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	<titolo> Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
	<abstract> Pubblicazione 1 legge 190 anno 1 rif. 2010 aggiornamento del 2024-01-30 10:30:22</abstract>
	<dataPubblicazioneDataset>2024-01-31</dataPubblicazioneDataset>
	<entePubblicatore>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</entePubblicatore>
	<dataUltimoAggiornamentoDataset>2024-01-30</dataUltimoAggiornamentoDataset>
	<annoRiferimento>2023</annoRiferimento><urlFile>http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/legione-allievi-bari/trasparenza-appalti/anno-2023/legione-allievi/allegati/Trasparenza%20appalti%202023.xml/at_download/file</urlFile>

	<licenza>IODL 2.0</licenza>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO MEDICO CIVILE ADDETTO AL SERVIZIO SANITARIO E MEDICO PER ASSISTENZA AD ESERCITAZIONI A FUOCO FEBBRAIO - MARZO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DOTT.SSA ROBERTA DELLISANTI</ragioneSociale>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>MEDICO ADDETTO AL SERVIZIO SANITARIO - PROROGA DA GENNAIO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>DOTT.SSA ROBERTA DELLISANTI</ragioneSociale>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>COPIE ECCEDENTI CONTRATTO PER ACQUISTO STAMPANTE XEROX 2022</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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<importoAggiudicazione>7143.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7143.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA PASTI DAL 20 GIUGNO AL 13 DICEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>PASTORE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1213595.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1080145.60</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA LEGIONE ALLIEVI DAL 01 AL 24 FEBBRAIO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LADISA SRL</ragioneSociale>
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<oggetto>SERVIZIO RISTORAZIONE MENSA LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LADISA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>132692.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-25</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>133999.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE MECCANICA AUTOVETTURE E MEZZI PESANTI DELLA LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BELLIZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DI PINTO &amp; D'ALESSANDRO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>OFFICINE MECCANICHE LONGO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>BELLIZZI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>35000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8922.52</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>RIPARAZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOSERVICE DI LATTANZI LEONARDO</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>CARROZZERIA BUOZZI DI NICOLA MARZULLI E VITO FUMAI S.N.C.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>AUTOCARROZZERIA DE CARNE VITO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-02</dataInizio><dataUltimazione>2025-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3220.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASERMA - LOTTO 14 FINO A OTTOBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1800000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306044.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>F.P.O. ARREDI CAMERE ALLOGGI AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>EUROARREDI SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>128900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>128900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTRODOMESTICI ED ACCESSORI DESTINATI A N. 4 STANZE PALAZZINA PERMANENTI AD USO LAVANDERIA /STIRERIA E CUCINA.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02489910725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IL CHIODO S.R.L.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>12297.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12297.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA PASTI DAL 12 APRILE AL 19 GIUGNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>LADISA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>132692.31</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>130677.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MACCHINARIO PER ONDE D'URTO RADIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<ragioneSociale>BTL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04770600650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BTL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>7938.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7938.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>978465049D</cig>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE E ATTREZZATURE PER LOCALE MENSA E CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>00530230762</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.DIBATTISTA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02617030602</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTOBAR PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02165160744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APULIA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03107100798</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARREDA IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01502590746</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRANCACCIO FORNITURE ALBERGHIERE DI BRANCACCIO LEONARDO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>01557841002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FIALCO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>02453950640</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PICARIELLO INVEST S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>03616380790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RECIM</ragioneSociale>
</partecipante>
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<codiceFiscale>02165160744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APULIA PROFESSIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>93596.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>93596.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>FORNITURA TESTI</oggetto>
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<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06798261001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAURUS ROBUFFO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>50764.62</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50764.62</importoSommeLiquidate></lotto>
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<oggetto>FORNITURA TESTI</oggetto>
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<ragioneSociale>LA TRIBUNA SRL</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>LA TRIBUNA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>41132.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>41132.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>56316.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>56316.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>9907530067</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06939011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06939011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18890.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>18890.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO STANZA PER USO ARMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>16595.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16334.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>16865831008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUVITEC S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>16865831008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AUVITEC S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>69775.34</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>69775.34</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>A00C20B1EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. DI IDRANTI, SPRINKLER, ESTINTORI E DISPOSTIVI ANTINCENDIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>84750.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>84750.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>A00C51759A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. DI N. 6 CUCINE E N. 12 BAGNI PER ALLOGGI A.S.G.I.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01772060743</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVARREDO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01772060743</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVARREDO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>37754.09</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>37754.09</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>A01F5AAD4C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI LASERTERAPIA E PRESSOTERAPIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3M FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05713081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FISIOSPORT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07612381215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NUOVA ECOSCAN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05713081007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FISIOSPORT ITALIA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>31175.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>31175.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>A026DA1CD1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDILE PRESSO VARIE PALAZZINE DEL COMPLESSO SEDE DELLA LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>57455.48</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>57455.48</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0736E0463</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA 2 VOLUMI &quot;DIARIO STORICO&quot;</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBNGPP45E22A893K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA DI GIUSEPPE LABIANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBNGPP45E22A893K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA DI GIUSEPPE LABIANCA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-06-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0739C1941</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 01 BOX DOCCIA PRESSO ALL. 2178</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07416870728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA CRISTAL GLASS SNC DI LEONARDO E GAETANO DI CANDIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07416870728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VETRERIA CRISTAL GLASS SNC DI LEONARDO E GAETANO DI CANDIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z093AF772D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO FACCHINAGGIO ARREDI, REALIZZAZIONE PUNTI PRESA E F.P.O. DI TRIPLE BIPASSO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03380220727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADDANTE GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03380220727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADDANTE GIOVANNI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8603.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8603.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z093B4000D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO SEDIE E GRADINI AULE DI COMPAGNIA SCUOLA AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02434790727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARTE DEL FERRO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02434790727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>L'ARTE DEL FERRO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4214.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-24</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4214.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A3AE1484</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DISINFESTAZIONE IMPIANTI SPORTIVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A3B9E157</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N. 15 VALVOLE DI CHIUSURE CON ASTINA PER CASSETTA AD INCASSO WC PER ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07912660722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOOTTO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07912660722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BAGNOOTTO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>362.