</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC031D87B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura e montaggio nr 40 sedute monoblocco per la sala mensa</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02903640965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELCA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02903640965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BELCA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>29158.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>29158.80</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC032D0C8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CENTRALINA FUGHE GAS CENTRALE TERMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2066.77</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-08-24</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2066.77</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC23165FBD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto generi alimentari per NS Mazzei</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>523.79</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>523.79</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC4307C5C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura ed installazione di un impianto di amplificazione nella Cappella Reale della Caserma Mazzini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02025960598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO MUSICA SERVICE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4032.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4032.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC4333AED3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO MUNIZIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINIS.DIFESA-AGENZIA INDUSTRIE DIFESA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MINIS.DIFESA-AGENZIA INDUSTRIE DIFESA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4418.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3889.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZC8331BECE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SARTORIA A FAVORE DEGLI AAFF</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SMNRST75A58Z104R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMEONOVA RADOST</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SMNRST75A58Z104R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMEONOVA RADOST</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2282.56</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZCA309FA28</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01048910598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Arti Grafiche Kolbe srl</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02650240597</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SERVICE OFFICE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>LVSGPP83B05F839O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALOVISI GIUSEPPE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02451330977</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OMNITEKSTORE SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MYO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02360590596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MORELLESCHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCCGZN81L12A509R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ISOLUTION DI RICCIARDIELLO GRAZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01531680591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GREEN CHEMICAL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>BNGSLV68L51H501T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bongianni Silvia</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>DMLCSM57S14D843U</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DI MILLE COSMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA. UFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10089.25</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10089.25</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA33A6443</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE STRAORDINARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02218420590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VERDE IDEA DI FILOSA FABRIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCA33CF046</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE MACCHINARI TIPOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bi.E.Ti</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04208251001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Bi.E.Ti</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB328082A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI AA.UU.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04372141004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTRIATUR SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04372141004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PENTRIATUR SAS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-16</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD323393C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>TAMPONE COVID 19 A FAVORE DI N 1 MILITARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00221500598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALENO MED SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00221500598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GALENO MED SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE32FBCB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO BERRETTI BIANCHI DA CERIMONIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14192321009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL MILITARY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14192321009</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL MILITARY SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6906.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6906.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCF321B67D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI BATTERIE PER IL CENTRO TRASMISSIONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>589.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>589.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD033128FD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI E SOSTITUZIONE DELLA CHIOCCIOLA CAPPA DELLA CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1475.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1472.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD0332E71A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NHM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02807290610</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NHM SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2551.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2551.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD13111A6F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto materiale tecnico per militari imbarcati su unità navali</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00481570588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00481570588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BASE NAUTICA FLAVIO GIOIA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12272.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12272.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD131CB87F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori al cancello della caserma Bausan e adeguamento area sicurezza caserma Mazzini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02982820595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VISIO ELECTRIC SRLS</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5277.65</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5277.65</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD133BF147</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO STAMPANTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05098391005</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INFOTRADING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD23071714</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO DI NR 14 TESTI ADDESTRATIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04485721007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA KAPPA DI CAPPABIANCA RICCARDO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>574.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-04</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>574.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD433202C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SERVERS</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02710250594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINKWIRELESS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02710250594</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LINKWIRELESS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4094.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4094.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD531E5E32</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura nr 20 piantane porta estintore</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03522170244</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZAMPIERI SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-14</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD53358A08</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSI DI FORMAZIONE ISO 9001</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
<ragioneSociale>R.I.N.A. SERVICE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6400.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6400.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD72FB8F41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SPESE POSTALI 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1961.90</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD7321A7FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA DA COVID 19 - LUGLIO 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02680270598</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEMA SERVICE CRSRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5110.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-01</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5110.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD8319E6CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavature vestiario maggio 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2025.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2025.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD8319E6CC</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavatura e stiratura vestiario maggio 2021</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02805830599</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAVANDERIE DEL GOLFO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>975.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDC33A0034</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DPI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00322480591</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Addessi Commerciale srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>405.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>405.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDF325A5D2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FACCHINAGGIO NR 40 TAVOLI MONOBLOCCO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PNTNTM80D28D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTICELLA ANTIMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PNTNTM80D28D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PONTICELLA ANTIMO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-07-13</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE23131551</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Manutenzione estintori automezzi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02996320590</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIRE ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>514.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>514.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE231521DE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto taglierine rotanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04469140752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEWS PAPER SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04469140752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEWS PAPER SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>323.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-04-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>323.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE33236953</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto farmaci e materiale sanitario per effettuazione vaccini</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>330.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-07-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>330.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE432485EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto 8 corpi illuminanti</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1210.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-29</dataInizio><dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1210.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE8310E61B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Servizio di manutenzione delle aree verdi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN SOC.COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02571330592</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGRIGARDEN SOC.COOP</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZE930BE9CE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02639970595</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA GUALTIERI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1826.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1826.13</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEA3082F19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Verifica del sistema di protezione di  interfaccia</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07137361213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGEAR SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07137361213</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGEAR SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB3088992</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Corso di formazione manutenzione programmata livello L2</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02654190103</codiceFiscale>
<ragioneSociale>KONGSBERG MARITIME ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13871.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-05</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13871.05</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEB33F5DF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI CARROZZERIA FIAT DOBLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NNTSVT74S06D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA IANNITTI SALVATORE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NNTSVT74S06D708Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA IANNITTI SALVATORE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>411.27</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>411.27</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF31B6C5C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di materiale di cancelleria</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04864781002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARTO COPY SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3224.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-12</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3224.89</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF03093294</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Fornitura di nr 3 Go Pro complete di accessori e di nr 3 adventure kit</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00773690490</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGOSTINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1965.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-02-10</dataInizio><dataUltimazione>2021-04-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1965.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF0316EF85</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Lavori di sostituzione e manutenzione infissi</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00163120603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSIF SOC. PER COSTRUZIONI STRADALI IDRAULICO E FORESTALI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00163120603</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COSIF SOC. PER COSTRUZIONI STRADALI IDRAULICO E FORESTALI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>25890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-03-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF03226AF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI BARBERIA E PARRUCCHIERE A FAVORE DEGLI AA.FF. IN ADDESTRAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDLSN92H08D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDILLO CICCIONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDLSN92H08D708H</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CARDILLO CICCIONE ALESSANDRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8027.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF2319AC1D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>Acquisto farmaci e materiale sanitario</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03036690596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03036690596</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA CENTRALE SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1544.39</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-05-07</dataInizio><dataUltimazione>2021-06-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1544.39</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53400851</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI RACCHETTE E PALLINE DA TENNIS TAVOLO PER SALA CONVEGNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Premium Forte srl</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06551620633</codiceFiscale>
<ragioneSociale>Premium Forte srl</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-11-22</dataInizio><dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF8325DAA4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER TIPOGRAFIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8553.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-09-15</dataInizio><dataUltimazione>2021-10-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8553.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF833A4199</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>90059620592</codiceFiscaleProp>
<denominazione>SCUOLA NAUTICA GUARDIA DI FINANZA</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DIDATTICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02164100618</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1012.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2021-10-27</dataInizio><dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1012.50</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>