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>362.70</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z0A3D43129</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ED ATTREZZATURA SPORTIVA AD USO DIDATTICO-ADDESTRATIVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02287970657</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANA SPORT SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02287970657</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GANA SPORT SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6717.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6717.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0C3D2BB29</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2 BILANCE PESAPERSONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07313971215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECO S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07313971215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECO S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5880.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5880.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z0D38371C4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA PER RIPRISTINO IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI - PROGETTAZIONE ESECUTIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LMPGNN77H11A662W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMPGNN77H11A662W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z103D4EE0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STAMPANTE E PLOTTER</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06036770722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SFERA INFORMATICA E STRUMENTAZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28877.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28877.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z113AED889</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07165400586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07165400586</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTINFORTUNISTICA ROBERTI S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1170.12</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1170.12</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z113CE2006</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI UN APPLICATIVO INFORMATICO PER L'UFFICIO ADDESTRAMENTO E STUDI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02325530133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATASIS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02325530133</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATASIS GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7526.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7526.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z123D94961</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 21 SCAFFALI E N. 20 FERMAPORTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02611620721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEODATO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02611620721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DEODATO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1403.61</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1403.61</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z133D33F73</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER LAVORI DI COLLEGAMENTO ELETTRICO DI N. 6 CAPPE ASPIRANTI PRESSO I LOCALI CUCINA DELLA PALAZZINA PERMANENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2850.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2850.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z153CEAA5E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. DI STRUTTURA METALLICA DI PROTEZIONE DI TIPO ORSOGRILL</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5664.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5664.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z173B96853</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER N. 2 BANCHI DA LAVORO PER SEZIONE ARMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3528.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3528.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z193D1A73B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE VARIO PER FORESTERIA, N. 1 CASSETTIERA A N. 1 VETRINA ESPOSITIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2978.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2978.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C3BDD90E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE SCALE ESTERNE PALAZZINA AULE E SCALA ATRIO PALAZZINA PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LMPGNN77H11A662W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMPGNN77H11A662W</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3206.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3206.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C3C39F9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHIO FELTRO VERDE E CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO SINTETICO PRESSO MONUMENTO ALZABANDIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C3C39F9A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIMOZIONE E SMALTIMENTO VECCHIO FELTRO CON CONTESTUALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRATO SINTETICO PRESSO MONUMENTO ALZABANDIERA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C3D23E0D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 6 CAPPE, N. 2 TV E N. 1 CARRELLO PORTA TV PER MENSA PALAZZINA PERMANENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04373800723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6610.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6610.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1C3D65822</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI TUBAZIONI GAS IN RAME CON F.P.O. DI N. 11 VALVOLE DI ARRESTO PRESSO LA CUCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2048.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2048.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D39DEE19</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CARTONCINI VARI E TONER</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06456400826</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DATA STUDIO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>11279380155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02181740362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUPER TECNICA MARTINELLI S.N.C.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08348630727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTADUE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08348630727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTADUE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6462.90</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6462.90</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z1D3BEECD6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE E KIT PER ANCORAGGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14285721008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOLBOX S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14285721008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TOOLBOX S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1634.64</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1634.64</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F37EB7D1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FARETTI AUDITORIUM</oggetto>
<sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VTRFNC83S02L109F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONOFF IMPIANTI DI VITTARIELLO FRANCESCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VTRFNC83S02L109F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONOFF IMPIANTI DI VITTARIELLO FRANCESCO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>33481.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>33481.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F394CE2E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO OSTEOPATA PER POLIAMBULATORIO FINO A LUGLIO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRTDNC56E21Z614Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DOMENICO ANTONIO MARTINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRTDNC56E21Z614Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. DOMENICO ANTONIO MARTINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>22680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9058.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z1F3D18F5B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 CUOCIPASTA PER MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24108.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24108.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z213CF7D76</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ATTREZZATURE PER PALESTRA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06250230965</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECHNOGYM SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12269.17</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12269.17</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z22388A40A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>GESTIONE LETTURE CONTATORI INSTALLATI PRESSO N. 141 ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03248270724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEPOLI GAETANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03248270724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEPOLI GAETANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1734.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1734.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z243CEC00F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ANFIBI E SCARPE FUORI MISURA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>390.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>390.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z253CC5A8E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOEPLI ULRICO S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00722360153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOEPLI ULRICO S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>640.05</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>640.05</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z263D37984</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2 CORONE D'ALLORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2739CB515</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE IMPIANTO GAS ALLOGGIO 2183</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07243570723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMINCLIMA DI MINCUZZI EMANUEL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07243570723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EMINCLIMA DI MINCUZZI EMANUEL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z273D19A56</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVAGGIO INTERNO-ESTERNO VEICOLI AUTODRAPPELLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07049400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERDRIVE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07049400729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENERDRIVE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1433.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1433.07</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z293CE209C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO PER APPARATI DI STAMPA (TONER, CARTUCCE, TAMBURI E VASCHETTE DI RECUPERO TONER).</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>NGLNGL85A14B428F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELQART DI INGALA ANGELO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>NGLNGL85A14B428F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELQART DI INGALA ANGELO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>23468.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>23468.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2B3C4A67D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER ESERCITAZIONI A FUOCO E MATERIALE DI FERRAMENTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2539.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2539.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2B3C8C47E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER LA VERIFICA PRIODICA DI N. 2 SERBATOI A PRESSIONE PRESSO LA CENTRALE IDRICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05578790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05578790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>289.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>289.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2D3825345</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DISTINTIVI DI GRADO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>01873830705</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE MARCO ARTICOLI MILITARI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>16058321007</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DMC MILITARY</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>13842.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13842.50</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2D3B5FDCB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI OLII E ADBLUE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>VLNNCL62S11A893F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTINI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>VLNNCL62S11A893F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VALENTINI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E3C5A733</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA CADITOIE E RIMOZIONE ERBA LASTRICO SOLARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGIA SOC COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGIA SOC COOP</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4360.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4036.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z2E3CE20FA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO RISCHIO LEGIONELLOSI - CAMPAGNA ANALISI ACQUE PER L'ANNO 2023-2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05722030722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLKEMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05722030722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLKEMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4616.19</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4616.19</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z313945392</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO ANALISI LABORATORIO PER POLIAMBULATORIO PER ESIGENZE LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04841500962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT LAB ITALY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04841500962</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEXT LAB ITALY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z313AD0C7F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 7 GRIFONI IN CERAMICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>287.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>287.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z313D33DBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA E N. 60 PENNE PARKER PER SEGRETERIA COMANDANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08348630727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTADUE SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08348630727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRENTADUE SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6364.42</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6364.42</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3239453D7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MEDICO CIVILE SPECIALIZZATO IN ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA FINO A NOVEMBRE 2024</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CRDMHL54S01I330N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE CARDINALE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CRDMHL54S01I330N</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE CARDINALE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3416.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1988.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z323CB254A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 MACCHINE DA CAFFE' E CARTONI CAPSULE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03823480714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIA VIDEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03823480714</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADRIA VIDEO S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>402.36</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>402.36</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z343BEE745</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 SEGNALI STRADALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07098560720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.PAN. SRL.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07098560720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CO.PAN. SRL.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z343D7A80A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 6 CORNICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SMNMRA68P14A883E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA SIMONE MAURO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SMNMRA68P14A883E</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FALEGNAMERIA SIMONE MAURO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3539E9A44</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MEDICO CIVILE PER SERVIZIO SANITARIO E MEDICO PER ASSISTENZA AD ESERCITAZIONI A FUOCO</oggetto>
<sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DLLRRT83D47L328Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ROBERTA DELLISANTI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLBLCU94L15A662R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. CALABRESE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02546290749</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. NATOLI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>FRNVTI90H28C978T</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT. FRANCO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DLLRRT83D47L328Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA ROBERTA DELLISANTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9168.92</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z393B2ECBB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO ANALISI ACQUE PISCINA LUGLIO - DICEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04067980724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04067980724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>980.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>980.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3A3BEEDCA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BERSAGLI DI CARTA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10135660016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C.M. GRAFICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1548.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1548.40</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3C3B85DCE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E DISPOSITIVI DI TELECOMUNICAZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5350.85</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5350.85</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z3C3CFB9AF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA E MANUTENZIONE STRUMENTI MUSICALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
<ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1053.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1053.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z3D3B1EAF7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PATCH, FRATINI E CORDONCINI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06415170825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR. AP S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>02087100273</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SQUILLANTE FELICE</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07531120728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BIMAR DIVISE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06415170825</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOR. AP S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4035D1664</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI 2 GIORNATE PER UTILIZZO STAMPANTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-03-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4139458DD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RICODIFICA 48 SERRATURE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RCAFNC83R04A662Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLA CHIAVE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RCAFNC83R04A662Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASA DELLA CHIAVE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2160.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2160.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z413AEBE41</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 CORONA D'ALLORO PER ALZABANDIERA SOLENNE IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO E CONSEGNA DELLE FIAMME AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4339CF57F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 20 PER CONDOMINIO A.S.T.C. E A.S.G.I. - LOTTO 14 FINO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-13</dataInizio><dataUltimazione>2024-04-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6603.84</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z433A4BADE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDIZIONATORI PRESSO SALA APPARATI TLC</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVS SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06665840721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SVS SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z443D2C073</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO BANCA DATI APPALTI E CONTRATTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4539BEB59</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO FARMACI E MATERIALE SANITARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA RUBINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07666790725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA RUBINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2265.51</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2265.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z483D1D53C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 300 PANETTONI DEL FINANZIERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4090.91</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-06</dataInizio><dataUltimazione>2024-01-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4090.91</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z493A75F0C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CASSAFORTE A PAVIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12207330155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HARTMANN TRESORE ITALIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>308.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>308.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4A3D7BAB7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 10 PATCH RICAMATE E PERSONALIZZATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B3941EC5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE ARMERIA CENTRALE ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B394F28D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO COMPETENTE 1, 2, 3 E 4 TRIMESTRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05613210722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05613210722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5099.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B3CC5326</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENDORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06752720729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06752720729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5920.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4B3CEFC93</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. EVAPORATORE PRESSO PALAZZINA ALLOGGI ALLIEVI FINANZIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03667970283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03667970283</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>38568.95</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>38568.95</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D3915B69</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO ANNUALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06448400728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05096450720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAFFO' TRASLOCHI DI CAFFO' LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05558751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10842641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06707300726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SS TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03193390790</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRASPORTI E TRASLOCHI CRITELLI ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8265.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8265.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z4D3BD222B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA AMPLIFICATORI VOCALI, CUFFIA E BATTERIE RICARICABILI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>576.24</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>576.24</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F3A79C79</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COLLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02411020718</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02411020718</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECNUFFICIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>515.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>515.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F3C60951</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SMALTIMENTO MUNIZIONAMENTO DA DISTRUGGERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97254170588</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGENZIA INDUSTRIE DIFESA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>894.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>894.87</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z4F3C89C31</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI MARCIA PRESSO ALTA MURGIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08577550729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APS GUIDE UFFICIALI PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08577550729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APS GUIDE UFFICIALI PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z533A79C92</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO ARMADIO INGLOBATO NELLA STRUTTURA MURARIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08238370723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BINTER SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08238370723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BINTER SRLS</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>764.28</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-15</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>764.28</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z543D7ACBE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA NN. 30 MEDAGLIE ORO, 30 MEDAGLIE ARGENTO , 30 MEDAGLIE BRONZO E N. 1 COPPA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRZFNC66H06A662F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRZFNC66H06A662F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z553D4BC03</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO N. 4 CAMERE ADIBITE A FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PLNRSM83L04A662G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAULANGELO ERASMO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PLNRSM83L04A662G</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PAULANGELO ERASMO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>968.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>968.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z563AF35A6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO TUBAZIONE POMPE PISCINE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z563CAD1D9</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO BOMBOLE E FORNITURA OSSIGENO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICO SPA SOC. ITALIANA CARBURO OSSIGENO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00807970157</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SICO SPA SOC. ITALIANA CARBURO OSSIGENO</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z583A33B48</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI ELEVATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05578790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05578790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>E.M.Q. - DIN S.R.L.</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1663.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1663.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B3942606</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06004311210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMBDA SISTEMI DI GIANLUCA MADONNA</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06004311210</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMBDA SISTEMI DI GIANLUCA MADONNA</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3890.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3890.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5B3AC9279</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PNEUMATICI PER ATTIVITA' ADDESTRATIVA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06141490729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAUCIELLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06141490729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAUCIELLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>10225.15</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>10225.15</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5C3A812B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO LAVATURA E STIRATURA DELLE TELERIE DI CASERMAGGIO E SACCHETTI DEGLI AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4921.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5E3CE2226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E MONTAGGIO INSEGNA A LETTERE SINGOLE SCATOLATE E RETRO ILLUMINATE DA REALIZZARSI ALL'INGRESSO DELLA PALAZZINA COMANDA E FRONTESPIZIO CORPO DI GUARDIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11164781004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZONA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11164781004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ZONA GRAFICA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>19730.70</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>19730.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z5F3D65790</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPIRITUALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02152110405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISCO PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02152110405</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DISCO PIU' S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>447.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>447.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z603D8DDF6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO AUTODROMO DEL LEVANTE DI BINETTO DAL 11 AL 16 DICEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z613C1E757</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VACCINI MENVEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4575.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4575.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z623A33B09</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE AREE VERDI DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO PER L'ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1846.32</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1846.32</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z623B749C0</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VACCINI IMOVAX TETANO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>563.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>563.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z623C4DC88</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI ISPEZIONE PER INFILTRAZIONE ACQUA NEL MAGAZZINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05614260726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUTA ALICINO SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05614260726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUTA ALICINO SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z623D5B1B1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COMPOSIZIONI FLOREALI PER SS. CRESIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z663C183B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE XEROX ANNO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00747880151</codiceFiscale>
<ragioneSociale>XEROX SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>18240.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-26</dataInizio><dataUltimazione>2024-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4560.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z673B6144A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. 100 VASCHETTE FAN COIL</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9310.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9310.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z673BEF118</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RATIFICA SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE MATR. 218</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06752720729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06752720729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMPARELLI SRL</ragioneSociale>
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</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z673C2F987</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PER ATTIVITA' DIDATTICHE DI POST-FORMAZIONE 2023 AMBITO SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07531780729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07531780729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CENTRO SERVIZI ELIAPOS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4530.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4170.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z693BA117F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TESTI NEL DIRITTO EDITORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>09596541004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEL DIRITTO EDITORE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>09596541004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NEL DIRITTO EDITORE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>34233.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>34233.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A3AF3041</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TELONI PER MATERIALE DI VESTIARIO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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<partecipante>
<codiceFiscale>02390970016</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VENTURELLO PIERO S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ULTRAPROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06978581004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ELETTROSERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2223.08</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2223.08</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6A3D6DFDF</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, UTENSILERIA, PATTUMIERE BOMBOLETTE SPRAY E FISSATRICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5534.98</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5534.98</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6D3B9E674</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA PRODOTTI ANTI-LEGIONELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02901090726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUASERVICE DI DESERIO SABINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02901090726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUASERVICE DI DESERIO SABINO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>9435.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9246.30</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z6E3B7667A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TAMPONI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05688870483</codiceFiscale>
<ragioneSociale>A.MENARINI DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5070.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5070.70</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z743DB1529</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FIORI E PIANTE ARTIFICIALI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1370.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1370.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7539D9510</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUA ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03248270724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEPOLI GAETANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03248270724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PIEPOLI GAETANO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>529.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>529.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z763BBDAF5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER CUCINA NELLE CAMERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05013480727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROGIDA TRAVERSA 2 SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>737.94</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>737.94</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z773D6E06F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER LA CURA DEL VERDE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05573600722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI MAGGIO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05573600722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GIOVANNI MAGGIO E FIGLI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4819.67</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-24</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4819.67</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z7A3BDDBD7</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE E RIMOZIONE SERPENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-12</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7B3BB3796</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. DI TENDE OSCURANTI E RIPRISTINO GANCI CON LUBRIFICAZIONE CARRELLI</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLAPTR59S27A662M</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DIMENSIONE CASA DI CALO PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>DCRRSO75H42F784R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSELLA CREAZIONI DI DE CRESCENZO ROSA</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00509360772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3T DEI FRATELLI TATARANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DCRRSO75H42F784R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROSSELLA CREAZIONI DI DE CRESCENZO ROSA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16966.87</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16966.87</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z7E388028C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE ACQUE PER RISCHIO LEGIONELLOSI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05722030722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLKEMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05722030722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLKEMA ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3588.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3588.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z823BB329C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI ASPIRATORI BAGNO, TERMOSTATI MECCANICI, ASCIUGAMANI ELETTRICI E COPRIWATER</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02881810721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLONNA SAVERIO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02881810721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COLONNA SAVERIO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4186.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4186.10</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z833BAC220</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FIGURA PROFESSIONALE IN AFFIANCAMENTO NELL'AMBITO DEL PIANO PERMANENTE DI SUPPORTO ANNO 2023 PER SPORTELLO PSICOLOGICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MRZVNT82R67A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA VALENTINA MARZANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MRZVNT82R67A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DOTT.SSA VALENTINA MARZANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1104.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z833D95535</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 63 ACCAPPATOI IN SPUGNA COLOR GRIGIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1644.30</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1644.30</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z843C6274A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TUTE DI RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06810640729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06810640729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>RUCCI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>450.78</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>450.78</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z863BF77EE</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE PER SERVIZI FOTOGRAFICI E TIPOGRAFICI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11279380155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE SERVICE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11279380155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICE SERVICE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2178.54</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2178.54</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z863CB2B43</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO N. 2 BOMBOLE DA 30 KG. E N. 2 BOMBOLE CO2 DA 30 KG</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08418350966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>NIPPON GASES INDUSTRIAL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1163.93</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1099.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z8A3CE2048</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI CANALINE PASSACAVI E BATTERIE STILO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08592740727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANCILIO EVOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08592740727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANCILIO EVOTECH S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3036.68</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3036.68</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8B3B404B2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE ADDESTRATIVO PER DIFESA PERSONALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01667330797</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VI.SA. SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9040.04</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9040.04</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D3BD7EEA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH SRLS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>14069801000</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERSANTECH SRLS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>12389.07</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12389.07</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z8D3C26DC2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE DI UNA POMPA DOSATRICE CENTRALE TERMICA CT5 E DUE POMPE LANCIA TANICHE, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE PER LA MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3770.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3770.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9238EF696</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI TRASPORTO MOBILI E MASSERIZIE A FAVORE DEL PERSONALE TRASFERITO D'AUTORITA'</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06448400728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BRIO GROUP SOC. COOP. CONSORTILE A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05096450720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CAFFO' TRASLOCHI DI CAFFO' LUIGI</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05558751003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE VELLIS SERVIZI GLOBALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>10842641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06707300726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SS TRASLOCHI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10842641002</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ONE DIVISIONE TRASLOCHI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>17552.51</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z923945439</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MEDICO CIVILE SPECIALIZZATO IN GINECOLOGIA PER POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRLSTN56C69A048A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTINA GRILLI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRLSTN56C69A048A</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SANTINA GRILLI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1512.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1504.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z923D8ADAB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA INDUMENTI SPORTIVI PERSONALIZZATI, TELI PER ATTIVITA' GINNICO-MOTORIA PERSONALIZZATI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02124620242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFSPORT S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02124620242</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CONFSPORT S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>24000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9338A5382</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO PULIZIE ALLOGGI FAMIGLIA DA GENNAIO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07437680726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLDING SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03222370722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LA LUCENTEZZA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>03350530725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ACCADUEO S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07437680726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOLDING SERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7920.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z943C9613C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRUZIONE DOCUMENTI PER SCARTO D'ARCHIVIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1568.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1568.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>Z9639C18B6</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SOSTITUZIONE N. 02 POMPE DOSATRICI PER IMPIANTO ANTI-LEGIONELLA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2232.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2232.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z963A44217</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO FORESTERIA - LOTTO 14 FINO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-07</dataInizio><dataUltimazione>2024-07-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>137.51</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z963C4A5EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 CORONA D'ALLORO PER CERIMONIA CESSIONE E ASSUNZIONE COMANDO LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A39E6226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TESTI BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10426750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA 55 S.N.C. DI CALDARA ELISA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10426750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA 55 S.N.C. DI CALDARA ELISA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>991.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>991.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9A39E6226</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA TESTI PER BIBLIOTECA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>10426750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA 55 S.N.C. DI CALDARA ELISA E C.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>10426750013</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LIBRERIA 55 S.N.C. DI CALDARA ELISA E C.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>991.89</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-24</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>991.89</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>Z9F3AE147A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA COPPA E MEDAGLIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>GRZFNC66H06A662F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>GRZFNC66H06A662F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRAZIANO INCISIONI DI FRANCESCO GRAZIANO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA03945413</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SPECIALISTICO DERMATOLOGIA PRESSO POLIAMBULATORIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>SRPVTR61A27A662Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORE SERPENTI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>SRPVTR61A27A662Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>VITTORE SERPENTI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1024.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1024.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA03D37429</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO CALDAIA ALLOGGIO DI SERVIZIO N. 2195</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZA33D3D21D</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 LIBRO D'ONORE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>PSCPTR63R03A662B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGATORIA CARTOLIBRERIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>PSCPTR63R03A662B</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LEGATORIA CARTOLIBRERIA REDENTORE DI PESCHETOLA PIETRO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZA43C57891</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FARMACI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02154500181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA E C. SNC</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02154500181</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FARMACIA FAPA DI MARCO BRANCA E C. SNC</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3078.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3078.47</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA GRADI PER CONTINGENTE MARE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04974590723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CI.GI.ESSE DI SEBASTIANI NICOLA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>441.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>441.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI INFERMERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>06069250725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRAETTA FILIPPO ECOLOGIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>735.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>735.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DETERSIVO LAVASTOVIGLIE E CAPSULE DI CAFFE'</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&amp;J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>VRCLNI79H60I725F</codiceFiscale>
<ragioneSociale>B&amp;J FORNITURE DI VARACALLI ILENIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>135.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>135.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA PELLICOLE ANTISOLARI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05124590752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLASSFILM S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>05124590752</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLASSFILM S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1705.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1705.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA, SANIFICAZIONE E INSTALLAZIONE DI RETI PER ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
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<codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAPIA</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04050650722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MAPIA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2401.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-02</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2401.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SOSTITUZIONE MANIGLIE PORTE MENSA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO SANITARI E PIASTRELLE ALLOGGI DI SERVIZIO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RSTDNT71E13A894Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARESTA DONATO</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RSTDNT71E13A894Y</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARESTA DONATO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>5586.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5586.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DRAPPELLE COLONNELLE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DCRGCH58E22A669K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICORATO GIOACCHINO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DCRGCH58E22A669K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DICORATO GIOACCHINO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2871.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2871.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 ESTRATTORE ELICOIDALE E RELATIVI ACCESSORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08723620723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08723620723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>335.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>335.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA DI 100 M. DI PASSATOI MOQUETTE ROSSA ANTISCIVOLO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>CLDRRT75R10A662V</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CALDAROLA ROBERTO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>385.75</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>385.75</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ACCESSORI DI VESTIARIO E MANTELLE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>13720.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13720.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>F.P.O. RECINZIONE DEL CAMPO DA CALCETTO ALLA SEDE.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08723620723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08723620723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>REGINA COSTRUZIONI E IMPIANTI INNOVATIVI S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-25</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3465.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB53B2180E</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA BATTERIE PER STAZIONE ENERGIA CENTRALE TELEFONICA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06243520589</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FEMI ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>3598.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3598.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB63953892</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER DOSAGGIO PRODOTTI CHIMICI ANTI-LEGIONELLA 1°-2° TRIMETRE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>24000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>12000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB63A4FF1F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GENERI DI CONFORTO PER MILITARI IMPIEGATI NEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>2348.76</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-03-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2348.76</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZB93AE931A</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE LITURGICO VARIO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>823.22</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-26</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>823.22</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA3BB9410</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ATTIVITA' DI DISERBO E TAGLIO ERBE INFESTANTI DELL'INTERA PIAZZA D'ARMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06497920725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORALIA DI DE SARIO MARCO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBA3C4DCB8</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA FOTO QUADRI IN FOREX</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08498910721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGraph S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08498910721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ARTIGraph S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>3175.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-31</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3175.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBB3CE21B9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E UTENSILI PER MINUTO MANTENIMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05475500723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PRATIKO FERRAMENTA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>516.47</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>516.47</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZBE3889829</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO TESTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06939011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06939011216</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SIMONE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>670.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-01-13</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>670.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC03A088A1</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE CALDAIA ALL. 2202</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>CORSO POST-FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>11328491003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELEAM SPA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11328491003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MELEAM SPA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>799.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-06</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>799.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER PULIZIA MANUTENZIONE DELLE ARMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA DIFESA</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05644660960</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AREA DIFESA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>409.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-04</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>409.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE UBICATO NEL CIRCOLO UNIFICATO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>LMCLGU65H26A662R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMACCHIA ABBRUZZESE LUIGI</ragioneSociale>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LMCLGU65H26A662R</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LAMACCHIA ABBRUZZESE LUIGI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA LETTINO PER FISIOTERAPIA/OSTEOPATIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<partecipante>
<codiceFiscale>04770600650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BTL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<codiceFiscale>04770600650</codiceFiscale>
<ragioneSociale>BTL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2458.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2458.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
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<oggetto>MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT BRAVO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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<codiceFiscale>DSTMRA67P04L589Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA DI DE STEFANO MARIO</ragioneSociale>
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</partecipanti>
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<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DSTMRA67P04L589Q</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OFFICINA DI DE STEFANO MARIO</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-09-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PERSIDIO MEDICO PRESSO AUTODROMO DEL LEVANTE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE PER CORSO ALLIEVI FINANZIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RILEGATURA IN TELA VERDE E INCISIONE DORATA DI N. 2 VOLUMI DEL DIARIO STORICO DELLA LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>LBNGPP45E22A893K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA DI GIUSEPPE LABIANCA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>LBNGPP45E22A893K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PUBBLIGRAFICA DI GIUSEPPE LABIANCA</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>75.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>75.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE MOTORE E CENTRALINA AVVOLGITORE TELO PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03161940758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO PISCINE SRL</ragioneSociale>
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</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03161940758</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TUTTO PISCINE SRL</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>2156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-04</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2156.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA E POSA IN OPERA BOX DOCCIA PRESSO ALLOGGI PERMANENTI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRCGNN70C09A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRICARICO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRCGNN70C09A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRICARICO GIOVANNI</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E STAMPA FRONTE-RETRO SU MAGLIE E GIACCA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06316520722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06316520722</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FOOTBALL S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
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<importoAggiudicazione>415.82</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-02</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>415.82</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZC83B68A99</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE E DPI PER ESIGENZE DELLA SCUOLA AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3M FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03972911204</codiceFiscale>
<ragioneSociale>3M FORNITURE S.R.L</ragioneSociale>
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<importoAggiudicazione>1131.10</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-30</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1131.10</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCB3AC838F</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PALCO PER CERIMONIA GIURAMENTO E CONSEGNA FIAMME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07927000724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI D&amp;G</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07927000724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI D&amp;G</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8890.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8890.96</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCC385C081</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>ACQUISTO N.27 POMI PUGLIESI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>DNLNLC90C59L109X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D'ANIELLO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>DNLNLC90C59L109X</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FABBRICA D'ANIELLO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>923.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-02-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>923.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD3C77F80</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 TV 32 POLLICI E N. 4 TV 24 POLLICI PER ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04902300484</codiceFiscale>
<ragioneSociale>2F MULTIMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1254.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1254.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCD3D32EE9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 5 ETICHETTATRICI E N. 8 ROTOLI DI ETICHETTE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>950.02</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>950.02</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZCE3BA54EB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA GAS NATURALE ALLOGGIO N. 2311 - FORESTERIA - LOTTO 8 FINO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2700.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-21</dataInizio><dataUltimazione>2024-09-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>13.24</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD038BF3FB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO SPESE POSTALI FINO A AGOSTO 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
<ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-01-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1909.19</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD03D7EA99</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DISMISSIONE MATERIALE VETUSTO ALLOCATO NEI MAGAZZINI DELLA LEGIONE ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOM SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03548040728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TECOM SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>16689.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-12-01</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>16689.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD13D656EA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 48 BOTTIGLIE DI OLIO PER RAPPRESENTANZA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00484150727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEIFICIO COOPERATIVO &quot;TERRA DI OLIVI&quot; DI MOLFETTA SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00484150727</codiceFiscale>
<ragioneSociale>OLEIFICIO COOPERATIVO &quot;TERRA DI OLIVI&quot; DI MOLFETTA SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>306.72</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>306.72</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD23C37383</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA VASCHE DI RACCOLTA ACQUE NERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZZFNC59A15A893Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZZFNC59A15A893Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-08-18</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-01</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD23CAE395</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 50 CUFFIE PERSONALIZZATE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02425790744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUARIUS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02425790744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>AQUARIUS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>253.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-03</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>253.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33BF3085</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPARAZIONE CALDAIE ALLOGGI 2273 E 2209</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>FLRMRA56B22L425J</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FLORIO MARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-14</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD33D65679</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ARREDAMENTO PER N. 4 CAMERE FORESTERIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>MLZLNZ73C26F052K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZO MALIZIA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>MLZLNZ73C26F052K</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZO MALIZIA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>30150.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-13</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>30150.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD53B7495F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA VACCINI MENVEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4543.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4543.50</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD63C5831A</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 51 TIMBRI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>13388910153</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PASTORMERLO SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>73.20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>73.20</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZD73B9C446</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLOGGIO A.S.G.I. N. 2178 - LOTTO 14 FINO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>08526440154</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDISON ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4545.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-19</dataInizio><dataUltimazione>2024-08-31</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>117.82</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZD73D69B34</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 4 EROGATORI DI ACQUA E DI CARDS SERIGRAFATE CON LOGO G. DI F.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00866750573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00866750573</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LORENZONI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28688.49</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>28688.49</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3A33C01</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO PORTE E FINESTRE E FORNITURA E POSA IN OPERA DI ZANZARIERE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07329200724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CASAINFISSI DI DEBERNARDIS GIACOMO</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>05658110720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>FERRANTE INFISSI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07439630729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07439630729</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>14120.96</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-06-06</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>14120.96</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3BD5EB9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2000 PORTABADGE PER AA.FF.</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>580.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-07</dataInizio><dataUltimazione>2023-08-09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>580.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3BF345E</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO LAVATURA E STIRATURA TELERIE DI CASERMAGGIO E SACCHETTI AA.FF. DA AGOSTO A NOVEMBRE 2023</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04719740724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>COOPSERVICE SOC. COOP. A R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>39900.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-19</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>32128.94</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDA3D34315</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 40 PALINE, 2 LEGGII, 2 ROLL UP DELTA E N. 12 SMART BAT</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03932771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKNE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03932771003</codiceFiscale>
<ragioneSociale>IKNE S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6585.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6585.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDB39538BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 GRUPPI ELETTROGENI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3100.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-29</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>3100.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZDE3ACA909</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>UTILIZZO AUTODROMO DEL LEVANTE PER ESIGENZE ADDESTRATIVE CORSO ALLIEVI FINANZIERI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02523500748</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAFE EMOTION S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE03B11AEB</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>PULIZIA VASCHE NERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03330740733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO.IGEA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03330740733</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECO.IGEA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>3250.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE03CA3FB2</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA CANCELLERIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.R.L</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>16032441004</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARINOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>06262520155</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DUBINI SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>11803631008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>DE.DA UFFICIO S.R.L</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>9786.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>9786.43</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE338F669F</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE AREE INTERNE ED ESTERNE CASERMA E ALLOGGI FAMIGLIA</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>04404900724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>PROTECTA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>00450980735</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CHEMI.PUL. ITALIANA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>07114690725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MODUGNO ECOLOGIA SOC COOP</ragioneSociale>
</partecipante>
<partecipante>
<codiceFiscale>08046760966</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ANTICIMEX SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03656360728</codiceFiscale>
<ragioneSociale>APE SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>4248.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-12-12</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>4248.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE53C243C9</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PALCO PER CERIMONIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07927000724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI D&amp;G</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07927000724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ALLESTIMENTI D&amp;G</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>8820.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>8820.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE83D6573B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA DI N. 20 CREST DELLA LEGIONE ALLIEVI CON ASTUCCIO E PIEDINO E N. 20 MINI CREST DELLA LEGIONE ALLIEVI CON ASTUCCIO E PIEDINO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02379150655</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ROYAL TROPHY SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-21</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>960.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZE93CE2160</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01367550777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE DARTIZIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01367550777</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICHELE DARTIZIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1425.60</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-16</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-15</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1425.60</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEB3BE11D4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER GABINETTO FOTOGRAFICO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&amp;C S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05685740721</codiceFiscale>
<ragioneSociale>C&amp;C S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>5736.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>5736.29</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZEC3D33F1C</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 10 BORSE PORTA CASCO, N. 10 PATCH STEMMA ARALDICO DEL CORPO, N. 10 PATCH GRIFONE E N. 2 ZAINI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>06028691001</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ENTE EDITORIALE PER IL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>418.03</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-08</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>418.03</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZEF3B1C0BD</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>DISTRUZIONE MATERIALE D'ARMAMENTO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02126260062</codiceFiscale>
<ragioneSociale>GETEC ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>343.80</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-07-05</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>343.80</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF139DED64</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 1 IMNILAVASTOVIGLIE E N. 3 LAMPADE DA SCRIVANIA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>01313790774</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LANTERA SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>424.06</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-03-23</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>424.06</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF23C0CECA</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI DI RIPRISTINO PORTE E FINESTRE PRESSO ALLOGGI ALLIEVI E IMPIANTI SPORTIVI E F.P.O. DI N. 250 CERNIERE ANTE ARREDI, N. 1 MANIGLIONE ANTIPANICO E RIPRISTINO N. 200 SCHIENALI SEDIE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07578760725</codiceFiscale>
<ragioneSociale>EDILIZIA MDL SRL</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7771.40</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-07-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-18</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7771.40</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF33C84AE5</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 3 COMPOSIZIONI FLOREALI E N. 1 CORONA D'ALLORO IN OCCASIONE DELLA FESTIVITA' DI SAN MATTEO</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07782210723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MIMMO FLOR DI ROBERTO CALDAROLA</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-20</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-07</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53893FF0</cig>
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<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>N.6 ANALISI ACQUE PISCINA (GENNAIO  - GIUGNO 2023)</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>04067980724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMER</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>04067980724</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SAMER</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2022-11-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-30</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53A08A2B</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI INFRASTRUTTURALI PER LOCALE CUSTODIA ARMI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>TRCGNN70C09A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRICARICO GIOVANNI</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>TRCGNN70C09A662O</codiceFiscale>
<ragioneSociale>TRICARICO GIOVANNI</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>7800.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-17</dataInizio><dataUltimazione>2023-05-11</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>7800.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53A33B70</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>RIPRISTINO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL LOCALE ARMERIA, I BLOCCO D, PALAZZINA ALLOGGI ALLIEVI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>05891790726</codiceFiscale>
<ragioneSociale>SITEC SNC DI GIANGREGORIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>279.43</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-02-22</dataInizio><dataUltimazione>2023-04-03</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>279.43</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53B10DF3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA STABILIZZATORE PER SMARTPHONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ADPARTNERS S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>181.55</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-16</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>181.55</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53B538B3</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>BONIFICA VASCONI RACCOLTA ACQUE NERE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>RZZFNC59A15A893Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>RZZFNC59A15A893Z</codiceFiscale>
<ragioneSociale>ECOGROUP DI RIZZI FRANCESCO ANTONIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>28500.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-04-28</dataInizio><dataUltimazione>2023-09-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>27930.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF53D33E98</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 30 PUMI PUGLIESI CON LOGO LEGIONE ALLIECI</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02164250744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISMA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02164250744</codiceFiscale>
<ragioneSociale>CRISMA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-23</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF63B27AF4</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA 500 KG DI CLORO GRANULARE PER PISCINA</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAEVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>12788521008</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MEDIAEVENTI S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>2156.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-05-11</dataInizio><dataUltimazione>2023-06-08</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2156.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF63CC5423</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE PER UDIENZA PAPALE</oggetto>
<sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00815630736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICCOLIS S.P.A.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00815630736</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MICCOLIS S.P.A.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>15300.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-10-10</dataInizio><dataUltimazione>2023-11-29</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>15300.00</importoSommeLiquidate></lotto>
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<cig>ZF63D5B162</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA MATERIALE LITURGICO PER SS. CRESIME</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>00627820772</codiceFiscale>
<ragioneSociale>MARANATHA DI SOLLAZZO ROSARIO</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>632.66</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-21</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-14</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>632.66</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZF73D76400</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>FORNITURA N. 2 VALVOLE DEL GAS PER RIPARAZIONE CUOCIPASTA A 2 VASCHE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>02439060720</codiceFiscale>
<ragioneSociale>HOTEL IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-11-27</dataInizio><dataUltimazione>2023-12-12</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate></lotto>
<lotto>
<cig>ZFA3C5B210</cig>
<strutturaProponente>
<codiceFiscaleProp>93445050722</codiceFiscaleProp>
<denominazione>LEGIONE ALLIEVI GUARDIA DI FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE</denominazione>
</strutturaProponente>
<oggetto>LAVORI EDILI VARI DI MANUTENZIONE</oggetto>
<sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
<partecipanti>
<partecipante>
<codiceFiscale>07725880723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LACALENDOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</partecipante>
</partecipanti>
<aggiudicatari>
<aggiudicatario>
<codiceFiscale>07725880723</codiceFiscale>
<ragioneSociale>LACALENDOLA S.R.L.</ragioneSociale>
</aggiudicatario>
</aggiudicatari>
<importoAggiudicazione>6461.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2023-09-09</dataInizio><dataUltimazione>2023-10-27</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>6461.00</importoSommeLiquidate></lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>